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Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2009 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $545.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $499.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $305.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $256.13 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $815.50 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $101.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $25.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $240.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $400.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $265.65 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $277.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,370.98 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $132.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $482.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $224.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $120.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $868.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $644.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $112.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $572.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $702.11 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $179.59 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $752.15 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $104.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $210.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $718.75 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $760.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $425.99 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,694.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $141.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $740.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $969.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $415.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $671.67 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $836.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $186.39 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $565.80 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $445.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $299.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $190.23 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $59.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $76.95 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $204.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $15.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,094.51 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $488.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $555.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $392.96 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $315.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $2,000.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $209.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,633.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $399.50 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $625.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $700.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,451.80 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $714.15 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $465.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,550.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $12.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,216.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $470.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $654.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $609.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,210.37 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $251.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $598.03 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $405.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $392.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $228.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $120.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $57.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $811.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $352.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,618.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $977.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $253.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $710.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $767.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $775.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $282.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,699.24 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $153.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $895.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,472.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $856.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $125.81 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $859.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $540.50 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $587.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $376.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $391.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $500.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $41.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $245.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $228.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $278.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $192.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $578.33 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $48.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $291.90 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $852.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $254.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $96.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $609.90 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,265.70 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,510.07 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $195.27 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $207.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,320.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $24.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $443.00 |
189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $300.00 |
189396 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220014886 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EL 06 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0414 | $11,500.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,868.24 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $433.49 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $484.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $55.20 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $33.40 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $190.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,604.25 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,995.25 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,092.50 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,164.65 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $227.26 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,955.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $141.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,380.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $234.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $14.30 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,194.02 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,610.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $141.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $253.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $920.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $350.00 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $60.08 |
189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,869.90 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $552.00 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $195.00 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $112.00 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $195.00 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $104.00 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $42.00 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $140.00 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $356.50 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $221.00 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $182.00 |
189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $195.00 |
189392 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI | FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI.- CR 220014914 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, CANDIDATURA JGOS. OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014, ORDEN 5924.; FACTURAS: 0074 | $60,000.00 |
189391 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220014913 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS POR AGO. 2009; FACTURAS: 055 | $9,200.00 |
189390 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA | LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA.- CR 220014910 (1); CONSULTORIA PARA ELAB.DE PROYECTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 5650.; FACTURAS: 443 | $112,700.00 |
189389 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220014909 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6021.; FACTURAS: 1719 | $850.00 |
189388 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220014901 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6020.; FACTURAS: 169 | $850.00 |
189387 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220014900 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6019.; FACTURAS: 231 | $850.00 |
189386 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220014899 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6018.; FACTURAS: 103 | $1,275.00 |
189385 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220014896 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6025.; FACTURAS: 581 | $850.00 |
189384 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220014892 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6022.; FACTURAS: 723 | $850.00 |
189383 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220014891 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 6023.; FACTURAS: 074 | $850.00 |
189382 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220014890 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE AGOSTO 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0036 | $5,060.00 |
189381 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220014887 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0018 | $9,200.00 |
189380 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220014884 (1); DOBLE FUNCION DE TITERES REALIZADAS EL 25 DE JULIO 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 014 | $6,900.00 |
189379 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014883 (1); SERVICIO DEL 1ER. CURSO INTERNACIONAL DE CIRROSIS HEPATICA 2009, ORDEN 5375.; FACTURAS: A166898 | $19,000.00 |
189378 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FOTO ESPACIO, S.A. DE C.V. | FOTO ESPACIO, S.A. DE C.V..- CR 220014877 (1); SERVICIO DE ESTUDIO FOTOGRAFICO PARA PROYECTOS DE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014.; FACTURAS: 0623 | $30,000.00 |
189377 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO | VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO.- CR 220014864 (1); COMPRA DE 30 BALASTROS PARA LAMPARA SLIM LINE, ORDEN 5892.; FACTURAS: 365 | $2,898.00 |
189359 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0014 | $80,454.64 |
189359 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0014 | $-24,136.39 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $169.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $167.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $117.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $196.20 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $286.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $328.61 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $270.99 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $104.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $207.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $53.57 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $187.08 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $179.80 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $559.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $248.90 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $105.88 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $241.35 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $17.25 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $233.39 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $72.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $17.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $54.38 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $143.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $79.94 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $290.45 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $189.75 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $10.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $448.50 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $17.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $13.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $13.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $34.97 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $20.90 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $273.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $592.25 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $1,730.75 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $65.40 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $208.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $603.75 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $72.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $76.01 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $38.02 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $76.85 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $552.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $17.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $429.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $70.49 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $44.39 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $69.83 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $69.00 |
189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $1,211.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $65.98 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $264.50 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $74.30 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $53.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $874.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $138.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $17.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $17.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $20.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $1,242.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $218.50 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $518.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $168.02 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $256.00 |
189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $280.00 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $345.00 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $134.20 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $31.50 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $225.00 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $345.00 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $1,170.00 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $644.00 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $21.00 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $241.50 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $29.70 |
189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $414.00 |
189353 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014935 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS DEL 1 DE AGO. 2009 EN PLAZA JUAREZ DENTRO DEL TIANGUIS CULTURAL; FACTURAS: 15452 | $1,495.00 |
189352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014933 (1); SERVICIO POSTAL GUIAS NACIONALES Y PAQUETERIA P/ENVIO D/DOCUMENTOS P/PARTE D/TODAS DE DEPENDENCIAS; FACTURAS: 325834 | $1,213.96 |
189351 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014931 (1); IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO CULTURAL ALTAS; FACTURAS: 0095 | $9,600.00 |
189350 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014925 (1); RENTA DE DOS SANITARIAS PARA EL TIANGUIS CULTURAL DEL 8 DE AGO. 2009; FACTURAS: 15562 | $1,495.00 |
189349 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220014924 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LARVA DEL 1 DE AGO. 2009; FACTURAS: 751 | $874.00 |
189348 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014921 (1); IMPRESION DE CARTELES PARA LA DIFUSION DE LA EXPOSICION DEL 10 DE JUL. 2009 EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0068 | $10,709.37 |
189347 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220014916 (1); TRES PRESENTACIONES DEL GRUPO TLAKUACHE EN BIBLIOTECA CORNEJO FRANCO Y PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 137 | $5,175.00 |
189346 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | RAMIREZ ALARCON ADRIAN | RAMIREZ ALARCON ADRIAN.- CR 220014911 (1); 1,500 CONSTANCIA CARTA OPALINA A DOS TINTAS; FACTURAS: 004 | $4,571.25 |
189345 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | GODINEZ RIVAS PEDRO | GODINEZ RIVAS PEDRO.- CR 220014904 (1); SERVICIO DE AJUSTE GRAL Y AFINACION DE PIANO UBICADO EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 887 | $1,035.00 |
189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
189343 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014895 (1); RENTA DE ILUMINACION FIJA Y ROBOTICA EL DIA 12/AGOSTO/09 EVENTO " EL ETERNO RETORNO, NIETZSCHE "; FACTURAS: 0015 | $6,900.00 |
189342 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014894 (1); SERVICIOS D/TRANSPORTACION DE ANA ELIA PAREDES A MEXICO A JIUTEPEC EDO. DE MORALES EL 13 DE AGO.2009; FACTURAS: 609 | $3,450.00 |
189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $97.00 |
189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $97.00 |
189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $97.00 |
189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
189340 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014882 (1); DOCUMENTO E/TAMAÑO D/RIDICULO NOTAS S/PERIODISMO CULTURAL Y POLITICA DE ROGELIO VILLARREAL; FACTURAS: 617 | $11,500.00 |
189339 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014881 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2009 EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0016 | $11,500.00 |
189338 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DEL TORO GARCIA IVETTE PAULINA | DEL TORO GARCIA IVETTE PAULINA.- CR 220014878 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLIOS EVENTO TAE KWON DO RUMBO A LOS PANAMERICANOS; FACTURAS: RECIBO | $20,160.00 |
189337 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220014873 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS REGIDORES Y ASESORES; FACTURAS: 0699 | $4,611.50 |
189336 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220014862 (1); INSERCION CAMPAÑA PUBLICITARIA TRANSFORMACION CENTRO HISTORICO EN PERODICO AQUI JALISCO; FACTURAS: 431 | $10,500.00 |
189335 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220014860 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA; FACTURAS: 0018 | $12,075.00 |
189334 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220014837 (1); SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5705.; FACTURAS: 0110 | $11,500.00 |
189333 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220014827 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL, ORDEN 5704.; FACTURAS: 16 | $11,500.00 |
189332 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014825 (1); SUSTITUCION DEL CHEQUE 188934 DEL 13 DE AGO. 2009, POR ERROR DE SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 6378126 | $3,160.00 |
189331 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220014822 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUAS NEGRAS EN PRESIDENCIA MPAL. ORDEN 5089.; FACTURAS: 2305 | $13,800.00 |
189330 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220014820 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, ORDEN 5962.; FACTURAS: 1296 | $51,361.30 |
189329 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220014817 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, OCTAVO PAGO DEL SUBSIDIO; FACTURAS: 1611 | $176,723.00 |
189328 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220014812 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 43775 | $2,278.50 |
189327 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220014811 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C; FACTURAS: 0110 | $6,000.00 |
189326 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS SALAZAR PASCUALA JOSEFINA | CARDENAS SALAZAR PASCUALA JOSEFINA.- CR 220014799 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,068.33 |
189325 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220014796 (1); CONSUMO DE LUZ DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220 DEL 26 DE JUN. AL 28 DE JUL. 2009; FACTURAS: 200907013 | $5,176.00 |
189324 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220014794 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 028 | $3,162.50 |
189323 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220014792 (1); COMPRA DE 4 GABINETES PARA LA COLOCACION DE EXTINTORES EN DIVERSAS AREAS DE LOS JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 15722 | $1,518.00 |
189322 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON.- CR 220014789 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PISO DE CANTERA EN EL PATIO PRINCIPAL DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 535 | $10,000.00 |
189321 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANGEL BECERRA ESTEBAN | ANGEL BECERRA ESTEBAN.- CR 220014786 (1); RENTA DE SONIDO P/ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO OPORTUNIDADES DEL 31 DE JUL. Y 3, 4, 5 DE AGO. 2009; FACTURAS: 017 | $3,910.00 |
189320 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220014784 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5797.; FACTURAS: 132100 | $7,264.69 |
189319 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | REGIDURIA 08 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220014783 (1); DIPLOMADO DESARROLLO INTEGRAL DEL EJECUTIVO EN RELACIONES PUBLICAS P/PERLA VALENZUELA CARVAJAL; FACTURAS: 1692952 | $6,120.00 |
189318 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | REGIDURIA 09 | FIRMENZEICH DE MEXICO, S.C. | FIRMENZEICH DE MEXICO, S.C..- CR 220014782 (1); CONFERENCIA SEMINARIO COMITES VICINALES BASE D/LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL 8 DE AGO. 2009; FACTURAS: 006 | $6,100.00 |
189317 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220014780 (1); GASTOS DE MARCHA D/MORAN MENDEZ FRANCISCO QUIEN FALLECIERA CON FECHA 09 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,180.88 |
189316 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL | QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL.- CR 220014778 (1); HONORARIOS D/TALLAR PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL PROGRAMA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 1402 | $11,500.00 |
189315 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220014776 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, ORDEN 5532.; FACTURAS: 0002 | $8,763.00 |
189314 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014775 (1); REPARACION DE SEIS GAVETAS DE TRES ARCHIVOS; FACTURAS: 27082 | $1,035.00 |
189313 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014773 (1); SUSCRIPCION A/PERIODICO PUBLICO P/COPLAUR, REVISTA PODER Y NEGOCIOS P/COORD. Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 8600, 25856 | $818.44 |
189313 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014773 (1); SUSCRIPCION A/PERIODICO PUBLICO P/COPLAUR, REVISTA PODER Y NEGOCIOS P/COORD. Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 8600, 25856 | $599.00 |
189312 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3321 Y 5524.; FACTURAS: E 80492, A 157758 | $1,799.75 |
189312 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3321 Y 5524.; FACTURAS: E 80492, A 157758 | $386.98 |
189311 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220014760 (1); PAGO PARCIAL DEL 50% DEL DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, ORDEN 5263.; FACTURAS: 06325 C | $72,450.00 |
189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
189309 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V. | AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V..- CR 220014757 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 4975.; FACTURAS: 03054 B | $11,500.00 |
189308 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO | MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO.- CR 220014756 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ONCE EQUIPOS DE CARDIO LIFE FITNESS; FACTURAS: 4398 | $3,852.50 |
189307 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5732 Y 5733.; FACTURAS: 14945, 14946 | $486.23 |
189307 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5732 Y 5733.; FACTURAS: 14945, 14946 | $213.44 |
189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,457.99 |
189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $47.00 |
189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $32.00 |
189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.97 |
189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,339.96 |
189305 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAJAR LLAMAS PABLO | NAJAR LLAMAS PABLO.- CR 220014717 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,738.91 |
189305 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RASTRO | NAJAR LLAMAS PABLO | NAJAR LLAMAS PABLO.- CR 220014717 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,295.56 |
189304 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORDOBA PEREZ ALVARO | CORDOBA PEREZ ALVARO.- CR 220014702 (1); BOLETO D/AVION P/PABLO VAZQUEZ A PORTLAND,ORG. A LA SEMANA JALISCO EN OREGON DEL 6 AL 10 DE AGO. 09.; FACTURAS: RECIBO | $14,645.66 |
189303 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORDOBA PEREZ ALVARO | CORDOBA PEREZ ALVARO.- CR 220014701 (1); BOLETO DE AVION A PORTLAND, OREGON P/ASISITR A LA SEMANA JALISCO EN OREGON DEL 6 AL 10 DE AGO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $14,645.66 |
189302 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C. | CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C..- CR 220014700 (1); ANTICIPO DEL 50% CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, ORDEN 5567.; FACTURAS: 11060 | $85,000.00 |
189301 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V. | COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014699 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO, ORDEN 2090.; FACTURAS: 20298 | $619.85 |
189300 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014694 (1); COMPRA DE DOS LAMPARAS EXTERMINADORAS DE INSECTOS P/LAS DOBEGAS DE ALULMBRADO; FACTURAS: 127506 | $529.00 |
189299 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA | VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA.- CR 220014579 (1); COMPRA DE 50 DETECTORES DE HUMO PARA LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 429 | $6,497.50 |
189298 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014572 (1); COMPRA DE UNA BASCULA MECANICA Y UN ESTADIMETRO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA; FACTURAS: 3233 | $632.50 |
189298 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014572 (1); COMPRA DE UNA BASCULA MECANICA Y UN ESTADIMETRO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA; FACTURAS: 3233 | $667.00 |
189297 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014547 (1); COMPRA DE FICHAS PARA SOLICITUD DE ACTAS DE NACIMIENTO, ORDEN 5535.; FACTURAS: 01662 | $8,291.50 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $90.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $320.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $245.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $170.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $160.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $250.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $395.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $100.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $235.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $210.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $270.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $115.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
189295 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014539 (1); COMPRA DE 5 LAMPARAS EXTERMINIADORAS DE INSECTOS; FACTURAS: 127263 | $1,322.50 |
189294 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014537 (1); COMPRA DE UN PINTARRON PARA LAS JUNTAS DE LA BODEGA DE PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 167878 | $373.12 |
189293 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220014526 (1); MIL INVITACIONES Y CINCUENTA RECONOCIMIENTOS P/CAMPAÑA D/MATRIMONIOS COLECTIVO D/REG.CIVIL DE GDL.; FACTURAS: 10668 | $3,450.00 |
189292 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE FLORES JULIO | AGUIRRE FLORES JULIO.- CR 220014501 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,980.40 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $46.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $68.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $67.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $50.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $16.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $105.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $105.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $600.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $862.50 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $105.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $135.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $19.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $140.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $50.00 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $75.80 |
189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $16.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $690.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $71.99 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $230.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $402.50 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $621.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $115.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $171.62 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $150.01 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $700.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $115.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $260.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $276.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $462.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $380.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $252.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $172.50 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $230.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $749.80 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $700.51 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $88.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $980.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $105.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $63.83 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $180.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $120.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $103.50 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $66.70 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $276.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $2,932.50 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $178.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $91.99 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $190.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $46.00 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $125.99 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $200.15 |
189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $2,415.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $109.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $732.60 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $37.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $42.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $4,025.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $5,122.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,955.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $375.30 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $57.20 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $42.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $11,413.75 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $619.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $43.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $481.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $9,568.80 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $45.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $37.50 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $5,111.75 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $144.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,100.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,195.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,032.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $158.80 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $50.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $100.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $4,419.45 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $48.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $780.00 |
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189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $141.60 |
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189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $154.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $484.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $60.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $210.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $780.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $805.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $25.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $70.00 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $437.68 |
189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $186.00 |
189286 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE | BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE.- CR 220014966 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,425.07 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $988.30 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $117.99 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $936.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $360.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $626.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $7,820.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $100.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $1,092.50 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $1,863.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $562.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $7,245.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $1,018.40 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $227.50 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $57.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $546.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $6,325.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $2,116.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $2,090.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $208.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $5,000.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $621.00 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $611.65 |
189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $75.19 |
189283 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014965 (1); CUOTAS PATRONALES DETERMINADAS EN DICTAMINACION QUE PRESENTO EL DESPACHO MANCERA, S.C., EJERCICIO 08; FACTURAS: OFICIO | $1,196,405.03 |
189282 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220014793 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 102 | $9,200.00 |
93838 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB1595 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0265 | $192,835.99 |
93838 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB1595 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0265 | $-57,850.80 |
93837 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1589 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 304 | $81,623.14 |
93837 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1589 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 304 | $-24,486.94 |
93836 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1588 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1679 | $23,260.76 |
93836 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1588 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1679 | $-6,978.23 |
93835 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1587 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1786 | $580,918.80 |
93835 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1587 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1786 | $-174,275.64 |
93834 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1586 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRFA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1291 | $304,277.84 |
93834 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1586 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRFA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1291 | $-91,283.35 |
93833 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0431 | $220,231.51 |
93833 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0431 | $-66,069.45 |
93832 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1541 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-035/09; FACTURAS: 2433 | $224,620.86 |
93831 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 298 | $228,941.86 |
93831 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 298 | $-68,689.51 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $4,600.00 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $1,555.38 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $7,367.22 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,124.05 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $6,265.20 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $9,431.05 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $5,497.00 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $3,536.25 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $299.00 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,548.40 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,990.00 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $299.00 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,997.94 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $0.01 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $9,313.09 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $11,024.09 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $1,780.20 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $1,082.84 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $1,081.37 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $5,720.40 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $7,160.94 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $770.50 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $287.50 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $333.50 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $4,996.06 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $4,117.00 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $847.55 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $299.00 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $488.75 |
93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,484.00 |
93829 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13511 | $1,207.50 |
93828 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220014939 (1); RENTA DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 17227 | $13,735.60 |
93827 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014919 (1); COMPRA MARCADORES P/ACETATO ZEBRA, MARCADORES TINTA PERMANENTE Y SOBRES MAPASA PARA CD`S; FACTURAS: 94498 | $1,086.42 |
93826 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 09 | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014908 (1); COMPRA DE UN SILLO EJECUTIVO RESPALDO ALTO; FACTURAS: 9433 | $2,432.02 |
93825 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014893 (1); SUMINISTRO DE 837 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 612427, 613078 | $3,415.53 |
93825 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014893 (1); SUMINISTRO DE 837 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 612427, 613078 | $292.38 |
93824 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014889 (1); SUMINISTRO DE 312 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 613491 | $1,382.16 |
93823 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220014879 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
93822 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014875 (1); COMPRA DE TONER HP LASERJET Y EPSON DFX-9000; FACTURAS: 5881 | $10,462.70 |
93821 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014874 (1); PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA UNA LAPTOP; FACTURAS: 21699 | $552.00 |
93821 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014874 (1); PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA UNA LAPTOP; FACTURAS: 21699 | $908.50 |
93820 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220014871 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA MARCA 3M MOD. X-75 UBICADO EN SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 2293 | $9,486.35 |
93819 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014868 (1); IMPRESION DE 6 LONAS PARA DIFUSION DEL EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 10602 | $2,682.72 |
93818 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014867 (1); GRABACION Y PRODUCCION DE SPOT P/DIFUSION E INFORMACION EN LA RADIO DE EVENTO "MATRIMONIOS COLECTIVO; FACTURAS: 8420 | $2,127.50 |
93817 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220014866 (1); PUBLICACION EN PERIODICO SOLO OFERTAS EVENTO FERIA DE LA EDUCACION EL 22 Y 23 DE AGO. 2009; FACTURAS: 10523 | $10,920.00 |
93816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014865 (1); COMPRA DE PERFORADORAS P/TODA LA DOCUMENTACION DE ENTREGA -RECEPCION DE LA DIRECCION GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 94361 A | $1,877.04 |
93815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014863 (1); COMPRA DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS P/TODA LA DOCUMENTACION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA DIRECCION DE CUL; FACTURAS: 94362 A | $1,976.99 |
93814 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014859 (1); IMPRESION D/LONAS P/DIFUSION D/PROGRAMA PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS Y DE MOVILIDAD MOTORIZADA; FACTURAS: 8226 | $11,178.00 |
93813 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862 Y 5690.; FACTURAS: BE 15645, BE 15675 | $97,648.27 |
93813 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862 Y 5690.; FACTURAS: BE 15645, BE 15675 | $1,307.50 |
93812 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220014777 (1); COMPRA DE 15 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, ORDEN 5770.; FACTURAS: 4090 A | $19,872.00 |
93811 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014755 (1); COMPRA DE 2 VIDEOPROYECTOR SONY, ORDEN 5642.; FACTURAS: 1306619 | $18,630.00 |
93810 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014673 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO; FACTURAS: 10297 | $24,396.10 |
93809 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 | $383.81 |
93809 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 | $3,275.78 |
93809 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 | $6,145.60 |
256 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1585 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0484 | $113,299.06 |
256 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1585 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0484 | $-33,989.72 |
255 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0483 | $90,341.82 |
255 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0483 | $-27,102.55 |
254 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0442 | $110,794.90 |
254 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0442 | $-33,238.47 |
253 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1596 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2405 | $3,990,627.59 |
253 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1596 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2405 | $-1,197,188.28 |
252 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1583 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0482 | $155,320.03 |
252 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1583 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0482 | $-46,596.01 |
251 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1522 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0449 | $134,047.99 |
251 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1522 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0449 | $-40,214.40 |
99 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1608 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 6027 | $719,671.66 |
98 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1598 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-187/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 12328 | $1,042,833.82 |
97 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1070 | $1,889,335.78 |
97 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1070 | $-566,800.73 |
60 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1609 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-167/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 005 | $473,504.91 |
189271 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014804 (1); ANTICIPO DE AGOSTO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6069 | $2,500,000.00 |
189270 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | CRUZ AVILA ANA LAURA | CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220007740 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
189267 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014764 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRSIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE JUL. AL 12 DE AGO. 2009; FACTURAS: 60318565 | $2,526.40 |
189266 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014577 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ Y GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 88846, 90437 | $1,300.00 |
189266 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014577 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ Y GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 88846, 90437 | $200.01 |
93808 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1540 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2431 | $46,237.90 |
93808 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1540 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2431 | $-13,871.37 |
93807 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1536 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0341 | $376,580.62 |
93807 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1536 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0341 | $-112,974.19 |
93806 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1530 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBARA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2429 | $143,199.14 |
93806 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1530 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBARA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2429 | $-42,959.74 |
93805 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1286 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1458 | $261,194.28 |
93805 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1286 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1458 | $-78,363.58 |
93804 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014841 (1); SUMINISTRO DE 333 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 613494 | $1,475.19 |
93803 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014838 (1); COMPRA DE NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS Y COCAS, ORDEN 5740.; FACTURAS: 1541 | $2,351.53 |
93802 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014834 (1); COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, GALLETAS Y DESECHABLES, ORDEN 5767.; FACTURAS: 1534 | $5,340.27 |
93801 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220014833 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CABLEADO, ORDEN 4938.; FACTURAS: 1562 | $291,926.35 |
93800 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220014832 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5889.; FACTURAS: 19725 | $1,026.38 |
93799 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014831 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS TURNO MATUTINO EN DELEGACION REFORMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1129.; FACTURAS: 4849 | $5,175.00 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $810.60 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $30,263.28 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $709.20 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $60,725.52 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $52,957.92 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $1,273.80 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $41,873.10 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $3,568.50 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $76,841.61 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $1,080.80 |
93798 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, | $11,533.68 |
93797 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 | $590.07 |
93797 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 | $2,153.26 |
93797 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 | $911.49 |
93797 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 | $334.65 |
93797 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 | $3,760.57 |
93797 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 | $310.50 |
93796 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220014826 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA Y BLANCO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2378.; FACTURAS: 4077 | $65,412.00 |
93795 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220014824 (1); COMPRA DE 2 CERRADURAS ALTA SEGURIDAD, ORDEN 5860.; FACTURAS: 0761 | $1,598.50 |
93794 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5978.; FACTURAS: 62167 | $1,312.40 |
93794 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5978.; FACTURAS: 62167 | $45,154.28 |
93793 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 | $825.30 |
93793 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 | $2,779.20 |
93793 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 | $32,194.41 |
93793 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 | $2,379.00 |
93793 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 | $3,396.80 |
93793 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 | $45,042.60 |
93793 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 | $1,576.00 |
93793 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 | $270.20 |
93792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5942.; FACTURAS: 8149 | $2,161.60 |
93792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5942.; FACTURAS: 8149 | $3,628.40 |
93792 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5942.; FACTURAS: 8149 | $463.20 |
93791 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 | $4,107.04 |
93791 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 | $14,575.36 |
93791 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 | $3,435.40 |
93791 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 | $7,835.80 |
93791 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 | $5,790.00 |
93791 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 | $27,166.68 |
93790 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014815 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5739, 5816 Y 5884; FACTURAS: 218847, 219461, 219463 | $507.30 |
93790 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014815 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5739, 5816 Y 5884; FACTURAS: 218847, 219461, 219463 | $3,425.33 |
93790 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014815 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5739, 5816 Y 5884; FACTURAS: 218847, 219461, 219463 | $2,773.64 |
93789 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014814 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 11903 | $58,284.30 |
93788 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 | $5,967.56 |
93788 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 | $31,926.16 |
93788 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 | $5,226.44 |
93788 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 | $5,172.40 |
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93788 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 | $5,365.40 |
93787 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014810 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5299.; FACTURAS: 3868 | $50,680.50 |
93786 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 | $1,466.80 |
93786 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 | $47,811.92 |
93786 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 | $9,278.10 |
93786 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 | $2,161.60 |
93786 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 | $72,561.46 |
93786 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 | $8,564.40 |
93786 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 | $733.40 |
93785 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220014807 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 128396, FA 128561 | $11,812.80 |
93785 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220014807 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 128396, FA 128561 | $19,688.00 |
93784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 | $36,886.16 |
93784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 | $5,581.56 |
93784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 | $83,494.44 |
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93784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 | $13,803.36 |
93784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 | $772.00 |
93784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 | $25,139.18 |
93784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 | $2,379.00 |
93784 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 | $13,401.92 |
93783 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014803 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5506.; FACTURAS: 23141 | $4,289.50 |
93782 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5948.; FACTURAS: 54447 | $2,972.20 |
93782 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5948.; FACTURAS: 54447 | $11,155.40 |
93782 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5948.; FACTURAS: 54447 | $772.00 |
93781 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 | $6,870.80 |
93781 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 | $7,295.40 |
93781 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 | $10,800.28 |
93781 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 | $19,917.60 |
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93781 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 | $47,663.28 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $3,937.20 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $10,398.84 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $59,042.56 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $2,431.80 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $20,844.00 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $772.00 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $71,741.96 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $9,024.68 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $39,240.76 |
93780 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, | $167,855.96 |
93779 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO | ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220014798 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5297.; FACTURAS: 436 | $307,779.79 |
93778 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220014795 (1); COMPRA DE 10 ENGRAPADORAS USO RUDO, ORDEN 5951.; FACTURAS: 5970 | $4,059.39 |
93777 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1290 | $306,481.11 |
93777 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1290 | $-91,944.33 |
93776 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1545 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1285 | $149,196.16 |
93776 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1545 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1285 | $-44,758.85 |
93775 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 107 | $583,283.71 |
93775 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 107 | $-174,985.11 |
93774 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1538 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 233 | $44,174.66 |
93774 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1538 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 233 | $-13,252.40 |
93773 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1303 | $257,884.36 |
93773 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1303 | $-77,365.31 |
93772 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1523 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0337 | $2,879,475.05 |
93772 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL | SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1523 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0337 | $-863,842.52 |
93771 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0474 | $240,526.27 |
93771 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0474 | $-72,157.87 |
93770 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0473 | $197,772.62 |
93770 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0473 | $-59,331.79 |
93769 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014808 (1); SUMINISTRO DE 508 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 613383 | $2,250.44 |
93768 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 | $779.68 |
93768 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 | $1,142.94 |
93768 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 | $1,204.96 |
93768 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 | $3,512.99 |
93768 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 | $832.84 |
93768 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 | $1,439.75 |
93767 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PATIO PRINCIPAL Y PILARES DE CANTERA; FACTURAS: 0105 | $6,068.00 |
93766 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014785 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5881.; FACTURAS: 35329 | $5,180.06 |
93765 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); COMPRA DE ACEROS Y BISAGRAS, ORDEN 5238, 5648 Y 5657.; FACTURAS: B 017815, B 017840, B 017841 | $1,180.48 |
93765 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); COMPRA DE ACEROS Y BISAGRAS, ORDEN 5238, 5648 Y 5657.; FACTURAS: B 017815, B 017840, B 017841 | $6,384.80 |
93765 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); COMPRA DE ACEROS Y BISAGRAS, ORDEN 5238, 5648 Y 5657.; FACTURAS: B 017815, B 017840, B 017841 | $5,684.78 |
93764 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5801.; FACTURAS: 12308 A | $968.42 |
93763 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014774 (1); COMPRA DE BASES PARA FOTOCELDA, ORDEN 1191.; FACTURAS: 208168 | $16,387.50 |
93762 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 | $2,277.00 |
93762 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 | $1,431.75 |
93762 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 | $517.50 |
93762 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 | $264.50 |
93762 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 | $1,207.50 |
93761 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014770 (1); COMPRA DE 3500 M. DE SOGA PLASTICA DE 1/4", ORDEN 5755.; FACTURAS: A 2859 | $2,857.75 |
93760 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTOS DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6901, 6902 | $1,092.50 |
93760 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTOS DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 43.; FACTURAS: 6901, 6902 | $1,092.50 |
93759 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014767 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y 1 TINACO, ORDEN 5863 Y 5795.; FACTURAS: 20638, 20642 | $1,634.39 |
93759 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014767 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y 1 TINACO, ORDEN 5863 Y 5795.; FACTURAS: 20638, 20642 | $1,633.61 |
93758 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014766 (1); COMPRA DE 300 BOTELLAS DE AGUA, ORDEN 5689.; FACTURAS: 1533 | $1,254.00 |
93757 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014763 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD POR AGO. 2009; FACTURAS: 0145731 | $81,475.95 |
93756 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014762 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR AGO. 2009; FACTURAS: 0145149 | $364,263.65 |
93755 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014761 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 POR AGO. 2009; FACTURAS: 0145730 | $46,075.90 |
93754 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014758 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 POR AGO. 2009; FACTURAS: 0144790 | $25,647.30 |
93753 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014754 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5822.; FACTURAS: 23127 | $713.00 |
93752 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5790.; FACTURAS: A 47081 | $2,779.20 |
93752 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5790.; FACTURAS: A 47081 | $8,468.84 |
93752 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014753 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5790.; FACTURAS: A 47081 | $14,930.48 |
93751 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5779.; FACTURAS: 75572 | $5,944.40 |
93751 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5779.; FACTURAS: 75572 | $6,739.56 |
93751 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014752 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5779.; FACTURAS: 75572 | $19,624.24 |
93750 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5800, 5799 Y 5796.; FACTURAS: 15805, 15806, 15807 | $1,253.50 |
93750 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5800, 5799 Y 5796.; FACTURAS: 15805, 15806, 15807 | $552.00 |
93750 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014725 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5800, 5799 Y 5796.; FACTURAS: 15805, 15806, 15807 | $3,092.35 |
93749 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220014722 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE WINCH, ORDEN 5701.; FACTURAS: 2276 | $17,250.00 |
93748 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014714 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5724.; FACTURAS: 35286 | $5,980.90 |
93747 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014706 (1); INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN TALLER PATRIA; FACTURAS: 2020 | $5,117.50 |
93746 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220014705 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON A UNA REUNION C/REPRESENTANTES D/LA SOC. FED. HIPOTECARIA C/EL TEMA DE DUIS; FACTURAS: 44622, 1396028460652 | $4,194.63 |
93746 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220014705 (1); BOLETO P/SARAH OBREGON A UNA REUNION C/REPRESENTANTES D/LA SOC. FED. HIPOTECARIA C/EL TEMA DE DUIS; FACTURAS: 44622, 1396028460652 | $115.00 |
93745 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014703 (1); BOLETO P/VICTOR MTEZ. A UNA REUNION D/TRAB.C/LOS REPRESENTANTES D/LA SOC.HIPOTECARIA EN MEXICO; FACTURAS: 44620, 1396028460651 | $4,194.63 |
93745 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014703 (1); BOLETO P/VICTOR MTEZ. A UNA REUNION D/TRAB.C/LOS REPRESENTANTES D/LA SOC.HIPOTECARIA EN MEXICO; FACTURAS: 44620, 1396028460651 | $115.00 |
93743 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014675 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 11866 | $106,950.00 |
93742 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 | $396.51 |
93742 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 | $403.48 |
93742 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 | $462.94 |
93742 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 | $958.60 |
93742 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 | $2,163.16 |
93742 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 | $346.90 |
93742 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014664 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5695, 5711, 5728, 5710, 5713, 5906 Y 5895.; FACTURAS: 218839, 218848, 218849, 219037, 219038, 219382, 219462 | $1,290.04 |
93741 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014536 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 192627 | $69,576.01 |
93740 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | JURIDICO CONTENCIOSO | MORA VELASCO VERONICA | MORA VELASCO VERONICA.- CR 220014441 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5583 Y 5584.; FACTURAS: 2041, 2042 | $1,477.75 |
93740 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORA VELASCO VERONICA | MORA VELASCO VERONICA.- CR 220014441 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5583 Y 5584.; FACTURAS: 2041, 2042 | $836.63 |
93739 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014432 (1); SERVIVIO DE ESTACIONAMIENTO EN DELEGACION REFORMA POR JULIO 2009; FACTURAS: 11903 | $2,232.00 |
250 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1548 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1686 | $532,816.33 |
250 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1548 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1686 | $-372,971.43 |
249 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1685 | $958,819.96 |
249 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1547 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1685 | $-671,173.97 |
248 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1543 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1684 | $169,025.00 |
248 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1543 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-204/08; FACTURAS: 1684 | $-118,317.50 |
247 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1532 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0974 | $371,979.05 |
247 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1532 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0974 | $-111,593.72 |
246 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | HAYETI S.A. DE C.V. | HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB1529 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1092 | $399,337.98 |
246 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | HAYETI S.A. DE C.V. | HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB1529 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1092 | $-156,368.15 |
245 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | HAYETI S.A. DE C.V. | HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB1528 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1091 | $47,493.22 |
245 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | HAYETI S.A. DE C.V. | HAYETI S.A. DE C.V..- CR OPB1528 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-049/09; FACTURAS: 1091 | $-14,247.97 |
244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1524 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1622 | $1,371,938.12 |
244 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1524 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-135/09; FACTURAS: 1622 | $-685,969.06 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1582 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0012 | $45,914.45 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1582 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0012 | $-13,774.34 |
95 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1566 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-188/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0136 | $783,482.69 |
94 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1535 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0321 | $624,146.84 |
94 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1535 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-CI-060/09; FACTURAS: 0321 | $-187,244.05 |
93 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1537 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1234 | $718,780.53 |
93 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1537 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-045/09; FACTURAS: 1234 | $-215,634.16 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1533 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-141/09; FACTURAS: 396 | $136,013.56 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1533 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-141/09; FACTURAS: 396 | $-40,804.07 |
91 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1519 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da AGOSTO | $5,345.50 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1518 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: 2da AGOSTO | $5,345.50 |
89 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1517 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 2da. AGOSTO | $5,345.50 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1516 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: 2da AGOSTO | $5,345.50 |
87 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1515 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO R33; FACTURAS: 2da AGOSTO | $5,345.50 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $50.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $379.50 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $196.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $1,466.25 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $91.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $1,222.45 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $57.50 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $1,170.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $552.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $652.05 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $74.75 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $172.50 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $45.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $286.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $196.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $56.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $391.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $402.50 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $442.75 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $6,998.90 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $135.84 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $139.80 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $255.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $32.85 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $1,170.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $1,909.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $1,035.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $442.75 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $632.50 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $1,334.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $812.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $520.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $59.97 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $78.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $392.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $84.00 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $48.36 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $1,997.55 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $1,368.50 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $448.50 |
189264 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 531,596, 13309, 15430, 655,140, 125694, 125751, 125750, 126375, 126376, 15432, 27507, 9854, 3026, 8366, 4893, 3039, 3043, 3048, 4897, 3051, 4900, 9847, 41509, 30017, 30444, 9125, | $632.50 |
