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Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2016


Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2016

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2,302 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2016
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
258957 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO CR NO. 22008744.- PAGO DE ACUERDO A CONVENIO DEL INMUEBLE DE AV. HIDALGO No. 1327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258957, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO $535,500.00
258956 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO CR NO. 22008566.- COMPLEMENTO POR CONCEPTO DE PAGO RENTA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258956, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO $174,000.00
258956 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO CR NO. 22008566.- COMPLEMENTO POR CONCEPTO DE PAGO RENTA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258956, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO $24,000.00
258920 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ CR NO. 22008575.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258920, A FAVOR DE JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ $6,869.11
258920 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ CR NO. 22008575.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258920, A FAVOR DE JORGE ANTONIO BARAJAS LOPEZ $3,816.17
258919 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS CR NO. 22008421.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO (EJECUTOR FISCAL) CON JUICIO LABORAL 1676/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258919, A FAVOR DE ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS $37,000.00
258918 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 22008203.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258918, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $373,015.47
258918 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. 22008203.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO DE O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258918, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-111,904.64
258917 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS CR NO. 22008576.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258917, A FAVOR DE BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS $7,192.65
258917 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS CR NO. 22008576.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258917, A FAVOR DE BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS $2,322.89
258917 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS CR NO. 22008576.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258917, A FAVOR DE BRAYANT ALFREDO GONZALEZ RAMOS $5,258.88
258916 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22008385.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO 1521 PENTHOUSE NO. 3 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258916, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
258915 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22008384.- ARRENDAMIENTO DE LOS DESPACHOS 304 Y 305 EN PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
258914 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22008383.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258914, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
258913 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22008381.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESP. 301 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258913, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
1869 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008048.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1869, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $56.00
1869 Detalle Factura de click aquí 29/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008048.- IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1869, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $44.16
258905 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA CR NO. 22008372.- SERVICIO DEL EVENTO CULTURAL DEL 29 DE FEB. AL 15 DE MZO. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258905, A FAVOR DE SOLINIS CASPARIUS TERESA JIMENA $26,390.00
258904 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. MERCADOS EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008370.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258904, A FAVOR DE EFICACIA EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. $2,784.00
258903 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007690.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION PARA CICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258903, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $8,700.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $103.87
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $218.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $1,499.25
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $83.25
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $150.80
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $444.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $310.44
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $135.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $25.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $80.03
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $58.36
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $2,954.54
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $578.86
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $154.74
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $4,524.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $36.00
258902 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA CR NO. 81000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS URGENTES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258902, A FAVOR DE MADERA CABRERA SILVIA FABIOLA $154.00
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $105.80
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $918.39
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $293.00
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $34.10
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $38.56
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $16.92
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $31.06
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $889.00
258901 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG ARAUJO PADILLA AGUSTIN CR NO. 80000015.- Reposición del Fondo Revolvente No. 3 de la CGAIG gastos del 16 de mayo al 08 de julio de 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258901, A FAVOR DE ARAUJO PADILLA AGUSTIN $1,087.50
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $500.78
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $215.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $151.23
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $122.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $605.60
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,086.10
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $826.50
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $329.24
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,038.30
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $259.84
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $556.80
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $441.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $149.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $60.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $134.47
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $27.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,500.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $174.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $301.60
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $484.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $626.40
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $404.20
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $140.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $696.70
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $141.97
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $101.50
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $155.00
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $247.46
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $132.99
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $351.75
258900 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000022.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258900, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $580.00
258899 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000017.- COMPROBACIÓN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258899, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $162.40
258899 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000017.- COMPROBACIÓN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258899, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $939.60
258899 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000017.- COMPROBACIÓN DE GASTO DE FONDO REVOLVENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258899, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $150.34
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $170.01
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $589.86
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $156.02
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,289.77
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $60.01
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $72.99
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $280.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $641.06
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $560.03
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $611.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $185.25
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $474.27
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,160.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $436.50
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $436.50
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $436.50
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $638.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $371.20
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,020.80
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $626.40
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $997.60
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $1,150.03
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $980.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $295.00
258898 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DOMINGUEZ FLORES ADOLFO CR NO. 75000016.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258898, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO $463.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $100.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,920.01
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $50.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $55.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $174.99
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $522.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $464.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,740.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $294.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $250.00
258897 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000014.- GASTOS POR COMPROBAR DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258897, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,856.00
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $8,931.04
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $893.10
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $1,245.76
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $5,882.40
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $228.00
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $178.00
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $-332.40
258896 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR CR NO. 22008500.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258896, A FAVOR DE GUSTAVO LUNA VILLASEÑOR $87.65
258895 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO CR NO. 22008489.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258895, A FAVOR DE EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO $14,634.98