189263 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220014851 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE AGO. 2009, DEPTO. ESTMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: OFICIO | $4,100.00 |
189262 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220014850 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE AGO. 2009, DPETO. ESTMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
189261 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220014849 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE AGO. 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
189260 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220014848 (1); ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE AGO. 2009, DEPTO. ESTMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
189259 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220014839 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA TECNICA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 017 | $21,131.84 |
189258 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220014835 (1); SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0104 | $13,282.81 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $120.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $288.90 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $160.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $38.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $122.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $246.60 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $1,000.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $186.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $80.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $169.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $76.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $169.05 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $44.00 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $552.10 |
189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $9,287.15 |
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189256 | Detalle Factura de click aquí | 26/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200047 (1); COMPRA DE UNIFORMES; FACTURAS: 881, 877, 884, 883, 8596, 134164, 880, 878, 258041, 2192, 168871, 8590, 11389, 14373, 9749, 9669, 117680, 134493, 14375, 28271, 11345, 11331, 62482, 5471 | $173.11 |
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189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $252.00 |
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189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $517.50 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
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189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $17.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $84.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $46.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $17.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $396.00 |
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189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $345.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
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189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
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189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $17.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $1,844.54 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $1,840.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $690.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $17.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $17.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $6,095.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $17.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $110.45 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $17.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $17.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $345.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189255 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON | MONRAZ IBARRA PABLO ALEJANDRO GASTON.- CR 24221330 (1); COMPRA DE REFACCIONES , PAPELERIA,; FACTURAS: 42084, 3018, 3021, XHB192624, XHB195744, 9203, 41255, 41256, 41258, 41259, 41260, 41261, 41262, 41263, 41264, 41265, 41266, 41267, 41268, 41269, 41270, 4 | $230.00 |
189253 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS | PARTIDA TERRIQUEZ JUAN CARLOS.- CR 220014715 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 1984.; FACTURAS: 0073 | $15,525.00 |
189252 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220014708 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN LOS PASILLOS DE PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 357 | $3,565.00 |
189251 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220014707 (1); FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA EN EL 1ER. PISO EDIFICIO MARSELLA; FACTURAS: 354 | $5,750.00 |
189250 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014704 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS P/PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 0684,0693,0695,, 0685,0694,0625 | $253,416.30 |
189250 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014704 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS P/PERSONAL Y PACIENTES HOSPITALIZADOS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 0684,0693,0695,, 0685,0694,0625 | $106,316.35 |
189249 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO IBARRA JAIME | VELASCO IBARRA JAIME.- CR 220014697 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA AL JUICIO DE AMPARO 299/2009; FACTURAS: OFICIO | $397.87 |
189248 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ ENRIQUEZ ARTURO | SANCHEZ ENRIQUEZ ARTURO.- CR 220014692 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 508/2009 OFICIO 869/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO | $1,034.50 |
189247 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GUERRERO MILIAN JULIO CESAR | GUERRERO MILIAN JULIO CESAR.- CR 220014690 (1); CURSO DE MANUALIDADES DEL 27 DE JUL. AL 7 DE AGO. 2009; FACTURAS: 506 | $6,000.00 |
189246 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220014663 (1); DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DOS CARCAMOS EN PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 2298 | $10,994.00 |
189245 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROJAS HERNANDEZ DAVID | ROJAS HERNANDEZ DAVID.- CR 220014658 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE 6 MODELOS PARA PRESENTACION EN LA CUMBRE DE AMERICA NORTE; FACTURAS: 511 | $16,100.00 |
189244 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220014653 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE INMUEBLE DE BELEN 220; FACTURAS: RECIBO | $203.00 |
189243 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 | $268,641.99 |
189243 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 | $652,893.99 |
189243 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | MEJORAMIENTO URBANO | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 | $709,217.98 |
189243 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 | $1,074,567.96 |
189243 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014626 (1); COMPRA DE VEHICULOS OC. 5284, 5309, 5308, 5307 Y 5310; FACTURAS: 48200, 48201,02, 48203.04,05, 48206,08,09,10, 48207 | $368,067.00 |
189242 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220014570 (1); RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO; FACTURAS: 7201 | $10,925.00 |
189241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 | $402.50 |
189241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 | $402.50 |
189241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 | $402.50 |
189241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 | $402.50 |
189241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 | $402.50 |
189241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 | $402.50 |
189241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 | $402.50 |
189241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 | $402.50 |
189241 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014567 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR AGO. 2009 EN DIFERENTES ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 2022, 2048, 2049, 2050, 2102, 2104, 2105, 2106, 2107 | $402.50 |
189240 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. | GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220014563 (1); RENTA DE STANDS EN V EXPO JOVEN 2009 DEL 27 AL 29 DE AGO. 2009 EXPO GUADALAJARA; FACTURAS: 098 | $33,300.00 |
189239 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220014562 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICIATARIO EN RADIO DE CAMPAÑA ACCIONES TRANSFORMADORES; FACTURAS: 362 | $10,700.00 |
189237 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | MARCHAND DAVALOS EMMANUEL | MARCHAND DAVALOS EMMANUEL.- CR 220014514 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $480.00 |
189236 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | CERVANTES QUEZADA JAIR ROMAN | CERVANTES QUEZADA JAIR ROMAN.- CR 220014503 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $640.00 |
189235 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | MEJORAMIENTO URBANO | SOLIS MARTINEZ MARIO ALBERTO | SOLIS MARTINEZ MARIO ALBERTO.- CR 220014502 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 06 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $400.00 |
189234 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELIN DELGADO ALEJANDRO | LOMELIN DELGADO ALEJANDRO.- CR 220014500 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,213.05 |
189234 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELIN DELGADO ALEJANDRO | LOMELIN DELGADO ALEJANDRO.- CR 220014500 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $79.06 |
189234 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LOMELIN DELGADO ALEJANDRO | LOMELIN DELGADO ALEJANDRO.- CR 220014500 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $320.43 |
189233 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO | MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO.- CR 220014498 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,226.50 |
189233 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO | MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO.- CR 220014498 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $116.42 |
189233 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO | MARTINEZ MONDRAGON MARGARITO.- CR 220014498 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $582.03 |
189231 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS | LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS.- CR 220014488 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,043.91 |
189231 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS | LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS.- CR 220014488 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $71.93 |
189231 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS | LOPEZ VALADEZ JOSE DE JESUS.- CR 220014488 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $291.23 |
189230 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARRILLO MAURO | LOPEZ CARRILLO MAURO.- CR 220014487 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,227.22 |
189230 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARRILLO MAURO | LOPEZ CARRILLO MAURO.- CR 220014487 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $582.07 |
189230 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ CARRILLO MAURO | LOPEZ CARRILLO MAURO.- CR 220014487 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $116.43 |
189229 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL | HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL.- CR 220014486 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,226.76 |
189229 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL | HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL.- CR 220014486 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $582.04 |
189229 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL | HERNANDEZ ALMANZA MIGUEL.- CR 220014486 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $116.42 |
189228 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS | COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS.- CR 220014485 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,836.00 |
189228 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS | COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS.- CR 220014485 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $96.55 |
189228 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS | COVARRUBIAS MEDRANO J. JESUS.- CR 220014485 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $390.92 |
189227 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO | RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO.- CR 220014484 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,837.41 |
189227 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO | RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO.- CR 220014484 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $582.06 |
189227 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO | RODRIGUEZ ESPINOSA ANTONIO.- CR 220014484 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $116.42 |
189226 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS MELENDEZ MIGUEL | ORNELAS MELENDEZ MIGUEL.- CR 220014483 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,741.53 |
189226 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORNELAS MELENDEZ MIGUEL | ORNELAS MELENDEZ MIGUEL.- CR 220014483 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $611.34 |
189226 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS MELENDEZ MIGUEL | ORNELAS MELENDEZ MIGUEL.- CR 220014483 (1); FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 AGO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $123.66 |
189224 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA.- CR 220014104 (1); TRES PRESENTACIONES DE LECTURA DEL LIBRO "INES TRES PIES"; FACTURAS: 406 | $11,938.10 |
189223 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA | SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA.- CR 220014103 (1); TRES PRESENTACIONES DE LECTURA EN CENTROS CULTURALES, ACTIVIDADES DE CURSOS DE VERANO.; FACTURAS: 407 | $11,938.10 |
189222 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ENCISO DOMINGUEZ LAURA RUBY | ENCISO DOMINGUEZ LAURA RUBY.- CR 220014100 (1); CAMBIO DE IMAGEN EN CAJAS DE LUZ,UBICADAS EN PATIO DE PRESIDENCIA MPAL. EVENTO "ARTE POR LA TIERRA"; FACTURAS: 0060 | $8,050.00 |
189221 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $455.06 |
189221 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | REGISTRO CIVIL | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $2.84 |
189221 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | REGISTRO CIVIL | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $7.20 |
189221 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | REGISTRO CIVIL | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $5.86 |
189221 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGISTRO CIVIL | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $1,248.27 |
189221 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $498.29 |
189221 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | REGISTRO CIVIL | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE | CASTELLANOS CORONA LAURA BERNARDETE.- CR 220014055 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $124.00 |
189220 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $124.00 |
189220 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $455.06 |
189220 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $2.84 |
189220 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $7.20 |
189220 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $5.86 |
189220 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $1,248.27 |
189220 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN | RAMIREZ CASTELLANOS RUBEN.- CR 220014053 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $498.29 |
189219 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $455.06 |
189219 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $2.84 |
189219 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $7.20 |
189219 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $5.86 |
189219 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $1,248.27 |
189219 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $498.29 |
189219 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL | RAMIREZ CASTELLANOS CHANTAL.- CR 220014052 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $124.00 |
189218 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $455.06 |
189218 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $2.84 |
189218 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $7.20 |
189218 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $5.86 |
189218 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $1,248.27 |
189218 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $498.29 |
189218 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO | RAMIREZ CASTELLANOS ALDO.- CR 220014050 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $124.00 |
189217 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $455.06 |
189217 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $2.84 |
189217 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $7.20 |
189217 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $5.86 |
189217 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $1,248.27 |
189217 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $498.29 |
189217 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | REGISTRO CIVIL | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA | RAMIREZ CASTELLANOS LAURA PAOLA.- CR 220014049 (1); FINIQUITO DE RUBEN RAMIREZ BARBA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 19 MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $124.00 |
189216 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220013968 (1); PAGO DE CURSO DE INGLES 2DO., 4TO. Y 5TO. NIVEL, ORDEN 5462, 5464 Y 5465.; FACTURAS: 06025, 06026, 06027 | $9,600.00 |
189216 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220013968 (1); PAGO DE CURSO DE INGLES 2DO., 4TO. Y 5TO. NIVEL, ORDEN 5462, 5464 Y 5465.; FACTURAS: 06025, 06026, 06027 | $9,600.00 |
189216 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220013968 (1); PAGO DE CURSO DE INGLES 2DO., 4TO. Y 5TO. NIVEL, ORDEN 5462, 5464 Y 5465.; FACTURAS: 06025, 06026, 06027 | $9,600.00 |
189215 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013853 (1); RENTA DE CASETAS SANITARIAS EL 25 DE JULIO DE 2009 EN PLAZA JUAREZ DENTRO DE TIANGUIS CULTURAL; FACTURAS: 15313 | $1,495.00 |
189214 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1201 | SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BALBUENA MANCILLA RAYMUNDO | BALBUENA MANCILLA RAYMUNDO.- CR 220013132 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 18 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $160.00 |
189213 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1201 | SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ACOSTA ANGEL ANDRES | MARTINEZ ACOSTA ANGEL ANDRES.- CR 220013131 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,680.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $176.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $26.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $770.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $826.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $244.20 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $314.50 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $1,242.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $198.06 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $210.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $45.50 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $190.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $192.80 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $126.00 |
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189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $176.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $88.40 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $224.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $262.20 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $552.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $503.70 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $55.33 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $1,449.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $38.50 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $350.50 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $552.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $138.14 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $130.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $196.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $167.30 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $139.50 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $414.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $97.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $38.90 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $11.50 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $80.70 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $552.00 |
189212 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 74666, A 74718, D113283, D113551, AAY 0003016, 000373, D116235, AILF03730, 1002, AAY 0001842, AAY 0002860, 531323, CABY24041, 1044, 363, 36 | $244.20 |
93738 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1526 (1); PAGO DE LA EST. 9 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1621 | $1,700,185.93 |
93738 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1526 (1); PAGO DE LA EST. 9 OPG-OD-CEG-LP-241/08; FACTURAS: 1621 | $-510,055.78 |
93737 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB1514 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-306/08; FACTURAS: 0273 | $19,461.52 |
93736 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1439 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-038/08; FACTURAS: 3118 | $306,420.93 |
93735 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1431 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1254 | $1,991,793.08 |
93735 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB1431 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-324/08; FACTURAS: 1254 | $-597,537.92 |
93734 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1428 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 108 | $227,543.45 |
93734 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1428 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 108 | $-68,263.04 |
93733 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1248 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0443 | $213,557.59 |
93733 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1248 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAV-AD-265/08; FACTURAS: 0443 | $-64,144.00 |
93732 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 | $2,645.00 |
93732 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 | $350.00 |
93732 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 | $350.00 |
93732 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 | $1,150.00 |
93732 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 | $2,645.00 |
93732 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 | $2,645.00 |
93732 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221402 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 324, 321, 314, 316, 320, 322, 323 | $1,380.00 |
93731 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221397 (1); IMPRESOS; FACTURAS: 2534 | $3,795.00 |
93730 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221389 (1); IMPRESION DE HOJAS; FACTURAS: 2529 | $4,554.00 |
93729 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221386 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 918A | $8,970.00 |
93728 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. | SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221385 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 118525 | $2,760.26 |
93727 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221384 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4479, 4469 | $900.45 |
93727 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221384 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4479, 4469 | $3,027.95 |
93726 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221383 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10722 | $3,565.00 |
93725 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221382 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 946 | $7,475.00 |
93724 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221381 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4176, 4139 | $2,875.00 |
93724 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221381 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4176, 4139 | $2,357.50 |
93723 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221380 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6110 | $4,726.50 |
93722 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221379 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21985, 21986 | $1,535.25 |
93722 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221379 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21985, 21986 | $6,707.95 |
93721 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221378 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8475, 8504 | $2,730.10 |
93721 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221378 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8475, 8504 | $2,328.75 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $2,869.25 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $3,501.75 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $1,242.00 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $1,262.70 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $0.01 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $2,242.50 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $5,577.49 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $1,282.25 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $2,409.25 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $3,502.90 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $0.01 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $563.50 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $2,719.75 |
93720 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221373 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10362, 10341, 10363, 10361, 10379, 10380, 10371, 10370, 10372, 10373, 10376, 10375, 10377, 10378 | $5,582.09 |
93719 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24221356 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 55592 | $4,013.96 |
93718 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 | $50.44 |
93718 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 | $134.18 |
93718 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 | $148.19 |
93718 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 | $328.67 |
93718 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 | $27.48 |
93718 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 | $117.15 |
93718 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221348 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13938, 13940, 13953, 13913, 13912, 13914, 13941 | $770.19 |
93717 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221347 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: U129652 | $3,737.50 |
93716 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221346 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: R248311 | $8,190.30 |
93715 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50380, 50350, 50347, 50329 | $162.30 |
93715 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50380, 50350, 50347, 50329 | $177.10 |
93715 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50380, 50350, 50347, 50329 | $162.30 |
93715 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221345 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50380, 50350, 50347, 50329 | $2,150.96 |
93714 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57701 | $1,265.00 |
93713 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221343 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 30295 | $1,989.50 |
93712 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1948, 1947 | $1,552.50 |
93712 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221341 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1948, 1947 | $5,704.00 |
93711 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, | $316.25 |
93711 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, | $11,247.00 |
93711 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, | $4,223.95 |
93711 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, | $2,616.25 |
93711 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, | $2,811.75 |
93711 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, | $287.50 |
93711 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014720 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 992, 1794, 1786, 1778.; FACTURAS: 17336,17324,, 17338, 7032, 17457,7423, 7400, 17209,17431,, 17350,17349, | $937.25 |
93710 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220014719 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE CRISTAL EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MARSELLA; FACTURAS: 607 | $1,610.00 |
93709 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014718 (1); UN OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR AGO. 2009 EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 4031 | $7,245.00 |
93708 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220014716 (1); UN OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO DEL 4 AL 31 DE AGO. EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 4062 | $6,762.00 |
93707 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014713 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 86980, 87066 | $15,787.20 |
93707 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220014713 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1056.; FACTURAS: 86980, 87066 | $15,787.20 |
93706 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014712 (1); SERVICIO DE AJUSTE DE PUERTAS DE BAÑOS, MAMPARAS Y CAMBIO DE DOMOS EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 100 | $9,292.00 |
93705 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014711 (1); SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN EL PISO DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 102 | $11,040.00 |
93704 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014710 (1); REPARACION FUGA DE GAS REFRIGERANTE Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 2018 | $1,380.00 |
93703 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014709 (1); ADAPTACION DE MOTOR DEL FAN A EVAPORADORA EN DIRECCION ADMVA. EN MARSELLA 7TO. PISO; FACTURAS: 2019 | $4,025.00 |
93702 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 | $594.78 |
93702 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COMUNICACION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 | $8,498.50 |
93702 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 | $2,115.43 |
93702 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 | $1,289.16 |
93702 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014698 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5811, 5838, 5886, 5897 Y 5908.; FACTURAS: 29534, 29535, 29564, 29567, 29568 | $877.45 |
93701 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014696 (1); SERVICIOS PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 3419 | $17,116.81 |
93700 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220014695 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA MES AGOSTO 2009, ORDEN 5712.; FACTURAS: 1893 | $690.00 |
93699 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DESARROLLO URBANO | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014693 (1); COMPRA DE VENTILADORES, PINTARRON BLANCO Y EXTRACTOR INDUSTRIAL, ORDEN 3954, 4635 Y 5476.; FACTURAS: 1915, 2046, 2047 | $4,772.50 |
93699 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014693 (1); COMPRA DE VENTILADORES, PINTARRON BLANCO Y EXTRACTOR INDUSTRIAL, ORDEN 3954, 4635 Y 5476.; FACTURAS: 1915, 2046, 2047 | $5,577.50 |
93699 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014693 (1); COMPRA DE VENTILADORES, PINTARRON BLANCO Y EXTRACTOR INDUSTRIAL, ORDEN 3954, 4635 Y 5476.; FACTURAS: 1915, 2046, 2047 | $1,035.00 |
93698 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014691 (1); OPERARIO AREA DE MANTENIMIENTO POR AGO. 2009 EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 4033 | $7,245.00 |
93697 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220014689 (1); COMPRA DE ACEROS Y 35 DISCOS CORTADOR DE METAL 14" ORDEN 5239.; FACTURAS: 1694 | $10,952.66 |
93696 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220014687 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE MAYO 2009 PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1454.; FACTURAS: 9266 | $1,265.00 |
93695 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014686 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5299.; FACTURAS: 3884 | $23,471.50 |
93694 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5780.; FACTURAS: 82307,82323 | $5,172.40 |
93694 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5780.; FACTURAS: 82307,82323 | $119,798.56 |
93694 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5780.; FACTURAS: 82307,82323 | $22,221.60 |
93694 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014685 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5780.; FACTURAS: 82307,82323 | $1,466.80 |
93693 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220014684 (1); COMPRA DE CONEXIONES PARA EL AGUA, ORDEN 5659.; FACTURAS: 26858, 26859 | $5,823.61 |
93693 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220014684 (1); COMPRA DE CONEXIONES PARA EL AGUA, ORDEN 5659.; FACTURAS: 26858, 26859 | $1,195.79 |
93691 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014681 (1); SOFTWARE DESARROLLO WEB, ORDEN 5443.; FACTURAS: 32427 | $17,257.59 |
93690 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014678 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009; FACTURAS: 02044857 | $240,697.73 |
93689 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014677 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5777.; FACTURAS: 8005 | $6,407.60 |
93689 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014677 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5777.; FACTURAS: 8005 | $7,256.80 |
93688 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014676 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES DEL MES DE AGOSTO/2009; FACTURAS: 02044856 | $8,457.26 |
93687 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014672 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5672 Y 5665.; FACTURAS: 27652, 27653 | $5,331.40 |
93687 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014672 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5672 Y 5665.; FACTURAS: 27652, 27653 | $2,076.90 |
93686 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5782.; FACTURAS: 52943,52946, | $13,046.80 |
93686 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5782.; FACTURAS: 52943,52946, | $38,553.68 |
93686 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014671 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5782.; FACTURAS: 52943,52946, | $19,068.40 |
93685 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5783.; FACTURAS: 54396 | $1,621.20 |
93685 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014670 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5783.; FACTURAS: 54396 | $8,376.20 |
93684 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014668 (1); COMPRA DE TIRO VERDE CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SACRIFICIO, ORDEN 5901.; FACTURAS: 3159 | $36,800.00 |
93683 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220014667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5876 Y 5789.; FACTURAS: 241465, 240197 | $1,042.20 |
93683 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220014667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5876 Y 5789.; FACTURAS: 241465, 240197 | $1,003.60 |
93683 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220014667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5876 Y 5789.; FACTURAS: 241465, 240197 | $1,273.80 |
93683 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220014667 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5876 Y 5789.; FACTURAS: 241465, 240197 | $4,036.80 |
93682 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014666 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 5064 Y 5625.; FACTURAS: 30218, 30427 | $51,290.00 |
93682 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014666 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 5064 Y 5625.; FACTURAS: 30218, 30427 | $16,560.00 |
93681 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014662 (1); SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES DE ESTE AYTO.; FACTURAS: 1610 | $7,298.00 |
93680 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220014660 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA LA CAMPAÑA DE DESCUENTO DE RECARGOS EN IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 2972 | $6,095.00 |
93679 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014659 (1); COMPRA DE 18 CARTUCHOS HP DATA; FACTURAS: 32423 | $9,625.50 |
93678 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014648 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 02044851 | $217,962.95 |
93677 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014647 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 02044853 | $55,566.80 |
93676 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220014635 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280-286-290-292; FACTURAS: 365 | $36,375.65 |
93675 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220014615 (1); HACHA MULTIPROPOSITO Y BOMBAS INDIAN; FACTURAS: 16946 | $36,052.50 |
93674 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220014450 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA, ORDEN 5703.; FACTURAS: 1060 | $40,250.00 |
93673 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014420 (1); 200 REVISTAS D.A.R.E. Y 1500 REVISTAS PARA EL DEPTO. DE VINCULACION SOCIAL; FACTURAS: 7962 | $10,522.50 |
93672 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220013966 (1); COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA OPERADOR, ORDEN 5578.; FACTURAS: P 6608 | $6,210.00 |
243 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1520 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0441 | $17,644.07 |
243 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1520 (16); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0441 | $-5,293.22 |
137 | Detalle Factura de click aquí | 25/08/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014554 (13); COMPRA DE CODERAS, RODILLERAS, GUANTES Y FORNITURAS, ORDEN 5320.; FACTURAS: 27923 | $94,012.50 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $977.50 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $95.85 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $510.10 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $450.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $86.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $180.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $117.25 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $180.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $450.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $450.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $450.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $254.19 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $57.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $108.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $160.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $540.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $180.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $20.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $977.50 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $540.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $1,632.43 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $1,874.08 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $180.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $163.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $183.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $83.90 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $161.49 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $352.35 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. ADMINISTRACION | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $16.20 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $150.01 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $254.19 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $299.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $501.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $85.10 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $92.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $13.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $172.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $85.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $175.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $180.00 |
189211 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0028143, 0028141, 2748, 11920 DIA, 1048, GDL A 29837, 1088, 1089, 15456, 221038, BADBI-1116, 105, CC01125339, 18000, 5397, 1036030, 6195, 1229, 15478, 18955, 0444, 621 | $46.00 |
189210 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220014654 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 0657, 0692 | $6,145.65 |
189210 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220014654 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 0657, 0692 | $18,685.75 |
189209 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220014646 (1); COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA OC. 5833 Y 5834; FACTURAS: 261, 262 | $127.65 |
189209 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220014646 (1); COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA OC. 5833 Y 5834; FACTURAS: 261, 262 | $87.40 |
189209 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220014646 (1); COMPRA DE MATMERIAL DE LIMPIEZA OC. 5833 Y 5834; FACTURAS: 261, 262 | $330.63 |
189208 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES SALON, S.A. DE C.V..- CR 220014629 (1); SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORIA POARA ELABORACION DE PROYECTOS; FACTURAS: 042 | $73,000.00 |
189207 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 | $1,365.00 |
189207 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 | $168.00 |
189207 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 | $1,365.00 |
189207 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 | $201.60 |
189207 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 | $1,606.00 |
189207 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 220014546 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 11084, 4275, 7067, 7070, 4284, 7074 | $1,365.00 |
189206 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013866 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 287545, 12371 | $1,800.00 |
189206 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013866 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 287545, 12371 | $265.00 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $923.00 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $35.00 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $360.00 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $27.60 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $25.80 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $1,522.52 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $117.30 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $331.30 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $50.00 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $931.50 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $959.59 |
189205 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010004 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DN GRAL. DE INNOVACIÓN DEL 07 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2009.; FACTURAS: 4142, POSA1993135, POSA2023415, B59927, POSA2225271, DRA222072, ADG27050, 12713, S/N, POSA2488831, 1008, | $12.90 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $1,995.25 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $1,181.84 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $72.00 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $48.50 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $20.00 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $22.50 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $40.21 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $164.03 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $142.00 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $463.89 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $249.55 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $140.00 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $792.00 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $117.32 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $179.92 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $200.00 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $204.00 |
189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $150.00 |
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189204 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010025 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES, DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN.; FACTURAS: 0167, 54665, CC02139480, 5372, CC01960371, AAY 0002855, 124222, CC01782137, 784, 13695, 20033, 170353, 20 | $75.21 |
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189203 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 | $540.00 |
189203 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 | $119.80 |
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189203 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 | $80.00 |
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189203 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 | $60.00 |
189203 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 | $200.00 |
189203 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 | $251.99 |
189203 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 | $104.00 |
189203 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 | $98.00 |
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189203 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: 118003, 118859, S/N, S/N, 3698, S/N, S/N, S/N, 119687, S/N, S/N, 120521, 121309, 122097, S/N, 122880, 123631, S/N, S/N, 124342, S/N, S/N, 1 | $126.00 |
189202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO | VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO.- CR 220014751 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SERRANO GUZMAN VICENTE | SERRANO GUZMAN VICENTE.- CR 220014750 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA | SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA.- CR 220014749 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RUELAS TELLO CESAR | RUELAS TELLO CESAR.- CR 220014748 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO | RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO.- CR 220014747 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR | RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR.- CR 220014746 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE | RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE.- CR 220014745 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO | PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO.- CR 220014744 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PEREZ ARROYO NOE | PEREZ ARROYO NOE.- CR 220014743 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN | OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN.- CR 220014742 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORONES GONZALEZ JOEL | MORONES GONZALEZ JOEL.- CR 220014741 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MEJIA DURAN ARNULFO | MEJIA DURAN ARNULFO.- CR 220014740 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE | MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE.- CR 220014739 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY | MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY.- CR 220014738 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL | MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220014737 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO | LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220014736 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO | HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO.- CR 220014735 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220014734 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA | GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA.- CR 220014733 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FALCON AQUINO JORGE ARMANDO | FALCON AQUINO JORGE ARMANDO.- CR 220014732 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CAMARILLO MEZA CLAUDIA | CAMARILLO MEZA CLAUDIA.- CR 220014731 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO | BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO.- CR 220014730 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO | ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO.- CR 220014729 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | APARICIO CLAUDIA LETICIA | APARICIO CLAUDIA LETICIA.- CR 220014728 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM | ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM.- CR 220014727 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR ANDRADE RODRIGO | AGUILAR ANDRADE RODRIGO.- CR 220014726 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
189176 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUIDO BAILON ALFREDO | GUIDO BAILON ALFREDO.- CR 220014634 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 570/09 OFICIO 787/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO | $1,241.00 |
189175 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PADILLA PARRA JUAN | PADILLA PARRA JUAN.- CR 220014617 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 437/09 OFICIO 692/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO | $596.50 |
189174 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220014580 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, ORDEN 5835.; FACTURAS: 8031 | $2,235.60 |
189173 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014578 (1); SERVICIO DE CURSOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 5593, 5592, 5591 Y 5337.; FACTURAS: 1124 A, 1300 A, 1342 A | $21,000.00 |
189173 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014578 (1); SERVICIO DE CURSOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 5593, 5592, 5591 Y 5337.; FACTURAS: 1124 A, 1300 A, 1342 A | $35,000.00 |
189173 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220014578 (1); SERVICIO DE CURSOS PARA D.G.S.P.G. ORDEN 5593, 5592, 5591 Y 5337.; FACTURAS: 1124 A, 1300 A, 1342 A | $17,500.00 |
189172 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220014550 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5595.; FACTURAS: 160 | $7,705.00 |
189171 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V..- CR 220014385 (1); COMPRA DE 2000 DIPLOMAS, ORDEN 4959.; FACTURAS: 0835 | $2,300.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $830.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $45.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $39.80 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $1,380.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $552.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $959.10 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $315.35 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $48.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $50.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $364.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $576.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $113.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $380.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $137.70 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $308.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $70.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $299.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $89.01 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $90.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $42.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $292.22 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $14.94 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $37.80 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $80.50 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $311.98 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $238.98 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $840.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $90.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $170.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $299.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $600.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $97.41 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $931.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $276.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $632.50 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $211.60 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $86.25 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $3.45 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $294.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $142.91 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $880.66 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $419.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $600.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $115.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $47.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $600.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $149.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $29.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $180.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $602.80 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $97.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $920.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $280.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $118.01 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $149.99 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $46.90 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $920.00 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $257.50 |
189170 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220014080 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26/JUN. AL 10/AGO. X $20,517.61; FACTURAS: 6974, 90318, 90335, 90324, 597433, 597432, RECIBO, 4362, 895889, 123858, 91118, 257328, 0001388, RECIBO, 049657, 3035, 257418, 20916, 357 | $270.25 |
93671 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-012/09; FACTURAS: 020 | $950,289.59 |
93671 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1512 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-012/09; FACTURAS: 020 | $-285,086.88 |
93670 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1508 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 518 | $583,036.28 |
93670 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1508 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 518 | $-174,910.88 |
93669 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 517 | $397,103.45 |
93669 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FELAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1507 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-006/09; FACTURAS: 517 | $-119,131.03 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $9,985.56 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $6,118.00 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $6,898.41 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $5,323.47 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $908.50 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $3,197.00 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $1,713.50 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $2,070.00 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $5,784.50 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $1,668.70 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $10,983.14 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $7,402.67 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $3,760.50 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $11,145.46 |
93668 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221440 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3040, 3042, 3050, 3051, 3055, 3057, 3062, 3071, 3073, 3080, 3084, 3100, 3104, 3117, 3123 | $5,646.50 |
93667 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221419 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5002 | $7,689.99 |
93666 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221417 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 513 | $1,445.55 |
93665 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221416 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5756 | $4,764.22 |
93664 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3214, 3220, 3223 | $1,610.00 |
93664 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3214, 3220, 3223 | $920.00 |
93664 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3214, 3220, 3223 | $920.00 |
93663 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 | $1,769.06 |
93663 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 | $1,483.43 |
93663 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 | $596.64 |
93663 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 | $862.86 |
93663 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 | $1,769.06 |
93663 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221414 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18867, 18881, 18883, 18891, 18894, 18898 | $1,644.21 |
93662 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4471, 4472, 4473, 4476 | $412.52 |
93662 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4471, 4472, 4473, 4476 | $552.00 |
93662 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4471, 4472, 4473, 4476 | $765.90 |
93662 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4471, 4472, 4473, 4476 | $552.00 |
93661 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5589, 5596, 5608 | $1,281.25 |
93661 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5589, 5596, 5608 | $873.01 |
93661 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5589, 5596, 5608 | $644.00 |
93661 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5536, 5589, 5596, 5608 | $4,962.00 |
93660 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14537, 14433 | $3,593.75 |
93660 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14537, 14433 | $1,293.75 |
93659 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3368 | $1,380.00 |
93658 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11274, 11277 | $6,704.50 |
93658 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11274, 11277 | $1,127.00 |
93657 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4052 | $10,000.00 |
93656 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128549, 78914 | $2,571.40 |
93656 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 128549, 78914 | $290.96 |
93655 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2430 | $10,958.89 |
93654 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305 | $4,315.00 |
93653 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5785, 5856, 56320, 56409 | $115.00 |
93653 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5785, 5856, 56320, 56409 | $793.80 |
93653 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5785, 5856, 56320, 56409 | $679.88 |
93653 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5785, 5856, 56320, 56409 | $429.97 |
93652 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1784, 1789 | $2,733.55 |
93652 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1784, 1789 | $2,170.63 |
93651 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 | $322.00 |
93651 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 | $2,704.80 |
93651 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 | $1,277.49 |
93651 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 | $172.50 |
93651 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTRNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5606, 5618, 5637, 5643, 5644 | $9,493.96 |
93650 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5534, 5539 | $2,733.48 |
93650 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5534, 5539 | $345.00 |
93649 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221287 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2505, 2521, 2528 | $115.23 |
93649 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221287 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2505, 2521, 2528 | $1,872.20 |
93649 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221287 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2505, 2521, 2528 | $1,966.73 |
93649 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221287 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2505, 2521, 2528 | $1,813.55 |
93648 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221246 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1051, 1058 | $4,140.00 |
93648 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221246 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1051, 1058 | $2,875.00 |
93647 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014657 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1502, 1504 | $129.20 |
93647 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014657 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1502, 1504 | $205.00 |
93646 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR | OROZCO NUÑEZ JULIO CESAR.- CR 220014656 (1); COMPRA DE PLAYEREAS; FACTURAS: 1187 | $20,332.00 |
93645 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014655 (1); COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALFALFA OC. 5831 Y 863; FACTURAS: 32176, 32183 | $8,082.00 |
93645 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014655 (1); COMPORA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALFALFA OC. 5831 Y 863; FACTURAS: 32176, 32183 | $2,432.25 |
93644 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014649 (1); SUMINISTRO DE 3321 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 612476, 612411 | $10,392.78 |
93644 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014649 (1); SUMINISTRO DE 3321 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 612476, 612411 | $4,319.25 |
93643 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014645 (1); MANTENIMIENTO DE UN SCANER DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 5030 | $1,495.00 |
93642 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014643 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 02044852 | $13,898.60 |
93641 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220014642 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 242 | $16,387.50 |
93640 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014641 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA DEL MES DE AGOSTO/2009; FACTURAS: 02044862 | $118,355.70 |
93639 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220014640 (1); 50% DE ANT. DE SERVICIO DE IMPERMEABILITACION OC. 5805; FACTURAS: 612 | $50,715.00 |
93638 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014639 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA; FACTURAS: 18100 | $13,384.28 |
93637 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220014638 (1); ARRENDAMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO 1521 1ER PISO; FACTURAS: 6040 | $74,570.60 |
93636 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220014637 (1); COMPRA DE VIGA METALICA; FACTURAS: 8631 | $4,105.50 |
93635 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220014636 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN BELEN 220; FACTURAS: 0813 | $53,820.00 |
93634 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014632 (1); COMPRA REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 18938 | $3,197.00 |
93633 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V. | GAS LATAM MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014631 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS DE ANESTESIA; FACTURAS: 1225,27,31,34 | $46,747.50 |
93632 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014630 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OC. 5451 Y 5318; FACTURAS: 11568, 11579 | $142,140.00 |
93632 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014630 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OC. 5451 Y 5318; FACTURAS: 11568, 11579 | $62,675.00 |
93631 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220014628 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA OC. 5647 Y 5747; FACTURAS: 8625, 8629 | $707.25 |
93631 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220014628 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA OC. 5647 Y 5747; FACTURAS: 8625, 8629 | $4,448.20 |
93630 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220014627 (1); COMPRA DE CAJA GRAPA ESTANDAR; FACTURAS: 5933 | $139.55 |
93629 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014623 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 522562 | $1,270.64 |
93628 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014622 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 45952 | $1,656.00 |
93627 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014621 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5509 Y 5403; FACTURAS: 81577, 81924 | $3,622.50 |
93627 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014621 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA OC. 5509 Y 5403; FACTURAS: 81577, 81924 | $1,271.71 |
93626 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014620 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166027 | $5,048.88 |
93626 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014620 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166027 | $59,555.60 |
93626 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014620 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 166027 | $1,576.00 |
93625 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014619 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRIA OC. 4988 Y 5414; FACTURAS: 560, 561 | $37,777.50 |
93625 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014619 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRIA OC. 4988 Y 5414; FACTURAS: 560, 561 | $26,651.25 |
93624 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220014616 (1); COMPRA DE TARJETAS DE ASISTENCIA; FACTURAS: 104314 | $1,242.00 |
93623 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014614 (1); COMPRA DE REFACCIONES TALLER PATRIA; FACTURAS: 8962 | $853.50 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
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93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93622 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220014613 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y VERIFICACION DE GASES, ORDEN 1797,2307,1781,1789,1805.; FACTURAS: 12133,12459,, 12176,12161,, 12177,12144,, 12190,12532,, 12195,12162,, 12203,12189,, 12205,12201,, 11635,12484,, 1213 | $289.80 |
93621 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014581 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4727 Y 5488.; FACTURAS: 1322, 1499 | $4,110.68 |
93621 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014581 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4727 Y 5488.; FACTURAS: 1322, 1499 | $2,330.12 |
93620 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014576 (1); SUMINISTRO DE 391 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 394162 | $1,732.13 |
93619 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | AMBAR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014575 (1); COMPRA DE CABO DE MADERA PARA ESCOBA, ORDEN 5752.; FACTURAS: 75889 | $8,510.00 |
93618 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014574 (1); SUMINISTRO DE 550 LTS DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 361359 | $2,436.50 |
93617 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014573 (1); SUMINISTRO DE 357 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 612428 | $1,581.51 |
93616 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014571 (1); SUMINISTRO DE 189 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 316464 | $837.27 |
93615 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014569 (1); SUMINISTRO DE 91 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 612388 | $403.13 |
93614 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014568 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0106, 0107 | $10,315.50 |
93614 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014568 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ORDEN 1231 Y 1232.; FACTURAS: 0106, 0107 | $10,315.50 |
93613 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014566 (1); COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES, ORDEN 5684.; FACTURAS: 01 536153 | $38,548.00 |
93612 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014561 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3.; FACTURAS: 6468 | $77,493.90 |
93611 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014560 (1); SERVICIO DE PENSION A 35 UNIDADES OFICIALES EN EL MES DE AGOSTO/2009 EN DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 11929 | $11,550.00 |
93610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014559 (1); COMPRA DE CLORO Y REFRESCOS, ORDEN 5699, 5765 Y 5832.; FACTURAS: B 32109, B 32145, B 32146 | $207.00 |
93610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014559 (1); COMPRA DE CLORO Y REFRESCOS, ORDEN 5699, 5765 Y 5832.; FACTURAS: B 32109, B 32145, B 32146 | $195.50 |
93610 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014559 (1); COMPRA DE CLORO Y REFRESCOS, ORDEN 5699, 5765 Y 5832.; FACTURAS: B 32109, B 32145, B 32146 | $393.30 |
93609 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014558 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23761 | $1,540.32 |
93608 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014556 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5821.; FACTURAS: B 30052 | $1,689.81 |
93607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220014555 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5398 Y 5694.; FACTURAS: 18416, 18414 | $603.47 |
93607 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220014555 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5398 Y 5694.; FACTURAS: 18416, 18414 | $3,577.68 |
93606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014553 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 5377, 5158 Y 5463.; FACTURAS: 217707 BB, 218041 BB, 218057 BB | $492.91 |
93606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014553 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 5377, 5158 Y 5463.; FACTURAS: 217707 BB, 218041 BB, 218057 BB | $5,048.75 |
93606 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014553 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA ORDEN 5377, 5158 Y 5463.; FACTURAS: 217707 BB, 218041 BB, 218057 BB | $646.02 |
93605 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014551 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5709.; FACTURAS: 35202 | $1,631.51 |
93604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, | $1,273.80 |
93604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, | $17,314.96 |
93604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, | $45,653.44 |
93604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, | $1,003.60 |
93604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, | $34,897.24 |
93604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, | $709.20 |
93604 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014548 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5851 Y 5878.; FACTURAS: 43716,43734,, 43801,43802, | $42,462.44 |
93603 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220014545 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 128180 | $15,750.40 |
93602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5507, 5817 Y 5815.; FACTURAS: B522566, B524299, C659029 | $2,875.97 |
93602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5507, 5817 Y 5815.; FACTURAS: B522566, B524299, C659029 | $2,269.87 |
93602 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014541 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5507, 5817 Y 5815.; FACTURAS: B522566, B524299, C659029 | $2,564.62 |
93601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014538 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5527, 5434 Y 5623.; FACTURAS: 249636, 249836, 250328 | $409.40 |
93601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014538 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5527, 5434 Y 5623.; FACTURAS: 249636, 249836, 250328 | $443.90 |
93601 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014538 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5527, 5434 Y 5623.; FACTURAS: 249636, 249836, 250328 | $25,530.00 |
93600 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220014534 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UND. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 52884 | $3,644.93 |
93599 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ZAB DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014531 (1); ELAB. DE LLAVES DE LA CIUDAD P/LOS PRESIDENTES FELIPE CALDERON, BARACK OBAMA Y STEPHEN HAPER; FACTURAS: 7432 | $24,840.00 |
93598 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220014527 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS, ORDEN 2383.; FACTURAS: 65222 | $288,550.27 |