258895 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO CR NO. 22008489.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258895, A FAVOR DE EDUARDO MARTIN DIAZ ROMERO $1,548.87
258894 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ CR NO. 22008488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258894, A FAVOR DE JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ $7,195.32
258894 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ CR NO. 22008488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258894, A FAVOR DE JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ $719.53
258894 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ CR NO. 22008488.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258894, A FAVOR DE JUAN LINO CERVANTES HERNANDEZ $348.98
258893 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS AVALOS AMBROSIO CR NO. 22008484.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258893, A FAVOR DE JESUS AVALOS AMBROSIO $10,959.97
258893 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JESUS AVALOS AMBROSIO CR NO. 22008484.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258893, A FAVOR DE JESUS AVALOS AMBROSIO $743.19
258893 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS AVALOS AMBROSIO CR NO. 22008484.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258893, A FAVOR DE JESUS AVALOS AMBROSIO $-353.42
258892 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ CR NO. 22008423.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258892, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ $11,214.16
258892 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ CR NO. 22008423.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258892, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ $770.84
258892 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ CR NO. 22008423.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258892, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ARMENDARIZ GONZALEZ $-104.18
258890 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARGARITA CASTORENA FRIAS CR NO. 22008393.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258890, A FAVOR DE MARGARITA CASTORENA FRIAS $7,339.47
258890 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARGARITA CASTORENA FRIAS CR NO. 22008393.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258890, A FAVOR DE MARGARITA CASTORENA FRIAS $349.28
258889 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO CR NO. 22008390.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258889, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO $6,228.53
258889 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO CR NO. 22008390.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258889, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GUTIERREZ QUINTERO $77.52
258888 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO CR NO. 22008382.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258888, A FAVOR DE MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO $6,843.19
258888 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO CR NO. 22008382.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258888, A FAVOR DE MARIA DE JESUS GARCIA TOSTADO $295.28
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $247.00
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $192.83
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $-11.87
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $8,547.95
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $997.83
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $4,506.67
258887 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONAY AGUILAR GUILLERMO CR NO. 22008375.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. MONAY NAVARRO APOLONIO CIRILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258887, A FAVOR DE MONAY AGUILAR GUILLERMO $189.90
258886 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 22008236.- COMPRA DE DESAYUNOS PARA OPERATIVOS DEL 19 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258886, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $19,720.00
258885 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO GARCIA VELAZQUEZ PEDRO RUBEN CR NO. 22008216.- SUBSIDIO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTRVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258885, A FAVOR DE GARCIA VELAZQUEZ PEDRO RUBEN $1,800.00
258874 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS VEGA CATALAN LENIN CR NO. 22007511.- APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL X FESTIVAL DE COROS "COREARTE BARCELONA 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258874, A FAVOR DE VEGA CATALAN LENIN $20,000.00
258873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS CR NO. 22008483.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258873, A FAVOR DE VIVEROS CASTILLO VICTOR DE JESUS $7,820.00
258872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22008482.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258872, A FAVOR DE VILLICAÑA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL $7,820.00
258871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 22008481.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258871, A FAVOR DE VILLALOBOS GUTIERREZ MARGARITA $7,820.00
258870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL CR NO. 22008480.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258870, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SANDRA ISABEL $7,820.00
258869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VEGA PONCE ANDRES ALBERTO CR NO. 22008479.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258869, A FAVOR DE VEGA PONCE ANDRES ALBERTO $7,820.00
258868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO CR NO. 22008478.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258868, A FAVOR DE VARGAS ZARATE VICTOR ALFONSO $7,820.00
258867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO CR NO. 22008477.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258867, A FAVOR DE TRUJILLO VILLEGAS VICTOR HUGO $7,820.00
258866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO CR NO. 22008476.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258866, A FAVOR DE TOSTADO PORTILLO JOSE ALBERTO $7,820.00
258865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT CR NO. 22008475.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258865, A FAVOR DE SANCHEZ MARQUEZ ADRIAN JOSAFHAT $7,820.00
258864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO CR NO. 22008474.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258864, A FAVOR DE RUVALCABA GOMEZ MARIO ALBERTO $7,820.00
258863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO CR NO. 22008473.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258863, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ OMAR ALEJANDRO $7,820.00
258862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 22008472.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258862, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $7,820.00
258861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC CR NO. 22008471.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258861, A FAVOR DE RIVERA VAZQUEZ JORGE CUAUHTEMOC $7,820.00
258860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE CR NO. 22008470.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258860, A FAVOR DE RIVERA PEREZ LIVIER IVETTE $7,820.00
258859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RENTERIA CORTES JOSE DAVID CR NO. 22008469.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258859, A FAVOR DE RENTERIA CORTES JOSE DAVID $7,820.00
258858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO CR NO. 22008468.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258858, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO $7,820.00
258857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIO GUTIERREZ OMAR CR NO. 22008467.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258857, A FAVOR DE PATRICIO GUTIERREZ OMAR $7,820.00
258856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE CR NO. 22008466.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258856, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA MARIA GUADALUPE $7,820.00
258855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA CR NO. 22008465.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258855, A FAVOR DE PADILLA LLAMAS BRENDA YADIRA $7,820.00
258854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO CR NO. 22008464.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258854, A FAVOR DE OLEA DE ANDA JORGE ARMANDO $7,820.00
258853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE CR NO. 22008463.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258853, A FAVOR DE NARANJO PEREZ VICTOR JOSUE $7,820.00
258852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL CR NO. 22008462.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258852, A FAVOR DE MORALES RUELAS JOSE JUAN MANUEL $7,820.00
258851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL CR NO. 22008461.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258851, A FAVOR DE MENDOZA CERVANTES LUIS ANGEL $7,820.00
258850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO GALLO MARIANA CR NO. 22008460.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258850, A FAVOR DE MEDRANO GALLO MARIANA $7,820.00
258849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO CR NO. 22008459.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258849, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO ANTONIO $7,820.00
258848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARCIA PEDRO CR NO. 22008458.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258848, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA PEDRO $7,820.00
258847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORALES SAUL CR NO. 22008457.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258847, A FAVOR DE LOPEZ MORALES SAUL $7,820.00
258846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS GUZMAN MARLENE CR NO. 22008456.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258846, A FAVOR DE LARIOS GUZMAN MARLENE $7,820.00
258845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA CR NO. 22008455.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258845, A FAVOR DE IBAÑEZ ACOSTA CLAUDIA NATALIA $7,820.00
258844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE CR NO. 22008454.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258844, A FAVOR DE HUERTA CARDENAS OSCAR GUADALUPE $7,820.00
258843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA CR NO. 22008453.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258843, A FAVOR DE HERRERA ARGOTE ARANTXA ANDREA $7,820.00
258842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL CR NO. 22008452.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258842, A FAVOR DE HERNANDEZ ZERMEÑO GEOVANNI DANIEL $7,820.00
258841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO CR NO. 22008451.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258841, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTEGA JORGE ALEJANDRO $7,820.00
258840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE CR NO. 22008450.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258840, A FAVOR DE GUZMAN SILVA JOSE GUADALUPE $7,820.00
258839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID CR NO. 22008449.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258839, A FAVOR DE GRANADOS RODRIGUEZ JONATHAN DAVID $7,820.00
258838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER CR NO. 22008448.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258838, A FAVOR DE GONZALEZ URZUA LUIS JAVIER $7,820.00
258837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER CR NO. 22008447.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258837, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES FRANCISCO JAVIER $7,820.00
258836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROMAN VIRGILIO CR NO. 22008446.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258836, A FAVOR DE GONZALEZ ROMAN VIRGILIO $7,820.00
258835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22008445.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258835, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL $7,820.00
258834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO CR NO. 22008444.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258834, A FAVOR DE GONZALEZ JIMENEZ MAURICIO $7,820.00
258833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO CR NO. 22008443.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258833, A FAVOR DE GONZALEZ ALAMILLA DIEGO ALFONSO $7,820.00
258832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN CR NO. 22008442.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258832, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA CARLOS MARTIN $7,820.00
258831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI CR NO. 22008441.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258831, A FAVOR DE GOMEZ AZPEITIA CYNTHIA SARAHI $7,820.00
258830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MILLAN YAZMIN CR NO. 22008440.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258830, A FAVOR DE GARCIA MILLAN YAZMIN $7,820.00
258829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL CR NO. 22008439.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258829, A FAVOR DE ESTRADA ARROYO JOSUE RAFAEL $7,820.00
258828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO CR NO. 22008438.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258828, A FAVOR DE ESCOTO ROMO SERGIO ALEJANDRO $7,820.00
258827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO CR NO. 22008437.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258827, A FAVOR DE ENRIQUEZ DIAZ CARLOS EDUARDO $7,820.00
258826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS CR NO. 22008436.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258826, A FAVOR DE CRUZ CRUZ JORGE ALEXIS $7,820.00
258825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS CR NO. 22008435.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258825, A FAVOR DE CORDOVA QUEZADA FELIPE DE JESUS $7,820.00
258824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO CR NO. 22008434.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258824, A FAVOR DE CONTRERAS FORTANEL ISRAEL NAZARIO $7,820.00
258823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL CR NO. 22008433.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258823, A FAVOR DE CHAGOYA ROCHA RODRIGO DANIEL $7,820.00
258822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS CR NO. 22008432.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258822, A FAVOR DE CASTAÑEDA RUIZ JAVIER DE JESUS $7,820.00
258821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL CR NO. 22008431.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258821, A FAVOR DE CARRILLO FRIAS JOSE MANUEL $7,820.00
258820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA CR NO. 22008430.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258820, A FAVOR DE AVILA REYES MA. DE LA LUZ CAROLINA $7,820.00
258819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO CR NO. 22008429.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258819, A FAVOR DE APODACA SANCHEZ PEDRO FRANCISCO $7,820.00
258818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR GIL SILVIA VERONICA CR NO. 22008428.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258818, A FAVOR DE AGUILAR GIL SILVIA VERONICA $7,820.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $203.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $402.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,207.65
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,999.84
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,276.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $218.50
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,044.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,973.16
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,856.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $258.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $758.64
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $239.19
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $157.76
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,021.96
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $398.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,392.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $232.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $220.40
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $18.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $230.50
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $20.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $265.97
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $325.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $696.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CONSTRUCCION GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $377.26
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $41.76
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,032.82
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $747.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $10.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $81.75
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $145.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $39.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $149.50
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $29.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $57.50
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $7.90
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $129.00
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $83.89
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $50.40
1863 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000007.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE ABRIL AL 22 DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1863, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $114.00
1862 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22008507.- MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1862, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $342,452.53
1861 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 22008395.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1861, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $43,743.60
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $249.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $79.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,896.60
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $269.35
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $289.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $38.54
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $125.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $97.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $46.40
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $151.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $230.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $350.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $904.80
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $195.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $321.47
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $205.48
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $113.60
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $250.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $58.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $54.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $668.16
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $29.60
1859 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000020.- FONDO NO. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1859, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $207.90
1858 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 22008180.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1858, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $13,885.20
1858 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 22008180.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1858, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $59,392.00
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,800.18
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,774.80
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $10,509.95
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $634.40
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $580.00
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $815.25
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,646.69
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,200.06
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,669.86
1856 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007502.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1856, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,035.31
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $138.00
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $147.00
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $181.50
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $455.75
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $600.34
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $180.00
1855 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1855, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $706.10
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,450.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $176.32
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $111.50
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $50.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $91.50
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,334.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,530.01
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $330.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,225.01
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $1,160.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $63.40
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $30.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $89.80
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $60.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $928.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $57.90
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $129.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $866.50
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $89.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $7,540.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $240.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $142.00
1854 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO DEL PRESIDENTE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO CR NO. 85000002.- Fondo Revolvente 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1854, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO $520.82
1853 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008373.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXIA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1853, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $55,155.85
1853 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008373.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. GUTIERREZ TOPETE ALEXIA ITZEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1853, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,049.52
1852 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $69,438.82
1852 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,723.42
1852 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,661.32
1852 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008364.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CAMPOS LEAL CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1852, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,378.39
1851 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22008246.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JUNIO Y 13 MENSUALIDAD DE 39 RESPECTO AL CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1851, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $5,118,318.00
1850 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 22008194.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL 10 TALLERES, OBRA DE TEATRO Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DECAMBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1850, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $41,296.00
217 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008369.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $194,257.33
217 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008369.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA MARTINEZ MARIA DEL PILAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $61,928.99
216 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008366.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 30/04/2012 AL 31/10/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $41,661.16