93597 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220014525 (1); COMPRA DE TRAMOS DE TUBULAR; FACTURAS: 1725 | $5,092.89 |
93596 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220014524 (1); CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOS LOCALES 6 Y ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 3078 | $1,391.78 |
93595 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220014523 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1782.; FACTURAS: 10386,10367, 10408, 10368 | $5,375.10 |
93595 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220014523 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1782.; FACTURAS: 10386,10367, 10408, 10368 | $115.00 |
93594 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220014522 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 300 | $19,639.70 |
93593 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014521 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5290.; FACTURAS: 12289, 12292 | $308,066.89 |
93592 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220014520 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ORDEN 5723.; FACTURAS: 13699 | $1,437.50 |
93591 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014519 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5287.; FACTURAS: 11856,11867,11868 | $447,500.65 |
93590 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014518 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5280.; FACTURAS: 80143 | $29,141.58 |
93589 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014517 (1); COMPRA DE 150 PIEZAS DE CD-R VIRGENES, ORDEN 5836.; FACTURAS: 33865 | $510.60 |
93588 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220014513 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5437, 5531 Y 5246.; FACTURAS: 10960, 11071, 11074 | $25,126.35 |
93588 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220014513 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5437, 5531 Y 5246.; FACTURAS: 10960, 11071, 11074 | $3,919.96 |
93588 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220014513 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5437, 5531 Y 5246.; FACTURAS: 10960, 11071, 11074 | $15,186.79 |
93587 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. | $14,861.00 |
93587 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. | $18,373.60 |
93587 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. | $61,977.55 |
93587 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. | $13,540.88 |
93587 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. | $12,753.44 |
93587 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5842 Y 5864.; FACTURAS: 55580,55854., 55860,55731. | $35,759.04 |
93586 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, | $4,531.64 |
93586 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, | $21,492.48 |
93586 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, | $58,602.52 |
93586 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, | $2,972.20 |
93586 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, | $10,738.52 |
93586 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014511 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5846 Y 5871.; FACTURAS: 43917,43918,, 43930,43942, | $32,408.56 |
93585 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014510 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ORDEN 5588, 5638 Y 5393.; FACTURAS: 23115, 23116, 23117 | $259.90 |
93585 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014510 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ORDEN 5588, 5638 Y 5393.; FACTURAS: 23115, 23116, 23117 | $1,120.10 |
93585 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014510 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, ORDEN 5588, 5638 Y 5393.; FACTURAS: 23115, 23116, 23117 | $313.95 |
93584 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014509 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1793, 1801, 1785.; FACTURAS: 0291, 0294,0296, 0309, 0310,0311,0312 | $3,450.00 |
93584 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014509 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1793, 1801, 1785.; FACTURAS: 0291, 0294,0296, 0309, 0310,0311,0312 | $207.00 |
93584 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014509 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1793, 1801, 1785.; FACTURAS: 0291, 0294,0296, 0309, 0310,0311,0312 | $1,089.76 |
93584 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220014509 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1793, 1801, 1785.; FACTURAS: 0291, 0294,0296, 0309, 0310,0311,0312 | $1,456.24 |
93583 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5874.; FACTURAS: AA19651 | $463.20 |
93583 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220014508 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5874.; FACTURAS: AA19651 | $2,084.40 |
93582 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014507 (1); COMPRA DE 1 GUILLOTINA PARA TRABAJO PESADO, ORDEN 5769.; FACTURAS: B 30035 | $7,579.65 |
93581 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014506 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 2644 Y 5541; FACTURAS: 2520, 2547 | $3,389.05 |
93581 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014506 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 2644 Y 5541; FACTURAS: 2520, 2547 | $2,780.70 |
93580 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014504 (1); COMPRA DE 7000 MTS. DE MALLA SOMBRA AL 50% ORDEN 5656.; FACTURAS: 37691 | $45,482.50 |
93579 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014470 (1); BOLETO P/JORGE ZEPEDA PATTERSON A GDL. COMO PONENTE AL SEMINARIO DE PERIODISMO HERMISFERIO; FACTURAS: 44413, 1396028369802 | $3,496.20 |
93579 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014470 (1); BOLETO P/JORGE ZEPEDA PATTERSON A GDL. COMO PONENTE AL SEMINARIO DE PERIODISMO HERMISFERIO; FACTURAS: 44413, 1396028369802 | $115.00 |
93578 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220014455 (1); COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA 10 A 24 HOJAS, ORDEN 5768.; FACTURAS: 6498 | $10,017.65 |
93577 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220014452 (1); SISTEMA DE PRUEBAS HIDROSTATICAS DE ACCIONAMIENTO NEUMATICO Y TOLVA P/DESCARGAR EXTINTORES.; FACTURAS: 16927 | $99,820.00 |
93576 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5209 | EQUIPO DE INGENIERIA Y DISEÑO | DESARROLLO URBANO | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V..- CR 220014443 (1); COMPRA DE PRISMA CIRCULAR CON ESTUCHE 362 Y PORTA PRISMA, ORDEN 5707.; FACTURAS: 47229 | $10,200.50 |
93575 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. GRAL EDUCACION | CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A. DE C.V..- CR 220014376 (1); COMPRA DE BOLSA DE POLIPROPILENO, ORDEN 5132.; FACTURAS: A 2559 | $97,230.20 |
93574 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220014153 (1); IMPRESION D/LOS MATERIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DEL EVENTO ARTE POR LA TIERRA GDL. 2009; FACTURAS: 85557 | $9,700.00 |
93573 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220014094 (1); IMPRESION DE MATERIAL MUSEOGRAFICO Y PUBLICIDAD P/EVENTO "ARTE POR LA TIERRA, GUADALAJARA 2009"; FACTURAS: 85538 | $4,550.00 |
93572 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012996 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4300, 4497, 4601 Y4723; FACTURAS: 1161, 1164, 1198, 1318 | $3,262.32 |
93572 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012996 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4300, 4497, 4601 Y4723; FACTURAS: 1161, 1164, 1198, 1318 | $442.47 |
93572 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012996 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4300, 4497, 4601 Y4723; FACTURAS: 1161, 1164, 1198, 1318 | $8,233.66 |
93572 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012996 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 4300, 4497, 4601 Y4723; FACTURAS: 1161, 1164, 1198, 1318 | $1,685.85 |
93571 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007181 (1); PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ORACLE, ORDEN 5967 ADEFAS 2008 OFICIO 474/2009.; FACTURAS: 71617 | $303,389.07 |
86 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR OPB1513 (17); COMPRA DE ART. PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 94415A | $14,106.82 |
85 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1505 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 625 | $199,216.11 |
85 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1505 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-011/09; FACTURAS: 625 | $-59,764.83 |
84 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1421 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0135 | $811,483.25 |
84 | Detalle Factura de click aquí | 24/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1421 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0135 | $-243,444.97 |
189168 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 715, 728 | $2,052.75 |
189168 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221413 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 715, 728 | $1,725.00 |
189167 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ VERA RAFAEL | FERNANDEZ VERA RAFAEL.- CR 24221404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1458 | $1,265.00 |
189166 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 | $3,116.50 |
189166 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 | $3,657.00 |
189166 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 | $4,726.50 |
189166 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 | $3,047.50 |
189166 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221400 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1827, 1836, 1837, 1839, 1840 | $2,783.00 |
189165 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 704, 706, 712 | $9,430.00 |
189165 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 704, 706, 712 | $8,533.00 |
189165 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 704, 706, 712 | $3,386.75 |
189165 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 681, 704, 706, 712 | $8,326.00 |
189164 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ TAPIA SILVANO | GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220014651 (1); SERVICIOS COMO AUXILIAR DE CALLEJON EN PLAZA DE TOROS FEB Y MARZO 2009; FACTURAS: 340 | $11,828.53 |
189163 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PAZ PROL CESAR | PAZ PROL CESAR.- CR 220014565 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 499/09 OFICIO 845/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO | $7,759.50 |
189162 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OLIVEROS MORALES MOISES | OLIVEROS MORALES MOISES.- CR 220014564 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 502/09 OFICIO 871/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO | $11,890.54 |
189161 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CALVILLO GARCIA IMERIO | CALVILLO GARCIA IMERIO.- CR 220014549 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIO MED. FOLIO 481/09 OFICIO 792/09; FACTURAS: RECIBO | $717.00 |
189160 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 | $2,208.00 |
189160 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 | $1,800.00 |
189160 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 | $3,508.65 |
189160 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 | $2,208.00 |
189160 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 | $1,104.00 |
189160 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 | $2,208.00 |
189160 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 | $2,208.00 |
189160 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220014543 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20519, 20482, 20484, 20485, 20492, 20493, 20495, 20475 | $2,208.00 |
189159 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARCE DE CHAVEZ ELENA CARLOTA | ARCE DE CHAVEZ ELENA CARLOTA.- CR 220014542 (1); IMPUESTO PREDIAL AHORA CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA DE MERITO AMPARO 472/2007; FACTURAS: OFICIO | $8,140.31 |
189158 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. | GRUPO MARIE, S.A. DE C.V..- CR 220014533 (1); REPARACION DE LA MAQUINA CENTRIFUGA DE LA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 9299 | $2,530.00 |
189157 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DE LA PAZ CASILLAS JOSE | DE LA PAZ CASILLAS JOSE.- CR 220014529 (1); HONORARIOS POR EL ESTUDIO RADIOLOGICO AL EQUINO KONAN; FACTURAS: 318 | $1,600.00 |
189156 | Detalle Factura de click aquí | 21/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPARZA DE LOERA ROBERTO | ESPARZA DE LOERA ROBERTO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. OPERATIVO; FACTURAS: 121900 | $9,980.97 |
189154 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014618 (1); ANTICIPO DE AGOSTO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6067 | $2,500,000.00 |
189153 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014505 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5841.; FACTURAS: 40840,40841 | $254.76 |
189153 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014505 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5841.; FACTURAS: 40840,40841 | $3,358.20 |
189153 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014505 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5841.; FACTURAS: 40840,40841 | $64,269.00 |
189152 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GONZALEZ TAPIA SILVANO | GONZALEZ TAPIA SILVANO.- CR 220014361 (1); HONORARIOS D/JEFE DE CALLEJON E/PLAZS D/TOROS D/ 5, 12, 19 Y 25 OCT. Y 1, 2, 9, 16 Y 23 DE NOV. 2008; FACTURAS: 305 | $17,742.86 |
189150 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220014515 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO, TRANSPARENTE, PRIMARIO UNIVERSAL Y PLASTE NOVO, ORDEN 5737.; FACTURAS: 0846 G | $24,646.25 |
189149 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220014481 (1); CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALSICO, SUBSIDIO; FACTURAS: 350 | $70,000.00 |
189148 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CASA DE INCENTIVOS Y GRUPOS, S.A. DE C.V. | CASA DE INCENTIVOS Y GRUPOS, S.A. DE C.V..- CR 220014469 (1); BOLETO P/HECTOR MORAN GTEZ. P/PARTE D/CLUB GDL. E/OREGON, INVITACION P/ASISTIR A SEM. JALISCO OREGON; FACTURAS: 5927 | $13,656.50 |
189147 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO | $465.85 |
189147 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO | $3,642.15 |
189147 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO | $1,014.89 |
189147 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO | $220.00 |
189147 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO | $638.88 |
189147 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO | $220.00 |
189147 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220014467 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR DE TURISMO E/PARTICIPACION E/EL EVENTO D/JALISCO ES MEXICO E/CHOCAGO, ILLINOIS; FACTURAS: 3729335, 15296, RECIBO, RECIBO, RECIBO, 45517, RECIBO | $638.88 |
189146 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ OROZCO JUAN | HERNANDEZ OROZCO JUAN.- CR 220014419 (1); DEVOLUCION DE LICES. MPALES. NO. 202770 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
189145 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA | ACEVEDO ROSALES BLANCA MARGARITA.- CR 220014418 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 210228 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: OFICIO | $148.00 |
189144 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V. | FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014495 (1); COMPRA DE 50 VALVULAS FLOTADOR, ORDEN 5111.; FACTURAS: 640127 | $4,019.25 |
189143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220014466 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 32839, 32872 | $319.03 |
189143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 220014466 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 32839, 32872 | $80.05 |
189142 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | BECERRA COSS Y LEON MIRIAM ARACELI | BECERRA COSS Y LEON MIRIAM ARACELI.- CR 220014459 (1); ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS DEL REGISTRO CIVIL NO.1, ORDEN 4537.; FACTURAS: 0047 | $115,000.00 |
189141 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014458 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO PARA EL MPIO. DE GUADALAJARA, ORDEN 28.; FACTURAS: CA00073528 | $36,033.49 |
93570 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220014583 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MUNICIPAL, PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO/2009; FACTURAS: 34031285-AB | $3,562.94 |
93569 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0982 | $295,119.39 |
93569 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1506 (1); PAGO DE LA ESTIMACIO NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0982 | $-88,535.82 |
93568 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1402 | $1,396,657.58 |
93568 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB1501 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-244/08; FACTURAS: 1402 | $-418,997.27 |
93567 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1440 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-052/09; FACTURAS: 2081 | $276,793.66 |
93567 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1440 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-052/09; FACTURAS: 2081 | $-83,038.10 |
93566 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1438 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0129 | $-122,483.46 |
93566 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DITCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1438 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-062/09; FACTURAS: 0129 | $408,278.19 |
93565 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1437 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0048 | $147,417.33 |
93565 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1437 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0048 | $-44,225.20 |
93564 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1436 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0324 | $194,453.50 |
93564 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Contractors Sun S.A. de C.V. | CONTRACTORS SUN S.A. DE C.V..- CR OPB1436 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-200/08; FACTURAS: 0324 | $-97,226.75 |
93563 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1424 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1283 | $29,270.21 |
93563 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1424 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1283 | $-14,635.10 |
93562 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1423 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1282 | $1,236,304.11 |
93562 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1423 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1282 | $-618,152.06 |
93561 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1422 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1278 | $372,500.47 |
93561 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB1422 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/08; FACTURAS: 1278 | $-186,250.24 |
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93560 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V..- CR OPB1418 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/09; FACTURAS: 0008 | $-675,020.33 |
93559 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24221410 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 87461 | $842.54 |
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93557 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7471, 7477 | $3,013.25 |
93557 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24221405 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7471, 7477 | $2,992.81 |
93556 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 915, 922 | $9,842.85 |
93556 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221403 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 915, 922 | $2,163.15 |
93555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 | $1,092.51 |
93555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 | $2,838.20 |
93555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 | $1,092.51 |
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93555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 | $3,067.06 |
93555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 | $2,576.00 |
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93555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 | $0.01 |
93555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 | $2,163.60 |
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93555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 | $303.50 |
93555 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221401 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10503, 10519, 10553, 10552, 10555, 10601, 10631, 145311, 145512, 145513, 145671, 145675 | $1,092.51 |
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93554 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 | $1,811.25 |
93554 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 | $5,175.00 |
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93554 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 | $3,565.00 |
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93554 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 | $3,565.00 |
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93554 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 | $1,725.00 |
93554 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 | $684.25 |
93554 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221399 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4154, 4165, 4166, 4167, 4168, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4179, 4180 | $5,175.00 |
93553 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6886, 6896, 6911 | $1,459.47 |
93553 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6886, 6896, 6911 | $523.25 |
93553 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6886, 6896, 6911 | $1,427.73 |
93552 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6103, 6104, 6105, 6109 | $2,004.45 |
93552 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6103, 6104, 6105, 6109 | $5,866.15 |
93552 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6103, 6104, 6105, 6109 | $4,057.44 |
93552 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6103, 6104, 6105, 6109 | $1,151.03 |
93551 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 | $977.50 |
93551 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 | $4,657.49 |
93551 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 | $920.00 |
93551 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 | $1,840.00 |
93551 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 | $920.00 |
93551 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 | $0.01 |
93551 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 927, 932, 933, 935, 937, 940, 941 | $690.00 |
93550 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8929, 8931, 8936 | $3,376.76 |
93550 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8929, 8931, 8936 | $5,274.26 |
93550 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8929, 8931, 8936 | $1,915.90 |
93549 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 | $1,012.00 |
93549 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 | $3,427.00 |
93549 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 | $782.00 |
93549 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 | $799.25 |
93549 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 | $368.35 |
93549 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 | $4,327.45 |
93549 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 | $529.00 |
93549 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221374 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8482, 8485, 8488, 8503, 8506, 8517, 8505, 8532 | $2,190.75 |
93548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 | $4,830.00 |
93548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 | $3,680.00 |
93548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 | $9,775.00 |
93548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 | $8,487.00 |
93548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 | $9,775.00 |
93548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 | $9,085.00 |
93548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 | $2,645.00 |
93548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 | $3,277.50 |
93548 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24221372 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1059, 1077, 1078, 1079, 1081, 1085, 1084, 1083, 1082 | $9,890.00 |
93547 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4053, 4054 | $2,570.25 |
93547 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4053, 4054 | $3,507.50 |
93546 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3363, 3364, 3367 | $1,414.50 |
93546 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3363, 3364, 3367 | $425.50 |
93546 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3363, 3364, 3367 | $4,738.00 |
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93545 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 | $1,483.50 |
93545 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 | $3,990.50 |
93545 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 | $1,552.50 |
93545 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 | $1,081.00 |
93545 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 | $1,058.00 |
93545 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 | $621.00 |
93545 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 | $1,035.00 |
93545 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221364 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4155, 4156, 4159, 4160, 4161, 4163, 4164 | $3,565.00 |
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93544 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 919, 921, 925, 924, 926 | $2,984.25 |
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93544 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 919, 921, 925, 924, 926 | $3,335.00 |
93543 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4458, 4464, 4468, 4470 | $2,306.90 |
93543 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4458, 4464, 4468, 4470 | $4,889.22 |
93543 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4458, 4464, 4468, 4470 | $2,033.31 |
93543 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4458, 4464, 4468, 4470 | $356.50 |
93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $149.50 |
93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $483.00 |
93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $483.00 |
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93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $483.00 |
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93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $494.64 |
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93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $783.56 |
93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $483.00 |
93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $483.00 |
93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $483.00 |
93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $483.00 |
93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $920.00 |
93542 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11938, 12462, 12493, 12519, 12538, 12539, 12540, 12547, 12549, 12550, 12551, 12558, 12559, 12560, 1256 | $3,220.00 |
93541 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11248 | $1,567.45 |
93540 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3208, 3216 | $1,265.00 |
93540 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3208, 3216 | $920.00 |
93539 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 | $1,587.00 |
93539 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 | $4,370.00 |
93539 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 | $805.00 |
93539 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 | $1,110.90 |
93539 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 | $402.50 |
93539 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221342 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 983, 982, 980, 977, 978, 979 | $3,250.00 |
93538 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 | $575.00 |
93538 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 | $1,955.00 |
93538 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 | $575.00 |
93538 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 | $1,610.00 |
93538 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 | $1,840.00 |
93538 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221334 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 930, 931 | $1,150.00 |
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93537 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 | $3,220.00 |
93537 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 | $199.85 |
93537 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 | $2,199.86 |
93537 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 | $63.25 |
93537 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 | $71.88 |
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93537 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221312 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10715, 10700, 10356, 10527, 10764, 10781, 10783, 10777, 10779, 10780, 10775, 10772, 10768, 10767, 10763, 10760, 10786, 10785, 10759, 10755, 10761, 1 | $354.43 |
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93536 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24221266 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3601 | $1,633.00 |
93535 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221265 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1935 | $759.00 |
93534 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221264 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 129042 | $1,164.95 |
93533 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57689, 57332, 57355 | $115.00 |
93533 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57689, 57332, 57355 | $1,937.75 |
93533 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221263 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 57689, 57332, 57355 | $212.75 |
93532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 | $120.00 |
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93532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 | $150.65 |
93532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 | $138.00 |
93532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 | $1,840.00 |
93532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 | $1,320.98 |
93532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 | $2,875.00 |
93532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 | $1,207.50 |
93532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 | $816.50 |
93532 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221261 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0957, 0956, 0954, 0951, 0958, 0952, 0975, 0974, 0973, 0972, 0971, 0970, 0964, 0962, 0965, 0966, 0968, 0967 | $500.25 |
93531 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221256 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2184 | $1,150.00 |
93530 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | MONTACARGAS GRUAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V..- CR 24221255 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 68166 | $7,486.50 |
93529 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221254 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 21860 | $1,416.80 |
93528 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24221250 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GDT7313, GDT7274 | $2,162.00 |
93528 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24221250 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GDT7313, GDT7274 | $2,691.00 |
93527 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221248 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4128, 4129 | $1,943.50 |
93527 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221248 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4128, 4129 | $1,782.50 |
93526 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221247 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 57116 | $5,594.07 |
93525 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221245 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 928, 938 | $7,475.00 |
93525 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221245 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 928, 938 | $10,350.00 |
93524 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221244 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4426, 4427, 4430 | $1,696.25 |
93524 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221244 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4426, 4427, 4430 | $2,703.07 |
93524 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221244 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 4426, 4427, 4430 | $7,032.25 |
93523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221243 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10717, A10711 | $3,450.00 |
93523 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221243 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: A10717, A10711 | $5,790.25 |
93522 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 | $575.00 |
93522 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 | $1,550.20 |
93522 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 | $1,350.10 |
93522 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 | $1,207.50 |
93522 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 | $1,161.50 |
93522 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 | $948.75 |
93522 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221242 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 8442, 8439, 8419, 8440, 8301, 8299, 8300 | $1,736.50 |
93521 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24221193 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: B2577 | $1,623.81 |
93520 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220780 (1); PAPELERIA; FACTURAS: 2416 | $1,681.30 |
93520 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220780 (1); PAPELERIA; FACTURAS: 2416 | $143.93 |
93519 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220014497 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE JULIO 2009, ORDEN 1179, 1177 Y 1176.; FACTURAS: 16208, 16211, 16215 | $2,242.50 |
93519 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220014497 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE JULIO 2009, ORDEN 1179, 1177 Y 1176.; FACTURAS: 16208, 16211, 16215 | $1,656.00 |
93519 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220014497 (1); SERVICIO DE FUMIGACION, MES DE JULIO 2009, ORDEN 1179, 1177 Y 1176.; FACTURAS: 16208, 16211, 16215 | $437.00 |
93518 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5845.; FACTURAS: 121794 | $6,492.52 |
93518 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5845.; FACTURAS: 121794 | $24,711.72 |
93518 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014496 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5845.; FACTURAS: 121794 | $4,361.80 |
93517 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 | $624.63 |
93517 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 | $1,732.13 |
93517 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 | $823.98 |
93517 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 | $775.25 |
93517 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 | $4,912.87 |
93517 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014494 (1); SUMINISTRO DE 2315 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 00361155, 00361159, 00361156, 00361160, 00361158, 00361157 | $1,386.59 |
93516 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220014493 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 50446, 50464 | $3,225.75 |
93516 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 220014493 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2422.; FACTURAS: 50446, 50464 | $1,852.78 |
93515 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 | $9,370.20 |
93515 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 | $12,160.10 |
93515 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 | $4,347.00 |
93515 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 | $701.50 |
93515 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014492 (1); COMPRA DE TONER, TINTA Y CINTAS DATAPAC, ORDEN 5442, 5516, 5674, 5676 Y 5667.; FACTURAS: 27534, 27542, 27651, 27656, 27657 | $7,429.00 |
93513 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014490 (1); SUMINISTRO DE 63 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 393304 | $279.09 |
93512 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014482 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4478.; FACTURAS: 38860 | $364,064.70 |
93511 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014480 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5852 Y 5879.; FACTURAS: 434188,434373,, 438220,438392, | $4,897.12 |
93511 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014480 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5852 Y 5879.; FACTURAS: 434188,434373,, 438220,438392, | $3,754.12 |
93510 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5866.; FACTURAS: 82341,82379, | $4,855.88 |
93510 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5866.; FACTURAS: 82341,82379, | $96,980.84 |
93510 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5866.; FACTURAS: 82341,82379, | $11,110.80 |
93510 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014479 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5866.; FACTURAS: 82341,82379, | $1,814.20 |
93509 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014478 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5853 Y 5880.; FACTURAS: 501756,501897,, 503178,503029, | $2,707.64 |
93509 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014478 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5853 Y 5880.; FACTURAS: 501756,501897,, 503178,503029, | $2,743.20 |
93508 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 | $4,577.96 |
93508 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 | $67,190.00 |
93508 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 | $11,347.20 |
93508 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 | $34,006.60 |
93508 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 | $1,930.00 |
93508 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 | $73,494.56 |
93508 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 | $4,649.20 |
93508 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5848 Y 5875.; FACTURAS: 93547,93450,, 94001,94015 | $28,548.56 |
93507 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014475 (1); SUMINISTRO DE 55 LITROS DE GAS PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 00612025 | $243.65 |
93506 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5843.; FACTURAS: 75625 Y 75684 | $8,986.08 |
93506 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5843.; FACTURAS: 75625 Y 75684 | $8,152.32 |
93506 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5843.; FACTURAS: 75625 Y 75684 | $23,067.36 |
93505 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5849.; FACTURAS: 61854 | $1,351.00 |
93505 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5849.; FACTURAS: 61854 | $3,396.80 |
93505 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014472 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5849.; FACTURAS: 61854 | $64,097.28 |
93504 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014471 (1); SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 02264567 | $815.12 |
93503 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014465 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS DEL PROGRAMA BECA GUADALAJARA; FACTURAS: 3679 | $11,212.50 |
93502 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014464 (1); GRABACION Y PRODUCCION DE UN CUENTO RECITEC Y EL TRIO RECICION; FACTURAS: 8429 | $4,485.00 |
93501 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014463 (1); IMPRESION LONAS P/DIFUSION A LA CIUDADANIA P/REUBICACION A COMERCIANTES DE LA HERMOSA PROVINCIA; FACTURAS: 2040 | $4,362.94 |
93500 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 | $12,075.00 |
93500 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 | $897.00 |
93500 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 | $1,276.50 |
93500 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 | $3,205.05 |
93500 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 | $897.00 |
93500 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 | $572.13 |
93500 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 | $897.00 |
93500 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014461 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS, ORDEN 5247, 44, 5530, 5681, 5653.; FACTURAS: 22036, 22043, 22045, 22049, 22050, 22080, 22095, 22097 | $897.00 |
93499 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014460 (1); IMPRESION D/DIPTICOS P/INFORMACION A LA CIUDADANIA PLAN MPAL. DE INTERVENCION DE VARIOS LUGARES; FACTURAS: 2041 | $4,830.00 |
93498 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014457 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DE VARIAS DEPENDENCIAS EN PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 01412776 | $142,826.00 |
93497 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COMUNICACION SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014454 (1); COMPRA DE PELICULA DE REEMPLAZO MODELO KX-FA57A, ORDEN 5812.; FACTURAS: B 30024 | $1,449.00 |
93496 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014453 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5708.; FACTURAS: 35204 | $3,511.07 |
93495 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014451 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, ORDEN 5628.; FACTURAS: G 1079 | $11,345.68 |
93494 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.- CR 220014448 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5529.; FACTURAS: 5813 | $19,908.80 |
93493 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014447 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5542.; FACTURAS: A 77459 | $3,951.69 |
93492 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220014446 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 2525.; FACTURAS: 2008 | $1,035.00 |
93490 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014440 (1); COMPRA DE PEGAMENTO AMARILLO Y ESTOPA ALGODON BLANCA, ORDEN 5253.; FACTURAS: 27444 | $5,054.48 |
93489 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220014439 (1); COMPRA DE 25 KILOS DE RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/4" ORDEN 5749.; FACTURAS: 0737 | $718.75 |
93488 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5862.; FACTURAS: 8036 | $3,165.20 |
93488 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5862.; FACTURAS: 8036 | $5,033.44 |
93487 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220014436 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 5482.; FACTURAS: 4010 | $12,404.69 |
93486 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220014434 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A 2 HORNOS CREMATORIOS DEL COMPLEJO GUADALAJARA, ORDEN 436.; FACTURAS: 579 | $5,635.00 |
93485 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014431 (1); COMPRA DE BATERIAS AA Y AAA, ORDEN 5444.; FACTURAS: 1306578 | $7,650.38 |
93484 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO URBANO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014429 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5407, 5408, 5409, 5473.; FACTURAS: 27310, 27311, 27313, 27360 | $11,638.00 |
93484 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014429 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5407, 5408, 5409, 5473.; FACTURAS: 27310, 27311, 27313, 27360 | $1,033.85 |
93484 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014429 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5407, 5408, 5409, 5473.; FACTURAS: 27310, 27311, 27313, 27360 | $12,615.50 |
93484 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014429 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER, ORDEN 5407, 5408, 5409, 5473.; FACTURAS: 27310, 27311, 27313, 27360 | $30,626.80 |
93483 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220014427 (1); COMPRA DE 50 PALAS CARBONERAS, ORDEN 5753.; FACTURAS: 1632 | $6,031.75 |
93482 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 | $3,435.40 |
93482 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 | $44,635.28 |
93482 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 | $3,861.20 |
93482 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 | $270.20 |
93482 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 | $2,586.20 |
93482 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 | $48,072.08 |
93482 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014426 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5847 Y 5873.; FACTURAS: 7916, 7938 | $270.20 |
93481 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014425 (1); COMPRA DE BATAS DESECHABLE P/PACIENTE Y CIRUJANO, SABANAS PARA CAMILLA DESECHABLES, ORDEN 5299.; FACTURAS: 3865 | $89,441.25 |
93480 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 | $1,428.20 |
93480 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 | $3,790.52 |
93480 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 | $9,233.12 |
93480 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 | $9,001.52 |
93480 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 | $1,389.60 |
93480 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220014416 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5850 Y 5877.; FACTURAS: A 47147, A 47234 | $8,399.36 |
93479 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5870.; FACTURAS: 54426 | $2,817.80 |
93479 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5870.; FACTURAS: 54426 | $6,044.76 |
93479 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014413 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5870.; FACTURAS: 54426 | $772.00 |
93478 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, | $13,618.08 |
93478 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, | $11,904.24 |
93478 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, | $20,998.40 |
93478 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, | $7,851.24 |
93478 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, | $3,975.80 |
93478 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014412 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5844 Y 5869.; FACTURAS: 52961,52980,, 52982,52983, | $15,895.48 |
93477 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014411 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA PARTICULAR POR EL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 01445791 | $1,070.00 |
93476 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220014410 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM (BANDA ANCHA MOVIL) CORRESPONDIENTES A LA D.G.S.P.G. Y LA DIR. DE COMUNICAC; FACTURAS: 01457473 | $1,399.00 |
93475 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220014403 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 2508.; FACTURAS: 1852-1858 | $6,382.50 |
93474 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR ADM B PATRIMONIALES | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014402 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO/09, RETROACTIVOS; FACTURAS: OFICIO | $132.72 |
93474 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR PADRON Y LICENCIAS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014402 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO/09, RETROACTIVOS; FACTURAS: OFICIO | $903.60 |
93474 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | MEJORAMIENTO URBANO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014402 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO/09, RETROACTIVOS; FACTURAS: OFICIO | $180.72 |
93474 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014402 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE AGOSTO/09, RETROACTIVOS; FACTURAS: OFICIO | $361.44 |
93473 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220014399 (1); COMPRA DE 2 SISTEMAS DE PERCHAS PARA COLGAR VICERAS, ORDEN 5275.; FACTURAS: 16287 | $18,986.50 |
93472 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | CONTROL ANIMAL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014398 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5015, 4973 Y 5292.; FACTURAS: 12258 A, 12270 A, 12290 A | $1,794.00 |
93472 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014398 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5015, 4973 Y 5292.; FACTURAS: 12258 A, 12270 A, 12290 A | $106,950.00 |
93472 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014398 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5015, 4973 Y 5292.; FACTURAS: 12258 A, 12270 A, 12290 A | $6,037.50 |
93471 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014397 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE SANGRE, MES JULIO 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5.; FACTURAS: 6465 | $113,850.00 |
93470 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014396 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5736 Y 5735.; FACTURAS: 36552, 36553 | $896.78 |
93470 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014396 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5736 Y 5735.; FACTURAS: 36552, 36553 | $257.45 |
93469 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014394 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5248, 5339 Y 5654.; FACTURAS: 37273, 37362, 37690 | $4,033.05 |
93469 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014394 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5248, 5339 Y 5654.; FACTURAS: 37273, 37362, 37690 | $76.08 |
93469 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014394 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5248, 5339 Y 5654.; FACTURAS: 37273, 37362, 37690 | $2,823.83 |
93469 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014394 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5248, 5339 Y 5654.; FACTURAS: 37273, 37362, 37690 | $13,241.39 |
93468 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220014393 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 1037 Y 5311.; FACTURAS: 15446, 15770, 15771, 15872 | $30,649.80 |
93468 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220014393 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 1037 Y 5311.; FACTURAS: 15446, 15770, 15771, 15872 | $11,902.50 |
93468 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220014393 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS, ORDEN 1037 Y 5311.; FACTURAS: 15446, 15770, 15771, 15872 | $49,039.68 |
93467 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V..- CR 220014386 (1); COMPRA DE BOLSA TIPO CAMISETA, ORDEN 5510.; FACTURAS: 5754 | $1,722.70 |
93466 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 220014383 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA, ORDEN 4546.; FACTURAS: 073431-073432 | $38,835.50 |
93465 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014382 (1); COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE, ORDEN 5649.; FACTURAS: A 28873 | $431.25 |
93464 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 | $170,430.00 |
93464 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 | $156,906.00 |
93464 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 | $3,115.35 |
93464 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 | $4,462.00 |
93464 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014381 (1); SERVICIO DE MANTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PLANTAS DE LUZ, ORDEN 1940,1942, 4436,5319,4276; FACTURAS: 11562, 11563, 11574, 11577, 11578 | $3,662.75 |
93463 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220014379 (1); COMPRA DE BOLA PARA FLOTADOR, ORDEN 5184.; FACTURAS: 78054 | $19,513.78 |
93462 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220014378 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A 2 HORNOS DEL COMPLEJO CREMATORIO MEZQUITAN, ORDEN 436.; FACTURAS: 578 | $5,635.00 |
93461 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220014377 (1); COMPRA DE CERCHA METALICA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937.; FACTURAS: 238 | $16,387.50 |
93460 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014375 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER Y TINTA OC. 5743, 5669 Y 5671; FACTURAS: 29423, 29424, 29425 | $7,130.00 |
93460 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO URBANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014375 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER Y TINTA OC. 5743, 5669 Y 5671; FACTURAS: 29423, 29424, 29425 | $11,347.05 |
93460 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014375 (1); COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE TONER Y TINTA OC. 5743, 5669 Y 5671; FACTURAS: 29423, 29424, 29425 | $9,508.20 |
93459 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014372 (1); COMPRA DE AUDIOCASSETE SONY; FACTURAS: 1306603 | $1,108.60 |
93458 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220014369 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OC. 5385 Y 5352; FACTURAS: 56990, 56993 | $1,092.96 |
93458 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220014369 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO OC. 5385 Y 5352; FACTURAS: 56990, 56993 | $3,751.17 |
93457 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220014363 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA FACT. 469117; FACTURAS: 468979 | $13,081.25 |
93456 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014358 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 121165, 121347,, 125514,125290,, 125891,125595, | $14,805.54 |
93456 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014358 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 121165, 121347,, 125514,125290,, 125891,125595, | $6,795.53 |
93456 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014358 (1); SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, ORDEN 2292.; FACTURAS: 121165, 121347,, 125514,125290,, 125891,125595, | $21,728.76 |
93455 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014228 (1); BANDERA SUBLIMADA PARA EXTERIOR 1.50 X 2.50 DE CUBA CON MOTIVO D/LA CUMBRE DE AMERICA DEL NORTE; FACTURAS: 1145 | $2,300.00 |
93454 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014083 (1); COMPRA DE ZAPATILLAS Y LENTES DE SEGURIDAD, ORDEN 5551 Y 2948.; FACTURAS: 0170, 0171 | $7,808.50 |
93454 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. | MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014083 (1); COMPRA DE ZAPATILLAS Y LENTES DE SEGURIDAD, ORDEN 5551 Y 2948.; FACTURAS: 0170, 0171 | $1,500.75 |
93453 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013975 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3150.; FACTURAS: 3168 | $6,866.36 |
93452 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C..- CR 220013862 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2009, EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.; FACTURAS: 540 A | $600,000.00 |
93451 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013858 (1); COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA, ORDEN 5577.; FACTURAS: 10592 | $1,115.74 |
242 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1509 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2404 | $2,447,530.41 |
242 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1509 (16); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2404 | $-734,259.12 |
241 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1432 (16); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0973 | $242,904.74 |
241 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1432 (16); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-311/08; FACTURAS: 0973 | $-72,871.42 |
154 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1504 (20); 2DO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSOD E FUTBOL PROYECTO 14039-006 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 019 | $9,000.00 |
153 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1503 (20); 2DO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-004 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 017 | $9,000.00 |
152 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1502 (20); COMPRA DE PORTAMEDALLAS PARA CURSO DE FUTBOL DEL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 1246 | $1,589.90 |
151 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRO AVALOS MEDINA | ALEJANDRO AVALOS MEDINA.- CR OPB1497 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
150 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ | CARLOS JACOB AVILA SANCHEZ.- CR OPB1496 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
149 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ.- CR OPB1495 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
148 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO | BRISIO FRANCISCO MALDONADO MURILLO.- CR OPB1494 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL ESPACIO, LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
147 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | SANTIAGO RUIZ BARCENAS | SANTIAGO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1493 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
146 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA | ALEJANDRA BUSTAMANTE ORTEGA.- CR OPB1492 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE DEPORTIVO RIO NILO.; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
145 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ | FABIOLA LIZETTE GONZALEZ ALVAREZ.- CR OPB1491 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
144 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA | JUANITA ARACELI FLORES BAUTISTA.- CR OPB1490 (20); PAGO DE ESTIMULO PO RSERVICIO SOCIAL PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
143 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ | MIGUEL HERNANDEZ MARQUEZ.- CR OPB1489 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
142 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARMEN BERENICE CALDERON LARA | CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB1488 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
141 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ | ALEJANDRA ELIZABETH ULLOA CUEVAZ.- CR OPB1487 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
140 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN | JOSELIN JANETTE ZUÑIGA VERDIN.- CR OPB1486 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
139 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO.- CR OPB1485 (20); PAGO DE ESTIMULO PO RSERVICIO SOCIAL PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
138 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | BETSABEE MARTINEZ NIETO | BETSABEE MARTINEZ NIETO.- CR OPB1484 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
137 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ | MARIA DEL ROCIO ROMERO JIMENEZ.- CR OPB1483 (20); ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
136 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ | TANIA PATRICIA ROMERO JIMENEZ.- CR OPB1482 (20); PAGO DE ESTIMULO PO RSERVICIO SOCIAL PARQUE LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
135 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESTELA AVALOS MEDINA | ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1481 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
134 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS | HECTOR EDUARDO RUIZ BARCENAS.- CR OPB1480 (20); PAGO DE ESTIMULO PO RSERVICIO SOCIAL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
133 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL | ALEJANDRA FIGUEROA DEL ANGEL.- CR OPB1479 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
132 | Detalle Factura de click aquí | 20/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ | ALMA LILIANA HERNANDEZ ALVAREZ.- CR OPB1478 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PROYECTO 14039-004 ESPACIO PARQUE PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: JULIO | $3,000.00 |
189110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 | $3,444.25 |
189110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 | $5,140.50 |
189110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 | $1,299.50 |
189110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 | $3,438.50 |
189110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 | $718.75 |
189110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 | $2,190.75 |
189110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 | $5,353.25 |
189110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 | $4,968.00 |
189110 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 494, 502, 510, 521, 525, 529, 530, 532, 533 | $3,760.50 |
189109 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 | $7,118.50 |
189109 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 | $6,589.50 |
189109 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 | $2,254.00 |
189109 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 | $1,437.50 |
189109 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 | $3,461.50 |
189109 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 | $4,801.25 |
189109 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607, 612, 622, 685, 695, 698, 699 | $1,676.70 |
189108 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1688, 1689 | $2,409.25 |
189108 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1688, 1689 | $2,829.00 |
189107 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1823, 1824 | $1,023.50 |
189107 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221371 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1823, 1824 | $3,680.00 |
189106 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221370 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21542 | $1,089.99 |
189105 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221368 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9951, 9958 | $4,452.97 |
189105 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA | MICHEL SINSEL ROSA ILEANA.- CR 24221368 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9951, 9958 | $1,540.78 |
189104 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24221355 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 7693 | $3,809.95 |
189103 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221253 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 124063 | $5,359.00 |
189102 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221252 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 25 | $2,472.50 |
189101 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221251 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7810, 7809 | $920.00 |
189101 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER | LAGUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 24221251 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 7810, 7809 | $1,150.00 |
189099 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014437 (1); RENTA DE SALON PARA 1000 PERSONAS INCLUYE MOBILIARIO Y MANTELERIA, ORDEN 5854.; FACTURAS: 4761 | $57,500.00 |
189096 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014430 (1); SUSCRIPCION A LOS PERIODICOS PUBLICO D/17/JUL/2009 AL 16/ENE/2010 Y MURAL 12 D/JUN. AL 11 D/DIC.09.; FACTURAS: 8204, 404238 | $1,000.00 |
189096 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014430 (1); SUSCRIPCION A LOS PERIODICOS PUBLICO D/17/JUL/2009 AL 16/ENE/2010 Y MURAL 12 D/JUN. AL 11 D/DIC.09.; FACTURAS: 8204, 404238 | $1,000.00 |
189095 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 220014428 (1); CONSUMO DE AGUA DEL 5 DE JUN. AL 3 DE JUL. 2009 EN MARSELLA 75 COL. AMERICANA; FACTURAS: 10003390 | $204.00 |
189094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMARENA DE OBESO MARIA INES | CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220014423 (1); VIATICOS P/ASISTIR, MODELOS DE CONECTIVIDAD, HACIA LA CREACION DE CDS. DIGITALES EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 82623, 686751 | $501.60 |
189094 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMARENA DE OBESO MARIA INES | CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220014423 (1); VIATICOS P/ASISTIR, MODELOS DE CONECTIVIDAD, HACIA LA CREACION DE CDS. DIGITALES EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 82623, 686751 | $3,049.41 |
189093 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014422 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA COPIADORA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5697.; FACTURAS: B 14669 | $4,598.28 |
189092 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. | CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C..- CR 220014421 (1); CURSO DE MANTTO. AS-350B Y OPERACION DEL EQUIPO HELITANQUE, 5640 Y 5643.; FACTURAS: 0099, 0097 | $89,700.00 |
189092 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C. | CORPORATIVO AERONAUTICO, ASESORIA Y CAPACITACION S.C..- CR 220014421 (1); CURSO DE MANTTO. AS-350B Y OPERACION DEL EQUIPO HELITANQUE, 5640 Y 5643.; FACTURAS: 0099, 0097 | $40,480.00 |
189091 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V..- CR 220014417 (1); SERVICIO DE MANTTO. CADA 100 HRS. DE HELICOPTERO, ORDEN 4468.; FACTURAS: 7837 | $263,051.00 |
189090 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 220014415 (1); DESAYUNOS DEL DIRECTOR CON PERSONAL DE PROCURADURIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD; FACTURAS: 455 | $2,415.00 |
189089 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4.; FACTURAS: 38220, 40008 | $48,456.40 |
189089 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220014414 (1); SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4.; FACTURAS: 38220, 40008 | $49,567.30 |
189088 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220014349 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA RELATIVA AMPARO 173/2009-3; FACTURAS: OFICIO | $1,034.97 |
189087 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220014336 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 4443, POR LA COMPRA DE ARBOL.; FACTURAS: 0134 | $513,020.00 |
189086 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220014333 (1); DEVOLUCION POR FIANZA DEPOSITADA POR ARMA QUE PORTABA EN CORPORACION DE LA POLICIA MPAL. DE GDL.; FACTURAS: RECIBO | $4,507.22 |
189085 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220014160 (1); MONTAJE Y DESMONTAJE E/PROYECTO ERES LO QUE CONSUMES,TU PALABRA VALE, OC. 5582 Y 5579; FACTURAS: 6, 7 | $46,000.00 |
189085 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220014160 (1); MONTAJE Y DESMONTAJE E/PROYECTO ERES LO QUE CONSUMES,TU PALABRA VALE, OC. 5582 Y 5579; FACTURAS: 6, 7 | $40,250.00 |
189084 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO EDITORIAL MAXWELL, S.A. DE C.V. | GRUPO EDITORIAL MAXWELL, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); PAGO DE PUBLICACION EN REVISTA MAXWELL GUADALAJARA, ORDEN 5519.; FACTURAS: 1978 | $32,200.00 |
189082 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA | IBARRA GRIJALVA ALBA GEOVANA.- CR 220013962 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MONITOR USADO BLANCO Y NEGRO MARCA SONY; FACTURAS: 4072 | $2,088.40 |
189078 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROBLES MARTIN DEL CAMPO ARTURO | ROBLES MARTIN DEL CAMPO ARTURO.- CR 220014408 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 498/09 OFICIO 868/09 DEL TESORERO; FACTURAS: OFICIO | $16,730.80 |
189077 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA MARTINEZ MARTHA YOLANDA | GARCIA MARTINEZ MARTHA YOLANDA.- CR 220014391 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 504/09 OFICIO 768/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO | $55,596.80 |
189076 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | J Y P ASOCIADOS, S.C. | J Y P ASOCIADOS, S.C..- CR 220014390 (1); SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS, ORDEN 5598.; FACTURAS: 2231 A | $26,923.46 |
189075 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CERDA SOL LILIAN | CERDA SOL LILIAN.- CR 220014387 (1); DEVOLUCION PA PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 501/09 OFICIO 767/09 DE TESORERO; FACTURAS: RECIBO | $5,684.80 |
189074 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RODRIGUEZ GUERRA ARTURO | RODRIGUEZ GUERRA ARTURO.- CR 220014384 (1); COMPRA DE 1 SILLON DE VISITA, ORDEN 5549.; FACTURAS: 1533 | $5,952.40 |
189073 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220014373 (1); COMPRA DE PASTILLAS DESDORANTE, CLORO Y KILOS DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 258 | $807.30 |
189072 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220014370 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y CAMISAS DE MEZCLILLA, ORDEN 1460.; FACTURAS: A 260 | $13,783.90 |
189071 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220014368 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECION JURIDICA CONTENCIOSA EN LA REVISION DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS; FACTURAS: 0017 | $12,075.00 |
189070 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ DELGADO MARIA DE LA O | GONZALEZ DELGADO MARIA DE LA O.- CR 220014366 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO P/CONTRATO EQUIVOCADO ( 138-20 ); FACTURAS: RECIBO | $324.00 |
189068 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | PANTALEON CASTILLO OSVALDO | PANTALEON CASTILLO OSVALDO.- CR 220014355 (1); LOTE DE REPARACION EN GENERAL DE MUEBLES; FACTURAS: 1287 | $9,200.00 |
189067 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | AGUIRRE ALVAREZ GERARDO | AGUIRRE ALVAREZ GERARDO.- CR 220014341 (1); COMPRA DE MEDALLAS LINEA ORO, PLATA Y BRONCE, ORDEN 5553.; FACTURAS: 829 | $7,558.95 |
189066 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V. | OPERADORA COMERCIAL DE DESARROLLO, S.A. DE C.V..- CR 220014337 (1); DEVOLUCION POR EL SOBRANTE A FAVOR CON CHEQUE 6702; FACTURAS: RECIBO | $1,375.00 |
189065 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ACEVES ORNELAS JOSE ANTONIO | ACEVES ORNELAS JOSE ANTONIO.- CR 220014335 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 1215 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $32,899.00 |
189064 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LUNA PEREZ MIGUEL | LUNA PEREZ MIGUEL.- CR 220014331 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 61574 Y 13658 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
189063 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ MADRID LUZ MARIA | RODRIGUEZ MADRID LUZ MARIA.- CR 220014330 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 139255 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
189062 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GODOY PELAYO JOSE RAMON | GODOY PELAYO JOSE RAMON.- CR 220014329 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 17473 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $172.00 |
189061 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ IÑIGUEZ MARIA DE LA LUZ | MARTINEZ IÑIGUEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220014328 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE CESION DE DEREHCOS DEL TIANGUIS DENOMINADO CANTARRANAS; FACTURAS: RECIBO | $542.00 |
189060 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO | RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220014327 (1); DEVOLUCION POR FIANZA DEPOSITADA POR ARMA QUE PORTABA EN LA CORPARACION DE LA POLICIA MPAL. DE GDL.; FACTURAS: RECIBO | $5,041.68 |
189058 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014323 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL MPIO. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1775, MES DE JULIO 2009.; FACTURAS: 2141 G | $208,158.92 |
189057 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO | GARCIA MERCADO CARLOS ALEJANDRO.- CR 220014231 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTORES PARA EXTRACTORES DE LOS BAÑOS DE TESORERIA; FACTURAS: 007 | $3,450.00 |
189056 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | YBARRA NABEJA MODESTA | YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 220014230 (1); SERVICIO DE COMIDA PARA CAMARA DE COMERCIO DEL 29 DE JULIO 2009; FACTURAS: 0794 | $16,100.00 |
189055 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | PONCE HERNANDEZ MARTIN | PONCE HERNANDEZ MARTIN.- CR 220014165 (1); CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA, ORDEN 4539.; FACTURAS: 0113 | $24,095.24 |
189054 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220014163 (1); REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO DE D G S P.G.; FACTURAS: 1350 | $2,070.00 |
189053 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | FOMENTO A LA INVERSION | COMCE DE OCCIDENTE, A.C. | COMCE DE OCCIDENTE, A.C..- CR 220014157 (1); CUOTA ANUAL 2009 DE REALIZACION DE REUNIONES DE CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 1542 | $1,800.00 |
189052 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 220014150 (1); CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA FILMAR LO INEFABLE SUBSIDIO POR AGO. 2009; FACTURAS: 1015 | $34,500.00 |
189051 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | DIFARVET, S.A. DE C.V..- CR 220014148 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EQUINOS, ORDEN 5533.; FACTURAS: 118250 | $878.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $39.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $39.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $131.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $58.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $480.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $11.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $68.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $97.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $131.00 |
189050 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014106 (1); COMBUSTIBLE Y CASETAS EN VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN EL 19/06/2009 PARA C.FABIAN RAMOS GARCIA.; FACTURAS: MXB 31369, 6734211, 4884216, 4414850, 4414851, 2884925, 2887323, 4419113, 4890207, 6799904 | $97.00 |
189049 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION CONSRUCCION | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO.- CR 220014039 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $20,502.08 |
189049 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION CONSRUCCION | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO.- CR 220014039 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $628.31 |
189049 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIRECCION CONSRUCCION | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO | GONZALEZ CARRANZA LEONARDO.- CR 220014039 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $151.40 |
189048 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO | CORTEZ GUDIÑO GILBERTO.- CR 220014005 (1); COMPRA DE 1 COCINETA INTEGRAL MUEBLE TIPO COCINETA, ORDEN 3538.; FACTURAS: 591 | $11,764.50 |
189047 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | VERIFICACION VEHICULAR | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220013978 (1); COMPRA DE PANTALONES TIPO OTAN Y DE MEZCLILLA, ORDEN 4665 Y 4438.; FACTURAS: 1113, 1114 | $19,406.25 |
189047 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V. | STAR UNIFORMES, S.A. DE C.V..- CR 220013978 (1); COMPRA DE PANTALONES TIPO OTAN Y DE MEZCLILLA, ORDEN 4665 Y 4438.; FACTURAS: 1113, 1114 | $18,988.80 |
189046 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE CASTAÑEDA RAMON | URIBE CASTAÑEDA RAMON.- CR 220013918 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,870.07 |
189045 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGIDURIA 14 | HERRERA NAVARRO ANTONIA | HERRERA NAVARRO ANTONIA.- CR 220013917 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $584.66 |
189044 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGIDURIA 10 | MARTINEZ DIAZ JAIME | MARTINEZ DIAZ JAIME.- CR 220013916 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $584.66 |
189043 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220013370 (1); COMPRA DE BLUSAS, CAMISAS Y MANDILES, ORDEN 4267 Y 4589.; FACTURAS: A 325, A 360 | $1,690.50 |
189043 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220013370 (1); COMPRA DE BLUSAS, CAMISAS Y MANDILES, ORDEN 4267 Y 4589.; FACTURAS: A 325, A 360 | $12,799.50 |
189042 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 175576, 92385 | $603.49 |
189042 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 21010011 (1); GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 175576, 92385 | $572.00 |
189039 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220014374 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS DE ASESORIA DEL 1 AL 15 DE AGO. 2009; FACTURAS: 0106 | $21,131.42 |
189038 | Detalle Factura de click aquí | 19/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OLIVARES LEON JOSE MANUEL | OLIVARES LEON JOSE MANUEL.- CR 220014367 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO; FACTURAS: RECIBO | $1,232.00 |
189037 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO | MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220014409 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/ABRIL/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,617.50 |
189037 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO | MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220014409 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/ABRIL/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,047.00 |
189037 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO | MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220014409 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/ABRIL/2009; FACTURAS: OFICIO | $261.75 |
189037 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO | MARTINEZ RODRIGUEZ CLOTILDE ROCIO.- CR 220014409 (1); REPOSICION DE CHEQUE POR PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/ABRIL/2009; FACTURAS: OFICIO | $4,252.00 |
189033 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS | MANJARREZ MARTINEZ JOSE DE JESUS.- CR 220014353 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. A MOTOR DE VEHICULO, ORDEN 4064.; FACTURAS: 0023 | $20,700.00 |
93450 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB1500 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-CI-067/08; FACTURAS: 1958 | $146,503.80 |
93450 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB1500 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-CI-067/08; FACTURAS: 1958 | $-43,951.14 |
93449 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1435 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 230 | $118,976.04 |
93449 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ | TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1435 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 230 | $-35,692.81 |
93448 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1434 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 322 | $171,121.09 |
93448 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1434 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 322 | $-128,340.82 |
93447 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1433 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 321 | $170,387.80 |
93447 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1433 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 321 | $-110,752.07 |
93446 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1430 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 252 | $458,152.11 |
93446 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1430 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-198/08; FACTURAS: 252 | $-229,076.06 |
93445 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CEELE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1426 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-033/09; FACTURAS: 0533 | $466,566.95 |
93445 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | Ceele Construcciones S.A. de C.V. | CEELE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1426 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-033/09; FACTURAS: 0533 | $-139,970.08 |
93444 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1425 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-012/09; FACTURAS: 019 | $322,705.27 |
93444 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1425 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-012/09; FACTURAS: 019 | $-96,811.58 |
93443 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1419 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0114 | $50,645.83 |
93443 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS S.A. DE C.V..- CR OPB1419 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-005/09; FACTURAS: 0114 | $-15,193.75 |
93442 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1417 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-033/09; FACTURAS: 1314 | $170,034.72 |
93441 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB1416 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2435 | $80,350.50 |
93441 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB1416 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2435 | $-24,105.15 |
93440 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1415 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 124 | $503,908.77 |
93440 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1415 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-020/09; FACTURAS: 124 | $-151,172.63 |
93439 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1414 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-320/08; FACTURAS: 623 | $123,388.88 |
93439 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1414 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-320/08; FACTURAS: 623 | $-61,694.44 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $189.20 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $56.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $1,984.44 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $98.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $99.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $2,375.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $101.75 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $86.25 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $2,226.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $264.50 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $165.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $101.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $1,380.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $69.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $195.61 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $179.66 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $2,875.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $111.97 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $100.48 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $655.50 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $3,036.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $188.60 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $64.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $831.16 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $364.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $1,870.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $132.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $1,994.79 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $174.31 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $196.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $170.15 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $4,226.25 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $439.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $91.02 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $116.50 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $99.30 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $152.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $86.20 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $45.11 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $3,036.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $142.60 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $360.01 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $9,360.54 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $70.52 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $731.67 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $195.50 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $1,040.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $57.50 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $195.61 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $115.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $546.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $170.40 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $87.60 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $23.35 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $97.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $98.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $500.02 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $10,051.26 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $120.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $1,276.50 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $517.50 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $1,326.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $136.50 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $1,898.05 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $139.60 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $331.20 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $110.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $1,242.00 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $195.61 |
93438 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 168,108, 12651, 2092, 3652, 77006, 77005, 13260, 214217, 213432, 31149, 3178, 3179, 1857349, 213558, 214216, 213653, 212412, 348113, 214824, 257417, 320165, 124994, 124993, 71214 | $10,940.76 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $347.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $390.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $221.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $1,094.80 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $321.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $341.55 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $48.20 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $13.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $94.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $98.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $242.08 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $282.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $364.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $294.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $13.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $183.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $517.50 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $719.80 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $78.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $13.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $155.30 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $91.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $139.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $13.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $59.44 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $196.65 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $235.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $69.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $195.50 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $142.90 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $273.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $333.50 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $148.70 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $19.70 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $229.46 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $198.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $741.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $130.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $29.07 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $40.44 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $191.27 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $1,052.04 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $208.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $33.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $71.62 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $926.90 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $104.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $1,354.21 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $273.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $476.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $173.90 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $65.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $92.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $202.15 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $221.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $244.51 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $143.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $702.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $87.25 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $112.67 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $341.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $63.66 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $69.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $402.50 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $182.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $152.61 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $13.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $187.45 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $34.90 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $45.30 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $104.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $13.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $230.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $366.49 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $253.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $322.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $385.25 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $481.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $17.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $48.50 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $244.51 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $1,380.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $187.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $99.38 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $92.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $57.50 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $161.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $341.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $220.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $17.30 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $24.90 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $399.14 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $17.91 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $1,638.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $223.60 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $28.20 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $78.10 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $338.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $1,380.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $783.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $78.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $121.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $224.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $470.50 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $13.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $13.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $230.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $69.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $273.70 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $335.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $92.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $144.40 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $76.25 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $1,644.50 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $98.97 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $689.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $101.83 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $364.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $195.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $256.45 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $147.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $121.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $78.85 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $119.99 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $110.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $942.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $92.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $1,086.75 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $542.80 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $17.76 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $1,035.59 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $80.50 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $399.00 |
93437 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: 6694, 201, 10151, 10249, 13280, 8009, 213066, 852022, 853361, 854729, 122751, 1414, 3933, S/N, 355717, 5300, S/N, 357353, 2841, 857521, S/N, 53895, 858409, 51, 225012, 36, | $34.90 |
93436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 | $287.50 |
93436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 | $2,748.50 |
93436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 | $3,878.25 |
93436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 | $4,013.50 |
93436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 | $402.50 |
93436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 | $253.00 |
93436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 | $253.00 |
93436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 | $402.50 |
93436 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221336 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3402, 3403, 3405, 3406, 3408, 3412, 3426 | $828.00 |
93435 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221325 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10714 | $4,476.95 |
93434 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220014380 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 114 | $20,061.75 |
93433 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014360 (1); SUMINISTRO DE 205 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. FCO RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 611376 | $908.15 |
93432 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220014359 (1); HONORARIOS DE LA PRIMERA QNCA. DE AGO. 2009; FACTURAS: RECIBIO | $5,345.50 |
93431 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220014357 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5274.; FACTURAS: 40032 Y 40037, 40270,71 Y 40281 | $127,350.91 |
93431 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220014357 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5274.; FACTURAS: 40032 Y 40037, 40270,71 Y 40281 | $200,097.79 |
93430 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014356 (1); COMPRA DE 1 HORNO DE MICROONDAS, ORDEN 5073.; FACTURAS: 10227 | $1,190.25 |
93429 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | MARTINEZ CASTRO OLGA | MARTINEZ CASTRO OLGA.- CR 220014354 (1); COMPRA DE 100 EJEMPLAR DE LA GACETA MPAL. ORDEN 4523.; FACTURAS: 10472 | $11,500.00 |
93428 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); GASTOS GENERADOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO JALSICO VIVE DEL 27 DE JUN. 2009; FACTURAS: 107, 114 | $102,258.00 |
93428 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PROYECTOS COMERCIALES GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); GASTOS GENERADOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO JALSICO VIVE DEL 27 DE JUN. 2009; FACTURAS: 107, 114 | $35,517.06 |
93427 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014348 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4769.; FACTURAS: 94166 A | $5,026.42 |
93426 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014344 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1796.; FACTURAS: 2361-2364 | $1,955.00 |
93425 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FEDATA, S.C. | FEDATA, S.C..- CR 220014342 (1); ESCRITURA PUBLICA NUMERO 685, CONTIENE LA COMPRA QUE HACE EL MPIO. DE GDL. EN MONTE ALBAN 2238; FACTURAS: 302 | $18,439.13 |
93424 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014340 (1); SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A VEHICULO, ORDEN 4325.; FACTURAS: 508 | $14,950.00 |
93423 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220014339 (1); COMPRA DE 2 BOMBAS HIDRAULICAS, ORDEN 5105.; FACTURAS: 10790 | $22,719.40 |
93422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014338 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 5637 Y 5590.; FACTURAS: 33566, 33567 | $4,702.35 |
93422 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014338 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, ORDEN 5637 Y 5590.; FACTURAS: 33566, 33567 | $815.84 |
93421 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE ARENA AMARILLA Y P.T.R. ORDEN 5645 Y 5241.; FACTURAS: 20585, 20596 | $287.50 |
93421 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE ARENA AMARILLA Y P.T.R. ORDEN 5645 Y 5241.; FACTURAS: 20585, 20596 | $31,171.44 |
93420 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014332 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10460, 10474 | $3,941.49 |
93420 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014332 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10460, 10474 | $4,930.18 |
93419 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 3839, DEL EQUIPAMENTO DE VOZ Y DATOS.; FACTURAS: A238 | $1,636,707.95 |
93418 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 4478 Y 2400.; FACTURAS: 38829, 38862 | $417,160.20 |
93418 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y TIPO EMULSION, ORDEN 4478 Y 2400.; FACTURAS: 38829, 38862 | $23,460.00 |
93417 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220014322 (1); COMPRA DE TABLA CON CLIP PLASTICO, ORDEN 5566.; FACTURAS: 104009 | $2,166.60 |
93416 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220014233 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES OC. 3421; FACTURAS: 6131, 6157 | $100,980.00 |
93416 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220014233 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES OC. 3421; FACTURAS: 6131, 6157 | $14,960.00 |
93415 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014232 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER HP; FACTURAS: 32388 | $3,767.40 |
93414 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014229 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 37692 | $253.00 |
93413 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014226 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5655 Y 5742.; FACTURAS: B 26815, B 26816 | $13,503.88 |
93413 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014226 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5655 Y 5742.; FACTURAS: B 26815, B 26816 | $1,482.35 |
93412 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 220014164 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 144151 | $17,820.80 |
93411 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 220014162 (1); SUMINISTRO Y APLICACION D/PASTA TEXTURIZADA,REJILLAS D/EXTRACCIO D/AIRE ACONDICIONADO,TAPAR COLUMNAS; FACTURAS: 0550 | $9,051.65 |
93410 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014161 (1); PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UN NO BREAK DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA DIRECCION DE SISTEMA; FACTURAS: 3516 | $3,105.00 |
93409 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220014159 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3397 | $1,288.00 |
93408 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014158 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23461, 23513 | $8,917.95 |
93408 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014158 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23461, 23513 | $8,959.97 |
93407 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014156 (1); COMPRA DE 2 VENTILADORES, ORDEN 4621.; FACTURAS: 2008 | $1,722.70 |
93406 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014155 (1); IMPRESION DE UNA LONA DEL "AJO FELIZ", 100 CARTELES, 1 LONA AUTOADHERIBLE Y 1 LONA "PHYSICAL LANE"; FACTURAS: 8206 | $6,670.00 |
93405 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014154 (1); COMPRA DE SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 5244 Y 5481.; FACTURAS: 01 534142, 01 534888 | $23,113.80 |
93405 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014154 (1); COMPRA DE SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE, ORDEN 5244 Y 5481.; FACTURAS: 01 534142, 01 534888 | $1,207.21 |
93404 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014152 (1); IMPRESION DE 1,000 INVITACIONES PARA EL EVENTO "PHYSICAL LANE" EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 8204 | $11,155.00 |
93403 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220014151 (1); COMPRA DE ACEITE PARA MOPE, ORDEN 5508.; FACTURAS: 4444 | $1,759.50 |
93402 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, | $8,638.68 |
93402 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, | $146,766.36 |
93402 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, | $12,844.40 |
93402 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, | $67,804.76 |
93402 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, | $1,659.80 |
93402 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, | $58,891.92 |
93402 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, | $5,516.00 |
93402 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014149 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5604 Y 5617.; FACTURAS: 92216,92522,, 92603, 92604, | $42,112.60 |
93401 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220014147 (1); COMPRA DE CRAYO PARA MARCADO Y GALONES DE TINTA NEGRA Y AZUL, ORDEN 5269.; FACTURAS: 16264 | $4,864.50 |
93400 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE BROCHAS, ORDEN 5484.; FACTURAS: 45690 | $1,892.44 |
93399 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014143 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3339 Y 5357.; FACTURAS: 215057, 222510 | $3,781.20 |
93399 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014143 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3339 Y 5357.; FACTURAS: 215057, 222510 | $2,501.25 |
93398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS PARA OFICINA, ORDEN 5576 Y 5666.; FACTURAS: 2126, 2127 | $12,847.28 |
93398 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V. | SOLUCION INTEGRAL EN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS PARA OFICINA, ORDEN 5576 Y 5666.; FACTURAS: 2126, 2127 | $18,653.64 |
93397 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 220014141 (1); COMPRA DE REP SET COMPLETO, ORDEN 5574.; FACTURAS: 0994 | $6,095.00 |
93396 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220014137 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS, ORDEN 1181, 1245 Y 1182.; FACTURAS: 16803, 16804 AL 16806, 16807 AL 16809 | $1,035.00 |
93396 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220014137 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS, ORDEN 1181, 1245 Y 1182.; FACTURAS: 16803, 16804 AL 16806, 16807 AL 16809 | $5,751.15 |
93396 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220014137 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS, ORDEN 1181, 1245 Y 1182.; FACTURAS: 16803, 16804 AL 16806, 16807 AL 16809 | $14,030.00 |
93395 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014135 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA, ORDEN 5688.; FACTURAS: 3204 | $157,435.00 |
93394 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NOTYFORMAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014132 (1); SERVICIO DE EDICION DE LA GACETA MUNICIPAL ORDINARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 92.; FACTURAS: 97858 | $5,067.19 |
93393 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220014131 (1); COMPRA DE CHOCLO PARA TRABAJO CON AGUJETAS, ORDEN 5156.; FACTURAS: P 6697 | $21,631.50 |
93392 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS SILANES, S.A.DE C.V. | LABORATORIOS SILANES, S.A.DE C.V..- CR 220014130 (1); COMPRA DE SUEROS, ORDEN 290.; FACTURAS: LF001247 | $132,000.00 |
93391 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 532489, 01 532704, 01 533240, 01 533241 | $1,697.09 |
93391 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 532489, 01 532704, 01 533240, 01 533241 | $30,316.88 |
93391 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 532489, 01 532704, 01 533240, 01 533241 | $44,633.00 |
93391 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2379.; FACTURAS: 01 532489, 01 532704, 01 533240, 01 533241 | $48,704.74 |
93390 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014124 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5394.; FACTURAS: 23067 | $473.69 |
93389 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014119 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5389 Y 5355.; FACTURAS: 293939, 293940 | $7,351.38 |
93389 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014119 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5389 Y 5355.; FACTURAS: 293939, 293940 | $8,834.07 |
93388 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014117 (1); COMPRA DE LLANTAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3425.; FACTURAS: GDL 207962 | $14,018.50 |
93387 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014115 (1); COMPRA DE 2 REFRIGERADOR Y 7 PERCHEROS, ORDEN 4334 Y 5358.; FACTURAS: 9354, 9414 | $9,545.00 |
93387 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014115 (1); COMPRA DE 2 REFRIGERADOR Y 7 PERCHEROS, ORDEN 4334 Y 5358.; FACTURAS: 9354, 9414 | $6,077.75 |
93386 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | MEJORAMIENTO URBANO | AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V..- CR 220014114 (1); COMPRA DE 2 VEHICULOS NUEVOS ,ORDEN 5285.; FACTURAS: 23930 Y 23931 | $206,107.99 |
93385 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | DEGASA, S.A. DE C.V..- CR 220014111 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5300.; FACTURAS: 71469 Y 71548 | $78,745.10 |
93384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220014110 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO VOLTEO, ORDEN 5332 Y 5331.; FACTURAS: 755, 757 | $5,152.00 |
93384 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220014110 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TIPO VOLTEO, ORDEN 5332 Y 5331.; FACTURAS: 755, 757 | $5,152.00 |
93383 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220014107 (1); PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UN PLOTER DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 23752 | $7,422.80 |
93382 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014105 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 5633.; FACTURAS: 35042 | $1,932.00 |
93381 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014101 (1); SUMINISTRO DE 321 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 00611455 | $1,422.03 |
93380 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014096 (1); SUMINISTRO DE 2362 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 611352 | $10,463.66 |
93379 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014090 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5483.; FACTURAS: 94103 A | $29,594.11 |
93378 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014085 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y FRANELA, ORDEN 5397.; FACTURAS: 32822 | $250.70 |
93377 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION CONSRUCCION | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 220014084 (1); COMPRA DE 25 TARJETAS DE MEMORIA "SD" PARA CAMARA DIGITAL, ORDEN 4956.; FACTURAS: MP 7047 | $2,587.50 |
93376 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220014082 (1); COMPRA DE RED SACAJOAS, MANERAL DE ALUMINIO Y MANGUERA; FACTURAS: 4163 | $2,242.97 |
93375 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220014081 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5557.; FACTURAS: 33238 | $358.00 |
93374 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014079 (1); COMPRA DE 220 CUCHILLOS BISTECERO, ORDEN 5686.; FACTURAS: A 2815 | $23,306.36 |
93373 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014075 (1); IMPRESION DE 1,500 INVITACIONES P/LA DIFUSION DEL EVENTO "ARTE POR LA TIERRA, GUADALAJARA 2009"; FACTURAS: 3643 | $2,070.00 |
93372 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014074 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR JULIO 2009; FACTURAS: 1608, 1607 | $3,016.00 |
93372 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014074 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR JULIO 2009; FACTURAS: 1608, 1607 | $472.00 |
93371 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014070 (1); MANTENIMIENTO DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3512 | $4,784.00 |
93369 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220014067 (1); COMPRA DE MOSCOBA PARA OFICIAL, ORDEN 1948.; FACTURAS: 8821 | $39,097.70 |
93368 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C..- CR 220014065 (1); PAGO DE ESTANCIA Y SERVICIOS DE CURSO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1206.; FACTURAS: A 3190 | $45,269.76 |
93367 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 | $5,520.00 |
93367 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 | $4,140.00 |
93367 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 | $5,520.00 |
93367 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 | $5,520.00 |
93367 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 | $4,140.00 |
93367 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 220014064 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1777.; FACTURAS: 3174,3166,3169, 3158,3149,3147, 3165,3180,3196, 3207,3205,3204, 3124,3135,3134, 3172,3168,3167 | $5,520.00 |
93366 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220014062 (1); LIMPIEZA MENSUAL DE CANDILES EN AREA DE PASILLOS PLANTA ALTA Y BAJA DE PALACIO MPAL.ORDEN 5629.; FACTURAS: 1049 | $7,475.00 |
93365 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220014061 (1); SERVICIO DE PULIDO MENSUAL DE PISOS, MES DE JULIO, ORDEN 1660.; FACTURAS: 1048 | $14,375.00 |
93364 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220014060 (1); COMPRA DE 1 RELOJ CHECADOR, ORDEN 4781.; FACTURAS: B 26787 | $4,924.70 |
93363 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220014058 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 35397 | $5,822.45 |
93362 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220014054 (1); PRIMERA ESTIMACION DEL 25% SOBRE ORDEN DE COMPRA 450, CONSULTORIA P/REVISION DE PLANES PARCIALES.; FACTURAS: 1008 | $402,262.65 |
93361 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220014043 (1); COMPRA DE VENTILADORES, MESA MULTIUSOS Y SILLAS DE VISITA, ORDEN 4904.; FACTURAS: 5519 | $4,140.00 |
93360 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220014037 (1); CENTRO DE CARGA PARA AUDIO, ORDEN 5562.; FACTURAS: 4070 | $176,134.00 |
93359 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013977 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5485; FACTURAS: A 76810 | $6,858.60 |
93358 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220013910 (1); CALCOMANIAS PARA AUTOS ABANDONADOS EN VIA PUBLICA, ORDEN 5376.; FACTURAS: 0148 | $2,392.00 |
93357 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013889 (1); SERVICIO DE VIDEO T.V. PARA SU DIFUSION, ORDEN 5581.; FACTURAS: 1628 | $69,243.00 |
93356 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220011976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 3674.; FACTURAS: 4248 | $2,064.71 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $50.00 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $1,100.00 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $4,473.50 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $1,545.00 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $850.00 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $165.60 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $575.00 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $11,270.00 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $55.60 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $6,000.00 |
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93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $182.00 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $270.00 |
93355 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400015 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 1425, 0439, 0430, 0443, 1435, 0444, 1767, 0002599, 4313, 0002788, 0048, 5204, 2290, 4520, 125203, | $920.00 |
1506 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1429 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1813 | $822,444.21 |
1506 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1429 (5); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-208/08; FACTURAS: 1813 | $-246,733.26 |
1505 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0962 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-AD-046/08; FACTURAS: 313 | $278,600.43 |
1505 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0962 (5); PAGO DE LA EST.4 OPG-R33-EQP-AD-046/08; FACTURAS: 313 | $-96,015.00 |
131 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1499 (20); PAGO DE MATERIAL PARA CURSO DE FUTBOL, PARQUE EL DEAN.; FACTURAS: 1224 | $1,589.90 |
130 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1498 (20); 2DO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE FORMACION DE VALORES Y ARTESANIAS PROY. 14039-001 SAUZ; FACTURAS: 206 | $16,959.00 |
129 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERDADEIRO S.A. DE C.V. | VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1476 (20); PAGO DE MATERIAL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PARQUE DEAN; FACTURAS: 0765 | $9,942.90 |
128 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERDADEIRO S.A. DE C.V. | VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1475 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0762 | $9,942.90 |
127 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1474 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER FORMACION DE VALORES Y ARTESANIAS PROYECTO 14039-002 DEAN; FACTURAS: 204 | $16,959.00 |
126 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1473 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER FORMACION DE VALORES PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 208 | $9,945.00 |
125 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1472 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-007 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0060 | $10,488.00 |
124 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1471 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-005 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0056 | $10,488.00 |
123 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | INIVER COMER S.A. DE C.V. | INIVER COMER S.A. DE C.V..- CR OPB1470 (20); PAGO DE MATERIAL TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA ENTRE VECINOS PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 6094 | $9,998.68 |
122 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | INIVER COMER S.A. DE C.V. | INIVER COMER S.A. DE C.V..- CR OPB1469 (20); PAGO DE MATERIAL PARA TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA ENTRE VECINOS PARQUE RIO NI; FACTURAS: 6148 | $9,998.68 |
121 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | INIVER COMER S.A. DE C.V. | INIVER COMER S.A. DE C.V..- CR OPB1468 (20); MATERIAL PARA TALLER FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA ENTRE LOS VECINOS PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 6089 | $9,998.68 |
120 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERDADEIRO S.A. DE C.V. | VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1467 (20); PAGO DE MATERIAL PROYECTO 14039-003 PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 0764 | $9,942.90 |
119 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERDADEIRO S.A. DE C.V. | VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1466 (20); PAGO DE MATERIAL PROYECTO 14039-008 PARQUE LINEAL LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0763 | $9,942.90 |
118 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1465 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-006 ESPACIO PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0058 | $5,244.00 |
117 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1464 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE FORMACION DE VALORES Y ARTESANIA PROYECTO 14039-001 SAUZ; FACTURAS: 205 | $16,959.00 |
116 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1463 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO BASQUETBOL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0024 | $9,000.00 |
115 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1462 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROYECTO 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0026 | $9,000.00 |
114 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1461 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-007 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 0059 | $10,488.00 |
113 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1460 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE FORMACION DE VALORES PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 207 | $9,945.00 |
112 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1459 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS DEL PROYECTO 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 057 | $5,244.00 |
111 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1458 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL DEL PROYECTO 14039-004 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0027 | $9,000.00 |
110 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1453 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROY. 14039-008 ESPACIO LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0024 | $10,713.00 |
109 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1450 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALELR TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-008 ESPACIO LOMAS DEL PARAIS; FACTURAS: 0023 | $10,713.00 |
108 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1448 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 217 | $7,662.00 |
107 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1445 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-007 ESPACIO LOMAS DEL PEDREGAL; FACTURAS: 020 | $9,000.00 |
83 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR OPB1457 (17); COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.; FACTURAS: 27602 | $89,689.65 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1427 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0842 | $653,880.21 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GARCIA ROMERO ERIKA | GARCIA ROMERO ERIKA.- CR OPB1427 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-IHS-LP-076/09; FACTURAS: 0842 | $-196,164.06 |
81 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1420 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0134 | $570,250.82 |
81 | Detalle Factura de click aquí | 18/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB1420 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-067/09; FACTURAS: 0134 | $-171,075.25 |
93354 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014404 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/2009; FACTURAS: OFICIO | $4,194,434.56 |
93353 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014401 (1); APORTACIONES DE RETROACTIVOS DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,312.78 |
93352 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014400 (1); APORTACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,016,593.18 |
106 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ RODRIGUEZ SONIA | LOPEZ RODRIGUEZ SONIA.- CR OPB1456 (20); LIBROS PARA EL TALLER DE LA RELACION EN PAREJA PROYECTO 14039-001 ESPACIO PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 252 | $42,336.00 |
105 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ RODRIGUEZ SONIA | LOPEZ RODRIGUEZ SONIA.- CR OPB1455 (20); LIBROS PARA EL TALLER DE RELACION EN PAREJA DEL PROYECTO 14039-003 ESPACIO PARQUE DEPORTIVO RIO NILO; FACTURAS: 257 | $25,326.00 |
104 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1454 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-002 ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0054 | $13,110.00 |
103 | Detalle Factura de click aquí | 17/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1452 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO BASQUETBOL PROYECTO 14039-002 ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0023 | $9,000.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $378.40 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $291.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $283.53 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $129.01 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $900.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $629.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $1,047.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $60.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $106.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $4.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $11.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $210.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $385.50 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $81.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $150.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $129.01 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $456.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $17.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $675.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $152.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $174.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $620.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $566.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $208.00 |
189032 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS | RAMIREZ BARRETO JOSE ELIAS.- CR 220014063 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE DE JULIO Y AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 287198, 287348, 288137, 97501, 23658, 12295, 4622, 44942, 43501, 2728, BAAIE-3880, BAAIE-2747, 499, 3748, 357376, 358760, 1371, 267567, HN/161 | $1,032.00 |
189031 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220014120 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP.A LA 1ER.QNA. DE AGOSTO 2009,DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS.; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
189030 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014139 (1); COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ORDEN 5329.; FACTURAS: G 02381 | $36,252.60 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ATENCION A QUEJAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,930.40 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $24,315.60 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | AUDITORIA OBRA PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,707.16 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,667.29 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PREVENCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $43,993.57 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,582.32 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,709.60 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | MEJORA REGULATORIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,160.39 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | GOBIERNO ELECTRONICO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,645.45 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,523.25 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. CONTRALORIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,203.01 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $38,558.56 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $69,321.62 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | TALLERES CULTURALES MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,318.12 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $25,366.86 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,121.44 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $55,521.72 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. GRAL EDUCACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15,519.17 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $121,231.21 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,197.93 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,580.16 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CULTURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,432.89 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIFUSION CULTURAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $70,552.16 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $66,418.75 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $31,154.28 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15,639.65 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,625.89 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ACCION COMUNITARIA PAC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,319.81 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $18,182.04 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $26,256.31 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | MEJORAMIENTO URBANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $84,500.25 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTROL ANIMAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,252.99 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SALUD MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,845.40 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $16,700.58 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION MEDICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $444,525.06 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $66,128.20 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $47,609.88 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PANTEONES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $57,310.69 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,364.05 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,549.11 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $196,744.17 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $45,227.80 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,604.06 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $35,117.32 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,382.61 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,700.68 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,329.84 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,298.04 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,140.62 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BOMBEROS Y PROTECCION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,782.05 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $220,376.56 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. TECNICA INSPECCION BOMBEROS Y PROT CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,997.35 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $36,626.81 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,526.78 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,434.64 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,218.69 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $130,246.51 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,630,526.15 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $53,897.80 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. TURISMO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $21,349.42 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,443.59 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR PADRON Y LICENCIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $40,217.69 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $47,396.61 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR DE MERCADOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $149,851.67 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPTO. TIANGUIS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $40,376.08 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $48,447.46 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VERIFICACION VEHICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $48,612.70 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PROVEEDURIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $22,514.16 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SISTEMAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $50,476.08 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,309.99 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | FOMENTO A LA INVERSION | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,937.31 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $646,600.07 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $27,672.51 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,654.83 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ADM Y EVALUACION SALARIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,119.46 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $42,654.43 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR ADM B PATRIMONIALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $34,327.03 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $23,852.61 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION INGRESOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $132,783.84 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,805.82 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE GLOSA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $9,308.33 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE CONTABILIDAD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,028.21 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $52,689.74 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | COMUNICACION SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $26,755.22 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | RELACIONES PUBLICAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $25,831.07 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VINCULACION POLITICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,715.79 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CONTACTO CIUDADANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,447.41 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $223,054.48 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,521.74 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $27,867.06 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | ARCHIVO MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $17,193.92 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGISTRO CIVIL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $96,399.25 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,700.07 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,730.95 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | SECRETARIA PARTICULAR | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,264.40 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 15 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,365.93 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 16 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,315.06 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 17 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,880.88 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 18 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,053.83 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 19 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,350.86 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $31,515.60 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 09 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,994.66 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 10 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,705.65 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 11 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,503.74 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 12 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,940.77 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 13 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,125.46 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 14 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,539.87 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 03 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,952.84 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 04 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,198.87 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 05 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,632.44 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 06 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,885.35 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 07 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,549.22 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 08 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,077.72 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 01 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,266.42 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | REGIDURIA 02 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,696.24 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR JURIDICO CONSULTIVO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,022.62 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR CONTROL DE PROCESOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $4,201.20 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $40,314.22 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $21,919.79 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. PARQUES Y JARDINES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $429,326.41 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,355.81 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $80,427.61 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $10,149.13 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | VISITADURIA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,851.57 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | D. SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,216.59 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $23,031.50 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | JURIDICO CONTENCIOSO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $19,087.95 |
189029 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | AUDITORIA A DEPENDENCIAS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014123 (1); PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $12,147.09 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $69.00 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $126.00 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $1,993.94 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $200.61 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $345.00 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $42.00 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $98.00 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $1,929.83 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $56.00 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $84.00 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $154.00 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $1,932.00 |
189028 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA | ZUNIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010005 (1); COMRPAS POR FORNDO REVOLVENTE PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; FACTURAS: 122883, 122962, 123870, 124346, 124350, 124883, A63259, 6962, 8819, 126156, A63510, 6230, A64024 | $84.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $250.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $256.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $563.50 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $195.50 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $115.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $170.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $40.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $260.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $296.40 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $150.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $598.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $40.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $520.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $400.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $60.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $185.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $184.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $224.00 |
189027 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGANADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 49138, 49136, 120218, 13198, 426, 23561, 238051, 546, 554, 566, 570, 14627, 1267, 260, 265, 4 | $520.00 |
189026 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014140 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5387 Y 4799.; FACTURAS: 84921, 84922 | $4,134.94 |
189026 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014140 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5387 Y 4799.; FACTURAS: 84921, 84922 | $680.69 |
189025 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ NAVARRO JOSE MANUEL | GONZALEZ NAVARRO JOSE MANUEL.- CR 220014138 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 564/09 OFICIO 765/09 DEL TESORERO; FACTURAS: RECIBO | $5,626.50 |
189024 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014134 (1); SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO, ORDEN 5759.; FACTURAS: 0460 | $14,499.99 |
189023 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RECUBRIMIENTOS ELECTROESTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | RECUBRIMIENTOS ELECTROESTATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014127 (1); COMPRA DE 30 BROCHAS DE 2" ORDEN 4846.; FACTURAS: 559 | $486.80 |
189022 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014122 (1); RENTA DE SALON PARA EVENTO RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR, ORDEN 5630.; FACTURAS: A 10743 | $21,000.00 |
189021 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220014112 (1); COMPRA DE ARBOLES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4443.; FACTURAS: 0133 | $622,830.00 |
189020 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220014099 (1); IMPARTICION DE DIEZ TALLERES INFANTILES DE APRECIACION MUSICAL.; FACTURAS: 0007 | $8,400.00 |
189019 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014097 (1); PRESENTACION ARTISTICA DEL MAGO GOZNER Y PAYASOS EL DIA 25/07/2009 EN COL. POLANCO.; FACTURAS: 335 | $6,300.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $125.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $69.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $76.50 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $348.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $378.01 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $39.57 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2408 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $284.66 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $952.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VISITADURIA | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $782.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $1,037.95 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $193.30 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $53.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $678.14 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $129.85 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $475.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $1,520.30 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $1,190.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $319.70 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $439.00 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $174.01 |
189018 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300012 (1); REPOSICION DE DECIMO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA1569910, POSA1837701, POSA11963790, POSA1978479, 3512, 47324, HTD 3062, HTD 3463, CIN 1122, C 7580, CIN 1298, 30688, 20532 A, 20535 A, 30521, 65 006213, 11776, | $999.56 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $523.25 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $38.90 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $120.01 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $75.00 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $32.40 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $156.40 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $517.44 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $1,955.00 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $156.40 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $677.13 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $60.00 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $215.28 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $156.40 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $269.58 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $130.00 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $851.00 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $1,725.00 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $40.02 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $76.00 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $110.00 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $38.90 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $144.23 |
189017 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 8872, 145335, 1985, 3770, S/N, 19146, 1324, 145434, 2041, 19158, 3799, 8987, 218918, 19193, 2401 | $805.00 |
189016 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220014126 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 025 | $3,162.50 |
189015 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220014125 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 101 | $9,200.00 |
189014 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220014121 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP.A LA 1ER.QNA.DE AGOSTO 2009,DEPTO.DE ESTIMACIONES Y PROCESOS.; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
189013 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220014118 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS CORRESP.A LA 1ER.QNA. DE AGOSTO 2009,DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS.; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
189012 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220014116 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO CORRESP.A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO 2009, DEPTO. ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
189011 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014109 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02387 | $1,067.20 |
189010 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014108 (1); GASTOS EN VIAJE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON EL 24 DE MARZO DEL DR. MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO.; FACTURAS: 837901, 15906 MH, RECIBO | $300.00 |
189010 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014108 (1); GASTOS EN VIAJE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON EL 24 DE MARZO DEL DR. MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO.; FACTURAS: 837901, 15906 MH, RECIBO | $490.00 |
189010 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014108 (1); GASTOS EN VIAJE A LA CD. DE MONTERREY NUEVO LEON EL 24 DE MARZO DEL DR. MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO.; FACTURAS: 837901, 15906 MH, RECIBO | $77.00 |
189009 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220014102 (1); IMPARTICION DE TALLERES INFANTILES DE APRECIACION CINEMATOGRAFICA.; FACTURAS: 0210 | $4,600.00 |
189008 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GONZALEZ DURAN VAZQUEZ LUIS | GONZALEZ DURAN VAZQUEZ LUIS.- CR 220014098 (1); REALIZACION DE CINCO CONFERENCIAS AMBIENTALES PARA NIÑOS.; FACTURAS: A 309 | $5,750.00 |
189007 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014091 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION DEL 01/08/2009 EVENTO "EL AJO FELIZ"; FACTURAS: 0012 | $11,500.00 |
189006 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220014088 (1); REALIZACION DE DOCUMENTACION AUDIO VISUAL DE LA EXPOSICION CONCIERTO DE MUERTOS PARA VIVOS; FACTURAS: 0245 | $8,050.00 |
189005 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014086 (1); REEMBOLSO POR IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA EN EL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 015 | $5,750.00 |
189004 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220014071 (1); COMPRA DE ESMALTE ROJO Y MARRONES Y TRANSPARENTE, ORDEN 5186.; FACTURAS: 0680 G | $20,752.61 |
189003 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220014059 (1); COMPRA DE THINER STD PARA CULTURA; FACTURAS: 0548 | $341.52 |
189002 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220014057 (1); COMPRA DE PLANTAS Y FLORES; FACTURAS: 0132 | $982,060.00 |
189001 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220014048 (1); COMPRA DE 10 PORTAFOLIOS, ORDEN 5430.; FACTURAS: 5838 | $3,796.04 |
189000 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE | DIAZ MAGALLANES GUADALUPE.- CR 220013973 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, ORDEN 5334.; FACTURAS: 0009 | $10,952.38 |
188999 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | SISTEMAS | ITESO, A.C. | ITESO, A.C..- CR 220010372 (1); SERVICIO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, ORDEN 3706.; FACTURAS: 62629 A | $35,259.98 |
102 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO.- CR OPB1449 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE FORMACION DE VALORES Y ARTESANIA PROY. 14039-002 EL DEAN; FACTURAS: 203 | $16,959.00 |
100 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1447 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-004 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0046 | $10,488.00 |
99 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ RODRIGUEZ SONIA | LOPEZ RODRIGUEZ SONIA.- CR OPB1446 (20); LIBROS PARA EL TALLER DE LA RELACION EN PAREJA PARA EL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 259 | $42,336.00 |
98 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1444 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-006 DEL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 018 | $9,000.00 |
97 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1443 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-004 ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 016 | $9,000.00 |
96 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL | GOMEZ MENDEZ ANA ISABEL.- CR OPB1442 (20); 1ER PAGO SERVICIO SPROFESIONALES CURSO DE BASQUETBOL PROYECTO 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0025 | $9,000.00 |
95 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1441 (20); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO CUENTA CUENTOS DEL PROYECTO 14039-003 DEL PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 0052 | $13,110.00 |
94 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1407 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO INTEGRAL 14039-002DEL ESPACIO PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0055 | $13,110.00 |