216 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008366.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 30/04/2012 AL 31/10/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,086.51
215 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008365.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $51,601.74
215 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008365.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,010.44
66 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LARA TEJEDA ANA DELIA CR NO. 22007844.- COFFEE BREAK CURSO DE CAPACITACION PRIMER RESONDIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE LARA TEJEDA ANA DELIA $73,109.81
65 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH CR NO. 22008326.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE SALDIVAR ROMERO LAURA JANETH $2,000.00
64 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA CR NO. 22008312.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE PANTOJA NUÑEZ CLAUDIA CRISTINA $2,000.00
63 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE CR NO. 22008286.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ROXANA BERENICE $2,000.00
62 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ ESTEBAN CR NO. 22008282.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ ESTEBAN $2,000.00
61 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL CR NO. 22008278.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL $2,000.00
60 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA CR NO. 22008275.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA $2,000.00
59 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA CR NO. 22008271.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ MAYRA ESMERALDA $2,000.00
58 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN CR NO. 22008267.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN $2,000.00
57 Detalle Factura de click aquí 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 22008220.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $449.15
21 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA CR NO. 22008333.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE TREJO GUTIERREZ MAYRA FABIOLA $2,000.00
20 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA CR NO. 22008332.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SOLIS DIAZ XITLALIC ALEJANDRA $2,000.00
19 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SOLANO LOPEZ GUSTAVO CR NO. 22008331.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO $2,000.00
18 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA CR NO. 22008324.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE RUIZ TRINIDAD JOSE MARIA $2,000.00
17 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ LUCIO JOSE ABEL CR NO. 22008323.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE RUIZ LUCIO JOSE ABEL $2,000.00
16 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES CR NO. 22008317.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES $2,000.00
15 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI CR NO. 22008307.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MONTOYA ROSALES LAURA SAMANTHA MEDIGOURI $2,000.00
14 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO CR NO. 22008303.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE MEDINA ROSALES IVAN ALEJANDRO $2,000.00
13 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 22008301.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL $2,000.00
12 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE CR NO. 22008299.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE LUJANO DORADO CELENE GUADALUPE $2,000.00
11 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 22008298.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $2,000.00
10 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOZANO OJEDA BRIAN JESUS CR NO. 22008297.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE LOZANO OJEDA BRIAN JESUS $2,000.00
9 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN CR NO. 22008291.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE HUERTA GONZALEZ IRIS JAZMIN $2,000.00
8 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA CR NO. 22008289.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ANGELICA ALEJANDRA $2,000.00
7 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH CR NO. 22008281.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE GARIBAY PIÑA MARTHA RUTH $2,000.00
6 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA CR NO. 22008273.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE ELIZONDO SILVA LUZ ALEJANDRA $2,000.00
5 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CANTOR GAMBOA KARLA CR NO. 22008265.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CANTOR GAMBOA KARLA $2,000.00
4 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ARMENTA NILA MARIA DE JESUS CR NO. 22008263.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ARMENTA NILA MARIA DE JESUS $2,000.00
3 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALONSO DELGADO ARTURO CR NO. 22008260.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ALONSO DELGADO ARTURO $2,000.00
2 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ACEVEDO CABALLERO LUIS PABLO CR NO. 22008257.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ACEVEDO CABALLERO LUIS PABLO $2,000.00
258817 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ CR NO. 22008380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258817, A FAVOR DE HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ $11,210.88
258817 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ CR NO. 22008380.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258817, A FAVOR DE HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ $770.49
258816 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ CR NO. 22008378.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258816, A FAVOR DE EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ $6,289.48
258816 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ CR NO. 22008378.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258816, A FAVOR DE EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ $78.69
258816 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ CR NO. 22008378.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258816, A FAVOR DE EVARISTA AVELINA PEREZ VAZQUEZ $-474.73
258815 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERLINDA CORTES CORTES CR NO. 22008357.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258815, A FAVOR DE HERLINDA CORTES CORTES $4,620.64
258815 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HERLINDA CORTES CORTES CR NO. 22008357.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258815, A FAVOR DE HERLINDA CORTES CORTES $46.65
258814 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAQUEL PADILLA RUVALCABA CR NO. 22008356.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258814, A FAVOR DE RAQUEL PADILLA RUVALCABA $4,620.64
258814 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA RAQUEL PADILLA RUVALCABA CR NO. 22008356.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258814, A FAVOR DE RAQUEL PADILLA RUVALCABA $46.65
258813 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANGEL RAMIREZ MARCIAL CR NO. 22008355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258813, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MARCIAL $9,066.76
258813 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ANGEL RAMIREZ MARCIAL CR NO. 22008355.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258813, A FAVOR DE ANGEL RAMIREZ MARCIAL $537.21
258812 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL NEGRETE AGUAYO CR NO. 22008353.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258812, A FAVOR DE DANIEL NEGRETE AGUAYO $8,642.92
258812 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA DANIEL NEGRETE AGUAYO CR NO. 22008353.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258812, A FAVOR DE DANIEL NEGRETE AGUAYO $491.09
258811 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS LOPEZ AVILA CR NO. 22008352.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258811, A FAVOR DE JOSE LUIS LOPEZ AVILA $9,576.37
258811 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS LOPEZ AVILA CR NO. 22008352.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258811, A FAVOR DE JOSE LUIS LOPEZ AVILA $592.65
258810 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA CR NO. 22008351.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258810, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA $9,615.25
258810 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA CR NO. 22008351.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258810, A FAVOR DE HECTOR MANUEL MANCILLA VEGA $596.88
258809 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EDUWIGES MACIAS VERA CR NO. 22008350.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258809, A FAVOR DE EDUWIGES MACIAS VERA $4,620.64
258809 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA EDUWIGES MACIAS VERA CR NO. 22008350.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258809, A FAVOR DE EDUWIGES MACIAS VERA $46.65
258807 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS RAMIREZ VARGAS CR NO. 22008348.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258807, A FAVOR DE LUIS RAMIREZ VARGAS $8,642.92
258807 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA LUIS RAMIREZ VARGAS CR NO. 22008348.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258807, A FAVOR DE LUIS RAMIREZ VARGAS $491.09
258806 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ROMO GARCIA CR NO. 22008347.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258806, A FAVOR DE JOSE ROMO GARCIA $8,642.92
258806 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE ROMO GARCIA CR NO. 22008347.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258806, A FAVOR DE JOSE ROMO GARCIA $491.09
1840 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008367.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PINEDO HUERTA ABUNDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1840, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $136,026.82
1840 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008367.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PINEDO HUERTA ABUNDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1840, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,082.63
1839 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO CGGIC CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA CR NO. 22008217.- SERVICIO DE AUDITORIA A LA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1839, A FAVOR DE CASTRO MERCADO MARIA DE LOURDES ELENA $44,660.00
1838 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 22008223.- SERVICIO DE CREATIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1838, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $416,667.00
1836 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008059.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PARQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1836, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,794,711.05
1835 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008058.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PARQUES ESCOLARES ANTICIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1835, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $1,368,248.66
1834 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22008343.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1834, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,580,555.62
1833 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22008214.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1833, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
1832 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 22007825.- PRODUCCION DE CAPSULAS AUDIOVISUALES Y BITES TEMATICOS POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1832, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $500,000.00
1831 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 22007280.- REPARACION DE VEHICULO, VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1831, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $1,964,879.92
214 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008248.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,983,058.24
214 Detalle Factura de click aquí 27/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008248.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,396,613.59
56 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE JUAN CARLOS CR NO. 22008338.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE JUAN CARLOS $2,000.00