93 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1399 (20); 2DO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO 14039-003 DEL ESPACIO PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 0053 | $13,110.00 |
92 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1413 (20); 1ER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-002 ESPACIO EL DEAN; FACTURAS: 214 | $7,662.00 |
91 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V..- CR OPB1412 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER LA RELACION EN PAREJA, EL PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 4332 | $6,703.35 |
90 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GOUGLE S.A. DE C.V..- CR OPB1411 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER LA RELACION EN PAREJA, PROYECTO 14039-002 DEL PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 4411 | $6,703.35 |
89 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1406 (20); 2DO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 215 | $7,662.00 |
61 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO | BORROEL YAÑEZ JUAN PEDRO.- CR 220014128 (18); COMPRA DE 5 PINTARRONES, ORDEN 5316.; FACTURAS: 1575 | $9,200.00 |
60 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (18); COMPRA PANTALLA C/TRIPE ORDEN 5328; FACTURAS: 10231 | $13,324.99 |
59 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013984 (18); SERVICIO DE CURSO TECNICAS DE FUNCION POLICIAL, ORDEN 5518.; FACTURAS: 1511 A, 1510 A | $50,000.00 |
59 | Detalle Factura de click aquí | 14/08/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013984 (18); SERVICIO DE CURSO TECNICAS DE FUNCION POLICIAL, ORDEN 5518.; FACTURAS: 1511 A, 1510 A | $5,499.99 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $109.90 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $69.86 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $277.73 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $1,690.00 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $198.29 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $571.10 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $15.90 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $575.00 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $139.00 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $155.70 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $298.00 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $884.57 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $89.70 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $269.00 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $540.47 |
188998 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO | DAVILA SANCHEZ LUIS ROBERTO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 537,826, 592,668, 700,588, 001595, 1,073,849, 1,264,080, 23371, 1,317,191, 1,317,105, 1,317,419, 38279, 1,643,067, 122496, 1,756,461, 38414, 14212 | $49.90 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $128.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $91.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $347.20 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $95.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $190.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $77.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $176.91 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $1,162.70 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $74.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $70.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $109.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $88.45 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $928.62 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $88.45 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $168.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $500.25 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $28.06 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $52.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $38.20 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $166.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $120.00 |
188997 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS | RIVERA GALLEGOS FELIPE DE JESUS.- CR 39010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 2009; FACTURAS: 6P0014042, 46504, 46956, 5724, 4082, BADBI1125, 421, 1028, 2992, 25608, A84875, 5358, 1165, 7376, L49187, 3514, 47199, F14138, F14131, POSA1915013, 0632, F14 | $96.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $133.40 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $700.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $162.91 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $700.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $700.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $65.99 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $10.01 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $48.11 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $17.97 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $1,199.42 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $120.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $700.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $266.92 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $1,472.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $281.83 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $70.90 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $358.52 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $700.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $68.60 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $82.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $14.10 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $148.35 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $80.35 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $579.27 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $700.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $563.56 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $817.72 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $278.74 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $66.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $700.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $28.99 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $11.99 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $59.00 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $20.01 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $3.08 |
188996 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010011 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3978, 2469, 299287, 13963, 36843, 8948, 8932, 950466, 1085, 27951, 1614, 153, 8693, 4232094, 2764, 8337, 15756, 8341, 28186, 45126, 8238, 2 | $107.77 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $413.53 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $920.00 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $1,010.01 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $218.51 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $300.00 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $1,620.02 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $517.50 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $51.75 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $169.00 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $615.00 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $437.00 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $138.00 |
188995 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIO POPULARES; FACTURAS: 56031, 7117, 170187, 0537, 1531, 1254, 008, 0140, 118826, 71055, 0186, 011, 7255 | $862.50 |
188994 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL | $220.20 |
188994 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL | $70.00 |
188994 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL | $65.00 |
188994 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL | $617.50 |
188994 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL | $88.00 |
188994 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL | $247.60 |
188994 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL | $323.00 |
188994 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL | $144.00 |
188994 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON | TAMEZ GUAJARDO MACEDONIO SALOMON.- CR 26010008 (1); GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MAYO AL 3 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 537, CCO458428, 2032, 4378, GCTE13373, CCO594451, 1292, 2051, AFW286472, AFW286473, HTD1522, POSA1.102.014, POSA1.102.037, CACE8189, CRL | $67.50 |
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188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $196.00 |
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188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $871.12 |
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188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $182.10 |
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188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $45.09 |
188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $1,301.20 |
188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $56.00 |
188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $65.00 |
188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $1,936.60 |
188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $1,889.00 |
188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $589.00 |
188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $18.89 |
188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $147.00 |
188993 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO AL 20 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: D 50977, POSA2 010 722, A 63141, A 62820, 18615, 2117, 8940, 1567, 167202, 7139, 428382, GMUSB 122866, GMUSB 121747, GMUSB 121 | $109.90 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $958.30 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $47.83 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $2,041.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $40.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $60.00 |
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188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $478.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $55.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $767.59 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $1,500.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $215.90 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $45.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $100.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $170.20 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $160.70 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $69.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $1,500.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $319.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $547.23 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $92.05 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $249.00 |
188992 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 24400004 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 10049, 1012566, GMUSB 120598, G 9638, 89401 A, Y 945405, P0SA1,384,316, 210186, 1000000100348113, AAD 0000909, AAD 0000901, AAD 0002604, P0SA2,489,773, 220-A-0000 | $50.00 |
188991 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 124210, 124224, 124274 | $2,661.64 |
188991 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 124210, 124224, 124274 | $1,264.99 |
188991 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24221328 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 124210, 124224, 124274 | $1,264.99 |
188990 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21517 | $471.50 |
188989 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1828 | $724.50 |
188989 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221323 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1826, 1828 | $1,587.00 |
188988 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14211, 14214, 14215 | $3,715.65 |
188988 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14211, 14214, 14215 | $3,903.10 |
188988 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221314 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14211, 14214, 14215 | $4,643.70 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $2,998.05 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $7,786.65 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $292.45 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $1,320.02 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $4,612.65 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $1,299.50 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $7,757.90 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $6,471.05 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $8,208.59 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $2,518.50 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $805.00 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $914.25 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $6,355.93 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $2,571.40 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $4,459.70 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $3,455.75 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $3,734.97 |
188987 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221309 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 453, 449, 492, 493, 495, 497, 500, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 514, 517 | $1,236.25 |
188986 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 930, 931, 932, 933 | $517.50 |
188986 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 930, 931, 932, 933 | $517.50 |
188986 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 930, 931, 932, 933 | $517.50 |
188986 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO.- CR 24221305 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 930, 931, 932, 933 | $1,035.00 |
188985 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2326 | $1,635.00 |
188985 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221302 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2324, 2326 | $440.00 |
188984 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 | $517.50 |
188984 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 | $0.01 |
188984 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 | $920.00 |
188984 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 | $345.00 |
188984 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 | $460.00 |
188984 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 | $1,150.00 |
188984 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 | $575.00 |
188984 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221229 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 876, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 915 | $5,232.49 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $125.30 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $119.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $71.50 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $16.50 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $173.20 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $430.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $206.70 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $106.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $657.40 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $318.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $185.90 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $16.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $158.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $717.22 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $1,107.93 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $118.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
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188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $1,075.32 |
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188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $83.49 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $47.70 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $100.20 |
188983 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010020 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EJERCIDOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 357813, 477104, 477036, 476367, 5382, 472387, 471052, 471445, 471889, 475397, 472740, 473304, 474100, 474805, | $11.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $1,098.25 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $25.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $333.50 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $50.00 |
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188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $370.00 |
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188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $25.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $70.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $287.50 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $342.90 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $38.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $207.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $50.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $25.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $25.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $250.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $30.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $20.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $50.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $104.67 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $143.75 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $966.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $57.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $16.00 |
188982 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE JULIO; FACTURAS: 13025, 23489, 31967, 54447, 291, 236467, 23475, 350714, CACB5791, 121131, 353732, 25055, 5043, 49183, 169094, 5077, 98050, 5155, 173423, 52 | $724.50 |
188981 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 | $399.97 |
188981 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 | $690.00 |
188981 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 | $784.00 |
188981 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 | $184.79 |
188981 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 | $350.00 |
188981 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 | $518.00 |
188981 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 | $69.00 |
188981 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 | $742.00 |
188981 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200045 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DIA 15 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 117209, 4523, 121130, 180, 1241110, 4545, 125949, 2296, 3719 | $264.50 |
188961 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD | CAMACHO OROZCO JOSE TRINIDAD.- CR 220014073 (1); DISEÑOS PARA EL PROGRAMA " AQUI FALTA UN ARBOL" Y "CUIDA NUESTRA CIUDAD"; FACTURAS: 422 B | $12,595.24 |
188960 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARIOS MORONES MARIA ELENA | LARIOS MORONES MARIA ELENA.- CR 220014066 (1); IMPARTICION DE 2 TALLERES DENOMINADOS "MIRADA Y OBJETO" EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA; FACTURAS: 0016 | $6,297.62 |
188959 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL | INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL.- CR 220014042 (1); INST. JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL,PARCIAL P/EJERCICIO 2009 DE ESTAC.SUBTERRANO DE LA PLAZA GDL.; FACTURAS: 0823 | $2,500,000.00 |
188954 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220014006 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LARVA DEL 9 Y 16 DE JULIO 2009; FACTURAS: 734 | $3,496.00 |
188953 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V. | IDEAS EXPUESTAS, S.A. DE C.V..- CR 220014004 (1); SERVICIO DE TOLDOS, SILLAS, TABLONES PARA 25 DE JULIO 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 769 | $9,901.50 |
188952 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220014001 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA FINA, ORDEN 5685.; FACTURAS: Q 14967 | $4,002.00 |
188951 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ENRIQUEZ BORBON EFREN | ENRIQUEZ BORBON EFREN.- CR 220014000 (1); SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO, ORDEN 4628.; FACTURAS: 0005 | $37,191.00 |
188950 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220013997 (1); PUBLICACION EN EL MEDIO DE COMUNICACION PERIODICO SOLO OFERTAS EVENTO VIVE EL CENTRO; FACTURAS: 10087 | $10,920.00 |
188949 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RIVAS BENAVIDES FILEMON | RIVAS BENAVIDES FILEMON.- CR 220013995 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 92/09 OFICIO 628/09; FACTURAS: RECIBO | $665.50 |
188948 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220013993 (1); SUBSCRIPCION AL PERIODICO OCHO COLUMNAS DEL 23 DE JULIO 2009 AL 23 DE ENERO 2010; FACTURAS: 31320 | $800.00 |
188947 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MORALES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | MORALES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220013991 (1); RECITAL DE PIANO DEL EVENTO CULTURAL EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO DEL 17 DE JUL. 2009; FACTURAS: 307 | $2,190.48 |
188946 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220013987 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 349 | $30,000.00 |
188943 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220013976 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5556.; FACTURAS: 131112 | $1,035.00 |
188942 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013964 (1); COMPRA DE PASTO ALFOMBRA Y TAPETE, ORDEN 2857.; FACTURAS: 0129 | $29,476.50 |
188941 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO | HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO.- CR 220013963 (1); CAMPAMENTO DE VERANO 2009 AL AIRE LIBRE, ORDEN 5251.; FACTURAS: 0552 | $40,020.00 |
188940 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. | SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220013957 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD ENFRIADORA DE AIRE, ORDEN 4690.; FACTURAS: 3101 | $1,667.50 |
188939 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 220013952 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE; FACTURAS: 1747 | $908.50 |
188938 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220013951 (1); 32 SERVICIOS DE BANQUETES DESAYUNO P/DECIMA SEPTIMA SESION ORDINIARIA D/CONSEJO D/PROM.ECONOMICA; FACTURAS: 1288 | $5,446.40 |
188937 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | YALIERCP, S.A. DE C.V. | YALIERCP, S.A. DE C.V..- CR 220013948 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MONITOR CARDIACO DE LA UNIDAD MED. DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 7459 | $4,485.00 |
188936 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO | $1,053.00 |
188936 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO | $150.00 |
188936 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO | $250.00 |
188936 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO | $220.00 |
188936 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO | $240.00 |
188936 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO | $626.00 |
188936 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO | $230.00 |
188936 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013947 (1); VIATICOS DEL DIRECTOR PARA EL EVENTO DE JALISCO ES MEXICO EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 104008, 12847, 37239, RECIBO, 33027, RECIBO, 0111, RECIBO | $150.00 |
188935 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | REGISTRO CIVIL | ENRIQUEZ BORBON EFREN | ENRIQUEZ BORBON EFREN.- CR 220013945 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO, ORDEN 4473.; FACTURAS: 0004 | $53,820.00 |
188933 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220013942 (1); PERIODICO SOLO OFERTAS DE LA EDICION 826 DEL 24 AL 30 DE JUL. 2009 EVENTO VIVE EL CENTRO; FACTURAS: 9971 | $10,920.00 |
188932 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEJORADA ELLER ALBERTO | MEJORADA ELLER ALBERTO.- CR 220013937 (1); HONORARIOS DE DISEÑO Y ELABORACION DISFRAZ SANQUERO DEL ARBOL PARA CULTURA; FACTURAS: 003 | $12,595.24 |
188931 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013932 (1); IMPRESIONES DE LIBROS CON LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL TIANGUIS CULTURAL; FACTURAS: 674 | $10,062.50 |
188930 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013931 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN PASEO CHAPULTEPEC Y JUSTO SIERRA DEL 25 DE JUL. 2009; FACTURAS: 746 | $11,500.00 |
188929 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013929 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA JUEVES DE GARAGE EN LARVA DEL 23 DE JUL. 2009; FACTURAS: 748 | $1,748.00 |
188928 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUTE-PROYECTOS, S.C. | LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220013928 (1); PRESENTACIONES DE TALLERES DE CIENCIA DEL 12 , 17 Y 19 DE JULIO 2009; FACTURAS: 104 | $8,385.40 |
188927 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013927 (1); PRESENTACION DE TRES TALLERES DENOMINADOS INICIA UN CUENTO POR JUNIO 2009; FACTURAS: 002 | $4,500.00 |
188926 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013926 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 30 DE JULIO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 011 | $11,500.00 |
188925 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013925 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE LA COMPAÑIA DE TITERES LA CUCARACHA DEL 6 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 005 | $5,000.00 |
188924 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220013923 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE FINCA UBICADA EN BELEN 220 DEL 12/MAYO AL 09/JUN/09; FACTURAS: 12078 | $203.00 |
188923 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BETANCOURT MENDIOLA JOSE ANTONIO | BETANCOURT MENDIOLA JOSE ANTONIO.- CR 220013921 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,765.82 |
188922 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON | ESTRADA RIVERA VICTOR RAMON.- CR 220013920 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SINDICATURA, ORDEN 5595.; FACTURAS: 159 | $7,705.00 |
188921 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL | MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220013915 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE INTRODUCCION AL ARTE SONORO DEL 24 AL 26 DE FEB. 2009; FACTURAS: 242 | $11,500.00 |
188920 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGIDURIA 14 | OLIVARES FLORES GRACIELA | OLIVARES FLORES GRACIELA.- CR 220013914 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $717.08 |
188919 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUTE-PROYECTOS, S.C. | LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220013913 (1); CUATRO PRESENTACIONES DE TALLERES DE CIENCIA EN CENTROS CULTURALES DEL 20, 23, 24 Y 27 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 105 | $6,708.30 |
188918 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGIDURIA 14 | FLORES PUGA FATIMA AMPARO | FLORES PUGA FATIMA AMPARO.- CR 220013911 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $584.66 |
188917 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGIDURIA 10 | LOPEZ PULIDO MARIA DE JESUS | LOPEZ PULIDO MARIA DE JESUS.- CR 220013908 (1); REPOSICION DE PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $584.66 |
188916 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | REGIDURIA 18 | SCHIAVON LEGORRETA CHRISTIAN VIRIDIANA | SCHIAVON LEGORRETA CHRISTIAN VIRIDIANA.- CR 220013907 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $6,332.48 |
188915 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | TESORERIA MUNICIPAL | SILVA LARA ABIGAIL | SILVA LARA ABIGAIL.- CR 220013905 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,870.07 |
188914 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | TESORERIA MUNICIPAL | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS | ORTEGA LEYVA JUAN LUIS.- CR 220013901 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,870.07 |
188913 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | TESORERIA MUNICIPAL | QUEVEDO IVON ALEJANDRO | QUEVEDO IVON ALEJANDRO.- CR 220013898 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,870.07 |
188912 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | TESORERIA MUNICIPAL | RAMIREZ SALGADO BERTHA ALICIA | RAMIREZ SALGADO BERTHA ALICIA.- CR 220013897 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,870.07 |
188911 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220013896 (1); COMPRA DE MASCARILLA, ORDEN 5063.; FACTURAS: 2025 | $7,245.00 |
188909 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL.- CR 220013894 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5555.; FACTURAS: 5321 | $750.00 |
188908 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | TESORERIA MUNICIPAL | CARDENAS NAVARRO SALVADOR | CARDENAS NAVARRO SALVADOR.- CR 220013873 (1); CONTRATO DE PERMUTA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUM. 9373 DEL PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL; FACTURAS: 3564 | $7,062.83 |
188907 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BRAVO NAVARRO PAULINA | BRAVO NAVARRO PAULINA.- CR 220013869 (1); ASESORIA Y SOPORTE TECNICO, ORDEN 5594.; FACTURAS: 000004 | $7,705.00 |
188906 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220013848 (1); DESAYUNO PARA LOS ELEMENTOS QUE ASISTIRAN A EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA; FACTURAS: 1392 | $5,681.00 |
188905 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL | LOPEZ GODINEZ ANA ISABEL.- CR 220013842 (1); TRES CAJAS PAPEL STOCK CON PLECA AL CENTRO PARA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA; FACTURAS: 00600 | $7,797.00 |
188904 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V. | IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER, S.A. DE C.V..- CR 220013837 (1); COMPRA DE 1 MUEBLE DE ENTREPAÑOS CON PUERTAS, ORDEN 3347.; FACTURAS: 1786 | $24,805.50 |
188903 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013830 (1); RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL 23/JULIO/2009 "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA; FACTURAS: 0405 | $11,500.00 |
188902 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | CAPACITACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CAPACITACION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013826 (1); SERVICIO DE CURSO DE AMBIENTE LABORAL, ORDEN 5164.; FACTURAS: 8196 | $6,440.00 |
188901 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013824 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES, OFICIO NO.1328/RF421/2009.; FACTURAS: 217 | $11,255.62 |
188900 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013822 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION EL DIA 16/JULIO/2009 "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0010 | $11,500.00 |
188899 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ESCARH DE MEXICO, S.C. | ESCARH DE MEXICO, S.C..- CR 220013821 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO JAVA, ORDEN 5560 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9468 Y 9510 | $461,847.27 |
188898 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 | $100.00 |
188898 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 | $97.00 |
188898 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 | $97.00 |
188898 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 | $39.00 |
188898 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 | $39.00 |
188898 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 | $68.00 |
188898 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 | $131.00 |
188898 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 | $68.00 |
188898 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 220013819 (1); PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE MORELIA MICHOACAN, DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO 2009.; FACTURAS: 5-0002335012, 3-0000092249, 3-0000240253, 3-0000278372, 5-0000263535, 3-0000422725, 5-0000364074, 16-0001794219 | $131.00 |
188897 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MULTIVALE, S.A. DE C.V..- CR 220013816 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA, ORDEN 5622.; FACTURAS: A 23456 | $81,656.00 |
188896 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MOREXPORT, S.A. DE C.V. | MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013814 (1); EQUIPO DE AUDIO, ORDEN 5544; FACTURAS: 6700 | $470.35 |
188895 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MOREXPORT, S.A. DE C.V. | MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013813 (1); COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO ORDEN 5543 Y 5544; FACTURAS: 6701 | $2,398.90 |
188893 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | MEJORAMIENTO URBANO | RODRIGUEZ GAZCON BAUDELIA | RODRIGUEZ GAZCON BAUDELIA.- CR 220013779 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HURTADO VILLANUEVA JUAN CON FECHA 15 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,500.30 |
188892 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | MEJORAMIENTO URBANO | HURTADO RODRIGUEZ MAIRA GUADALUPE | HURTADO RODRIGUEZ MAIRA GUADALUPE.- CR 220013774 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE HURTADO VILLANUEVA JUAN CON FECHA 15 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,500.30 |
188891 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | NUÑO VELEZ SANDRA TERESA | NUÑO VELEZ SANDRA TERESA.- CR 220013763 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CONCEPCION CORTEZ OSCAR ULISES CON FECHA 30 DE MAYO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,304.85 |
188890 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VERDUZCO ESPINOSA AGUSTIN | VERDUZCO ESPINOSA AGUSTIN.- CR 220013758 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $18,293.71 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,122.66 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $848.53 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $211.73 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,111.63 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $600.00 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $300.00 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $955.29 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $21.30 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
188889 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | QUIROZ ROCHA MA. TERESA | QUIROZ ROCHA MA. TERESA.- CR 220013748 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE FALLECIMIENTO DE TORRES CISNEROS HECTOR CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
188887 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION DE CATASTRO | RAMIREZ PADILLA RAQUEL | RAMIREZ PADILLA RAQUEL.- CR 220013743 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE AYALA RAMIREZ EDDIE AARON CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,460.18 |
188886 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR DE MERCADOS | LUPERCIO GARCIA CONSUELO | LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,069.35 |
188886 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR DE MERCADOS | LUPERCIO GARCIA CONSUELO | LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $138.47 |
188886 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR DE MERCADOS | LUPERCIO GARCIA CONSUELO | LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $203.66 |
188886 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR DE MERCADOS | LUPERCIO GARCIA CONSUELO | LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $138.66 |
188886 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR DE MERCADOS | LUPERCIO GARCIA CONSUELO | LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220013740 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LUPERCIO GARCIA RAUL CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,608.80 |
188885 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 220013674 (1); COMPRA DE LOCKER MATALICO PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 19342 | $1,828.50 |
188884 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220013670 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 348 | $30,000.00 |
188883 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220013666 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2009, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 347 | $30,000.00 |
188882 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220013659 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL P/ARMADO DE ANAQUELES METALICOS Y 2 FOLIADORES DE 8 DIGITOS; FACTURAS: 6152 | $1,622.45 |
188881 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GARCIA MENDOZA JORGE OMAR | GARCIA MENDOZA JORGE OMAR.- CR 220013656 (1); SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y CONSULTORIA, SINDICATURA, ORDEN 4142.; FACTURAS: 0102 | $8,763.00 |
188880 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. PARQUES Y JARDINES | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013616 (1); COMPRA DE 5 CAMIONETAS PIKUP DOBLE CABINA, ORDEN 5283.; FACTURAS: 48111 AL 48115 | $930,854.97 |
188879 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V. | DISEÑOS VADI, S.A. DE C.V..- CR 220013613 (1); COMPRA DE PANTALONES EN TELA GABARDINA, ORDEN 4264.; FACTURAS: 344 | $4,496.50 |
188878 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220013522 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO DEL 2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
188877 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220013518 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
188876 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTRO CERVANTES ANDRES | CASTRO CERVANTES ANDRES.- CR 220013496 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LA RISA EXTRAVIADA EN LARVA DEL 15 DE JUL. 2009; FACTURAS: 006 | $2,300.00 |
188875 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALIEMTNOS EL CONVENTO, S.A. DE C.V. | ALIEMTNOS EL CONVENTO, S.A. DE C.V..- CR 220013437 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 125106-323393 Y 989980 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $534.50 |
188874 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROJAS MORA ELIEL | ROJAS MORA ELIEL.- CR 220013430 (1); DEVOLUCION DEL PAGO IMPROCEDENTE DEL PREDIO EN LOMA AZUL NUMERO 1, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $1,139.00 |
188873 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013389 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 291757 Y 293010 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $22,020.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $258.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $118.50 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $270.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $313.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $220.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $139.50 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $60.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $125.99 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $302.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $80.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $183.05 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $258.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $537.00 |
188872 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 82322, 3154, 3163, 95510, 63992, 0308, 0126, 0030, 20186, 9598, 6583, 2020, 06374, 0124 | $520.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $176.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $176.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $77.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $46.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $106.98 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $1,957.35 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $59.60 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $100.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $644.01 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $100.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $462.30 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $96.80 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $60.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $1,558.25 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $736.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $60.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $122.34 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $60.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $88.00 |
188871 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200010 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 16108, 62489, 3124, 5069, 5980, 63359, 3168, 0111, 22612, 3193, 5542, 12833, 10256, 3663, 2497, 5562, 12902, 5585, 37677 | $96.00 |
93351 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1405 (1); PAGO ESTIMACION NO. ESCALATORIA DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 0164 | $385,213.71 |
93281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220014225 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220014224 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220014223 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220014222 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220014221 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220014220 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220014219 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220014218 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220014217 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220014216 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220014215 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220014214 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220014213 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220014212 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220014211 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220014210 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220014209 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220014208 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220014207 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220014206 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220014205 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220014204 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220014203 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220014202 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220014201 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220014200 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
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93253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220014197 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220014196 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220014195 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220014194 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220014193 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220014192 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220014191 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220014190 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220014189 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220014188 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220014187 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220014186 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220014185 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220014184 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220014183 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220014182 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220014181 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220014180 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220014179 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220014178 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220014177 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220014176 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220014175 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220014174 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220014173 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220014172 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220014171 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220014170 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220014169 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220014168 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $4,500.00 |
93223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220014167 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2009 | $2,250.00 |
93222 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB1391 (1); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-181/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 211 | $62,100.00 |
93221 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1389 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-034/09; FACTURAS: 1234 | $237,445.84 |
93220 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES | JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES.- CR OPB1386 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-245/08; FACTURAS: 0407 | $154,893.86 |
93219 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1377 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 120 | $831,294.99 |
93219 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A. DE C.V..- CR OPB1377 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-196/08; FACTURAS: 120 | $-623,471.24 |
93218 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V. | INGENIEROS Y TECNICOS ASOCIADOS ITA S.A. DE C.V..- CR OPB1320 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-126/08; FACTURAS: 13553 | $140,871.55 |
93217 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0783 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-PAC-AD-332/08; FACTURAS: 0024 | $59,337.30 |
93217 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V..- CR OPB0783 (1); PAGO DE LA EST.2FIN. OPG-OD-PAC-AD-332/08; FACTURAS: 0024 | $-17,801.22 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $250.00 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $3,098.20 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $3,812.05 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $2,612.50 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $2,067.00 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $2,016.00 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $972.25 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $4,511.50 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $3,620.00 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $2,757.10 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $1,215.90 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $2,314.40 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $3,897.00 |
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93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $517.50 |
93216 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2009; FACTURAS: A256914, A256915, A256912, A256908, A256911, A256910, A256913, 586853, 7693, WW14636, WW14638, WW14655, WW14656, WW14657, WW146 | $2,688.80 |
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93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $624.00 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $19.32 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $87.59 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $150.70 |
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93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $330.00 |
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93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $128.00 |
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93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $481.00 |
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93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $276.00 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $852.84 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $283.00 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $102.36 |
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93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $793.00 |
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93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $420.00 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $89.50 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $297.25 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $221.11 |
93215 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010009 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: E 98831, No. 76932, No. 0230, No. 1377, PPT 1376, 8842, A 16614, No. 542, No.543, 38363, OBL 0714, F 185139, No. 1112, No. 8949 | $605.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $420.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $577.30 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $1,301.40 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $1,372.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $325.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $89.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $577.30 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $931.50 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $88.79 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $166.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $156.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $250.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $156.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $577.30 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $73.44 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $186.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $35.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $286.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $518.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $156.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $577.30 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $1,414.50 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $3,737.50 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $1,955.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $577.30 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $138.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $65.96 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $175.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $70.80 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $325.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $21.80 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $69.80 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $209.65 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $1,164.78 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $333.50 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $408.25 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $577.30 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $325.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $542.80 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $1,980.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $300.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $749.98 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $56.91 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $78.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $299.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $966.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $1,008.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $156.20 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $1,966.50 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $266.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $1,035.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $378.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $4,945.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $325.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $338.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $104.00 |
93214 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500002 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS, Y ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 59893, 105570, 61055, POSA988130, POSA1353340, 236564, 8121, 60519, 61120, 59885, 347994, 25967, 25934, 2889 | $577.30 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $115.35 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $582.42 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $1,230.50 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $920.00 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $833.75 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $302.74 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $1,840.00 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $714.60 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $115.35 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $732.34 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $229.51 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $799.25 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $607.72 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $874.00 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $918.16 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $2,703.54 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $799.25 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $363.40 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $1,063.75 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $391.00 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $768.20 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $365.00 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $799.25 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $4,830.00 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $316.42 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $580.75 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $264.50 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $1,144.25 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $713.00 |
93213 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8399, 8406, 8416, 8424, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8434, 8436, 8437, 8438, 8441, 8471, 8473, 847 | $770.50 |
93212 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 | $5,077.25 |
93212 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 | $2,794.50 |
93212 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 | $2,035.50 |
93212 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 | $3,217.41 |
93212 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221333 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14669, 14695, 14710, 14751, 14752 | $6,477.95 |
93211 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1854, 1892 | $1,325.95 |
93211 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1854, 1892 | $5,350.95 |
93210 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221324 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1936, 1945 | $8,740.00 |
93210 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221324 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1936, 1945 | $7,176.00 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $3,565.00 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $1,196.00 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $1,092.50 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $885.50 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $2,162.00 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $1,725.00 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $3,162.50 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $1,161.50 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $3,565.00 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $4,082.50 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $1,897.50 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $3,565.00 |
93209 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221321 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4140, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147 | $730.25 |
93208 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5777, 56354 | $2,438.00 |
93208 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221318 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5777, 56354 | $880.89 |
93207 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30193, 30194, 30195 | $241.50 |
93207 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30193, 30194, 30195 | $793.50 |
93207 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221316 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30193, 30194, 30195 | $856.75 |
93206 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 24221315 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 266 | $799.99 |
93205 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 | $276.00 |
93205 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 | $722.77 |
93205 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 | $503.70 |
93205 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 | $877.45 |
93205 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 | $4,393.00 |
93205 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221313 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4423, 4424, 4429, 4431, 4432, 4440 | $630.20 |
93204 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 | $316.11 |
93204 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 | $1,769.06 |
93204 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 | $1,824.27 |
93204 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 | $724.36 |
93204 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 | $724.36 |
93204 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 | $160.93 |
93204 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 | $862.86 |
93204 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221311 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18767, 18772, 18774, 18776, 18781, 18782, 18807, 18852 | $1,769.06 |
93203 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 | $1,822.75 |
93203 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 | $3,743.25 |
93203 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 | $10,302.48 |
93203 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 | $3,852.50 |
93203 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 | $10,901.67 |
93203 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 | $6,886.38 |
93203 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221310 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8818, 8820, 8826, 8830, 8841, 8844, 8849 | $6,106.50 |
93202 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014092 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 606711 | $1,329.00 |
93201 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014077 (1); COMPRA DE LAPIZ ADHESIVO PARA EL DEPTO DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD; FACTURAS: A 77236 | $4,295.25 |
93200 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014072 (1); BANDERAS P/EL CAMELLON DE AV.AMERICAS Y E VENTOS VARIOS C/MOTIVO D/LA CUMBRE DE AMERICA DEL NORTE; FACTURAS: 1090, 1128, 1136 | $6,210.00 |
93200 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014072 (1); BANDERAS P/EL CAMELLON DE AV.AMERICAS Y E VENTOS VARIOS C/MOTIVO D/LA CUMBRE DE AMERICA DEL NORTE; FACTURAS: 1090, 1128, 1136 | $6,210.00 |
93200 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220014072 (1); BANDERAS P/EL CAMELLON DE AV.AMERICAS Y E VENTOS VARIOS C/MOTIVO D/LA CUMBRE DE AMERICA DEL NORTE; FACTURAS: 1090, 1128, 1136 | $6,210.00 |
93199 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014056 (1); SUMINISTRO DE 73 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 392656 | $370.84 |
93198 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014047 (1); SUMINISTRO DE 505 LTS DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 611270 | $2,237.15 |
93197 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220014040 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE; FACTURAS: 1470 | $231,346.66 |
93196 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 220014036 (1); SERVICIO DE REPARACION DE RED DE TENSION DE DATOS Y COMPUTO; FACTURAS: 743 | $7,066.75 |
93195 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014035 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5534, 5486 Y 5140.; FACTURAS: 5899, 5900, 5901 | $2,732.40 |
93195 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR CONTROL DE PROCESOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014035 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5534, 5486 Y 5140.; FACTURAS: 5899, 5900, 5901 | $2,058.50 |
93195 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014035 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5534, 5486 Y 5140.; FACTURAS: 5899, 5900, 5901 | $5,520.00 |
93192 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 220014032 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLAR PATRIA, ORDEN 1704.; FACTURAS: 552 | $27,427.50 |
93190 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220014029 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, ORDEN 6, FACTURAS 27836,27865,27874.; FACTURAS: 27640,27642, | $113,302.50 |
93188 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220014026 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 7, FACTURA 25795,25853,25906; FACTURAS: 25678,25739, | $77,263.04 |
93186 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013999 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA Y FINO, ORDEN 2400 Y 4478.; FACTURAS: 38877, 38876 | $306,697.53 |
93186 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013999 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION RAPIDA Y FINO, ORDEN 2400 Y 4478.; FACTURAS: 38877, 38876 | $17,940.00 |
93185 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013989 (1); SUMINISTRO DE 435 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 360693 | $1,927.05 |
93184 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013988 (1); SUMINISTRO DE 73 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 610729 | $323.39 |
93183 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIR. CONTRALORIA | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE | VARGAS JIMENEZ VICTOR ENRIQUE.- CR 220013985 (1); ANT. 50% SOBRE LA ORDEN DE COMPRA DEL MPIO. DE GDL. NO. 5568 DEL 30 DE JULIO 2009; FACTURAS: 1014 | $73,600.00 |
93182 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220013983 (1); COMPRA DE 130 CHAMARRAS IMPERMEABLE, ORDEN 4102.; FACTURAS: 8809 | $34,385.00 |
93181 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE.- CR 220013979 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 5468.; FACTURAS: 22862 | $8,197.20 |
93180 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013972 (1); MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA LAP TOP HP COMPAQ DE LA DIRECCION DE GOBIERNO ELECTRONICO; FACTURAS: 21569 | $5,727.00 |
93179 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013971 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23628 | $6,840.32 |
93178 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013970 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 3391 | $478.40 |
93177 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013967 (1); REPARACION DE MONITOR CARDIACO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 8998 | $2,760.00 |
93176 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220013965 (1); RENTA DE TOLDO 12.00 X 6.00 DURANTE EL MES DE JULIO PARA TALLERES CULTURALES EN VIA RECREATIVA; FACTURAS: 1748 A | $11,500.00 |
93175 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220013961 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA EL APAGADO DE LAS FUENTES DE LA CD, ORDEN 5429.; FACTURAS: 42826 | $63,457.00 |
93174 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | LAURE RUIZ MIGUEL.- CR 220013960 (1); SERVICIO DE RENTA DE VALLA DE CONTENCION Y DE POPOTE EL 25/072009 EN EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 4057 | $9,200.00 |
93173 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 | $368.00 |
93173 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 | $989.00 |
93173 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 | $285.00 |
93173 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 | $870.01 |
93173 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013958 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3337, 3393,3392, 3397,3390, 3444, 3452 | $184.00 |
93172 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013956 (1); COMPRA DE UN SCANNER KODAK PARA AREA DE INGRESOS; FACTURAS: 33322 | $3,335.00 |
93171 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013950 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5613, FACTURAS 43897.; FACTURAS: 43894,43896, | $5,867.20 |
93171 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013950 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5613, FACTURAS 43897.; FACTURAS: 43894,43896, | $18,643.80 |
93171 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013950 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5613, FACTURAS 43897.; FACTURAS: 43894,43896, | $52,781.64 |
93170 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013943 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA ASTILLADORAS, ORDEN 5183.; FACTURAS: G 1064 | $19,671.89 |
93169 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013940 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 864.; FACTURAS: B 32048 | $4,600.00 |
93168 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 | $100.05 |
93168 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 | $1,219.00 |
93168 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 | $1,483.50 |
93168 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 | $2,946.30 |
93168 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 | $9,844.00 |
93168 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 | $609.50 |
93168 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013939 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0474,0506,0513, 0507,0545,0511, 0508,0514,0523, 0528,0551,0553, 0542, 0535, 0566 | $3,882.40 |
93167 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013924 (1); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE, REUNION P/OBSERVACIONES A L/MOD.D/LAS REGLAS D/OPERACION EN MEXICO; FACTURAS: 44283, 1396028270392 | $4,812.95 |
93167 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013924 (1); BOLETO P/EDUARDO DE LA TORRE, REUNION P/OBSERVACIONES A L/MOD.D/LAS REGLAS D/OPERACION EN MEXICO; FACTURAS: 44283, 1396028270392 | $115.00 |
93166 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5492.; FACTURAS: 61538 Y 61539 | $1,080.80 |
93166 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5492.; FACTURAS: 61538 Y 61539 | $4,014.40 |
93166 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013919 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5492.; FACTURAS: 61538 Y 61539 | $270.20 |
93165 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220013906 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, ORDEN 5478.; FACTURAS: 13615 | $8,423.75 |
93164 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220013904 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO,VINILICA, ESMALTE, CEPILLOS, RODILLO Y SOLVENTES, ORDEN 5660 Y 5621.; FACTURAS: A 98855, 111110,111176 | $52,440.00 |
93164 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220013904 (1); COMPRA DE PINTURA TRAFICO,VINILICA, ESMALTE, CEPILLOS, RODILLO Y SOLVENTES, ORDEN 5660 Y 5621.; FACTURAS: A 98855, 111110,111176 | $109,359.25 |
93163 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013900 (1); COMPRA DE MEMORIA USB 4 GB, ORDEN 5410.; FACTURAS: 27312 | $577.30 |
93162 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013892 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10310, 10327,10308,10307, 10353,10351,10328 | $2,687.55 |
93162 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013892 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10310, 10327,10308,10307, 10353,10351,10328 | $1,189.10 |
93162 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013892 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1790 Y 1798.; FACTURAS: 10310, 10327,10308,10307, 10353,10351,10328 | $1,336.30 |
93161 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V. | VERTICECOM, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013891 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 257.; FACTURAS: 8433 | $156,975.01 |
93160 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5498 Y 5616.; FACTURAS: AA19365, AA19459 | $231.60 |
93160 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5498 Y 5616.; FACTURAS: AA19365, AA19459 | $2,547.60 |
93160 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5498 Y 5616.; FACTURAS: AA19365, AA19459 | $463.20 |
93160 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220013886 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5498 Y 5616.; FACTURAS: AA19365, AA19459 | $1,582.60 |
93159 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013884 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5608.; FACTURAS: 55251 A | $9,495.60 |
93159 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013884 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5608.; FACTURAS: 55251 A | $7,565.60 |
93159 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013884 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5608.; FACTURAS: 55251 A | $34,701.40 |
93158 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013882 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5609.; FACTURAS: 75513 | $2,802.36 |
93158 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013882 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5609.; FACTURAS: 75513 | $5,018.00 |
93158 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013882 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5609.; FACTURAS: 75513 | $8,916.60 |
93157 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220013373 (1); COMPRA DE PIZARRON BLANCO CON BASTIDOR; FACTURAS: 17338 | $1,702.00 |
93156 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 | $1,549.76 |
93156 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 | $779.70 |
93156 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 | $3,450.00 |
93156 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 | $1,036.01 |
93156 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 | $1,017.75 |
93156 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 220013316 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 1793, 1801 Y 1809.; FACTURAS: 0254, 0255,0256,0260, 0259, 0265,0267,0283,, 0278,0279,0285, 0290,0288 | $3,910.00 |
240 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-113/09; FACTURAS: 0475 | $328,748.51 |
240 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-113/09; FACTURAS: 0475 | $-164,374.26 |
239 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB1378 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3132 | $728,267.15 |
239 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V. | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FLORES F. S.A. DE C.V..- CR OPB1378 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-256/08; FACTURAS: 3132 | $-218,480.14 |
88 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1408 (20); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 213 | $7,662.00 |
87 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1403 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 212 | $7,662.00 |
86 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL | CHAVEZ VEGA LUIS DANIEL.- CR OPB1402 (20); 1ER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NIL; FACTURAS: 218 | $7,662.00 |
85 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1400 (20); 1ER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL PROYECTO NO. 14039-004 DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0047 | $10,488.00 |
84 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1398 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CUENTA CUENTOS DEL PROYECTO 14039-005 ESPACIO PARQUE CENTENA; FACTURAS: 0048 | $10,488.00 |
80 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR OPB1401 (17); COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 34880 | $9,511.31 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1397 (17); PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra AGOSTO | $5,345.50 |
78 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1396 (17); PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra AGOSTO | $5,345.50 |
77 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1395 (17); PAGTO 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra AGOSTO | $5,345.50 |
76 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1394 (17); PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra AGOSTO | $5,345.50 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1393 (17); PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO PRESTADORES DE SERVICIO RAMO 33; FACTURAS: 1ra. AGOSTO | $5,345.50 |
74 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V..- CR OPB1390 (17); PAGO DEL 30 POR CIENTO DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-159/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1033 | $126,716.29 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1379 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0252 | $145,039.68 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 13/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1379 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0252 | $-43,511.90 |
188870 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1744, 1745, 1746, 1747 | $2,967.00 |
188870 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1744, 1745, 1746, 1747 | $1,007.40 |
188870 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1744, 1745, 1746, 1747 | $4,694.14 |
188870 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221206 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1744, 1745, 1746, 1747 | $3,560.64 |
188866 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220014076 (1); HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA POR AGO. 2009; FACTURAS: 0103 | $13,282.73 |
188864 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARKETING ESTRUCTURAL, S.C. | MARKETING ESTRUCTURAL, S.C..- CR 220013872 (1); 30% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5452, POR CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 556 | $34,500.00 |
188863 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221319 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1778 | $3,134.90 |
188860 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | TESORERIA MUNICIPAL | GOMEZ GARCIA ANDREA LILIANA | GOMEZ GARCIA ANDREA LILIANA.- CR 220013903 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,825.33 |
238 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1388 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-111/09; FACTURAS: 1816 | $257,531.26 |
238 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1388 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-111/09; FACTURAS: 1816 | $-128,765.63 |
237 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1381 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 325 | $381,745.00 |
237 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1381 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 325 | $-114,523.50 |
236 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1380 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 323 | $711,413.92 |
236 | Detalle Factura de click aquí | 12/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1380 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 323 | $-213,424.18 |
188859 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PIMENTEL MERCADO EDUVIGES | PIMENTEL MERCADO EDUVIGES.- CR 220014051 (1); PAGO DE INDEMNIZACION A LA VIUDA DEL FALLECIDO JOSE DE JESUS GUILLEN MEDELLIN; FACTURAS: OFICIO | $58,400.00 |
188858 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIVERSA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013818 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, ORDEN 5336.; FACTURAS: 0020 | $35,000.00 |
188857 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI | PENILLA SANTACRUZ MARIA ARACELI.- CR 220013759 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SINDICATURA, ORDEN 5570.; FACTURAS: 0005 | $6,571.43 |
188856 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014038 (1); SALDO DE JULIO/2009 PENDIENTE POR LA DISPOSICION DE 56,240.86 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS; FACTURAS: 6055 | $13,623,278.63 |
188854 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 220013986 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI, ORDEN 2382.; FACTURAS: 10100 | $160,525.05 |
93155 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1362 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0981 | $241,084.88 |
93155 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1362 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-127/09; FACTURAS: 0981 | $-72,325.46 |
93154 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 7363, 16954, 17264 | $655.50 |
93154 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 7363, 16954, 17264 | $471.50 |
93154 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 7363, 16954, 17264 | $609.81 |
93154 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 7363, 16954, 17264 | $100.89 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $506.00 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $563.50 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $1,007.75 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $281.75 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $1,157.25 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $414.00 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $933.00 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $281.75 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $2,093.41 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $638.25 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $678.50 |
93153 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24221337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6839, 6874, 6875, 6879, 6880, 6881, 6890, 6891, 6912, 6913, 6916, 6917 | $281.75 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $172.50 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $322.00 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $253.00 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $1,106.99 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $672.75 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $2,277.00 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $2,821.49 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $833.41 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $3,049.80 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $747.50 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $2,047.00 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $2,995.43 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $618.70 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $2,295.77 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $1,319.51 |
93152 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4761, 4767, 4768, 4811, 4847, 4872, 4891, 4919, 4920, 4944, 4950, 4981, 4998, 5001, 5013, 5015 | $471.50 |
93151 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3199, 3204 | $1,431.75 |
93151 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3199, 3204 | $5,322.20 |
93150 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10356, 10357 | $670.45 |
93150 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10356, 10357 | $5,520.00 |
93149 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11238 | $2,426.50 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $4,470.49 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $1,852.49 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $1,672.48 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $471.50 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $3,557.49 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $471.50 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $471.50 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $3,900.77 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $322.00 |
93148 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221322 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5521, 5525, 5532, 5533, 5556, 5557, 5574, 5592, 5595, 5605 | $632.50 |
93147 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 | $632.50 |
93147 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 | $3,235.99 |
93147 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 | $253.63 |
93147 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 | $7,280.90 |
93147 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 | $3,392.50 |
93147 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 | $2,396.05 |
93147 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 | $1,810.33 |
93147 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221320 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14491, 14492, 14493, 14494, 14495, 14499, 14512, 14536 | $3,770.56 |
93146 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 | $2,180.00 |
93146 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 | $1,184.50 |
93146 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 | $448.50 |
93146 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 | $586.96 |
93146 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221308 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10258, 10275, 10276, 10318, 10319 | $78.40 |
93145 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8893, 8894, 8934 | $1,822.98 |
93145 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8893, 8894, 8934 | $2,139.23 |
93145 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221307 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8893, 8894, 8934 | $460.00 |
93144 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 | $638.25 |
93144 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 | $638.25 |
93144 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 | $922.30 |
93144 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 | $862.50 |
93144 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 | $862.50 |
93144 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24221306 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3160, 3161, 3162, 3163, 3172, 3173 | $638.25 |
93143 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 24221304 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2227 | $8,280.00 |
93142 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 502, 503 | $1,776.75 |
93142 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221303 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 502, 503 | $1,460.50 |
93141 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221297 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10317, 10339, 10340, 10338 | $1,127.00 |
93141 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221297 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10317, 10339, 10340, 10338 | $2,886.50 |
93141 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221297 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10317, 10339, 10340, 10338 | $793.50 |
93141 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24221297 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10317, 10339, 10340, 10338 | $2,628.90 |
93140 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 | $303.50 |
93140 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 | $2,163.60 |
93140 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 | $3,067.06 |
93140 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 | $0.01 |
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93140 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 | $1,092.51 |
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93140 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 | $303.50 |
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93140 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221294 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 144901, 144902, 145032, 144929, 144930, 10402, 145293, 145201, 145021, 145014, 144932, 144931, 144928, 14492 | $1,104.28 |
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93139 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221293 (1); ROTULACION DE VEHICULO Y PINTURA; FACTURAS: 1803, 1804 | $9,890.00 |
93138 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221262 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10352, 10321, 10355 | $1,282.25 |
93138 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221262 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10352, 10321, 10355 | $6,325.00 |
93138 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221262 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10352, 10321, 10355 | $632.50 |
93137 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221202 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10667, 10681, 10697, 10696, 10698, 10679, 10699, 10675, 10676, 10678, 10677, 10663, 10664, 10665, 10666, 10668, 10670, 10673, 10672, 10682, 10662, 1 | $92.00 |
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93136 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220014002 (1); SERVICIO DE TOLDOS DEL 19 Y 29, Y SERVICIO DE SILLAS P/16 Y 17 DE JULIO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 1752 | $7,015.00 |
93135 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 | $330.00 |
93135 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 | $330.00 |
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93135 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013998 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR AGO. 2009; FACTURAS: 159042, 159059, 159060, 159071, 159088, 159091, 159094, 159097, 159104, 159108, 159111, 159115, 159117, 159018, 159022, 159026, 159035 | $330.00 |
93134 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013996 (1); IMPRESION DE 3 LONAS P/DIFUSION A LA CIUDADANIA D/CAMBIO D/DOMICILIO D/LA UND.ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 10521 | $3,450.00 |
93133 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SUMINISTRO DE 2165 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNCIPAL; FACTURAS: 360573, 360577, 360574, 360572, 360576, 360575 | $664.50 |
93133 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SUMINISTRO DE 2165 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNCIPAL; FACTURAS: 360573, 360577, 360574, 360572, 360576, 360575 | $1,922.62 |
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93133 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SUMINISTRO DE 2165 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNCIPAL; FACTURAS: 360573, 360577, 360574, 360572, 360576, 360575 | $1,302.42 |
93132 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220013959 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 306 | $23,812.36 |
93131 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220013954 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 1606 | $2,014.00 |
93130 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220013953 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA PRENSA; FACTURAS: 1605 | $4,646.00 |
93129 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013949 (1); ELABORACION DE PAPELERIA PERSONALIZADA EN OPALINA PARA EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 4582 | $5,692.50 |
93128 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, | $437.00 |
93128 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, | $937.25 |
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93128 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, | $3,661.60 |
93128 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, | $2,932.50 |
93128 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, | $2,590.95 |
93128 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, | $874.00 |
93128 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013930 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, ORDEN 992, 1778, 1786, 1794 Y 1802.; FACTURAS: 17199,17268, 6632, 17196, 17455,17399,, 17307, 6631, 6613,17186, 17259,17265,, 17400, 17357,7361,6649, 6639, 6540, | $2,811.75 |
93127 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220013874 (1); GASTOS POR VIATICOS DIVERSOS; FACTURAS: 2207 | $45,472.74 |
93126 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220013861 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 025544 | $6,302,057.58 |
93125 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 220013732 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5231 POR LA COMPRA DE GRUAS HIDRAULICA.; FACTURAS: EQP 2466 | $2,223,059.25 |
93124 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 | $37,432.50 |
93124 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 | $8,970.00 |
93124 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 | $26,565.00 |
93124 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 | $26,622.50 |
93124 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 | $15,525.00 |
93124 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 | $19,492.50 |
93124 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 | $37,432.50 |
93124 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 | $42,262.50 |
93124 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013671 (1); COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA, ORDEN 3539, 3543, 3544, 3547, 3548, 3549, 3567 Y 3540.; FACTURAS: 1431, 1436, 1437, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 | $26,392.50 |
93123 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013411 (1); COMPRA DE 40 PARES DE CALZADO CHOCLO PIEL VACUNO CON CINTAS, ORDEN 961.; FACTURAS: 27295 | $8,970.00 |
93122 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1384 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRAQ NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 316 | $162,762.90 |
93122 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ | ALEJANDRO PEÑA OLIVAREZ.- CR OPB1384 (1); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRAQ NO. OPG-OD-EQP-CI-197/08; FACTURAS: 316 | $-105,795.88 |
93121 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1382 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0010 | $76,599.91 |
93121 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1382 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0010 | $-22,979.97 |
93120 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. | GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1375 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1081 | $396,633.50 |
93120 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. | GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1375 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1081 | $-118,990.05 |
93119 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. | GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1374 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1079 | $995,704.14 |
93119 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Grupo I.C. Instaciones y Construcciones S.A. de C.V. | GRUPO I.C. INSTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1374 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-054/09; FACTURAS: 1079 | $-298,711.24 |
93118 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1373 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 161 | $113,483.36 |
93118 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | COSTOS OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1373 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-238/08; FACTURAS: 161 | $-34,045.01 |
93117 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 334 | $543,423.37 |
93117 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB1372 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-040-08; FACTURAS: 334 | $-271,711.68 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $1,445.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $200.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $350.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $230.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $48.02 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $28.20 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $50.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $1,445.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $100.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $70.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $560.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $160.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $248.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $195.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $480.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $1,027.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $714.23 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $1,667.50 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $239.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $575.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $100.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $1,473.40 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $277.85 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $322.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $500.25 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $135.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $448.50 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $276.24 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $55.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $552.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $600.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $100.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $575.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $300.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $255.84 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $630.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $2,012.50 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $66.60 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $895.50 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $97.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $4,657.00 |
93116 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 40675, 35719, 35684, 35683, 7318, 812, 3625, 0163, 32340, 44967, 7187, 7185, 124614, 4483, S/N, S/N, S/N, S/N, 3 | $448.50 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $854.31 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $124.75 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $230.00 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $517.50 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $8,487.00 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $2,104.50 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $2,231.00 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $1,322.50 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $1,161.50 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $11,199.85 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $2,133.25 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $230.00 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $2,495.50 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $1,035.00 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $2,173.50 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $1,782.50 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $10,419.00 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $373.75 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $2,271.83 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $1,610.00 |
93115 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221301 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2892, 3129, 3339, 3353, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3362, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, | $442.75 |
93114 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221300 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 29874 | $611.80 |
93113 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221299 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 144281, 144152 | $323.39 |
93113 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24221299 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 144281, 144152 | $4,178.88 |
93112 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221298 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2511, 2537, 2524 | $1,941.89 |
93112 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221298 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2511, 2537, 2524 | $1,872.20 |
93112 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221298 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2511, 2537, 2524 | $69.00 |
93112 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221298 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2511, 2537, 2524 | $1,639.67 |
93111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 | $3,680.00 |
93111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 | $320.01 |
93111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 | $800.01 |
93111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 | $2,070.00 |
93111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 | $1,600.01 |
93111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 | $345.00 |
93111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 | $1,237.15 |
93111 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24221296 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 942, 943, 940, 941, 946, 949, 950, 935 | $6,365.25 |
93110 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 | $1,610.00 |
93110 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 | $1,610.00 |
93110 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 | $1,161.50 |
93110 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 | $1,161.50 |
93110 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221284 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 | $4,657.50 |
93109 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 | $944.52 |
93109 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 | $505.42 |
93109 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 | $499.31 |
93109 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 | $203.57 |
93109 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 | $595.36 |
93109 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221258 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13842, 13881, 13781, 13611, 13725, 13761 | $664.77 |
93108 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 24221257 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 939 | $7,475.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $678.50 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $5,175.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $5,175.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $4,600.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $2,012.50 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $1,667.50 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $1,909.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $2,185.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $1,897.50 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $3,565.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $3,565.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $212.75 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $3,565.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $356.50 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $2,185.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $1,437.50 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $897.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $1,035.00 |
93107 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221236 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4038, 4061, 4062, 4063, 4065, 4067, 4068, 4069, 4070, 4073, 4076, 4078, 4080, 4082, 4083, 4085, 4087, 4088, 4089 | $3,565.00 |
93105 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013974 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4075, 4558 Y 4652.; FACTURAS: 3163, 3178, 3179 | $1,058.00 |
93105 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013974 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4075, 4558 Y 4652.; FACTURAS: 3163, 3178, 3179 | $977.21 |
93105 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013974 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4075, 4558 Y 4652.; FACTURAS: 3163, 3178, 3179 | $4,835.18 |
93104 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013936 (1); SUMINISTRO DE 869 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 610340 | $3,849.67 |
93103 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013935 (1); SUMINISTRO DE 355 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 610341 | $1,572.65 |
93102 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013933 (1); SUMINISTRO DE 110 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNCIPAL; FACTURAS: 608840 | $487.30 |
93101 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013909 (1); BOLETO P/JOSE ALBERTO GALLARDO, JORGE ALVAREZ QUINES ASISTIERON A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43995, 1392548320903, 1392548320904 | $3,649.85 |
93101 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013909 (1); BOLETO P/JOSE ALBERTO GALLARDO, JORGE ALVAREZ QUINES ASISTIERON A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43995, 1392548320903, 1392548320904 | $230.00 |
93101 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013909 (1); BOLETO P/JOSE ALBERTO GALLARDO, JORGE ALVAREZ QUINES ASISTIERON A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43995, 1392548320903, 1392548320904 | $3,649.85 |
93100 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013899 (1); BOLETO P/CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUIEN ASISTIO A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43996, 1392548320905 | $115.00 |
93100 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013899 (1); BOLETO P/CARLOS ALBERTO RAMIREZ QUIEN ASISTIO A MOTOROLA DE MEXICO EN MONTERREY; FACTURAS: 43996, 1392548320905 | $4,183.45 |
93099 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220013893 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1472 | $14,940.40 |
93098 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220013890 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE PLANETA 2686 COL. JARDINES DEL BOSQUE; FACTURAS: 0455 | $63,845.70 |
93097 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO | UREÑA ESTRADA ADAN DIONICIO.- CR 220013887 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 005 | $215.70 |
93096 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013880 (1); BOLETO P/OCTAVIO LOPEZ, REUNION P/REALIZAR L/OBSERVACIONES A LA MOD.D/LAS REGLAS D/OPERACION E/MEX.; FACTURAS: 44284, 1396028270393 | $4,812.95 |
93096 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013880 (1); BOLETO P/OCTAVIO LOPEZ, REUNION P/REALIZAR L/OBSERVACIONES A LA MOD.D/LAS REGLAS D/OPERACION E/MEX.; FACTURAS: 44284, 1396028270393 | $115.00 |
93095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013878 (1); BOLETO P/WENDY GREY OSUNA AL XVI CONGRESO NAC. DE TURISMO EN VILLAHERMOSA, TAB.; FACTURAS: 44415, 1396028369805 | $115.00 |
93095 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013878 (1); BOLETO P/WENDY GREY OSUNA AL XVI CONGRESO NAC. DE TURISMO EN VILLAHERMOSA, TAB.; FACTURAS: 44415, 1396028369805 | $5,559.63 |
93094 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013877 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO AL XVI CONGRESO NAC. DE TURISMO D/REUNIONES EN VILLAHERMOSA , TAB.; FACTURAS: 44416, 1326028369806 | $5,865.64 |
93094 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013877 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO AL XVI CONGRESO NAC. DE TURISMO D/REUNIONES EN VILLAHERMOSA , TAB.; FACTURAS: 44416, 1326028369806 | $115.00 |
93093 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013876 (1); BOLETO P/MARIA INES CAMARENA P/ASISITR A MEXICO AL EVENTO MODELOS DE CONECTIVIDAD; FACTURAS: 43822, 1392548240132 | $3,904.28 |
93093 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013876 (1); BOLETO P/MARIA INES CAMARENA P/ASISITR A MEXICO AL EVENTO MODELOS DE CONECTIVIDAD; FACTURAS: 43822, 1392548240132 | $115.00 |
93092 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013875 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5618.; FACTURAS: 239074 B | $1,659.80 |
93092 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013875 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5618.; FACTURAS: 239074 B | $3,380.60 |
93092 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 220013875 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5618.; FACTURAS: 239074 B | $270.20 |
93091 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013867 (1); COMPRA DE ACEITES 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA Y REFACCIONES, ORDEN 5343 Y 5435.; FACTURAS: 21994, 22023 | $522.22 |
93091 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013867 (1); COMPRA DE ACEITES 2 TIEMPOS PARA MOTOR A GASOLINA Y REFACCIONES, ORDEN 5343 Y 5435.; FACTURAS: 21994, 22023 | $3,970.95 |
93090 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 | $3,744.20 |
93090 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 | $45,792.12 |
93090 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 | $1,576.00 |
93090 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 | $2,586.20 |
93090 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 | $39,330.24 |
93090 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 | $3,152.00 |
93090 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013857 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5602 Y 5614.; FACTURAS: 165266, 165444 | $193.00 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $12,472.90 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $19,032.50 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $266.81 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $3,933.00 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $565.80 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $257.26 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $1,319.44 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $1,083.30 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $3,364.90 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $47,158.97 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $1,390.13 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $987.28 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $6,822.50 |
93089 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013855 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA,ORDEN 3195, 4720,4880, 4813,4741,4834,4719,4927,4964,4925,4926,5048,5000,4848; FACTURAS: 91944 A, 92782 A, 92783 A, 92784 A, 92826 A, 92827 A, 92828 A, 92830 A, 92837 A, | $22,635.69 |
93088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5480, 5470 Y 5187.; FACTURAS: 218049 BB, 218053 BB, 218055 BB | $2,230.10 |
93088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4204 | BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5480, 5470 Y 5187.; FACTURAS: 218049 BB, 218053 BB, 218055 BB | $43,993.37 |
93088 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013852 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5480, 5470 Y 5187.; FACTURAS: 218049 BB, 218053 BB, 218055 BB | $533.60 |
93087 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220013850 (1); COMPRA DE PRUEBAS DE GASOMETRIA PARA LABORATORIO DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: A24116 | $3,470.70 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $2,530.00 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $1,472.00 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $276.00 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $96.60 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $193.20 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
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93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $193.20 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $1,656.00 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $289.80 |
93086 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013849 (1); SERVICIO DE VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 1789, 1797, 1805 Y 2307.; FACTURAS: 12430,12428,, 12443,12436,, 12406,12405,, 12420,12419,, 12423,12422,, 12426,12425,, 12334,12335,, 12331,12332,, 1 | $2,127.50 |
93085 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA | GUZMAN BUSTOS FABIOLA DE FATIMA.- CR 220013847 (1); IMPRESION DE VOLANTES T/CARTA PARA INFORMACION A LOS HABITANTES POR PROGRAMA DE MIERCOLES CIUDADANO; FACTURAS: 4311 | $1,207.50 |
93084 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220013846 (1); PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE LOS LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 3000 | $1,391.78 |
93083 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013845 (1); IMPRESION DE 18 LONAS FRONT A COLOR P/DIFUSION E INFORMACION A LOS VISITANTES DE LOS PANTEONES MPALE; FACTURAS: 10520 | $5,589.00 |
93082 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220013844 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 294 | $19,639.70 |
93081 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5601.; FACTURAS: 82208,82290, | $12,892.40 |
93081 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5601.; FACTURAS: 82208,82290, | $240,812.92 |
93081 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5601.; FACTURAS: 82208,82290, | $27,895.20 |
93081 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013843 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5601.; FACTURAS: 82208,82290, | $2,671.12 |
93080 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220013841 (1); COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA, ORDEN 5475.; FACTURAS: BE 14801 | $37,862.70 |
93079 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013840 (1); PAGO POR LA COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23677 | $1,998.00 |
93078 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220013839 (1); SERVICIO DE ILUMINACION PARA PRESENTACION DE LA OBRA "LA FABRIKA" EL 10 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 1746 A | $920.00 |
93077 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5479 Y 5469.; FACTURAS: 34770, 34771 | $750.26 |
93077 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220013829 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5479 Y 5469.; FACTURAS: 34770, 34771 | $4,360.51 |
93076 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220013828 (1); IMPRESION URGENTE DE 3,000 VOLANTES A COLOR P/DIFUSION DE PLAN INTEGRAL DE INTERVENCION EN FACHADAS; FACTURAS: 3670 | $2,932.50 |
93075 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013823 (1); IMPRESION DE PLANILLAS CON CALCOMONIAS EN VINIL "MEJOR EN BICI" Y "PRESTAMO DE BICICLETAS"; FACTURAS: 8166 | $1,035.00 |
93074 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013820 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX MEDIANOS, ORDEN 5504.; FACTURAS: 32821 | $1,564.00 |
93073 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220013817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5610, FACTURAS 112452.; FACTURAS: 112043,112243, | $810.60 |
93073 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220013817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5610, FACTURAS 112452.; FACTURAS: 112043,112243, | $3,968.08 |
93073 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220013817 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5610, FACTURAS 112452.; FACTURAS: 112043,112243, | $19,817.24 |
93072 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220013812 (1); SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO, DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 101 | $52,371.00 |
93071 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | AMEZCUA CISNEROS PEDRO | AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 220013808 (1); COMPRA DE PANTALONES PARA MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: 1224 | $13,273.30 |
93070 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013807 (1); COMPRA DE PAPEL PARA DIR. DE CULTURA; FACTURAS: 168872 | $3,470.24 |
93069 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013801 (1); SUMINISTRO DE 3343 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 610394, 610316 | $10,423.79 |
93069 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013801 (1); SUMINISTRO DE 3343 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA; FACTURAS: 610394, 610316 | $4,385.70 |
93068 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO | RAMIREZ CUERVO NESTOR EDUARDO.- CR 220013792 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 017 | $340.80 |
93067 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 220013789 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 021 | $475.20 |
93066 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GARCIA LEONEL | GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 220013783 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: 0208 | $348.90 |
93065 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220013782 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 183 | $780.75 |
93064 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | FORMAS PARA NEGOCIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013781 (1); COMPRA DE ROLLO PARA SUMADORA, ORDEN 5487.; FACTURAS: DR 53680 | $2,107.95 |
93063 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 220013780 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 428 | $1,187.55 |
93062 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 | $12,535.00 |
93062 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 | $57.50 |
93062 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 | $1,208.65 |
93062 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 | $1,532.95 |
93062 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 | $1,208.65 |
93062 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 | $1,012.00 |
93062 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013775 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, ORDEN 1782, 1790, 1798, 4515 Y 5341.; FACTURAS: 10203,10204, 10187,10145, 10162, 10277,10256, 10274,10264, 106537, 107393 | $1,725.00 |
93061 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1503 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220013767 (1); ATENCION MEDICA Y MATERIAL DE CURACION PARA MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS; FACTURAS: 196839, 196866 | $120.00 |
93061 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1503 | SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220013767 (1); ATENCION MEDICA Y MATERIAL DE CURACION PARA MANUEL GUILLERMO FUENTES BURGOS; FACTURAS: 196839, 196866 | $94.00 |
93060 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 220013764 (1); COMPRA DE 6 VENTILADORES PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 354866 | $2,200.00 |
93059 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220013750 (1); COMPRA DE 400 PLAYERAS AAA PESO COMPLETO, ORDEN 5072.; FACTURAS: 4804 | $11,362.00 |
93058 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220013749 (1); COMPRA DE CINCHO DE PLASTICO, ORDEN 5260.; FACTURAS: 77849 | $143.75 |
93057 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220013745 (1); COMPRA DE 2 ARCHIVEROS DE MADERA, ORDEN 5078.; FACTURAS: 717 | $2,442.60 |
93056 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 220013744 (1); COMPRA DE 1 MESA DE JUNTA, ORDEN 7029 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 650 | $2,587.50 |
93055 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013741 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5472.; FACTURAS: A 76157 | $1,458.79 |
93054 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO | VAZQUEZ ORTEGA RODRIGO.- CR 220013739 (1); SERVICIO DE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPUERTOS, ORDEN 4222.; FACTURAS: 0363 | $111,780.00 |
93053 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013736 (1); COMPRA DE PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE E IMPRESORAS, ORDEN 4862 Y 5330.; FACTURAS: 32310, 32366 | $15,462.90 |
93053 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013736 (1); COMPRA DE PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE E IMPRESORAS, ORDEN 4862 Y 5330.; FACTURAS: 32310, 32366 | $28,264.70 |
93052 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013731 (1); COMPRA DE 3 TAMBOR DE 200 LTS. ULTRA DIESEL, ORDEN 1056.; FACTURAS: 86688 | $15,787.20 |
93051 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013729 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5245.; FACTURAS: 30837, 30838 | $16,089.08 |
93050 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 | $1,914.56 |
93050 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 | $58,729.48 |
93050 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 | $8,037.60 |
93050 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 | $270.20 |
93050 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 | $2,817.80 |
93050 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 | $46,499.32 |
93050 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 | $8,195.20 |
93050 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013727 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5603, 5615.; FACTURAS: 7833, 7863, 7888 | $540.40 |
93049 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V..- CR 220013720 (1); COMPRA DE MEZCLADORA, BAFLES, SISTEMA INALAMBRICO Y BASE PARA BAFLE, ORDEN 5545.; FACTURAS: B 6571 | $13,805.75 |
93048 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220013632 (1); COMPRA DE 3 GRABADORAS REPORTERA Y PILAS ALCALINA TIPO D, ORDEN 5301 Y 4958.; FACTURAS: M 99438, M 99439 | $3,898.50 |
93048 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION CONSRUCCION | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220013632 (1); COMPRA DE 3 GRABADORAS REPORTERA Y PILAS ALCALINA TIPO D, ORDEN 5301 Y 4958.; FACTURAS: M 99438, M 99439 | $634.80 |
93047 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220013623 (1); COMPRA DE 7 PROTECTOR DE ALFOMBRA DE ACRILICO EJECUTIVA 1.50M X 1.20M, ORDEN 5157.; FACTURAS: 009669 | $7,462.35 |
93046 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220013559 (1); COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA; FACTURAS: 26695 | $4,738.69 |
93045 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220013340 (1); SERVICIO DE TOLDOS EN RENTA INSTALACION Y DESMONTAJE, ORDEN 5345 Y 5346.; FACTURAS: 6176, 6177 | $14,375.00 |
93045 | Detalle Factura de click aquí | 11/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220013340 (1); SERVICIO DE TOLDOS EN RENTA INSTALACION Y DESMONTAJE, ORDEN 5345 Y 5346.; FACTURAS: 6176, 6177 | $14,375.00 |
188853 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V..- CR OPB1383 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-329/08; FACTURAS: 022 | $593,316.60 |
188853 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V..- CR OPB1383 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-329/08; FACTURAS: 022 | $-177,994.98 |
188852 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 220014007 (1); COMPLEMENTO DE LA APORTACION 2009 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA AL CONSEJO METROPOLITANO; FACTURAS: OFICIO | $60,320,000.00 |
188851 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C. | CORPORATIVO PROFESIONAL CUSPIDE, S.C..- CR 220013955 (1); PAGO FINIQUITO DE LA ORDEN 6932, POR EL SERVICIO DE ESTUDIO Y DIAGNOSTICO EN TECNOLOGIAS.; FACTURAS: 0834 | $101,027.50 |
188850 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE | CARRILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.- CR 220013946 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA SINDICATURA, ORDEN 5572.; FACTURAS: 012 | $11,500.00 |
188849 | Detalle Factura de click aquí | 10/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 220013868 (1); SERVICIO DE ASESORIA EN INFORMATICA, ORDEN 279.; FACTURAS: 313 | $14,807.62 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $296.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $9,592.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $125.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $63.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $15.30 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $65.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $72.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $231.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $110.52 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $60.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $168.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $660.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $288.90 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $138.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $21.10 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $2,052.75 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $153.86 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $56.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $25.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $85.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $46.50 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $155.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $144.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $579.60 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $33.10 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $381.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $43.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $172.00 |
188845 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN | DOMINGUEZ HERNANDEZ SANDRA YAZMIN.- CR 22200046 (1); PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA; FACTURAS: 5368, 999, 854, 6585, 3674, 55, 18216, 18557, 795424, 257512, 18504, 9652, 6777, 944, 1426, 1425, 694, 2136, 33373, 267452, 266635, 31658, 3814, 9732, 10004, 957 | $2,578.00 |
188844 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LARIOS DE LA TORRE JESUS | LARIOS DE LA TORRE JESUS.- CR 220013791 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 021 | $414.90 |
188843 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO | MALDONADO ASTORGA JOSE GERARDO.- CR 220013790 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 025 | $400.50 |
188842 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 220013788 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 | $236.55 |
188841 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 220013787 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 020 | $890.10 |
188840 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 220013786 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 204 | $1,206.00 |
188839 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 220013785 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUN. Y JUL 2009; FACTURAS: 101 | $603.60 |
188838 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013747 (1); COMPRA DE ARBOL EUFHORBIA Y PATA DE ELEFANTE, ORDEN 5104.; FACTURAS: 0126 | $4,840.00 |
188837 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220013742 (1); COMPRA DE 4 MACETAS FIBRA DE VIDRIO, ORDEN 5102.; FACTURAS: 1993 | $10,416.24 |
188836 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO | VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO.- CR 220013737 (1); COMPRA DE BALASTRO ELECTRONICO Y PARA LAMPARA SLIM, ORDEN 5354.; FACTURAS: 343 | $14,651.00 |
188835 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220013550 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
188834 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220013512 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO/2009 OTORGADO A LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
188833 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220013511 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
188832 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMARENA DE OBESO MARIA INES | CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220013429 (1); GASTOS P/ASISITR AL EVENTO MODELOS CONECTIVIDAD HACIA L/CREACION D/CUIDADES DIGITALES EN MEXICO,D.F.; FACTURAS: 235206, 888 | $340.00 |
188832 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CAMARENA DE OBESO MARIA INES | CAMARENA DE OBESO MARIA INES.- CR 220013429 (1); GASTOS P/ASISITR AL EVENTO MODELOS CONECTIVIDAD HACIA L/CREACION D/CUIDADES DIGITALES EN MEXICO,D.F.; FACTURAS: 235206, 888 | $360.00 |
188831 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 | $600.00 |
188831 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 | $11,500.00 |
188831 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 | $875.00 |
188831 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 | $875.00 |
188831 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2009; FACTURAS: 1112, 1108, 1166, 1479, 1543 | $186.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $17.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $17.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $17.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $31.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $31.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $16.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $104.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $91.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $16.00 |
188830 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, QUE AMPARA GASTOS DEL 27 DE MARZO AL 16 DE JULIO DEL 2009.; FACTURAS: 46458, 47184, 47195, 117743, 48319, 48420, 122193, 48824, 49034, 49078 | $16.00 |
188829 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220013770 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4449.; FACTURAS: 151 | $12,750.00 |
188828 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220013762 (1); COMPRA DE COMIDAS SERVICIO OPERATIVOS, ORDEN 4415.; FACTURAS: 000011 | $27,048.00 |
188827 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO | AHEDO IBARRA EDGAR ALEJANDRO.- CR 220013760 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 018 | $548.25 |
188826 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MEJIA CEJA ANTONIO | MEJIA CEJA ANTONIO.- CR 220013757 (1); HONORARIOS DE ASESORIA TEC. Y CONSULTORIA EN DIRECCION DE INGRESOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 006 | $10,177.50 |
188825 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013724 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5490.; FACTURAS: A 39037 | $2,825.52 |
188825 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220013724 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5490.; FACTURAS: A 39037 | $45,856.80 |
188824 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PYROLAC, S.A. DE C.V. | PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220013723 (1); COMPRA DE BROCHAS DE 6" MANGO DE MADERA Y SELLADOR DE MADERA, ORDEN 4049 Y 4509.; FACTURAS: A 33972, A 34034 | $575.00 |
188824 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | PYROLAC, S.A. DE C.V. | PYROLAC, S.A. DE C.V..- CR 220013723 (1); COMPRA DE BROCHAS DE 6" MANGO DE MADERA Y SELLADOR DE MADERA, ORDEN 4049 Y 4509.; FACTURAS: A 33972, A 34034 | $3,565.00 |
188823 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN RAMOS ANGEL | ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220013696 (1); TRABAJOS DE DUCTEADO EN P.V.C. PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 12; FACTURAS: 759 | $9,500.15 |
188822 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO | RODRIGUEZ VILLA MARIO ALBERTO.- CR 220013695 (1); SUMINISTRO INSTALACION Y CANALIZACION DE CONTACTOS DE DUPLEX PARA MERCADO MIRAFLORES; FACTURAS: 396 | $10,712.25 |
188821 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | SANDOVAL ROJO MARTIN ROBERTO | SANDOVAL ROJO MARTIN ROBERTO.- CR 220013686 (1); EVALUACION DE LA CONCENTRACION DE PARTICULAS, NECESARIA PARA LOS HORNOS CREMATORIOS, ORDEN 4861.; FACTURAS: 5183 | $9,085.00 |
188820 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 220013685 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICION DEL MOSTRADOR Y MURO EN REG. CIVIL 12; FACTURAS: 1659 | $8,165.00 |
188819 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN RAMOS ANGEL | ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220013684 (1); TRABAJOS DE DUCTEADO ELECTRICO EN EL REGISTRO CIVIL 12; FACTURAS: 756 | $10,500.02 |
188818 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN RAMOS ANGEL | ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220013681 (1); TRABAJOS DE CABLEADO ELECTRICO EN LA UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 751 | $11,050.01 |
188817 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IFTAL, S.A. DE C.V. | IFTAL, S.A. DE C.V..- CR 220013678 (1); TARJETAS BENDER JGO. DE RESPUESTA BASICA, PLANTILLA BASICA Y TEST WAIS COMPLETO; FACTURAS: 472 | $6,257.00 |
188816 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013677 (1); COMPRA DE ARBOLES TABACHINES, LLUVIAS, JACARANDAS Y GUAYABOS, ORDEN 4443.; FACTURAS: 0128 | $443,770.00 |
188815 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013676 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 2352 | $750.95 |
188814 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220013672 (1); FABRICACION DE PUERTA ABATIBLE A UNA HOJA DE ALUMINIO EN SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 328 | $5,750.00 |
188813 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | GARCIA NIEVES ISABEL | GARCIA NIEVES ISABEL.- CR 220013667 (1); REPARACION DE LLAVE ELECTRONICA DE LA TARJE EN QUIROFANO EN UND. DR. DEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 158 | $2,000.00 |
188812 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GOMEZ DELGADO JAIME | GOMEZ DELGADO JAIME.- CR 220013662 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA JUEVES DE GARAGE DEL 18 DE JUN. 2009 EN LARVA; FACTURAS: 1504 | $11,500.00 |
188811 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013661 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR; FACTURAS: 0093 | $9,430.00 |
188810 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013660 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS PARA EL 18 DE JUL. 2009 EN PLAZA JUAREZ; FACTURAS: 15222 | $1,495.00 |
188809 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013658 (1); IMPRESION DE 3,500 INVITACIONES P/EL 10/07/09 EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO Y 50 CARTELES "FERIA MPAL DEL; FACTURAS: 0071 | $7,874.62 |
188808 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIR ADM B PATRIMONIALES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 220013634 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE RECIBO DEL SIAPA DEL MES DE NOVIEMBRE 2008 A JUNIO DEL 2009; FACTURAS: RECIBO | $2,119.00 |
188807 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220013612 (1); RENOVACION DEL PERIODICO MURAL P/LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL LCC. CONSUELO RANGEL L.; FACTURAS: 412558 | $850.00 |
188805 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5801 | ANIMALES DE TRABAJO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN | VELASCO GONZALEZ ENRIQUE SEBASTIAN.- CR 220013470 (1); COMPRA DE 5 CABALLOS, ORDEN 5234.; FACTURAS: 0503 | $242,500.00 |
188804 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE CATASTRO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220013443 (1); DIPLOMADO EN DERECHO REGISTRAL, ORDEN 5262.; FACTURAS: A 1700156 | $142,800.00 |
188803 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V. | COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V..- CR 24220447 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 13881 | $2,868.38 |
188802 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE | REYES GONZALEZ ROBERTO JOSE.- CR 220013922 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 5232, POR LA COMPRA DE 4,500 SACOS DE MORTERO ASFALTICO MODIFICADO.; FACTURAS: 4238 | $1,546,875.00 |
188801 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO | MARQUEZ VAZQUEZ RODOLFO.- CR 220013800 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 016 | $185.25 |
188800 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GALINDO VAZQUEZ JORGE | GALINDO VAZQUEZ JORGE.- CR 220013798 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 015 | $732.00 |
188799 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM | ELIZALDE SHERMAN ERICK ABRAHAM.- CR 220013797 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPÌCA POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 | $157.50 |
188798 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI | RAMIREZ GUIZAR TANIA NAYELI.- CR 220013795 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 028 | $172.95 |
188797 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO.- CR 220013794 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 025 | $487.50 |
188796 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA | CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA.- CR 220013793 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 026 | $602.70 |
188795 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO | SANCHEZ MARQUEZ CONSTANTINO.- CR 220013730 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 005 | $143.85 |
188794 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RUIZ GONZALEZ EDUARDO | RUIZ GONZALEZ EDUARDO.- CR 220013728 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 009 | $191.70 |
188793 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220013722 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 017 | $162.00 |
188792 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 220013721 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 015 | $34.35 |
188791 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 220013716 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 019 | $451.80 |
188790 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 220013715 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 016 | $912.75 |
188789 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 220013714 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL 2009; FACTURAS: 023 | $583.05 |
188788 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 220013713 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 | $395.70 |
188787 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 220013711 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 020 | $439.80 |
188786 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO | CORONADO VAZQUEZ QUEY HERMENEGILDO.- CR 220013655 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 007 | $882.15 |
188785 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES MURILLO CARLOS | TORRES MURILLO CARLOS.- CR 220013654 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 011 | $985.05 |
188784 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 220013649 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 036 | $2,616.15 |
188783 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 220013648 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 327 | $708.90 |
188782 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 220013647 (1); HONORARIOS DE EJECUTGORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 102 | $2,968.80 |
188781 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA VEGA MANUEL | GARCIA VEGA MANUEL.- CR 220013600 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 055 | $790.80 |
188780 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMIREZ ALARCON ADRIAN | RAMIREZ ALARCON ADRIAN.- CR 220013215 (1); AJUSTE DE DISEÑO, NEGATIVO Y BASTIDOR DIFUSION DEL PROG. MOVILIDAD NO MOTORIZADAS Y MEJOR EN BICI; FACTURAS: 001 | $11,500.46 |
93044 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1242 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-031/09 ; FACTURAS: 0469 | $51,724.64 |
93043 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM | LARA RAMIRO JESUS ABRAHAM.- CR OPB0984 (1); PAGO ESTIMACION NO.5 FINIQUITO OPG-CPU-EYP-AD-095/08; FACTURAS: 152 | $110,739.82 |
93042 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013865 (1); SERV. DE MANTTO. CADA 100HRS. DE HELICOPTERO, ORDEN 831; FACTURAS: 1678,1679,1680 | $204,894.62 |
93041 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | EUROCOPTER DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013864 (1); DISCREPANCIAS DE SERVICIO A HELICOPTERO AS-350B3, ORDEN 4918; FACTURAS: 1681,1682,1683 | $483,032.32 |
93040 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO | TORRES NUÑEZ JUAN FRANCISCO.- CR 220013835 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA MINERVA JULIO 2009; FACTURAS: 038 | $1,809.15 |
93039 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 220013832 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA MINERVA JULIO 2009; FACTURAS: 326 | $1,873.65 |
93038 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 220013831 (1); HONORARIOS A EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR JULIO 2009; FACTURAS: 124 | $859.95 |
93037 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013803 (1); SUMINISTRO DE 52 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 609694 | $230.36 |
93036 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 220013777 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 156 | $1,008.45 |
93035 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 220013776 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 234 | $1,120.05 |
93034 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4967 Y 4751.; FACTURAS: 3192, 3199 | $9,384.00 |
93034 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013769 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4967 Y 4751.; FACTURAS: 3192, 3199 | $9,961.53 |
93033 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013768 (1); COMPRA DE CARTUCHOS, ORDEN 5411.; FACTURAS: 29070 | $4,772.50 |
93032 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220013765 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 4991.; FACTURAS: F1528 | $625.60 |
93031 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013761 (1); COMPRA DE 30 HOJAS LAMINA CALIBRE 18 GALV. ORDEN 5523.; FACTURAS: 20575 | $16,049.75 |
93030 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220013756 (1); COMPRA DE 25 MOSQUETON, ORDEN 4516.; FACTURAS: 16816 | $17,451.25 |
93029 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013755 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 5340.; FACTURAS: A 28430 | $446.78 |
93028 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220013754 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 682 | $213.90 |
93027 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013752 (1); COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 5070.; FACTURAS: 3258 | $2,633.63 |
93026 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220013751 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 148 | $1,193.70 |
93025 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 220013735 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO | $1,038.00 |
93024 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220013734 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR JUL. 2009; FACTURAS: 412 | $355.35 |
93023 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MACEDO NARES RENE SAUL | MACEDO NARES RENE SAUL.- CR 220013726 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 010 | $322.65 |
93022 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013719 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5495.; FACTURAS: 121169, 121170 | $5,373.12 |
93022 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013719 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5495.; FACTURAS: 121169, 121170 | $28,118.88 |
93022 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013719 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5495.; FACTURAS: 121169, 121170 | $4,678.32 |
93021 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220013718 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN EDIFICIOS DE LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 16.; FACTURAS: 1859 | $5,520.00 |
93020 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 220013717 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 017 | $521.85 |
93019 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 220013712 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 | $717.00 |
93018 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 220013710 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 022 | $595.35 |
93017 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 220013709 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 051 | $568.35 |
93016 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 220013708 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 108 | $580.05 |
93015 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 220013707 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 125 | $1,399.35 |
93014 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 220013706 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 113 | $1,163.85 |
93013 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 220013705 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 305 | $948.75 |
93012 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 220013704 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 112 | $715.95 |
93011 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 220013703 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 216 | $776.25 |
93010 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 220013702 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 218 | $844.05 |
93009 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 220013701 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 357 | $585.45 |
93008 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 220013700 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 209 | $158.70 |
93007 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 220013699 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 170 | $387.90 |
93006 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220013698 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 612 | $113.85 |
93005 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 220013697 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR JUL. 2009; FACTURAS: 457 | $611.40 |
93004 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 | $231.60 |
93004 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 | $8,183.20 |
93004 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 | $33,443.04 |
93004 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 | $463.20 |
93004 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 | $6,021.60 |
93004 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220013694 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5422 Y 5605.; FACTURAS: 61033, 61314 | $72,848.84 |
93003 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 | $2,470.40 |
93003 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 | $100,286.28 |
93003 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 | $4,649.20 |
93003 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 | $177,791.75 |
93003 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 | $2,277.40 |
93003 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 | $21,947.12 |
93003 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013693 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5607 Y 5620, FACT.43499,43526,43527,43528,; FACTURAS: 43485, 43498, 43634, 43652 | $50,663.72 |
93002 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220013692 (1); SERVICIO DE INTENDENCIA CON 2 OPERARIOS EN PALACIO DE LUNES A SABADO; FACTURAS: 099 | $10,315.50 |
93001 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220013691 (1); FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR EN TELECOMUNICACIONES EN MARSELLA 1ER. PISO; FACTURAS: 541 | $4,025.00 |
93000 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013690 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5612.; FACTURAS: 54376 | $2,354.60 |
93000 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013690 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5612.; FACTURAS: 54376 | $8,036.52 |
93000 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013690 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5612.; FACTURAS: 54376 | $617.60 |
92999 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5611, FACTURAS 52920 Y 52922.; FACTURAS: 52919 | $6,369.00 |
92999 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5611, FACTURAS 52920 Y 52922.; FACTURAS: 52919 | $3,458.56 |
92999 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013689 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5611, FACTURAS 52920 Y 52922.; FACTURAS: 52919 | $19,076.12 |
92998 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013688 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ARIES ACONDICIONADOS DE DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 1997 | $4,349.30 |
92997 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 | $3,589.80 |
92997 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 | $13,289.32 |
92997 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 | $18,172.88 |
92997 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 | $1,582.60 |
92997 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 | $9,310.32 |
92997 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 | $15,856.88 |
92997 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 | $1,968.60 |
92997 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 | $5,766.84 |
92997 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013687 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5606, 5499 Y 5619.; FACTURAS: A 46870, A 46924, A 47025 | $12,807.48 |
92996 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013683 (1); COMPRA DE GAS LP, ORDEN 5501, FACTURAS 434959, 435482, 435668, 436022, 436216, 436768.; FACTURAS: 434765 | $6,537.96 |
92995 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013682 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS, 500392, 500517, 500677, 501053, 501198, 501310 Y 501447.; FACTURAS: 500250, | $4,531.36 |
92994 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013680 (1); SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA P/EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN DIRECCION DE MERCADOS; FACTURAS: 2006 | $3,070.50 |
92993 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013679 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO EN PROVEEDURIA; FACTURAS: 11460 | $3,484.50 |
92992 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | CONTRERAS TELLEZ RAUL | CONTRERAS TELLEZ RAUL.- CR 220013675 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MES DE JULIO DEL 2009, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2.; FACTURAS: 0016 | $61,985.00 |
92991 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220013673 (1); SERVICIO DE REPARACION DE CORTINAS METALICAS, ORDEN 5293.; FACTURAS: 1692 | $15,410.00 |
92990 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013668 (1); COMPRA DE EQUIPOS PARA VENOCLISIS PARA LAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 24753 | $6,810.29 |
92989 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ROJAS LEGORRETA EMILIO | ROJAS LEGORRETA EMILIO.- CR 220013657 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, ORDEN 5267.; FACTURAS: 1411 | $151,857.27 |
92988 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO | TEJEDA ROBLEDO CARLOS ALBERTO.- CR 220013653 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 020 | $1,353.75 |
92987 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 220013651 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 37 | $1,743.60 |
92986 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 220013650 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 125 | $1,487.40 |
92985 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 220013646 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 065 | $2,601.75 |
92984 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 220013645 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 144 | $1,544.85 |
92983 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 220013644 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 088 | $171.15 |
92982 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 220013643 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 128 | $1,691.55 |
92981 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 220013642 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 139 | $1,864.20 |
92980 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 220013640 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 229 | $2,259.45 |
92979 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 220013635 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 604 | $1,074.00 |