55 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO CR NO. 22008337.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE VIRGEN DE LA TORRE IVAN ALEJANDRO $2,000.00
54 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ POLANCO MARISELA CR NO. 22008336.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE VELAZQUEZ POLANCO MARISELA $2,000.00
53 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO CR NO. 22008335.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE VELAZQUEZ CARDONA CARLOS ALFREDO $2,000.00
52 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN CR NO. 22008334.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN $2,000.00
51 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN CR NO. 22008330.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE SEGURA GOMEZ EDGAR IVAN $2,000.00
50 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH CR NO. 22008329.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH $2,000.00
49 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA CR NO. 22008328.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE SEDANO GONZALEZ SARA YADIRA $2,000.00
48 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA CR NO. 22008327.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE SANCHEZ OREGEL KARLA ALEJANDRA $2,000.00
47 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SALAZAR CERVANTES ANA LAURA CR NO. 22008325.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA $2,000.00
46 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI CR NO. 22008322.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE RUIZ GARCIA ANDREA NAYELLI $2,000.00
45 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA CR NO. 22008321.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE ROJAS GARZA MARIA ERNESTINA $2,000.00
44 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT CR NO. 22008320.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA MARIA MONSERRAT $2,000.00
43 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RIVERA CRUZ JANETH SARAHI CR NO. 22008319.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE RIVERA CRUZ JANETH SARAHI $2,000.00
42 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 22008318.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ TERESITA DE JESUS $2,000.00
41 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO CR NO. 22008316.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ EMMANUEL EVERARDO $2,000.00
40 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL QUINTERO ALVIZO ADRIAN CR NO. 22008315.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE QUINTERO ALVIZO ADRIAN $2,000.00
39 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA CR NO. 22008314.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE PRECIADO SANDOVAL CRISEIDA $2,000.00
38 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN CR NO. 22008313.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE PERALTA RAMIREZ ALEXIS ODYN $2,000.00
37 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI CR NO. 22008311.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE ORTEGA JUAREZ CRISTINA SARAI $2,000.00
36 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH CR NO. 22008310.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE NAVARRO GARCIA EVA ELIZABETH $2,000.00
35 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS CR NO. 22008309.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MORONES GONZALEZ RAUL DE JESUS $2,000.00
34 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MORA TORRES O BRIAN JOEL CR NO. 22008308.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MORA TORRES O BRIAN JOEL $2,000.00
33 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO MARIA DE JESUS CR NO. 22008306.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MONTES PULIDO MARIA DE JESUS $2,000.00
32 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MONTES PULIDO CESAR CR NO. 22008305.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MONTES PULIDO CESAR $2,000.00
31 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE CR NO. 22008304.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MENDOZA DAMKEN LUIS FELIPE $2,000.00
30 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MATA IBARRA ITZEL DANIELA CR NO. 22008302.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA $2,000.00
29 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MANZO GONZALEZ JANETTE CR NO. 22008300.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MANZO GONZALEZ JANETTE $2,000.00
27 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE CR NO. 22008296.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE LOPEZ NUÑEZ DIANA GUADALUPE $2,000.00
26 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOPEZ LOZA ADAN CR NO. 22008295.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE LOPEZ LOZA ADAN $2,000.00
25 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LIRA LOMELI ALICIA NATALIE CR NO. 22008294.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE LIRA LOMELI ALICIA NATALIE $2,000.00
24 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL CR NO. 22008293.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL $2,000.00
23 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS CR NO. 22008292.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE JARERO SUAREZ FELIPE DE JESUS $2,000.00
22 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA CR NO. 22008290.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS SOFIA LORENA $2,000.00
21 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO CR NO. 22008288.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN OSWALDO $2,000.00
20 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ GAMBOA MARIO CR NO. 22008287.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO $2,000.00
19 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA CR NO. 22008285.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA $2,000.00
18 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE CR NO. 22008284.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE GONZALEZ CISNEROS SILVIA NATHALIE $2,000.00
17 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO CR NO. 22008283.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE GASCON HERNANDEZ LUIS ALBERTO $2,000.00
16 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE CR NO. 22008280.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE $2,000.00
15 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL CR NO. 22008279.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GARCIA GUZMAN JOAN EMMANUEL $2,000.00
14 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FREGOSO ALVAREZ ANGELICA CR NO. 22008277.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA $2,000.00
13 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN CR NO. 22008276.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE FLORES IBARRA JESSICA JAZMIN $2,000.00
12 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR CR NO. 22008274.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE ESPINOZA TORRES MARIA DEL MAR $2,000.00
11 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA CR NO. 22008272.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE DIAZ REYNOSO ARANTXA ANA MARIA $2,000.00
10 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE CR NO. 22008270.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CUEVA GONZALEZ ALEJANDRA GUADALUPE $2,000.00
9 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL CR NO. 22008269.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL $2,000.00
8 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES PORTILLO PAULINA CR NO. 22008268.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CERVANTES PORTILLO PAULINA $2,000.00
7 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA CR NO. 22008266.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE CARDENAS BENITEZ MARIA JOSEFINA $2,000.00
6 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE CR NO. 22008264.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE CAMPOS TORRES JESSICA GUADALUPE $2,000.00
5 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI CR NO. 22008262.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ANGELES VIRGEN DIANA XITLALI $2,000.00
4 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL CR NO. 22008261.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL CHRISTIAN ANGEL $2,000.00
3 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA CR NO. 22008259.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO MONICA ALEJANDRA $2,000.00
2 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH CR NO. 22008258.- SUBSEMUN PROGRAMA PROMOTORES COMUNITARIOS MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE ALATORRE ELIZONDO ERIKA LIZBETH $2,000.00
258805 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22003535.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258805, A FAVOR DE DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. $143,724.00
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $6,647.92
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $649.66
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $3,921.60
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $152.00
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $118.67
258804 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO BECERRA BAÑUELOS CR NO. 22008361.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258804, A FAVOR DE ALBERTO BECERRA BAÑUELOS $-560.72
258802 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL CR NO. 22008344.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258802, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL $491.09
258802 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL CR NO. 22008344.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258802, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ CARBAJAL $8,642.92
258801 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASIANO PRADO ANTONIO CR NO. 22008341.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258801, A FAVOR DE CASIANO PRADO ANTONIO $17,050.13
258801 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CASIANO PRADO ANTONIO CR NO. 22008341.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258801, A FAVOR DE CASIANO PRADO ANTONIO $2,064.75
258800 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ CR NO. 22008340.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258800, A FAVOR DE MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ $4,620.64
258800 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ CR NO. 22008340.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258800, A FAVOR DE MA ASUNCION RODRIGUEZ CHAVEZ $46.65
258799 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRO PALOMAR DIAZ CR NO. 22008339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258799, A FAVOR DE ALEJANDRO PALOMAR DIAZ $12,221.42
258799 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALEJANDRO PALOMAR DIAZ CR NO. 22008339.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258799, A FAVOR DE ALEJANDRO PALOMAR DIAZ $880.43
258798 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAGDALENA RIOS HUERTA CR NO. 22008256.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258798, A FAVOR DE MAGDALENA RIOS HUERTA $8,642.92
258798 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MAGDALENA RIOS HUERTA CR NO. 22008256.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258798, A FAVOR DE MAGDALENA RIOS HUERTA $491.09
258797 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN JOSE DE LEON RAMOS CR NO. 22008255.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258797, A FAVOR DE JUAN JOSE DE LEON RAMOS $1,275.49
258797 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOSE DE LEON RAMOS CR NO. 22008255.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258797, A FAVOR DE JUAN JOSE DE LEON RAMOS $13,355.09
258796 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ CR NO. 22008254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258796, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ $513.70
258796 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ CR NO. 22008254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258796, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVEZ SANCHEZ $8,850.68
258795 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA SONIA PEREZ GUTIERREZ CR NO. 22008253.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258795, A FAVOR DE SONIA PEREZ GUTIERREZ $477.53
258795 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SONIA PEREZ GUTIERREZ CR NO. 22008253.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258795, A FAVOR DE SONIA PEREZ GUTIERREZ $8,518.26