92978 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 220013633 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 145 | $320.40 |
92977 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 220013631 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 178 | $2,168.70 |
92976 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 220013628 (1); HONORARIOS DE EJECUTOREZ ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 515 | $1,672.05 |
92975 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 220013626 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 329 | $1,439.70 |
92974 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 220013625 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 301 | $1,352.70 |
92973 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 220013624 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 602 | $1,722.60 |
92972 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220013622 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 0618 | $1,111.95 |
92971 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 220013621 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 453 | $1,895.55 |
92970 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 220013619 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 452 | $2,284.95 |
92969 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 220013617 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MIINERVA POR JUL. 2009; FACTURAS: 696 | $1,652.85 |
92968 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220013506 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN 10 BIBLIOTECAS Y 5 CENTROS CULTURALES; FACTURAS: 3220 | $10,500.00 |
92967 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013471 (1); COMPRA DE IMPRESORAS, ORDEN 4998.; FACTURAS: A 73157 | $68,016.75 |
92966 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220013453 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4511.; FACTURAS: 5514 | $40,268.40 |
92965 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 220013442 (1); ESTUDIOS DE GABINETE CARTOGRAFICOS PARA CATASTRO MPAL.; FACTURAS: 660 | $281,969.88 |
1504 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1370 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 591 | $124,019.07 |
1504 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1370 (5); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 591 | $-37,205.72 |
1503 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1369 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 590 | $76,583.07 |
1503 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1369 (5); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 590 | $-22,974.92 |
1502 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1368 (5); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 587 | $84,743.26 |
1502 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V..- CR OPB1368 (5); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-271/08; FACTURAS: 587 | $-25,422.98 |
1501 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Antigua Construcciones S.A. de C.V. | ANTIGUA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0744 (5); PAGO DE LA EST.2FIN OPG-R33-REP-AD-162/08; FACTURAS: 0118 | $350,931.39 |
1500 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0675 (5); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 624 | $242,733.42 |
1500 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V. | GRUPO CONACAL S.A. DE C.V..- CR OPB0675 (5); PAGO DE LA EST. 4 FIN. OPG-R33-EQP-CI-175/08; FACTURAS: 624 | $-72,820.04 |
136 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN 08 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 220013495 (13); 15% TERCER ANTICIPO SOBRE ORDEN 7340, KIT DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, ADEFAS 2008.; FACTURAS: 6282 | $2,974,417.50 |
72 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE ALBA PADILLA IVAN JAIME | DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB1363 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-022/09; FACTURAS: 0517 | $876,671.02 |
72 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | DE ALBA PADILLA IVAN JAIME | DE ALBA PADILLA IVAN JAIME.- CR OPB1363 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-AD-022/09; FACTURAS: 0517 | $-263,001.31 |
71 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1336 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0011 | $83,422.39 |
71 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO | ADRIAN RODRIGUEZ TOSCANO.- CR OPB1336 (17); PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-123/09; FACTURAS: 0011 | $-25,026.72 |
70 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1323 (17); COMPRA DE PAPELERIA NECESARIA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 2542 | $10,767.31 |
69 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1318 (17); MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 46036 | $3,882.40 |
68 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1261 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-163/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0142 | $138,235.69 |
20 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ | ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ.- CR OPB1367 (19); 1000 FORMAS CUADRIPTICOS PARA COMBATE A LA POBREZA EN MODULO COLONIA LOMAS DEL PARAISO.; FACTURAS: 050 | $3,379.85 |
19 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ | ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ.- CR OPB1366 (19); 1000 FORMAS CUADRIPTICOS PARA COMBATE A LA POBREZA EN MODULO COL. EL BETHEL.; FACTURAS: 048 | $3,379.85 |
18 | Detalle Factura de click aquí | 07/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ | ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ.- CR OPB1365 (19); 1000 FORMAS CUADRIPTICO PARA COMBATE A LA POBREZA URBANA EN MODULO DE LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LO; FACTURAS: 049 | $3,379.85 |
188779 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN | NUÑEZ HERNANDEZ CARMEN.- CR 220013860 (1); PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CORRESPONDIENTE AL RECIBO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 1733 | $12,075.00 |
188776 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V..- CR 220013883 (1); ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE SERVICIO SOCIAL DEL 85% DE PRESTACIONES (EXENTOS) P/JUNIO 2009; FACTURAS: 1414 | $171,245.25 |
188775 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V. | TALLERES ROSAS, S.A. DE C.V..- CR 220013859 (1); COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 5431.; FACTURAS: 53262 | $13,800.00 |
188774 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220013589 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, ORDEN 5532.; FACTURAS: 0001 | $8,763.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $78.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $183.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $205.60 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $148.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $17.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $151.50 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $165.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $180.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $1,973.98 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $254.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $1,835.40 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $131.18 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $1,012.07 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $2,290.85 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $360.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $37.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $181.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $136.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $49.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $160.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $557.87 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $116.61 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $192.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $190.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $200.13 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $1,308.03 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $1,973.98 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $25.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $917.70 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $260.00 |
188773 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210003 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1465517, 2714, 2718, 01 528834, 13895, 1099196, 48636, 48712, 01 531046, 3342D, 5139, 48890, 883, 964, 1433, 3332D, 05334, 2999, 5148, 5828, 5831, 3476D, 1480626, 67075, ZF2 | $214.36 |
188772 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CORONA GIL NARCISO | CORONA GIL NARCISO.- CR 220013610 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 015 | $891.30 |
188771 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL | MAGAÑA RAZO RICARDO HANIEL.- CR 220013608 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 016 | $271.50 |
188770 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS | NUÑEZ PADILLA EDGAR AMADIS.- CR 220013607 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 015 | $206.55 |
188769 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | GARCIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO.- CR 220013582 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 | $978.00 |
188768 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220013575 (1); REEMBOLSO POR IMPRESION DE 1,350 CARTELES P/DIFUSION DE LOS EVENTOS DE CADAVERIA Y SUTRA, EN LARVA; FACTURAS: 215 | $11,255.62 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $90.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $90.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $90.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $60.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $460.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $165.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $92.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $16.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $165.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $16.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $35.00 |
188767 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 261476, 269498, 69229, 70101, 880, 748, 5294, 70498, 71235, 57419, 4649, 71798 | $75.00 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $1,966.50 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $61.00 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $1,999.96 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $50.40 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $112.13 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $1,541.00 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $1,999.96 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $229.00 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $1,027.92 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $148.80 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $95.04 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $80.00 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $83.00 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $49.45 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $235.46 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $163.08 |
188766 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010024 (1); FONDO REVOLVENTE, PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, DIR. DE ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 22439, 22462, 37046, ACJ 0000621, 374180, 0001079, 177081, ABB 0001365, 1457, 374233, 1458, 0010, 0016, 82705, 827 | $92.71 |
188764 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, | $279.85 |
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188764 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, | $300.00 |
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188764 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, | $250.00 |
188764 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, | $230.00 |
188764 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, | $200.00 |
188764 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, | $999.99 |
188764 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013805 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN GASTOS DE REPRESENTACION; FACTURAS: 12959, 15142, 1069, 0002524, 10424, 509, 0159, 72037, 0002469, 0158, 1899, 12467, 0001910, 0001911, 0287, 0002835, 0002834, 1971, 84276, 10450, | $287.50 |
188763 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA HARO MARIA LUISA | GARCIA HARO MARIA LUISA.- CR 220013459 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 165394 Y 219590 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $263.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $220.15 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $296.70 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $122.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $53.98 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $118.65 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $54.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $1,955.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $261.45 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $90.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $52.06 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $55.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $74.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $235.37 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $62.10 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $47.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $1,552.50 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $1,727.88 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $58.50 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $160.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $83.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $1,078.70 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $127.50 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $260.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $57.99 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $90.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $195.96 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $1,460.50 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $63.00 |
188762 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 (DEL 03 AL 27 DE JULIO 2009); FACTURAS: 24857, 7079, 1985, 1988, 1989, 1992, 14711, 14717, 62318, 28319, 9983, 14750, 33894, 12886, 62409, 14788, 33908, 33910, 70014323, 14808, 14807, 14818, | $77.10 |
92964 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1364 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2503 | $422,464.09 |
92964 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1364 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2503 | $-126,739.23 |
92963 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1347 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1496 | $270,545.62 |
92963 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1347 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-286/08; FACTURAS: 1496 | $-81,163.69 |
92962 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1340 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-185/08; FACTURAS: 2950 | $1,565,087.92 |
92962 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. | TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1340 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-185/08; FACTURAS: 2950 | $-782,543.96 |
92961 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013669 (1); SUMINISTRO DE 506 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 610226 | $2,241.58 |
92960 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220013665 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4573 | $17,096,860.00 |
92959 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220013663 (1); SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2009, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0106 | $712,957.58 |
92958 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013630 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE REGIDORES; FACTURAS: 1984 | $4,715.00 |
92957 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO | GONZALEZ GONZALEZ JORGE EDUARDO.- CR 220013611 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 267 | $421.80 |
92956 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO | SANCHEZ MACIEL FELIPE ARTURO.- CR 220013606 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 016 | $646.65 |
92955 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COTA RUBIO JESUS OMAR | COTA RUBIO JESUS OMAR.- CR 220013604 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 020 | $630.00 |
92954 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO | MOJARRO ARANDA JORGE RICARDO.- CR 220013603 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 | $549.00 |
92953 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN | RODRIGUEZ BOLAÑOS EFREN.- CR 220013601 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 022 | $807.30 |
92952 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 220013599 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 029 | $717.45 |
92951 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 220013598 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 023 | $1,123.80 |
92950 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 220013596 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 021 | $479.10 |
92949 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 220013595 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL DUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 035 | $1,693.20 |
92948 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 220013594 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 152 | $480.75 |
92947 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 220013593 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 014 | $917.40 |
92946 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 220013588 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 024 | $967.95 |
92945 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 220013585 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 222 | $1,430.25 |
92944 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 220013580 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 608 | $6.75 |
92943 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 220013579 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 418 | $623.70 |
92942 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220013578 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL JUL. 2009; FACTURAS: 370 | $1,144.80 |
92941 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 220013577 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 615 | $1,444.05 |
92940 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 220013576 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 603 | $1,293.75 |
92939 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 220013573 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 318 | $897.60 |
92938 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 220013572 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 212 | $493.80 |
92937 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 220013571 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 318 | $1,707.90 |
92936 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 220013570 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 519 | $851.55 |
92935 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 220013569 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 508 | $614.85 |
92934 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 220013568 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ DEL SUR POR JUL. 2009; FACTURAS: 104 | $1,805.85 |
92933 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 220013567 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CRUZ POR JUL. 2009; FACTURAS: 328 | $1,074.45 |
235 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1346 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1675 | $47,077.11 |
235 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1346 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1675 | $-14,123.13 |
234 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1345 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1674 | $51,609.14 |
234 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1345 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1674 | $-15,482.74 |
233 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1344 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1673 | $26,077.37 |
233 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1344 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1673 | $-7,823.21 |
232 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1343 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1672 | $36,789.43 |
232 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1343 (16); PAGO ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-214/08; FACTURAS: 1672 | $-11,036.83 |
231 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1348 (16); PAGO ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4503 | $917,772.47 |
231 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1348 (16); PAGO ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4503 | $-275,331.74 |
230 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1331 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1814 | $1,469,070.86 |
230 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1331 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1814 | $-440,721.26 |
229 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1221 (16); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4444 | $1,354,087.16 |
229 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1221 (16); PAGO ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-LP-190/08; FACTURAS: 4444 | $-406,226.15 |
83 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA | LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA.- CR OPB1361 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE BASQUETBOL DEL PROYECTO 14039-004 DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA.; FACTURAS: 2671 | $2,794.50 |
82 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERDADEIRO S.A. DE C.V. | VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1356 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES, DEL PROYECTO 14039-008 DEL ESPACIO PARQUE; FACTURAS: 0743 | $9,931.40 |
81 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERDADEIRO S.A. DE C.V. | VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1355 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES, DEL PROYECTO 14039-001 DEL ESPACIO PARQUE; FACTURAS: 0741 | $9,931.40 |
80 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERDADEIRO S.A. DE C.V. | VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1354 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES, DEL PROYECTO 14039-003 ESPACIO PARQUE DEPO; FACTURAS: 0742 | $9,931.40 |
79 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | VERDADEIRO S.A. DE C.V. | VERDADEIRO S.A. DE C.V..- CR OPB1353 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROYECTO 14039-002 DEL ESPACIO PARQUE E; FACTURAS: 0740 | $9,931.40 |
78 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA | LUIS ISRAEL VILLASEÑOR HERRERA.- CR OPB1352 (20); PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-004 PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 2672 | $2,794.50 |
77 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1351 (20); 2DO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL EVENTO CUENTA CUENTOS DEL PROYECTO 14039-001 PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0051 | $13,110.00 |
76 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1350 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL EVENTO CUENTACUENTOS DEL PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAU; FACTURAS: 0049 | $13,110.00 |
75 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1349 (20); 2DO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE FUTBOL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 PARQUE DEAN; FACTURAS: 015 | $9,000.00 |
74 | Detalle Factura de click aquí | 06/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | PARRA DEL TORO RODRIGO | PARRA DEL TORO RODRIGO.- CR OPB1325 (20); 1ER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 13 | $9,000.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $420.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $40.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $45.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $11,500.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $360.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $100.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $100.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $8,050.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $3,795.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $630.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $195.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $309.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $890.50 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $500.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $2,498.95 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $310.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $90.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $113.25 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $120.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $300.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $360.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $270.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $90.50 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $590.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $3,795.00 |
188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $114.93 |
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188761 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010012 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 0023, 1715 A, 2102, 2104, 2103, 0003, 117442, 124341, 123629, 120790, 127123, 126458, 10379, 28462, 0725, 4143, 4154, 1102564, 506, 302, 957, | $287.50 |
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188760 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 | $300.00 |
188760 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 | $562.00 |
188760 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 | $260.00 |
188760 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 | $680.00 |
188760 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 | $389.85 |
188760 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 | $562.00 |
188760 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 | $140.50 |
188760 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 | $66.00 |
188760 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 5054, 5045, 6639, 5286, 5289, 96750, 11465 | $769.93 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $350.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $630.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $114.80 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $20.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $442.29 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $1,170.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $94.50 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $1,680.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $143.42 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $350.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $40.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $60.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $60.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $40.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $346.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $98.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $449.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $3,000.05 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $100.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $400.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $1,133.90 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $20.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $19.99 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $40.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $553.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $520.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $78.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $845.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $220.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $526.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $41.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $551.80 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $260.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $41.48 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $126.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $200.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $215.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $500.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $2,280.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $276.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $36.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $126.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $40.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $132.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $280.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $330.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $1,650.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $250.00 |
188759 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURI; FACTURAS: 20295, 122752, 48646, 8318, 14010, 563, 2648, RECIBO, 1201, 44867, RECIBO, 168881, 6517, 33244, 276 | $134.00 |
188758 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013815 (1); ANTICIPO DE AGOSTO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6063 | $2,500,000.00 |
188757 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 | $64.50 |
188757 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 | $1,282.00 |
188757 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 | $1,462.80 |
188757 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 | $186.50 |
188757 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 | $64.21 |
188757 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 | $3,432.17 |
188757 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | REGIDURIA 09 | PAREDES ARCIGA ANA ELIA | PAREDES ARCIGA ANA ELIA.- CR 220013804 (1); REEMBOLSO DE GASTO REALIZADO EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES; FACTURAS: 1958, 1974, 00370, 4935 A, 4954 A, 19500, 2301 | $575.40 |
188756 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013614 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 02342 | $741.75 |
188755 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ DIAZ RODOLFO | GONZALEZ DIAZ RODOLFO.- CR 220013592 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 316/09 OFICIO 566/09; FACTURAS: RECIBO | $1,450.50 |
188754 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220013558 (1); AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO POR AGO. 2009; FACTURAS: 220 | $4,250.00 |
188753 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220013551 (1); RELATIVO AL SUBSIDIO MENSUAL POR AGO. 2009, DECRETO D79/06BIS/09 DEL 13 DE MZO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
188752 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013515 (1); DEVOLCION DE LAS LICES. MO. 291757 Y 293010 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $21,831.00 |
188751 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013514 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. NO. 232955 Y 231219 DEL 2009 DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $21,885.50 |
188750 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | NODO GESTION CULTURAL, A.C. | NODO GESTION CULTURAL, A.C..- CR 220013507 (1); PRESENTACION DEL LARGOMETRAJE DE LINDO Y QUERIDO, CONFERENCIA Y CHARLA CON PATRICIA RIGGEN; FACTURAS: 008 | $11,500.00 |
188749 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220013503 (1); PRESENTACION C/EL GRUPO PNEUMUS PENEUMUS AMB.+ PERFORMANCE EL 13 DE JUN. 2009, PARQQUE SOLIDARIDAD; FACTURAS: 262 | $8,625.00 |
188748 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA.- CR 220013501 (1); PRESENTACION DE LOS TALLERES INFANTILES NUBES Y POLICHINELAS EN LARVA; FACTURAS: 007 | $9,200.00 |
188747 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO | ESTRADA CASARIN MAURICIO ALEJANDRO.- CR 220013499 (1); PRESENTACION C/EL GRUPO PNEUMUS PNEUMUS AMB.+ PERFORMANCE E/PARQUE SAN JACINTO EL 7 JUN.09; FACTURAS: 261 | $8,625.00 |
188746 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013494 (1); EQUIPO DE ILUMINACION Y MICROFONIA P/LA ESCENA EL ETERNO RETORNO NIETZCHE, 17-18 DE JUL. EN LARVA; FACTURAS: 008 | $9,200.00 |
188745 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013479 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 213915 Y 230115 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $25,963.50 |
188744 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220013478 (1); DEVOL.D/LICES.MPALES.NO.231297,227178,973868,973869,97865,97866,97864,309967,48963,128070,320015; FACTURAS: RECIBO | $64,501.50 |
188743 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RENTERIA REAL JOSE JAIME RENE | RENTERIA REAL JOSE JAIME RENE.- CR 220013466 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 332484, 318184 Y 322805 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $3,746.00 |
188742 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FRANCO VAZQUEZ RENE | FRANCO VAZQUEZ RENE.- CR 220013464 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 239541 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
188741 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MUÑOZ PEREZ MARISOL | MUÑOZ PEREZ MARISOL.- CR 220013462 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. NO. 152264 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $397.50 |
188740 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220013452 (1); DEVOL.D/LICES.NO.294657,293029,309909,265643,261691,975087,975086,975088,309976,294658,292957,309904; FACTURAS: RECIBO | $142,747.50 |
188739 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ESQUEDA ORNELAS JUAN CARLOS | ESQUEDA ORNELAS JUAN CARLOS.- CR 220013447 (1); DEVOLCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 318084 Y 318616 DEL 2009, DECRETO 2633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $22,408.00 |
188738 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FRANCO VAZQUEZ CESAR | FRANCO VAZQUEZ CESAR.- CR 220013446 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES, MPALES. NO. 121295 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $409.50 |
188737 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROMERO MOYA MARTHA | ROMERO MOYA MARTHA.- CR 220013444 (1); DEVOLCUION DE LAS LICES. MPALES. NO. 269200 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $31,104.00 |
188736 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 220013439 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 135453-132633 Y 282039 DE 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $10,749.50 |
188735 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ VAZQUEZ CECILIA | RAMIREZ VAZQUEZ CECILIA.- CR 220013438 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 121163-121164 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $6,807.00 |
188734 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BANANAS, S.A. DE C.V. | BANANAS, S.A. DE C.V..- CR 220013436 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 22626 Y 156536 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $13,824.00 |
188733 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BONN PASS S.A. DE C.V. | BONN PASS S.A. DE C.V..- CR 220013435 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 15210 Y 293952 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $961.00 |
188732 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V..- CR 220013434 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 62539 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $148.00 |
188731 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220013428 (1); COMPRA DE TONER HP NEGRO LASERJET 2035N; FACTURAS: 43687 | $2,735.53 |
188730 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220013427 (1); SERVICIO DE 3 CAJONES POR AGO. SEPT. OCT. NOV. Y DIC. EN LOPEZ COTILLA NO. 1465; FACTURAS: 12239 | $9,750.00 |
188729 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | BRIONES GARCIA LUCIO | BRIONES GARCIA LUCIO.- CR 220011960 (1); DOS MURALES PINTADOS SOBRE MUROS E LA ARENA COLISEO CON MOTIVO 50 ANIVERSARIO; FACTURAS: 674 | $8,625.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $83.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $172.50 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $402.50 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $47.02 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $1,978.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $10.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $782.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $20.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $138.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $343.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $66.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $270.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $66.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $782.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $80.10 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $69.05 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $437.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $66.00 |
188724 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO | FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO.- CR 32010030 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 1234627, 1170, 1171, 66205, 352234, 14284, 1106, 2880, 1192, 1195, 14350, 66498, 355555, 6870, 4968, 66735, 11829, 118 | $966.00 |
188721 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | REGIDURIA 09 | MIRAMONTES BARRIGA OSVALDO | MIRAMONTES BARRIGA OSVALDO.- CR 220013725 (1); PAGO DE COMIDA PARA EL EVENTO "COMITES VECINALES: BASE DE LA PARTICIPACION CIUDADANA"; FACTURAS: 8877 | $22,000.00 |
188720 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220013629 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS, ORDEN 4447.; FACTURAS: 209 | $12,750.00 |
188719 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA GARCIA TOMAS | RIVERA GARCIA TOMAS.- CR 220013615 (1); COMPRA DE MANGUERA GATES PARA COMBUSTIBLE 3/16, ORDEN 5046.; FACTURAS: 1229 | $802.13 |
188718 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL | CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220013602 (1); COMPRA DE 20 RODILLOS CON EXTENCION DE 3 METROS, ORDEN 5020.; FACTURAS: 0054 | $1,506.50 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $100.00 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $1,196.00 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $175.50 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $368.00 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $1,016.60 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $255.00 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $193.50 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $59.34 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $283.00 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $1,723.13 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $220.00 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $53.00 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $192.56 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $227.00 |
188717 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 213976 BB, A286576, 233308, H 2380, AF81257, 9514, 467484, 5453 B, 5454 B, 421, 517, ZF 23350, ZF 23351, 945 A | $674.00 |
188716 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1694, 1692 | $8,648.00 |
188716 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221233 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1694, 1692 | $1,375.40 |
188715 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221228 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1721 | $4,450.50 |
188714 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES CONTRERAS MANUEL | ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221221 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 201 | $2,388.55 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $30.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $235.50 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $110.40 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $100.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $80.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $558.90 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $168.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $100.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $70.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $100.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $35.00 |
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188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $60.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $130.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $173.40 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $143.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $90.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $35.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $100.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $98.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $65.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $60.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $275.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $80.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $100.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $500.03 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $625.60 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADM Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $1,200.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $285.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $80.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $94.40 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $140.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $50.00 |
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188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $138.00 |
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188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $257.50 |
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188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $169.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $604.72 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $350.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $242.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $60.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | ADM Y EVALUACION SALARIAL | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $79.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $60.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $143.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $189.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $145.52 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $80.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $50.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $50.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $50.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $280.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $10.00 |
188713 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 23010002 (1); TRAMITE DE REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE, PERIODO 25 MARZO AL 15 DE JULIO 2009; FACTURAS: 54311, 118858, 513, RECIBO S/N, 0001234, 50898, 11222, 119688, RECIBO S/N, 8620, 120522, RECIBO S/N, RECIBO S/N, | $7,452.00 |
188712 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013771 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12284 | $2,114,706.00 |
188712 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013771 (1); PAGO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO DE 2009, SUCURSAL PARADERO; FACTURAS: 12284 | $2,723,445.00 |
188711 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013738 (1); TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL, ORDEN 5257, 2268 Y 1664.; FACTURAS: 1161 A, 1097 A, 1083 A | $35,000.00 |
188711 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013738 (1); TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL, ORDEN 5257, 2268 Y 1664.; FACTURAS: 1161 A, 1097 A, 1083 A | $48,000.00 |
188711 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013738 (1); TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL, ORDEN 5257, 2268 Y 1664.; FACTURAS: 1161 A, 1097 A, 1083 A | $17,499.95 |
188710 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | WEST ALIMENTOS, SA. DE CV. | WEST ALIMENTOS, SA. DE CV..- CR 220013517 (1); DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN EL PAGO DE MULTAS DEL 13 Y 18 DE MAYO 2009; FACTURAS: RECIBO | $365.50 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $350.00 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $315.00 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $85.00 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $65.80 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $333.00 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $356.08 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $121.91 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $20.95 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $195.00 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $450.00 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $600.00 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $57.00 |
188709 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 220013502 (1); REEMBOLSO DE GASTOS HASTA EL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 46442, 04548, posa2, 84207, 11392, 45359, 1623, 29610, 6202, 45670, 274034 | $498.00 |
188708 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARA VELARDE ALFREDO | LARA VELARDE ALFREDO.- CR 220013497 (1); CONSTRUCCION DE ARMADURA METALICA Y MONTAJE DE COFRES EN EL BARRIO DE ANALCO; FACTURAS: 157 | $10,000.00 |
188707 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 220013490 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING, ORDEN 2735 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 9221 | $4,784.00 |
188706 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220013488 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 APERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
188705 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 220013475 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
188704 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220013472 (1); APOYO DEL MES DE AGOSTO/2009 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
188703 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL | RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220013465 (1); SERVICIOS DE COMIDAS PARA OPERATIVOS, ORDEN 4415.; FACTURAS: 000003 | $59,892.00 |
188702 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CEMH, S.A. DE C.V. | CEMH, S.A. DE C.V..- CR 220013460 (1); COMPRA DE FOTOCONTROL 1500 WATTS/220, ORDEN 5023.; FACTURAS: 4763 | $44,275.00 |
188701 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220013456 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5471.; FACTURAS: 5746 | $192.93 |
188700 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CREATOR COMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013450 (1); COMPRA DE CARTELES, ORDEN 4512.; FACTURAS: 35485 | $3,484.50 |
188699 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER | SANTANA MOJARRO FRANCISCO JAVIER.- CR 220013440 (1); COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO Y PAPEL HIGIENICO, ORDEN 5513.; FACTURAS: 253 | $3,818.00 |
92932 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB1338 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-105/09; FACTURAS: 0278 | $54,855.00 |
92932 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C. | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA A. C..- CR OPB1338 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-105/09; FACTURAS: 0278 | $-16,456.50 |
92931 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1337 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-083/09; FACTURAS: 1498 | $925,618.45 |
92931 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FACEACEROS S.A. DE C.V. | FACEACEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1337 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-083/09; FACTURAS: 1498 | $-277,685.53 |
92930 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1335 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0047 | $138,657.51 |
92930 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1335 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0047 | $-41,597.25 |
92929 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1334 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0046 | $157,616.01 |
92929 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1334 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-126/09; FACTURAS: 0046 | $-47,284.80 |
92928 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1333 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0267 | $140,807.14 |
92928 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1333 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0267 | $-42,242.14 |
92927 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0268 | $143,478.67 |
92927 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6124 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-004/09; FACTURAS: 0268 | $-43,043.60 |
92926 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1317 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1118 | $173,342.32 |
92926 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | Alvacruz Constructora S.A. de C.V. | ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1317 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1118 | $-52,002.70 |
92925 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1295 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 622 | $506,055.61 |
92925 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1295 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-019/09; FACTURAS: 622 | $-151,816.68 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $1,011.03 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $1,535.25 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $1,207.50 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $1,011.03 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $2,961.25 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $2,472.50 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $1,550.20 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $2,415.00 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $5,370.50 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $3,956.00 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $10,580.00 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $1,973.81 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $201.25 |
92924 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221295 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13557, 13556, 13555, 13554, 13548, 13552, 13553, 13558, 13550, 13508, 13510, 13507, 13506, 13547 | $6,267.50 |
92923 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221292 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 165038 | $5,239.80 |
92922 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 | $5,154.30 |
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92922 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221286 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1723, 1749, 1750, 1753, 1755, 1757, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1773, 1774, 1775, 1776 | $11,142.35 |
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92921 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3334, 3336, 3337, 3338 | $2,932.50 |
92921 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3334, 3336, 3337, 3338 | $885.68 |
92921 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3334, 3336, 3337, 3338 | $2,610.50 |
92921 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221283 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3200, 3334, 3336, 3337, 3338 | $9,073.50 |
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92920 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221282 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8785, 8787 | $5,906.76 |
92919 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 | $287.50 |
92919 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 | $931.50 |
92919 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 | $494.50 |
92919 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 | $2,449.25 |
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92919 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 | $4,496.50 |
92919 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221281 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11421, 11440, 11491, 11563, 14521, 14529, 14680 | $2,461.00 |
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92916 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221268 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12302, 12305, 12306, 12307, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12315, 12316, 12317, 12320, 12321, 1243 | $483.00 |
92915 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 | $603.11 |
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92915 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 | $248.22 |
92915 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 | $322.00 |
92915 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50286, 50245, 50244, 50221, 50201, 50161 | $248.22 |
92914 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3148, 3150, 3159 | $1,610.00 |
92914 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3148, 3150, 3159 | $460.00 |
92914 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24221239 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3148, 3150, 3159 | $1,840.00 |
92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $284.82 |
92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $552.03 |
92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $284.82 |
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92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $1,460.04 |
92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $198.38 |
92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $2,907.46 |
92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $284.82 |
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92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $1,916.11 |
92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $3,204.39 |
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92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $284.82 |
92913 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221234 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3462, 3475, 3476, 3477, 3478, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 353 | $284.82 |
92912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414 | $1,483.50 |
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92912 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221232 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414 | $552.00 |
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92911 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 | $156.40 |
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92911 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 | $1,785.49 |
92911 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 | $1,719.39 |
92911 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 | $1,258.10 |
92911 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 | $3,737.50 |
92911 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221231 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13403, 13404, 13406, 13466, 13471, 13472, 13473, 13474, 13475, 13476, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 1 | $1,717.49 |
92910 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221226 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4028 | $10,000.00 |
92909 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221222 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2902 | $3,887.00 |
92908 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221220 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162653 | $3,578.73 |
92907 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178, 180 | $3,454.70 |
92907 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221219 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 178, 180 | $5,916.75 |
92906 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 | $7,906.40 |
92906 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 | $4,439.00 |
92906 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 | $11,188.81 |
92906 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 | $4,439.00 |
92906 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 | $253.00 |
92906 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 | $868.25 |
92906 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221218 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 306, 391, 445, 455, 458, 468, 475 | $2,288.50 |
92905 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2400, 2416, 2417 | $2,645.00 |
92905 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2400, 2416, 2417 | $10,958.89 |
92905 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24221217 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2400, 2416, 2417 | $10,958.89 |
92904 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221215 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15801 | $2,494.01 |
92903 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221209 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 106874, 106873 | $2,290.00 |
92903 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221209 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 106874, 106873 | $2,290.00 |
92902 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 | $6,602.70 |
92902 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 | $8,218.72 |
92902 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 | $7,974.01 |
92902 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 | $471.50 |
92902 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 | $8,196.31 |
92902 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 | $5,947.35 |
92902 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221208 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5313, 5489, 5501, 5504, 5507, 5508, 5509 | $6,215.08 |
92901 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10322, 10286 | $253.00 |
92901 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 24221207 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10322, 10286 | $4,663.25 |
92900 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 | $40.00 |
92900 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 | $78.40 |
92900 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 | $205.46 |
92900 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 | $407.36 |
92900 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 | $345.00 |
92900 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24221203 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5637, 36159, 56223, 56226, 56243, 59403 | $847.95 |
92899 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013802 (1); IMPRESION D/LONA P/LARVA,VOLANTES,POSTERS D/PASEO CULTURAL CHAPULTEPEC, INVITACIONES P/CASA LOPEZ P.; FACTURAS: 8175 | $10,982.50 |
92898 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 220013641 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MURO DE TABLAROCA P/ADECUAR LAS OFICINAS EN METRO CENTRO; FACTURAS: 0549 | $9,430.00 |
92897 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220013639 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10433 | $6,867.74 |
92896 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013638 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO, ORDEN 5477.; FACTURAS: 10607 | $55,200.00 |
92895 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013636 (1); SERVICIO DE PAQUETE COMPLETO DE SOFTWARE, ORDEN 4550.; FACTURAS: 17385 | $96,558.60 |
92894 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220013627 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 4446.; FACTURAS: 121 | $12,750.00 |
92893 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013620 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23490, 23572, 23634 | $7,643.96 |
92893 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013620 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23490, 23572, 23634 | $1,184.32 |
92893 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013620 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23490, 23572, 23634 | $245.00 |
92892 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220013618 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3921.; FACTURAS: 303657 | $1,844.84 |
92891 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5323, 5353 Y 5384.; FACTURAS: 13934, 13952, 13953 | $2,529.44 |
92891 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5323, 5353 Y 5384.; FACTURAS: 13934, 13952, 13953 | $1,365.05 |
92891 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013605 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5323, 5353 Y 5384.; FACTURAS: 13934, 13952, 13953 | $2,057.35 |
92890 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013586 (1); COMPRA DE TONER, ORDEN 5412.; FACTURAS: 91919 | $4,171.05 |
92889 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220013583 (1); SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES EVAPORATIVOS, ORDEN 1060.; FACTURAS: 3785 | $8,165.00 |
92888 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013566 (1); SUMINISTRO DE 355 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 609449 | $1,572.65 |
92887 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 | $815.12 |
92887 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 | $1,191.67 |
92887 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 | $1,572.65 |
92887 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 | $1,258.12 |
92887 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 | $823.98 |
92887 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220013565 (1); SUMINISTRO DE 2265 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 359961, 359960, 359963, 359959, 359962, 359958 | $4,372.41 |
92886 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013564 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4502.; FACTURAS: 9011469 | $63,400.00 |
92885 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013563 (1); COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, CAFE Y REFRESCOS, ORDEN 5427.; FACTURAS: 1485 | $6,058.97 |
92884 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220013562 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2009 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0493 | $40,358.10 |
92883 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220013561 (1); COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL. 2011 POR AGO. 2009; FACTURAS: 024 | $3,729,166.66 |
92882 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220013560 (1); INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD POR AGO. 2009; FACTURAS: 129 | $373,415.00 |
92881 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220013557 (1); ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE POR AGO. 2009; FACTURAS: 300 | $202,270.67 |
92880 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013556 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 468779 | $1,775.37 |
92879 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220013554 (1); COMPRA DE 30 ATADOS DE POPOTE PARA BARRIDO MANUAL, ORDEN 4448.; FACTURAS: 324 | $12,750.00 |
92878 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013552 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4802 Y 5424.; FACTURAS: B514682, C654122 | $1,081.92 |
92878 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013552 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4802 Y 5424.; FACTURAS: B514682, C654122 | $552.50 |
92877 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013513 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REFACCIONES, ORDEN 3935, 4940 Y 5222.; FACTURAS: 4623, 13623, 11531, 16800 | $510.60 |
92877 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013513 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REFACCIONES, ORDEN 3935, 4940 Y 5222.; FACTURAS: 4623, 13623, 11531, 16800 | $12,075.00 |
92877 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013513 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REFACCIONES, ORDEN 3935, 4940 Y 5222.; FACTURAS: 4623, 13623, 11531, 16800 | $117,681.24 |
92876 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013510 (1); SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION, ORDEN 2400.; FACTURAS: 38830 | $18,457.50 |
92875 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013509 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO, ORDEN 4478, NOTA DE CREDITO 1255.; FACTURAS: 38750 | $314,629.08 |
92874 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 220013508 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA LA CABINA DE POLICIA, ORDEN 7348 ADEFAS 2008.; FACTURAS: PS 26025 | $112,756.82 |
92873 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013505 (1); COMPRA DE 4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 93234 | $1,634.84 |
92872 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220013492 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE WINCH, BURRERA Y PLAFON LED, ORDEN 5349 Y 5348.; FACTURAS: 2243, 2250 | $33,580.00 |
92872 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220013492 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE WINCH, BURRERA Y PLAFON LED, ORDEN 5349 Y 5348.; FACTURAS: 2243, 2250 | $13,800.00 |
92871 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ORDEN 4942, 5097 Y 5250.; FACTURAS: 8562, 8585, 8588 | $8,970.00 |
92871 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ORDEN 4942, 5097 Y 5250.; FACTURAS: 8562, 8585, 8588 | $1,661.75 |
92871 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220013491 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS, ORDEN 4942, 5097 Y 5250.; FACTURAS: 8562, 8585, 8588 | $2,139.00 |
92870 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013489 (1); POLIZA DE MANTTO. DE ANTENAS MICROONDAS POR EL MES DE JULIO 2009, ORDEN 30.; FACTURAS: 11423 | $53,666.67 |
92869 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220013486 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4350.; FACTURAS: 37363 | $409.46 |
92868 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 220013485 (1); UN SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN EL EDIFICIO DE LARVAR; FACTURAS: 3229 | $1,380.00 |
92867 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220013484 (1); COMPRA DE PINOL CONCENTRADO, ORDEN 3913.; FACTURAS: 4287 | $5,495.62 |
92866 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220013483 (1); COMPRA DE ACEROS, ORDEN 5522.; FACTURAS: B 017600 | $6,179.75 |
92865 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | FOMENTO A LA INVERSION | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 220013481 (1); COMPRA DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS, ORDEN 5458.; FACTURAS: 55723 | $1,350.33 |
92864 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | SISTEMAS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013480 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 4793.; FACTURAS: IND2149 | $6,316.17 |
92863 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013477 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 5512 Y 5428.; FACTURAS: B 31962, B 31963 | $1,423.00 |
92863 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013477 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 5512 Y 5428.; FACTURAS: B 31962, B 31963 | $3,450.00 |
92862 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5497.; FACTURAS: 165270 | $1,003.60 |
92862 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5497.; FACTURAS: 165270 | $19,851.00 |
92862 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5497.; FACTURAS: 165270 | $783.00 |
92862 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220013474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5497.; FACTURAS: 165270 | $270.20 |
92861 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220013473 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 4442 Y 5505.; FACTURAS: 14808, 14811 | $115,000.00 |
92861 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | REGISTRO CIVIL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220013473 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ORDEN 4442 Y 5505.; FACTURAS: 14808, 14811 | $2,875.00 |
92860 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL | DE LA CRUZ MARTINEZ MIGUEL.- CR 220013469 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER PATRIA, ORDEN 5359.; FACTURAS: 233 | $4,048.00 |
92859 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. ORDEN 5273, 5268 Y 5272.; FACTURAS: 3137, 3138, 3139, 3140 | $50,600.00 |
92859 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. ORDEN 5273, 5268 Y 5272.; FACTURAS: 3137, 3138, 3139, 3140 | $30,923.50 |
92859 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013463 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. ORDEN 5273, 5268 Y 5272.; FACTURAS: 3137, 3138, 3139, 3140 | $65,487.90 |
92858 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013461 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5466, 5380.; FACTURAS: A 76151, A 76158 | $4,907.97 |
92858 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013461 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5466, 5380.; FACTURAS: A 76151, A 76158 | $739.06 |
92857 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013458 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5489.; FACTURAS: 7798 | $4,747.80 |
92857 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013458 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5489.; FACTURAS: 7798 | $3,165.20 |
92857 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220013458 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5489.; FACTURAS: 7798 | $463.20 |
92856 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GRUPO CUDI, S.C. | GRUPO CUDI, S.C..- CR 220013455 (1); SERVICIO DE ESTUDIO DE CARTOGRAFIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2866.; FACTURAS: 1520 | $966,000.00 |
92855 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220013454 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5276.; FACTURAS: 16336 | $29,785.00 |
92854 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220013449 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2009, ORDEN 36.; FACTURAS: 3986 | $15,525.00 |
92853 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 220013448 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A DOS ELEVADORES DE PASAJEROS, ORDEN 1059.; FACTURAS: 0588 | $6,037.50 |
92852 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013441 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 5069, 4908, 4899 Y 5067.; FACTURAS: 27224, 27225, 27226, 27227 | $4,588.50 |
92852 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013441 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 5069, 4908, 4899 Y 5067.; FACTURAS: 27224, 27225, 27226, 27227 | $6,486.00 |
92852 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013441 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 5069, 4908, 4899 Y 5067.; FACTURAS: 27224, 27225, 27226, 27227 | $6,060.50 |
92852 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013441 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA, ORDEN 5069, 4908, 4899 Y 5067.; FACTURAS: 27224, 27225, 27226, 27227 | $10,216.60 |
92851 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013424 (1); COMPRA DE GUIAS ROJI Y PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2472, 2474, 2475 | $2,042.40 |
92851 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013424 (1); COMPRA DE GUIAS ROJI Y PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2472, 2474, 2475 | $348.00 |
92851 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013424 (1); COMPRA DE GUIAS ROJI Y PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 2472, 2474, 2475 | $596.85 |
92850 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013423 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL SITE (CONMUTADOR); FACTURAS: 1991 | $6,405.50 |
92849 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013422 (1); IMPRESION DE 600 PROGRAMAS DE MANO DE VERANO 2009 TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS; FACTURAS: 8178 | $9,660.00 |
92848 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013420 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23549, 23538 | $764.73 |
92848 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013420 (1); PAGO POR COMPRA DE DISPOSITIVOS/REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23549, 23538 | $851.02 |
92847 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013419 (1); IMPRESION DE 2,000 DIPTICOS DE 33.5X11CMS PARA DIFUSION DE 2DA ETAPA POR OBRA EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1982 | $6,438.50 |
92846 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220013416 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2009; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
92845 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013415 (1); IMPRESION DE 2 LONAS P/EL PROGRAMA "MEJOR BICI", IMPRESION DE 300 BOLETOS FOLIADOS "PRESTAMOS DE BIC; FACTURAS: 8173 | $5,520.00 |
92844 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013412 (1); IMPRESION DE DOS LONAS DE 2.00X1.00MTS Y DOS DE 3.00X2.00MTS P/EVENTO DENOMINADO "CHARLAS"; FACTURAS: 8179 | $4,140.00 |