258794 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CARLOS MARTIN X AGUILAR CR NO. 22008252.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258794, A FAVOR DE CARLOS MARTIN X AGUILAR $880.43
258794 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS MARTIN X AGUILAR CR NO. 22008252.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258794, A FAVOR DE CARLOS MARTIN X AGUILAR $12,221.42
258793 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO CR NO. 22008251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258793, A FAVOR DE FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO $29.52
258793 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO CR NO. 22008251.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258793, A FAVOR DE FLORES MANRIQUEZ JESUS ROGELIO $3,728.92
258792 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE CR NO. 22008250.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258792, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE $10,231.64
258792 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE CR NO. 22008250.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258792, A FAVOR DE JOSE LUIS ORTIZ NEGRETE $663.95
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $4,297.64
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $429.76
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $40.44
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $1,960.80
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $76.00
258791 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA CR NO. 22008210.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258791, A FAVOR DE ALAN MISAEL MENDOZA HUERTA $59.33
258790 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ CR NO. 22008212.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258790, A FAVOR DE .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ $7,218.26
258790 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ CR NO. 22008212.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258790, A FAVOR DE .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ $336.09
258790 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ CR NO. 22008212.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258790, A FAVOR DE .J CONCEPCION MIRAMONTES GUTIERREZ $-144.84
258789 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REFUGIO BARBOSA RICO CR NO. 22008211.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258789, A FAVOR DE REFUGIO BARBOSA RICO $8,642.92
258789 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA REFUGIO BARBOSA RICO CR NO. 22008211.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258789, A FAVOR DE REFUGIO BARBOSA RICO $491.09
258788 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN ADAME LOPEZ CR NO. 22008213.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258788, A FAVOR DE MARTIN ADAME LOPEZ $10,206.90
258788 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARTIN ADAME LOPEZ CR NO. 22008213.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258788, A FAVOR DE MARTIN ADAME LOPEZ $661.25
258788 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN ADAME LOPEZ CR NO. 22008213.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258788, A FAVOR DE MARTIN ADAME LOPEZ $-204.81
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,120.90
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,925.40
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,800.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $334.95
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $114.72
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $525.36
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $265.90
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $73.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.01
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.96
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $299.98
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $162.50
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $73.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $432.03
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $253.01
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $256.99
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $304.75
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $580.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,061.54
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,182.00
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,625.40
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.98
258787 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000025.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 6 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258787, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $452.40
258786 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $297.38
258786 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $58.31
258786 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $414.00
258786 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258786, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $414.00
258785 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES CR NO. 22008199.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258785, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES $8,125.23
258785 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES CR NO. 22008199.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258785, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER NIÑO ROBLES $434.77
258784 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA CR NO. 22008142.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258784, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA $1,055.60
1830 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. CR NO. 22008363.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA MINISTRACION DEL "PROGRAMA YO QUIERO,YO PUEDO.SER AGENTE DE CAMBIO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1830, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACION DE FAMILIA Y POBLACION, A.C. $2,880,000.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $171.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $120.06
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $63.50
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,320.50
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $34.79
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $719.20
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $53.90
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,770.72
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $900.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.99
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $191.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $110.00
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
1828 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000021.- FONDO REVOLVENTE NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $81.20
1827 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008231.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1827, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $320,147.12
1827 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008231.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-ESP-MUN-PRO-CI-101-15: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1827, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-96,044.14
1825 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 22008188.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-117-15: OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1825, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $217,816.41
1824 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGAIG TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22008181.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1824, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $25,500.00
1823 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 22008159.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1823, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $1,486,156.16
1823 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 22008159.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-017-16: DESAZOLVE DE LOS VASOS REGULADORES N° 5 DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1823, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $-445,846.85
1822 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS AP & SUCS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008153.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MERCADO LIBERTAD POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1822, A FAVOR DE AP & SUCS, S.A. DE C.V. $8,004.00
1821 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22008146.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1821, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $4,215.00
1820 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22008138.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1820, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $210,853.72
1820 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22008138.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1820, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-63,256.12
1819 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 22008128.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-MUN-EQP-AD-046-16 IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓNES ELECTRICAS PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1819, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $188,651.69
1818 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 22008126.- COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y RODILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1818, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $448.88
1818 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 22008126.- COMPRA DE PINTURA ACRILICA Y RODILLO PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1818, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $510.05
1817 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 22008121.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1817, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
1816 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 22008120.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30 DE DOP-REH-MUN-MER-AD-037-16 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1816, A FAVOR DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $651,073.33
1811 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 22008074.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1811, A FAVOR DE TASTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $315,110.75
1810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $514.50
1810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,058.00
1810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
1810 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22008072.- COMPRA TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1810, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
43 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008092.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
42 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008091.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
41 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008090.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
40 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008088.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR ELMES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $16,463,292.21
39 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 22008134.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-062-16: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $113,522.29
39 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008087.- SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,998.46
2 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100703 FORTASEG COPARTICIPACION 2016 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008038.- PROGRAMA DE MEJORA D/LAS CONDICONES LABORALES D/ PERSONAL OPERATIVO, GASTOS MEDICOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. $14,974,679.68
1 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 22008133.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-030-16: RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO HUENTITÁN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $502,571.77
1 Detalle Factura de click aquí 26/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 ELECTRONICO 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008039.- ANT. 50% KIT OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTE, PATRULLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $763,280.00
258777 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CULTURAL SOMASCO A.C. CR NO. 22007744.- PAGO COORESPONDIENTE AL CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258777, A FAVOR DE CULTURAL SOMASCO A.C. $2,000.00
258776 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007168.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO VETERINARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258776, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. $93,451.00
258775 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. CR NO. 22005025.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CIUDADANIA PARA EL PROGRAMA "CULTURA VIAJERA" PARCIALIDAD ORDEN 894. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258775, A FAVOR DE DAHER TRANSPORTES, S.A. DE C.V. $28,652.00
258770 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARQUE AGUA AZUL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007749.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258770, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,651.84
258769 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LEY ACOSTA GERMAN CR NO. 22007746.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258769, A FAVOR DE LEY ACOSTA GERMAN $57,599.99
258768 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007739.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258768, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $268.57
258768 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007739.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258768, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $448.01
258767 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAYTONA QUIMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22007734.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258767, A FAVOR DE DAYTONA QUIMEX, S.A. DE C.V. $2,900.00
258766 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22007689.- ARRENDAMIENTO DE ZARAGOZA NO. 168 POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258766, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $116,000.00
258765 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ CORTES GERARDO CR NO. 22007687.- ARRENDAMIENTO DE JUAN MANUEL NO. 544 POR EL MES MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258765, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO $29,000.00
1809 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 22008204.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS, MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1809, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
1808 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 22008201.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS, FEBRERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1808, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
1807 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 22008200.- SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACION DIGITAL, ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS, ENERO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1807, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $416,666.65
1806 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS CR NO. 22008101.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1806, A FAVOR DE OROZCO FRIAS JOSE DE JESUS $17,400.00
1805 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22008127.- FABRICACION DE PANTALON ESCOLAR DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1805, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,508,787.48
1804 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22008063.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
1804 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 22008063.- PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1804, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $506,628.45
1803 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22008054.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1803, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $82,832.67
1802 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008046.- COMPRA DE VIDEO CAMARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1802, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $16,997.99
1801 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22008045.- COMPRA DE GRABADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1801, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $3,198.00
1800 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. CR NO. 22008044.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1800, A FAVOR DE JURIMETRIA CONSULTORES POLITICAS PUBLICAS Y DERECHO, S.C. $120,000.00
1799 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007544.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1799, A FAVOR DE SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. $19,194.46
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $518.65
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $332.50
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $933.57
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $623.65
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,658.23
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,988.23
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,988.23
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,662.50
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $6,658.23
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $726.11
1798 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006821.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1798, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,330.00
1797 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007790.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1797, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $8,469.80
1796 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22007763.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1796, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,912.76
1795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,110.00
1795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $1,905.00
1795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $865.00
1795 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIR. MERCADOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007761.- COMPRA DE CEMENTOS Y SACOS DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1795, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $2,819.98
1794 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 22007710.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1794, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $16,998.34
1793 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 22007709.- ARRENDAMIENTO DE BELEN NO. 245 POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1793, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $16,998.34
1792 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUE AGUA AZUL PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007680.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1792, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $1,952.38
1791 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007658.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1791, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $378.16
1791 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007658.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1791, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $22,616.75
1790 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007654.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1790, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $12,489.72
1789 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007637.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1789, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,643.36
1789 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA ESTUDIOS Y PROYECTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007637.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1789, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,955.14
1788 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007635.- SUMINISTRO DE 824 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,476.64
1788 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007635.- SUMINISTRO DE 824 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1788, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-535.60
1787 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007633.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,909.98
1787 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007633.- SUMINISTRO DE 243 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1787, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-157.95
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-390.00
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,986.80
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.00
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,150.08
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.20
1786 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007632.- SUMINISTRO DE 1,508 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1786, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,716.00
1785 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007631.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS LICUADO PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1785, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,776.36
1785 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007631.- SUMINISTRO DE 226 LITROS DE GAS LICUADO PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1785, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-146.90
1784 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007630.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-219.05
1784 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007630.- SUMINISTRO DE 337 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1784, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,648.82
1783 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007629.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,552.72
1783 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007629.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1783, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
1782 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 22007618.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1782, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $12,261.20
1781 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE RECURSOS HUMANOS GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007591.- HOLOGRAMAS, VOLANTES, BANDERINES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,392.00
1781 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ADMINISTRACION Y GESTION URBANA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007591.- HOLOGRAMAS, VOLANTES, BANDERINES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $19,488.00
1781 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007591.- HOLOGRAMAS, VOLANTES, BANDERINES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1781, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $8,990.00
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $381.76
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,184.39
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,715.32
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $309.58
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,714.63
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $890.76
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $479.36
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $127.25
1780 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007579.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1780, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,745.36
1779 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007554.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,179.00
1779 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007554.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1779, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-37.50
1778 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007553.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1778, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.75