92843 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013409 (1); IMPRESION DE 300 INVITACIONES P/RECITAL DE CANTO EL 28 DE JULIO DE 2009 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 8195 | $4,830.00 |
92842 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220013371 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA ADMVA.MEZANINE DE SECRETARIA; FACTURAS: 1983 | $6,509.00 |
92841 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | CONTACTO CIUDADANO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013344 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QNA DE JULIO/09 POR RETROACTIVOS D; FACTURAS: OFICIO | $182.77 |
92841 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | TALLERES CULTURALES MUNICIPALES | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013344 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QNA DE JULIO/09 POR RETROACTIVOS D; FACTURAS: OFICIO | $566.58 |
92841 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013344 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QNA DE JULIO/09 POR RETROACTIVOS D; FACTURAS: OFICIO | $656.57 |
92840 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220013050 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE 9 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO | $3,510.00 |
58 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013733 (18); PAGO DE CURSO BASICO DE POLICIA PREVENTIVO, ORDEN 5455, 5386 Y 5456.; FACTURAS: 1367 A, 1375 A, 1194 A | $42,000.00 |
58 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013733 (18); PAGO DE CURSO BASICO DE POLICIA PREVENTIVO, ORDEN 5455, 5386 Y 5456.; FACTURAS: 1367 A, 1375 A, 1194 A | $42,000.00 |
58 | Detalle Factura de click aquí | 05/08/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE.- CR 220013733 (18); PAGO DE CURSO BASICO DE POLICIA PREVENTIVO, ORDEN 5455, 5386 Y 5456.; FACTURAS: 1367 A, 1375 A, 1194 A | $42,000.00 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $1,486.95 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $3,588.00 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $3,007.16 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $5,457.90 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $1,570.90 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $4,895.09 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $5,732.75 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $8,294.38 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $7,403.70 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $1,552.50 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $4,945.00 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $299.00 |
188698 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221285 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 434, 442, 444, 447, 452, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491 | $1,000.50 |
188697 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2301, 2305, 2310 | $707.25 |
188697 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2301, 2305, 2310 | $929.50 |
188697 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24221279 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2301, 2305, 2310 | $612.31 |
188696 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220013403 (1); DEVOLUCION DE LA LICES. MPALES. NO. 252784-1495-1498 Y 1499 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $32,152.00 |
188695 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FARMACIAS DEL PUEBLO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DEL PUEBLO, S.A. DE C.V..- CR 220013398 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 189658 Y 1393 DEL 2009, DECRETO 2633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $970.00 |
188692 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ADORNOS Y REGALOS, S.A. DE C.V. | ADORNOS Y REGALOS, S.A. DE C.V..- CR 220013394 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 83068-152087-315292 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $1,084.00 |
188691 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013393 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 288983 Y 291150 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $13,559.50 |
188690 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013392 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 328290 Y 328395 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $22,250.00 |
188689 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013387 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 317409 Y 319360 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBIO | $13,491.50 |
188688 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013386 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 318419 Y 320395 DEL 2009, DECRETO 22633/LLVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $21,779.00 |
188687 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V. | 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013385 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 245651 Y 254899 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $22,185.00 |
188686 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLA CORTES JAIME ELISEO | VILLA CORTES JAIME ELISEO.- CR 220013384 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 312383 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $32,889.00 |
188685 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | JUSTO ALVAREZ MANUEL | JUSTO ALVAREZ MANUEL.- CR 220013383 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 15906 DEL 2009, DECRETO NO. 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $212.50 |
188684 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTIN HERNANDEZ MARIA AMPARO | MARTIN HERNANDEZ MARIA AMPARO.- CR 220013378 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 14117 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $251.00 |
188683 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO | LOPEZ RUBIO JOEL ANTONIO.- CR 220013374 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR JULIO 2009; FACTURAS: 102 | $9,200.00 |
188682 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TREJO GONZALEZ RICARDO | TREJO GONZALEZ RICARDO.- CR 220013372 (1); HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE JULIO 2009; FACTURAS: 009 | $10,036.36 |
188681 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | CENTRO CULTURAL OF WASHINGTON COUNTY | CENTRO CULTURAL OF WASHINGTON COUNTY.- CR 220013553 (1); RENTA DE STANDS PARA PARTICIPACION EN EVENTO "SEMANA JALISCO EN OREGON" ORDEN 5599.; FACTURAS: 270 | $70,000.00 |
188680 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | STUDIO GUADALAJARA S.C. | STUDIO GUADALAJARA S.C..- CR OPB1341 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-182/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 1151 | $180,267.20 |
188679 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 | $1,472.00 |
188679 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 | $7,958.00 |
188679 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 | $4,036.50 |
188679 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 | $1,092.50 |
188679 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 | $6,555.00 |
188679 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24221278 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1814, 1788, 1789, 1792, 1800, 1804 | $402.50 |
188678 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21415, 21426 | $6,482.44 |
188678 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO | SAINZ CASTELLANOS MAURICIO.- CR 24221273 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21415, 21426 | $1,667.50 |
188677 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, | $207.00 |
188677 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, | $97.75 |
188677 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, | $97.75 |
188677 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, | $207.00 |
188677 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, | $207.00 |
188677 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, | $207.00 |
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188677 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221237 (1); AFINACION Y HOLOGRAMAS; FACTURAS: 1774, 1819, 1777, 1778, 1806, 1805, 1747, 1799, 1750, 1794, 1786, 1814, 1813, 1812, 1818, 1801, 1798, 1779, 1809, 1776, 1817, 1807, 1811, 1810, 1748, 1800, 1793, 1795, 1822, 1781, | $207.00 |
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188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $77.60 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $177.00 |
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188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $180.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $161.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $977.50 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $977.50 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $180.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $25.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $977.50 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $180.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $180.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $165.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $77.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $120.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $180.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $104.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $180.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $36.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $108.00 |
188676 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 5958, 83206, 33127, 0024, ML 4581, 936288, BADBE - 745, 938638, 1092, 3249, 43821, 17985, 33128, 1208, 05179, 119992, 0026, 354096, 256807, 0027 | $49.90 |
188675 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLARREAL FLORES SALVADOR | VILLARREAL FLORES SALVADOR.- CR 220013467 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 454/09 OFICIO 681/09; FACTURAS: RECIBO | $842.50 |
188674 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MACIAS VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | MACIAS VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220013431 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DIFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO 2320/2008; FACTURAS: OFICIO | $5,266.20 |
188673 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ NILA HECTOR | HERNANDEZ NILA HECTOR.- CR 220013425 (1); HONORARIOS DE ASESORIA LEGAL EN COORDIINACION CON SINDICATURA POR JULIO 2009; FACTURAS: 060 | $12,075.00 |
188672 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013414 (1); COMPRA DE 50 PARES DE BOTA BORCEGUI, ORDEN 4317.; FACTURAS: 0616 A | $15,890.13 |
188671 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013410 (1); COMPRA DE 59 PARES DE BOTA TIPO BORCEGUI, ORDEN 4060.; FACTURAS: 0607 A | $20,015.75 |
188670 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013404 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 0610,595,597,, 596,598,523, | $258,824.75 |
188670 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIRECCION MEDICA | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013404 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS, ORDEN 857 Y 858.; FACTURAS: 0610,595,597,, 596,598,523, | $114,114.50 |
188669 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RAMOS MAGAÑA MARIA GUADALUPE | RAMOS MAGAÑA MARIA GUADALUPE.- CR 220013338 (1); DEVOLUCION DE LAS LICES. MPALES. NO. 170819 Y 227793, DECRETO 22633/LIII/09; FACTURAS: RECIBO | $296.00 |
188668 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220013320 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO, SEGUN DECRETO D83/05/09 P/JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO | $8,893.89 |
188668 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220013320 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO, SEGUN DECRETO D83/05/09 P/JUN. Y JUL. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO | $8,893.89 |
188667 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013107 (1); SERVICIO DE SEIS ELEMENTOS PARA EVENTO CULTURAL USTED SE ENCUENTRA AQUI DEL 18,19 Y 20 DE JUN. 09.; FACTURAS: 714 | $3,657.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $247.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $484.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $336.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $132.95 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $392.15 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $377.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $296.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $84.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $500.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $183.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $40.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $458.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $126.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $515.20 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $634.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $130.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $125.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $692.00 |
188666 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO | FERNANDEZ SERRANO BRAULIO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO DEL MES DE JUUNIO Y JULIO DEL 2009; FACTURAS: 19990, 914, 484, 8064, 3430, 124005, 123164, CACB9846, 260, 79158, 12127, 12039, 4182, CACB9845, 247506, 11959, CACB2585, 19007, 615 | $189.90 |
188665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 | $12.00 |
188665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 | $755.00 |
188665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 | $700.00 |
188665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 | $17.00 |
188665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 | $257.00 |
188665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 | $10.00 |
188665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 | $52.44 |
188665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 | $32.00 |
188665 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE DEL CONSUELO.- CR 20300007 (1); FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO A MI CARGO EN ESTA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL .; FACTURAS: 151, 33678, 5147, 48589, 112288, 40603, 5393, 78073, 124109 | $345.00 |
92839 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1275 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 414 | $1,011,986.59 |
92839 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1275 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 414 | $-505,993.30 |
92838 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1252 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 412 | $1,191,655.28 |
92838 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V..- CR OPB1252 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-039/08; FACTURAS: 412 | $-595,827.64 |
92837 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4034, 4041 | $10,000.00 |
92837 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24221277 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4034, 4041 | $5,520.00 |
92836 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 542 | $5,635.00 |
92836 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221276 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 540, 542 | $1,004.25 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $253.00 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $1,248.44 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $235.75 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $642.22 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $1,115.50 |
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92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $124.72 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $271.29 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $460.00 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $1,656.00 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $596.22 |
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92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $868.25 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $345.00 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $517.50 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $920.00 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $1,069.50 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $976.88 |
92835 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221275 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8073, 8297, 8298, 8302, 8318, 8320, 8321, 8322, 8331, 8332, 8336, 8337, 8339, 8380, 8382, 8383, 8384, 8397, 839 | $2,104.50 |
92834 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15465, 15464, 15466 | $2,350.00 |
92834 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15465, 15464, 15466 | $0.01 |
92834 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221274 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15465, 15464, 15466 | $5,416.97 |
92833 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2238, 2239, 2240 | $7,877.50 |
92833 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2238, 2239, 2240 | $2,242.50 |
92833 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO | BUENROSTRO GRANADOS JORGE ARMANDO.- CR 24221272 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2238, 2239, 2240 | $5,577.50 |
92832 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 | $1,264.39 |
92832 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 | $2,443.76 |
92832 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 | $4,535.57 |
92832 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 | $1,687.05 |
92832 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221271 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLRES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3175, 3181, 3182, 3183, 3190 | $5,992.93 |
92831 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 | $759.00 |
92831 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 | $3,910.00 |
92831 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 | $322.00 |
92831 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 | $1,558.16 |
92831 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 | $322.00 |
92831 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221270 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5516, 5433, 5520, 5526, 5527, 5409 | $322.00 |
92830 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 526, 532, 537 | $207.00 |
92830 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 526, 532, 537 | $3,170.42 |
92830 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221238 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 526, 532, 537 | $860.20 |
92829 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013433 (1); BOLETO P/CESAR CUEVAS A LA 22A. CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL DE ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO, FLORIDA; FACTURAS: 44126, 0066028188849 | $115.00 |
92829 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013433 (1); BOLETO P/CESAR CUEVAS A LA 22A. CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL DE ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO, FLORIDA; FACTURAS: 44126, 0066028188849 | $14,703.45 |
92828 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013432 (1); BOLETO P/HECTOR AGUILAR A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43645, 1392548185351, 1322548185350 | $1,582.69 |
92828 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013432 (1); BOLETO P/HECTOR AGUILAR A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43645, 1392548185351, 1322548185350 | $115.00 |
92828 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013432 (1); BOLETO P/HECTOR AGUILAR A GDL. AL EVENTO XLI FERIA MPAL. DEL LIBRO Y LA CULTURA FERNANDO DEL PASO; FACTURAS: 43645, 1392548185351, 1322548185350 | $1,609.49 |
92827 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 | $300.15 |
92827 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 | $609.50 |
92827 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 | $1,667.50 |
92827 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 | $1,104.00 |
92827 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 | $2,438.00 |
92827 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 | $594.55 |
92827 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 | $3,024.50 |
92827 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220013418 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1784, 1792, 1800 Y 1808.; FACTURAS: 0459,0480,0486, 0409,0471,0473,, 0472,0494,0491, 0489, 0456,0453,0490,, 0481,0440,0457,, 0470, 0516 | $609.50 |
92826 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220013342 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0029, 0030, 0031, 0032 | $6,818.35 |
92826 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220013342 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0029, 0030, 0031, 0032 | $6,818.35 |
92826 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220013342 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0029, 0030, 0031, 0032 | $6,818.35 |
92826 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 02 | SANTOS FELICIANO FRANCISCO | SANTOS FELICIANO FRANCISCO.- CR 220013342 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 0029, 0030, 0031, 0032 | $6,818.35 |
92825 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 | $368.00 |
92825 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 | $585.01 |
92825 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 | $2,418.35 |
92825 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 | $2,418.35 |
92825 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220013310 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO, ORDEN 1783, 1799 Y 1807.; FACTURAS: 3254, 3348,3350,3351, 3366,3365,3363,, 3404,3407, 3410,3411 | $1,152.00 |
92824 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220012849 (1); COMPRA DE FORMATOS DE VALES, REPORTES Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5004 Y 4896.; FACTURAS: 0114, 0117 Y 0122 | $4,288.20 |
92824 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220012849 (1); COMPRA DE FORMATOS DE VALES, REPORTES Y HOJAS MEMBRETADAS, ORDEN 5004 Y 4896.; FACTURAS: 0114, 0117 Y 0122 | $1,104.00 |
92823 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1312 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0670 | $486,564.67 |
92823 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1312 (1); PAGO ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0670 | $-145,969.40 |
92822 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1311 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2501 | $261,143.37 |
92822 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB1311 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2501 | $-78,343.01 |
92821 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. | TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1308 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 415 | $134,291.25 |
92821 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | Tecnicos Edificadores S.A. de C.V. | TECNICOS EDIFICADORES S.A. DE C.V..- CR OPB1308 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-027/09; FACTURAS: 415 | $-67,145.62 |
92820 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1306 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1671 | $131,170.52 |
92820 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1306 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1671 | $-39,351.16 |
92819 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1305 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0178 | $815,370.55 |
92819 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1305 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0178 | $-244,611.16 |
92818 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1304 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0008 | $64,311.84 |
92818 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SALVADOR LUPERCIO CEJA | SALVADOR LUPERCIO CEJA.- CR OPB1304 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-131/09; FACTURAS: 0008 | $-19,293.55 |
92817 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1302 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0029 | $90,746.99 |
92817 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1302 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0029 | $-27,224.10 |
92816 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB1299 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 960 | $258,675.48 |
92816 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | FORTIUS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V..- CR OPB1299 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-032/09; FACTURAS: 960 | $-77,602.64 |
92815 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1294 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 806 | $91,070.36 |
92815 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | DICOYBA S.A. DE C.V. | DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB1294 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-AD-058/08; FACTURAS: 806 | $-45,535.18 |
92814 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1223 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 417 | $286,272.49 |
92814 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1223 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 417 | $-85,881.75 |
92813 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Proveedora Tecnica Mexicana ( Protecme ) S.A. | PROVEEDORA TECNICA MEXICANA ( PROTECME ) S.A..- CR OPB1118 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA OPG-OD-CON-AD-013/09; FACTURAS: 166 | $47,527.67 |
92812 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0737 (1); PAGO DE LA EST. 9FIN. OPG-OD-PAC-AD-125/08; FACTURAS: 0410 | $70,826.39 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $1,713.50 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $5,175.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $3,565.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $2,047.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $1,035.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $1,840.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $5,175.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $3,651.25 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $1,081.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $1,886.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $1,023.50 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $5,175.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $3,565.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $3,651.25 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $5,175.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $586.50 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $1,518.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $3,565.00 |
92811 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24221288 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4091, 4092, 4093, 4095, 4096, 4097, 4100, 4101, 4103, 4104, 4108, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 411 | $1,023.50 |
92810 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 | $1,092.51 |
92810 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 | $3,067.06 |
92810 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221235 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPRACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10239, 144101, 144102, 144103, 144104, 144105, 144106, 144107, 144108, 144110, 144111, 144112, 144200, 14425 | $303.50 |
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92809 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78595, 78584, 126614 | $244.96 |
92809 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78595, 78584, 126614 | $9,177.00 |
92809 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221230 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 78595, 78584, 126614 | $328.92 |
92808 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221225 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18759 | $1,893.27 |
92807 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO | RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221223 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 294 | $2,645.00 |
92806 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24221216 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 30210 | $1,092.50 |
92805 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 | $8,443.09 |
92805 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 | $779.81 |
92805 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 | $471.50 |
92805 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 | $1,173.16 |
92805 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 | $1,229.08 |
92805 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221213 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6529, 6532, 6538, 6880, 7227, 17057 | $1,360.13 |
92804 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10699, 10707 | $5,060.00 |
92804 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24221212 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10699, 10707 | $7,792.40 |
92803 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1826, 1831, 1832 | $3,392.50 |
92803 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1826, 1831, 1832 | $4,225.10 |
92803 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1826, 1831, 1832 | $4,082.50 |
92803 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221211 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1819, 1826, 1831, 1832 | $9,947.50 |
92802 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 | $161.00 |
92802 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 | $641.37 |
92802 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 | $4,145.45 |
92802 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 | $379.50 |
92802 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 | $8,425.17 |
92802 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221210 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4400, 4401, 4402, 4418, 4420, 4422 | $3,949.95 |
92801 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 | $483.00 |
92801 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 | $1,863.00 |
92801 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 | $138.00 |
92801 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 | $448.50 |
92801 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24221205 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12265, 12272, 12273, 12285, 12287 | $3,507.50 |
92800 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220013520 (1); APORTACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2009 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,018,479.64 |
92799 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013421 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379 Y 5106.; FACTURAS: 01 531745, 01 531934, 01 532101 | $25,931.58 |
92799 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013421 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379 Y 5106.; FACTURAS: 01 531745, 01 531934, 01 532101 | $66,495.01 |
92799 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220013421 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ORDEN 2379 Y 5106.; FACTURAS: 01 531745, 01 531934, 01 532101 | $8,205.33 |
92798 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013413 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4529 Y 4822.; FACTURAS: 1165, 1321 | $866.18 |
92798 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013413 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4529 Y 4822.; FACTURAS: 1165, 1321 | $4,877.60 |
92797 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220013407 (1); COMPRA DE BROCHAS, ORDEN 4845.; FACTURAS: 38132 | $4,732.71 |
92795 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013405 (1); COMPRA DE CARRETILLAS Y HERRAMIENTA, ORDEN 4340, 4347 Y 5098.; FACTURAS: 7176, 6983, 15033 | $304.75 |
92795 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013405 (1); COMPRA DE CARRETILLAS Y HERRAMIENTA, ORDEN 4340, 4347 Y 5098.; FACTURAS: 7176, 6983, 15033 | $3,143.36 |
92795 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013405 (1); COMPRA DE CARRETILLAS Y HERRAMIENTA, ORDEN 4340, 4347 Y 5098.; FACTURAS: 7176, 6983, 15033 | $2,988.80 |
92794 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIR. RASTRO | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013401 (1); COMPRA DE PRUEBAS CLEMBUTEROL, ORDEN 4976.; FACTURAS: 8958 | $174,656.25 |
92793 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220013396 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5350 Y 5383.; FACTURAS: 19667, 19668 | $247.25 |
92793 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220013396 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5350 Y 5383.; FACTURAS: 19667, 19668 | $1,541.00 |
92792 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220013390 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, ORDEN 4121.; FACTURAS: 81233 | $13,542.40 |
92791 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013382 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ORDEN 5325.; FACTURAS: 217703 BB | $9,177.00 |
92790 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013381 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS ULLOA A UNA REUNION DE TRABAJO E/LAS OFICINAS D/INST.NAC.DE MIGRACION E/MEXICO; FACTURAS: 43997, 1322548320906, 1392548320907 | $115.00 |
92790 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013381 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS ULLOA A UNA REUNION DE TRABAJO E/LAS OFICINAS D/INST.NAC.DE MIGRACION E/MEXICO; FACTURAS: 43997, 1322548320906, 1392548320907 | $2,588.94 |
92790 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 220013381 (1); BOLETO P/JUAN CARLOS ULLOA A UNA REUNION DE TRABAJO E/LAS OFICINAS D/INST.NAC.DE MIGRACION E/MEXICO; FACTURAS: 43997, 1322548320906, 1392548320907 | $2,267.71 |
92789 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013380 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5491.; FACTURAS: 75365, 75411 | $15,856.88 |
92789 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013380 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5491.; FACTURAS: 75365, 75411 | $20,689.60 |
92789 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013380 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5491.; FACTURAS: 75365, 75411 | $58,370.92 |
92788 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 | $772.00 |
92788 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 | $5,712.80 |
92788 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 | $63,149.60 |
92788 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 | $617.60 |
92788 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 | $28,613.45 |
92788 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 | $1,409.40 |
92788 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220013379 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMUIM, ORDEN 5425 Y 5500.; FACTURAS: 43453,43454,, 43449, 43450 | $49,781.03 |
92787 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013377 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5494.; FACTURAS: 54363, 54364 | $2,586.20 |
92787 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013377 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5494.; FACTURAS: 54363, 54364 | $19,987.08 |
92787 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220013377 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5494.; FACTURAS: 54363, 54364 | $849.20 |
92786 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013376 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5493, FACTURAS 52896, 52921, 52914, 52915, 52916, 52917.; FACTURAS: 52894, 52895, | $26,255.72 |
92786 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013376 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5493, FACTURAS 52896, 52921, 52914, 52915, 52916, 52917.; FACTURAS: 52894, 52895, | $17,238.76 |
92786 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013376 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5493, FACTURAS 52896, 52921, 52914, 52915, 52916, 52917.; FACTURAS: 52894, 52895, | $56,070.36 |
92785 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5496, FACTURA 43858, 43859, 43865, 43866, 43867.; FACTURAS: 43856,43857, | $9,997.40 |
92785 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5496, FACTURA 43858, 43859, 43865, 43866, 43867.; FACTURAS: 43856,43857, | $21,453.88 |
92785 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220013375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5496, FACTURA 43858, 43859, 43865, 43866, 43867.; FACTURAS: 43856,43857, | $122,400.60 |
92784 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013369 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00007799, FIA 00009098 | $44,147.30 |
92784 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013369 (1); COMPRA DE ACUMULADORES, PARA TALLER PATRIA, ORDEN 1051.; FACTURAS: FIA 00007799, FIA 00009098 | $17,069.91 |
92783 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013365 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION RELACIONADA C/LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN MEXICO; FACTURAS: 43679, 1396027923996 | $3,731.78 |
92783 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013365 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION RELACIONADA C/LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN MEXICO; FACTURAS: 43679, 1396027923996 | $115.00 |
92782 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013364 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A FIRMA D/CONVENIO DE SUBSEDE P/LOS JUEGOS PANAMERICANOS E/PTO.VALLARTA; FACTURAS: 43656, 1396027923963 | $3,848.10 |
92782 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013364 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A FIRMA D/CONVENIO DE SUBSEDE P/LOS JUEGOS PANAMERICANOS E/PTO.VALLARTA; FACTURAS: 43656, 1396027923963 | $115.00 |
92781 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013363 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43436, 1396027791994 | $4,443.63 |
92781 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013363 (1); BOLETO P/ALFONSO PETERSEN A LA REUNION P/LA PRESENTACION D/LA VILLA PANAMERICANA EN MEXICO; FACTURAS: 43436, 1396027791994 | $115.00 |
92780 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013361 (1); BOLETO P/EDUARDO CONTRERAS, 22A CONFERENCIA INTERNAC. ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO,FLORIDA; FACTURAS: 44127, 0066028188850 | $115.00 |
92780 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013361 (1); BOLETO P/EDUARDO CONTRERAS, 22A CONFERENCIA INTERNAC. ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO,FLORIDA; FACTURAS: 44127, 0066028188850 | $14,703.45 |
92779 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013360 (1); BOLETO P/JORGE CORNEJO A LA 22A.CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO,FLORIDA; FACTURAS: 44125, 0066028188848 | $115.00 |
92779 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013360 (1); BOLETO P/JORGE CORNEJO A LA 22A.CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO,FLORIDA; FACTURAS: 44125, 0066028188848 | $14,703.45 |
92778 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013359 (1); BOELTO P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON, VIRGINIA OCCTE. USA; FACTURAS: 44141, 0066028188865 | $115.00 |
92778 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013359 (1); BOELTO P/OCTAVIO LOPEZ ORTEGA A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON, VIRGINIA OCCTE. USA; FACTURAS: 44141, 0066028188865 | $20,084.11 |
92777 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013358 (1); BOLETO MACEDONIO TAMEZ, A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON VIRGINIA OCCIDENTAL, USA; FACTURAS: 44140, 0066028188864 | $20,084.11 |
92777 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013358 (1); BOLETO MACEDONIO TAMEZ, A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON VIRGINIA OCCIDENTAL, USA; FACTURAS: 44140, 0066028188864 | $115.00 |
92776 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013357 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO,EVENTO EXPO MEETING MEXICO 2009, AL LIX CONGRESO NAC.SMORLCCC E/VERACRUZ; FACTURAS: 44020, 1396028159209 | $7,147.30 |
92776 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013357 (1); BOLETO P/LUIS FELIPE NUÑO,EVENTO EXPO MEETING MEXICO 2009, AL LIX CONGRESO NAC.SMORLCCC E/VERACRUZ; FACTURAS: 44020, 1396028159209 | $115.00 |
92775 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013356 (1); BOLETO P/ANTONIO TAVARES,CURSO D/OPERACIONES POLICIALES DENTRO D/PROG.D/COOP.INTERNAC.D/GOB.D/CHILE; FACTURAS: 43764, 1396028000731 | $10,960.39 |
92775 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013356 (1); BOLETO P/ANTONIO TAVARES,CURSO D/OPERACIONES POLICIALES DENTRO D/PROG.D/COOP.INTERNAC.D/GOB.D/CHILE; FACTURAS: 43764, 1396028000731 | $115.00 |
92774 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ALICEA, A.C. | ALICEA, A.C..- CR 220013355 (1); 70% ANT.DE ESTUDIO DE INVESTIGACION DENOMINADO: LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LOS BARRIOS EN GDL.O.5228.; FACTURAS: 0102 | $202,538.00 |
92773 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013349 (1); BOLETO P/MACEDONO TAMEZ, 22A.CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO, FLORIDA; FACTURAS: 44123, 0056028188847 | $115.00 |
92773 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013349 (1); BOLETO P/MACEDONO TAMEZ, 22A.CONFERENCIA INTERNAC.ANUAL D/ENTRENAMIENTO DARE E/ORLANDO, FLORIDA; FACTURAS: 44123, 0056028188847 | $16,707.82 |
92772 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013347 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON, VIRGINIA OCCTE. USA; FACTURAS: 44142, 0066028188866 | $115.00 |
92772 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013347 (1); BOLETO DE AVION P/SANDRO GARCIA A LA CONFERENCIA DE VERANO DE CALEA EN HAMPTON, VIRGINIA OCCTE. USA; FACTURAS: 44142, 0066028188866 | $20,084.11 |
92771 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013345 (1); PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UN SCANNER KODAK MODELO I260 DE REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 4973 | $1,633.00 |
92770 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. PANTEONES | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220013343 (1); COMPRA DE 1 VAJILLA, ORDEN 4824.; FACTURAS: 1965 | $3,689.20 |
92769 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013341 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5379.; FACTURAS: 2539 | $255.42 |
92768 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013335 (1); COMPRA DE CLORO Y SERVILLETAS, ORDEN 5399 Y 4756.; FACTURAS: B 31914, B 31915 | $457.70 |
92768 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013335 (1); COMPRA DE CLORO Y SERVILLETAS, ORDEN 5399 Y 4756.; FACTURAS: B 31914, B 31915 | $207.00 |
92767 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013330 (1); ELABORACION DE PAPELERIA PERSONALIZADA PARA ALFONSO PETERSEN FARAH; FACTURAS: 4567 | $5,692.50 |
92766 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220013325 (1); ELBABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE SERVICIO CON PLACA DE CORTE Y PANTALLA; FACTURAS: 1069 | $4,370.00 |
92765 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220013324 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE, ORDEN 4543.; FACTURAS: 27428 | $93,960.00 |
92764 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220013323 (1); SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE NOTAS Y ENTREVISTAS, ORDEN 82.; FACTURAS: 887 | $6,900.00 |
92763 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | COMUNICACION SOCIAL | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V. | CONTACTO M.R.S. MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013322 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, MES DE JULIO 2009, ORDEN 490.; FACTURAS: 8148 | $10,500.00 |
92762 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220013321 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO DE CALIDAD, FINIQUITO DE LA ORDEN 93.; FACTURAS: 10606 | $32,085.00 |
92761 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220013312 (1); COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, ORDEN 5108.; FACTURAS: 26738 | $2,763.99 |
92760 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013309 (1); SUMINISTRO,INSTALACION D/UN CARRETE D/PVC CEDULA 40 Y VALULAS E/PERIFERICO NTE.Y BELISARIO DOMINGUEZ; FACTURAS: 11461 | $7,181.75 |
92759 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 220013307 (1); SUMINSITRO E INSTALACION D/MOTOR VENTILADOR Y CAPACITOR E/EL AREA D/SITE E/CALZADA INDEPENDENCIA 840; FACTURAS: 5146 | $2,415.00 |
92758 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 220013306 (1); COMPRA DE 100 DISCO DVD, ORDEN 5467.; FACTURAS: 103856 | $1,242.00 |
92757 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013214 (1); SUMINISTRO DE 258 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 608881 | $1,142.94 |
92756 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013213 (1); SUMINISTRO DE 2322 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 609433 | $10,286.46 |
92755 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013210 (1); IMPRESION DE VOLANTES EVENTO JUEVES DE GARGE DEL 9, 17, 23Y 30 DE JULIO 2009 EN LA LARVA; FACTURAS: 8154 | $5,980.00 |
92754 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013208 (1); IMPRESION D/FOLLETOS C/LA AGENDA DE TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES E/ESPACIOS PUBLICOS P/JULIO 09.; FACTURAS: 8150 | $9,200.00 |
92753 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013206 (1); IMPRESION DE CINCO LONAS PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD NO METORIZADA Y MEJOR EN BICI; FACTURAS: 8165 | $5,290.00 |
92752 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220013205 (1); IMPRESION D/LONAS EL ETERNO RETORNO NIETZSCHE Y PROGRAMA D/VERANO 2009 CENTRO CULTURAL LUIS PEREZ B.; FACTURAS: 8164 | $1,380.00 |
92751 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220013127 (1); COMPRA DE HERRAJE COMPLETO PARA TANQUE BAJO, ORDEN 5110.; FACTURAS: 37192 | $1,646.80 |
92750 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013126 (1); COMPRA DE REFACCIONES "LLANTAS", ORDEN 1033 Y 5096.; FACTURAS: U 128781, U 128959 | $15,983.99 |
92750 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013126 (1); COMPRA DE REFACCIONES "LLANTAS", ORDEN 1033 Y 5096.; FACTURAS: U 128781, U 128959 | $32,217.83 |
92749 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220013123 (1); COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5364.; FACTURAS: 0560 A | $61,088.00 |
92748 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220013122 (1); COMPRA DE REFRESCOS, ORDEN 5163.; FACTURAS: B 31916 | $5,750.00 |
92747 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220013120 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4764.; FACTURAS: 21957 | $1,322.50 |
92746 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220013117 (1); COMPRA DE 2 TANQUE ESTACIONARIO Y 20 PZAS. DE DESARMADORES PLANOS, ORDEN 5227 Y 5221.; FACTURAS: 0661, 0688 | $1,278.80 |
92746 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220013117 (1); COMPRA DE 2 TANQUE ESTACIONARIO Y 20 PZAS. DE DESARMADORES PLANOS, ORDEN 5227 Y 5221.; FACTURAS: 0661, 0688 | $4,641.40 |
92745 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 220013116 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 1456.; FACTURAS: 0735 | $1,265.00 |
92744 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220013115 (1); SENSORES, CILINDROS RP CLORO Y AMONIACO, CAJAS DE TUBOS P/AMONIACO, DETECTORES, ORDEN 3430.; FACTURAS: 6291 | $103,802.12 |
92743 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5426.; FACTURAS: 61278 A | $1,042.20 |
92743 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5426.; FACTURAS: 61278 A | $3,821.40 |
92743 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220013108 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5426.; FACTURAS: 61278 A | $1,312.40 |
92742 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013098 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23556, 23499 | $2,639.80 |
92742 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220013098 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23556, 23499 | $87.93 |
92741 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013097 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS TURNO MATUTINO EN DELEGACION REFORMA, ORDEN 1129.; FACTURAS: 4812 | $5,175.00 |
92740 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BERIND, S.A. DE C.V. | BERIND, S.A. DE C.V..- CR 220013092 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 5240.; FACTURAS: F - 2899 | $72,138.48 |
92739 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 220013090 (1); COMPRA DE 5 VENTILADORES DE TORRE BIRTMAN, ORDEN 4634.; FACTURAS: 5518 | $3,438.50 |
92738 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220013088 (1); COMPRA DE JUEGOS DE FORMATOS PARA LICENCIA, ORDEN 5185.; FACTURAS: 0125 | $1,943.50 |
92737 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | DIVEO INTERNET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013087 (1); SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2009, ORDEN 3906.; FACTURAS: 26584 | $187,496.00 |
92736 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 220013086 (1); COMPRA DE MAMPARA PARA 3 PERSONAS Y MODULO EN L, ORDEN 4946.; FACTURAS: 1005 B | $14,192.15 |
92735 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013084 (1); COMPRA DE PEGA AZULEJO, HOJA TABLAROCA, CODO GALVANIZADO Y PISO INTERCERAMIC, ORDEN 4010 Y 4017.; FACTURAS: A 27933, A 28127 | $12,937.50 |
92735 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013084 (1); COMPRA DE PEGA AZULEJO, HOJA TABLAROCA, CODO GALVANIZADO Y PISO INTERCERAMIC, ORDEN 4010 Y 4017.; FACTURAS: A 27933, A 28127 | $3,826.28 |
92734 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013083 (1); COMPRA DE TRES ESCRITORIOS PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 4967 | $5,692.50 |
92733 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013082 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4185 Y 5091.; FACTURAS: B510675, B517101 | $479.76 |
92733 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220013082 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ORDEN 4185 Y 5091.; FACTURAS: B510675, B517101 | $772.12 |
92732 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220013080 (1); COMPRA DE TORRETAS, ORDEN 4363, 4369 Y 4366.; FACTURAS: 30085, 30087, 30112 | $18,400.00 |
92732 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220013080 (1); COMPRA DE TORRETAS, ORDEN 4363, 4369 Y 4366.; FACTURAS: 30085, 30087, 30112 | $18,400.00 |
92732 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220013080 (1); COMPRA DE TORRETAS, ORDEN 4363, 4369 Y 4366.; FACTURAS: 30085, 30087, 30112 | $18,400.00 |
92731 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013078 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5415.; FACTURAS: 75253 | $5,481.20 |
92731 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013078 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5415.; FACTURAS: 75253 | $6,415.32 |
92731 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220013078 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5415.; FACTURAS: 75253 | $25,530.04 |
92730 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013077 (1); COMPRA DE UNA SADADERA PARA UNIFORME PARA ALEJANDRO PACHECHO LUNA; FACTURAS: 65034 | $175.95 |
92729 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013076 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5421.; FACTURAS: 92213 A | $3,203.80 |
92729 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013076 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5421.; FACTURAS: 92213 A | $36,194.10 |
92729 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013076 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5421.; FACTURAS: 92213 A | $4,228.20 |
92729 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220013076 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5421.; FACTURAS: 92213 A | $22,287.64 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $1,304.10 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $138.00 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $2,378.20 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $1,798.60 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $1,766.40 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $1,186.80 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $1,186.80 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $1,681.30 |
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92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $1,012.00 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $441.60 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $2,260.90 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $202.40 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $1,495.00 |
92728 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013072 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1779, 1787, 1795 Y 1803.; FACTURAS: 5403,5652,56346, 5526,56200,56199, 5556,56219,56220, 5633,59443, 5773,5772,5780, 46752, 46754,46751,5606, 56150,5484 | $3,160.20 |
92727 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013065 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 5416, FACTURAS 52844, 52846, 52847, 52851, 52867, 52868 Y 52889.; FACTURAS: 52841, 52842 | $29,760.60 |
92727 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013065 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 5416, FACTURAS 52844, 52846, 52847, 52851, 52867, 52868 Y 52889.; FACTURAS: 52841, 52842 | $13,625.80 |
92727 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013065 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN ORDEN 5416, FACTURAS 52844, 52846, 52847, 52851, 52867, 52868 Y 52889.; FACTURAS: 52841, 52842 | $63,767.20 |
92726 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220013064 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 5083.; FACTURAS: 9402 | $30,414.05 |
92725 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5418.; FACTURAS: 120605,848,862 | $49,529.08 |
92725 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5418.; FACTURAS: 120605,848,862 | $9,225.40 |
92725 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220013062 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 5418.; FACTURAS: 120605,848,862 | $12,900.12 |
92724 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5423.; FACTURAS: A 46760 | $1,621.20 |
92724 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5423.; FACTURAS: A 46760 | $4,014.40 |
92724 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220013061 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5423.; FACTURAS: A 46760 | $9,140.48 |
92723 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5432.; FACTURAS: 55252 A | $7,295.40 |
92723 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5432.; FACTURAS: 55252 A | $6,716.40 |
92723 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220013060 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5432.; FACTURAS: 55252 A | $29,405.48 |
92722 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SERRANO GARCIA ARMANDO | SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220013055 (1); COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA, ORDEN 3454.; FACTURAS: 8805 | $28,433.75 |
92721 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 220013027 (1); COMPRA DE SUDADERAS, ORDEN 1545.; FACTURAS: 65033 | $7,389.90 |
92720 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220013020 (1); COMPRA DE MESA PLEGABLE, ORDEN 4779.; FACTURAS: B 26637 | $966.00 |
92719 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013014 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2796, 4402 Y 1011.; FACTURAS: 435 Y 1601, 1142, 1544, 1543 | $139.73 |
92719 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013014 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2796, 4402 Y 1011.; FACTURAS: 435 Y 1601, 1142, 1544, 1543 | $63,867.55 |
92719 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013014 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 2796, 4402 Y 1011.; FACTURAS: 435 Y 1601, 1142, 1544, 1543 | $19,536.66 |
92718 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220012991 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTOS OC.3804,4960 Y 4961; FACTURAS: 1973, 1991, 1993 | $2,840.50 |
92718 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220012991 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTOS OC.3804,4960 Y 4961; FACTURAS: 1973, 1991, 1993 | $355.35 |
92718 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220012991 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTOS OC.3804,4960 Y 4961; FACTURAS: 1973, 1991, 1993 | $1,150.00 |
92717 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIRECCION DE CULTURA | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220012901 (1); COMPRA DE 1 DESBROZADORA A GASOLINA, ORDEN 4351.; FACTURAS: 27189 | $1,105.52 |
92716 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012805 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 23432 | $1,140.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $2,964.46 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $1,738.73 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $590.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $147.09 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $182.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $911.99 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $532.50 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $159.98 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $50.00 |
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92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $7,824.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $500.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $671.97 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $1,646.92 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $168.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $6,650.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $120.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $592.50 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $72.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $11,500.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $7,506.05 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $75.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $1,690.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $1,100.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $264.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $1,572.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $48.58 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $342.50 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $515.50 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $1,150.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $50.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $6,467.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $25.00 |
92715 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 19 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0437, 1424, 2499, 0442, 07364, 122802, 87390, 122808, 87414, 0002058, 335, 5077, 1015, 7863, 1886 | $1,732.00 |
228 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V. | CONSORCIO METALPLASTICO S.A. DE C.V..- CR OPB1342 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-114/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 246 | $557,993.70 |
227 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1339 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1485 | $1,150,857.24 |
227 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V. | QUATTRO OTF, S.A. DE C.V..- CR OPB1339 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-LP-007/09; FACTURAS: 1485 | $-345,257.17 |
73 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1328 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 13 | $10,713.00 |
72 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1327 (20); 2DO PAGODE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-003 PARQUE RIO NILO; FACTURAS: 18 | $10,713.00 |
71 | Detalle Factura de click aquí | 04/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1326 (20); 2DO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-005 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 20 | $10,713.00 |
188664 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220013504 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C.; FACTURAS: 0109 | $6,000.00 |
188663 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FAJARDO CONTRERAS LEOPOLDO | FAJARDO CONTRERAS LEOPOLDO.- CR 220013417 (1); DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES RESULTANTES A FAVOR POR EL CAMBIO DE PROYECTO CP-0309-2008; FACTURAS: RECIBO | $695.87 |
188661 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | RAMIREZ PADILLA RAQUEL | RAMIREZ PADILLA RAQUEL.- CR 220013339 (1); GASTOS DE MARCHA DE AYALA RAMIREZ EDDIE AARON QUIEN FALLECIERA EL 30 DE JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $13,104.44 |
188659 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V. | SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z, S.A. DE C.V..- CR 220013332 (1); REHABILITACION DE ENJARRES DE MUROS DEL INTERIOR DEL REGISTRO CIVIL NO. 2; FACTURAS: 1617 | $7,475.00 |
188658 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. TURISMO | BRITANICA BOOKSTORE, S.DE R.L. | BRITANICA BOOKSTORE, S.DE R.L..- CR 220013331 (1); LIBROS DE INGLES PARA EL PERSONAL DE PROMOTORES TURISTICOS; FACTURAS: 115 | $6,392.00 |
188657 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220013329 (1); CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUN. 2009 DE BELEN 220; FACTURAS: 200906017 | $5,827.00 |
188656 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | DE LOZA PADILLA MARICELA | DE LOZA PADILLA MARICELA.- CR 220013326 (1); FORMATOS TMDCAT 003 DE SOLICITUD PARA CERTIFICADOS, INFORMES CATASTRALES Y FOTOCOPIAS; FACTURAS: 2005 | $4,715.00 |
188655 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C. | CENTRO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DE JALISCO, A.C..- CR 220013519 (1); EXPOSCION DE MODA CON PASARELA; FACTURAS: 3831 | $79,999.99 |
188653 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO | OCHOA HINOJOSA JOSE HUMBERTO.- CR 24221291 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACON DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1697 | $6,170.90 |
188652 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24221227 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 477 | $1,953.85 |
188651 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATLE, S.A. DE C.V..- CR 24221224 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14213 | $4,098.60 |
188650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO | VILLA REYNOSO LUIS FERNANDO.- CR 220013549 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SERRANO GUZMAN VICENTE | SERRANO GUZMAN VICENTE.- CR 220013548 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA | SANTOS LOPEZ ELBA PATRICIA.- CR 220013547 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RUELAS TELLO CESAR | RUELAS TELLO CESAR.- CR 220013546 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO | RODRIGUEZ MARTINEZ ABEL OSVALDO.- CR 220013545 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR | RODRIGUEZ HERNANDEZ OMAR.- CR 220013544 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE | RIVERA MARAVILLA ELENA GUADALUPE.- CR 220013543 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO | PEREZ GONZALEZ LUIS ALFREDO.- CR 220013542 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | PEREZ ARROYO NOE | PEREZ ARROYO NOE.- CR 220013541 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN | OROZCO CASILLAS EDGARD EFRAIN.- CR 220013540 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MORONES GONZALEZ JOEL | MORONES GONZALEZ JOEL.- CR 220013539 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MEJIA DURAN ARNULFO | MEJIA DURAN ARNULFO.- CR 220013538 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE | MARTINEZ VEGA MARIA GUADALUPE.- CR 220013537 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY | MARTINEZ SALAS RUTH ESTEFANY.- CR 220013536 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL | MACEDO MENDOZA FRANCISCO MIGUEL.- CR 220013535 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO | LOPEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220013534 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO | HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO.- CR 220013533 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220013532 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA | GUERRERO RAMIREZ MINERVA LUCRECIA.- CR 220013531 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FIERROS ORTEGA JUAN CARLOS | FIERROS ORTEGA JUAN CARLOS.- CR 220013530 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | FALCON AQUINO JORGE ARMANDO | FALCON AQUINO JORGE ARMANDO.- CR 220013529 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | CAMARILLO MEZA CLAUDIA | CAMARILLO MEZA CLAUDIA.- CR 220013528 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO | BAZALDUA FLORES LUIS ARMANDO.- CR 220013527 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO | ARREOLA MACIAS JESUS ALBERTO.- CR 220013526 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | APARICIO CLAUDIA LETICIA | APARICIO CLAUDIA LETICIA.- CR 220013525 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM | ALVARADO GONZALEZ FRANK HIRAM.- CR 220013524 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | AGUILAR ANDRADE RODRIGO | AGUILAR ANDRADE RODRIGO.- CR 220013523 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2009 GENERACION 88 | $2,360.00 |
188620 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013402 (1); SERVICIO DE DANZA, CULTURA Y TURISMO, ORI THAITI 01/08/2009, ORDEN 5324.; FACTURAS: A 15941 | $35,000.00 |
188619 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 220013368 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE 3 CAJONES P/AGO. SEPT. OCT. NOV. Y DIC. 2009; FACTURAS: 12214 | $9,750.00 |
188618 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 | $3,180.00 |
188618 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 | $2,220.00 |
188618 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 | $2,220.00 |
188618 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 | $2,220.00 |
188618 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 | $2,865.00 |
188618 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 | $804.00 |
188618 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 | $2,208.00 |
188618 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220013346 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 20473, 20377, 20369, 20368, 20321, 20316, 20315, 20313 | $2,208.00 |
188617 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220013337 (1); COMPRA DE CANULA OROFARINGEA PLAST. ORDEN 5298.; FACTURAS: A 33389 | $557.75 |
188616 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013333 (1); COMPRA DE PASTO, TABACHIN Y JACARANDAS, ORDEN 4443 Y 2857.; FACTURAS: 0117, 0118 | $23,205.00 |
188616 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220013333 (1); COMPRA DE PASTO, TABACHIN Y JACARANDAS, ORDEN 4443 Y 2857.; FACTURAS: 0117, 0118 | $304,360.00 |
188615 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS | DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 220013317 (1); SERVICIO DE DETERMINACION DE TOXICOS (ANTIDOPING), ORDEN 4434.; FACTURAS: 1578 | $26,363.75 |
188614 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | INDEXA DE MEXICO, S.C. | INDEXA DE MEXICO, S.C..- CR 220013311 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5381 DEL SERVICIO DE ASESORIA.; FACTURAS: 0109 | $21,000.00 |
188613 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220013209 (1); TALLER DE "REDACCION BASICA" P/EL PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MPIO. ORDEN 769.; FACTURAS: 0808 | $12,075.00 |
188612 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | O&K PROMOTORES, S.C. | O&K PROMOTORES, S.C..- CR 220013207 (1); 2DA. ESTIMACION POR EL 15% DE CONSULTORIA CONTRATADA P/LA REVISION DE PLANES PARCIALES, ORDEN 452.; FACTURAS: 1170 | $124,324.20 |
188611 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TEMPLE CONSULTING, S.C. | TEMPLE CONSULTING, S.C..- CR 220013204 (1); CONSULTORIA DE EVALUACION DE PROYECTOS FIGURA DEL VOLUNTARIADO, ORDEN 4540.; FACTURAS: 0248. | $100,000.00 |
188610 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GARCIA RAMIREZ MARTHA | GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,898.15 |
188610 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GARCIA RAMIREZ MARTHA | GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $49.70 |
188610 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GARCIA RAMIREZ MARTHA | GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $109.66 |
188610 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GARCIA RAMIREZ MARTHA | GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $74.66 |
188610 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GARCIA RAMIREZ MARTHA | GARCIA RAMIREZ MARTHA.- CR 220013137 (1); FINIQUITO DE MARIO ELIQUE LOMELI BLANCO POR FALLECIMIEINTO CON FECHA 22 MAYO 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,159.67 |
188609 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | ALVARADO REYES LUIS | ALVARADO REYES LUIS.- CR 220013136 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 23 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,753.96 |
188606 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | VARELA VILLALVAZO JOSE ANTONIO | VARELA VILLALVAZO JOSE ANTONIO.- CR 220013133 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $7,574.72 |
188605 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | VINCULACION POLITICA | SARACHO AGUILAR OMAR | SARACHO AGUILAR OMAR.- CR 220013130 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,151.96 |
188604 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ZAFRA VIDEO, S.A. DE C.V. | ZAFRA VIDEO, S.A. DE C.V..- CR 220012993 (1); COMPRA DE PELICULAS EN DVD ADQUISICION DE 15 COLECCIONES CON 120 TITULOS DE CADA UNA; FACTURAS: 42511 | $310,500.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $76.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $210.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $185.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $118.65 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $259.90 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $22.50 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $100.25 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $60.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $1,031.55 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $1,040.75 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $67.19 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $86.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $164.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $1,162.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $90.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $169.10 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $337.98 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $138.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $76.40 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $62.50 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $61.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $198.01 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $124.50 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $11.50 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $180.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $271.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $87.01 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $134.22 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $74.75 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $859.62 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $185.00 |
188603 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 (DEL 10 DE JUNIO AL 10 E JULIO 2009); FACTURAS: 177300, 177351, RECIBO S/N, 312, 309, 310, 3453, 24813, 2323, 19129, 14187, 0001913, 428114, 70013867, 14592, 14584, 0002016, 14613, 47642, 79 | $350.58 |
1499 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR OPB1274 (5); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PERSONAL SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 4802 | $8,674.68 |
226 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-111/09; FACTURAS: 1812 | $1,139,890.88 |
226 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-111/09; FACTURAS: 1812 | $-569,945.44 |
225 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1300 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0862 | $973,269.59 |
225 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB1300 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0862 | $-291,980.88 |
70 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1330 (20); 1ER PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-005 PARQUE CENTENARIO; FACTURAS: 21 | $10,713.00 |
69 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO | AMEZCUA CASTELLANOS SERGIO.- CR OPB1329 (20); PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL EVENTO CUENTA CUENTOS PROYECTO 14039-008 PARQUE LOMAS DEL PARAI; FACTURAS: 0043 | $8,740.00 |
67 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB1266 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO | $5,345.50 |
66 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB1265 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO | $5,345.50 |
65 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1238 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0250 | $270,364.88 |
65 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1238 (17); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-BAN-AD-046/09; FACTURAS: 0250 | $-81,109.46 |
57 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013118 (18); UPS TRIPP-LITE, ORDEN 5303.; FACTURAS: 52458 | $59,501.00 |
57 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRU Y GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1314 (22); PAGO DEL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-176/09; FACTURAS: 0567 | $599,955.00 |
17 | Detalle Factura de click aquí | 03/08/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR OPB1324 (19); PAPELERIA DEL MODULO EN LA COL. HELIODORO HERNANDEZ LOZA; FACTURAS: 2533 | $1,846.74 |
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