1778 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007553.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1778, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,186.86
1777 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22007537.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1777, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $16,278.92
1776 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007533.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1776, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $18,908.00
1776 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007533.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1776, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,132.00
1775 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 22007521.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1775, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $119,155.20
1774 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007496.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $106.72
1774 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007496.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1774, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $836.82
1773 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22007485.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1773, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $11,136.00
213 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008089.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES DE LEON DANIEL DEL 31/10/2013 AL 15/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,364.41
213 Detalle Factura de click aquí 25/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008089.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES DE LEON DANIEL DEL 31/10/2013 AL 15/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,099.37
258764 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V CR NO. 22007239.- POLIZA DE SOPORTE EN SITIO Y SERVICIO DE REPOSICION DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258764, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V $638,000.00
258763 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO CR NO. 22008187.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258763, A FAVOR DE JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO $1,621.46
258763 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO CR NO. 22008187.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258763, A FAVOR DE JUAN DIEGO OMAR MARTINEZ DELGADO $14,974.79
258762 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CESAR ADAN ALVAREZ GAONA CR NO. 22008186.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258762, A FAVOR DE CESAR ADAN ALVAREZ GAONA $14,974.79
258762 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CESAR ADAN ALVAREZ GAONA CR NO. 22008186.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258762, A FAVOR DE CESAR ADAN ALVAREZ GAONA $1,621.46
258761 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS CR NO. 22008185.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258761, A FAVOR DE MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS $18,388.16
258761 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS CR NO. 22008185.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258761, A FAVOR DE MARIO HUMBERTO GONZALEZ CASTELLANOS $2,350.55
1767 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5910 SOFTWARE DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007840.- ADQUISICION DE SOFWARE PARA DISPOSITIVOS MOVILES DE LA DIR. INSPECCION Y VIGILANCIA, FACT. 642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1767, A FAVOR DE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $870,000.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1766 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005329.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1766, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1765 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS CR NO. 22007789.- ELABORACION DE PLAN ESTRATEGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1765, A FAVOR DE GARCIA MARTIN ROBERTO DE JESUS $118,320.00
1764 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. CR NO. 22007852.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO,SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-015-16 HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1764, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. $918,842.16
1763 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007847.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENICA MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $804,731.83
1763 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007847.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE URGENICA MÉDI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1763, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $-241,419.55
1762 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 22007830.- PAGO DE 30% ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-RES-MUN-PRO-AD-080-16 DIAGNOSTICO, RESTAURACIÓN Y REMOZAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1762, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ $600,000.00
1761 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007714.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1761, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $984,519.28
1761 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. CR NO. 22007714.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-095-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1761, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LIDERAZGO S.A. DE C.V. $-295,355.78
1760 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. CR NO. 22007541.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-034-16REPAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, AV. UNIÓN ENTRE AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1760, A FAVOR DE FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. $4,396,672.39
1759 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007540.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-002/15: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTACIÓN DE TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1759, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,121,776.45
1759 Detalle Factura de click aquí 22/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007540.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-002/15: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTACIÓN DE TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1759, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-336,532.94
258760 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ CR NO. 22001259.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258760, A FAVOR DE JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ $11,141.55
258760 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ CR NO. 22001259.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258760, A FAVOR DE JESUS SALVADOR PARTIDA GONZALEZ $2,105.12
258758 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ CR NO. 22008021.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO (PRIMER PAGO DE TRES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258758, A FAVOR DE CLAUDIA MARIA PRECIADO RODRIGUEZ $544,743.36
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $2,226.94
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $236.00
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $46.01
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $60.20
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $40.14
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $37.00
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $17.01
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $174.03
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $135.00
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $87.00
258757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR CR NO. 80000013.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258757, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO SALDIVAR $138.92
258756 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA QUINTERO SALAZAR LILIANA ANTONIA CR NO. 22008084.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE NUMERO R.P. 01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258756, A FAVOR DE QUINTERO SALAZAR LILIANA ANTONIA $1,459.90
258753 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA MARES ORTEGA FRANCISCO CR NO. 22008064.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE NUMERO R.P. 020/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258753, A FAVOR DE MARES ORTEGA FRANCISCO $10,990.00
258751 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 22008060.- SUBSIDIO POR EL MES DE AGOSTO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258751, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,275.92
258750 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA ACEVES VALDEZ JAIME CR NO. 22008050.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE NUMERO 062/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258750, A FAVOR DE ACEVES VALDEZ JAIME $10,502.03
1758 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INNOVANDO Y CRECIENDO S.C. CR NO. 22008140.- APOYO ECONOMICO P/LA ORGANIZACION DE LA LI SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACION DE ASOCIACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1758, A FAVOR DE INNOVANDO Y CRECIENDO S.C. $15,000.00
1757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007697.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1757, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,928.35
1757 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007697.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA VAZQUEZ WILLIAMS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1757, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,920.69
1756 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 22006069.- EVENTO CULTURAL IMPARTICION DE TALLERES RETRATOS URBANOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1756, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $43,324.61
1755 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 22005133.- EVENTO CULTUARAL IMPARTICION DE TALLERES DE RETRATOS URBANOS, PARCIALIDAD DE ORDEN 711. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1755, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $27,077.88
1753 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $61,518.39
1753 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,570.39
1753 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007699.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CESAR VIZCAINO GUILLERMO ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1753, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,887.40
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $369.00
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $55.58
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $18.00
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $70.39
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $185.60
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $167.97
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $34.93
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $323.15
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $162.40
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,800.00
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $127.02
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,914.00
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $74.10
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $40.00
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $60.01
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $1,567.20
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $217.54
1752 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO CR NO. 87000023.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1752, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO $390.00
1751 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22007759.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1751, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $227,460.50
1751 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22007759.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1751, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $236,805.00
1750 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 22007705.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DEL MES DE JULIO DE ACUERDO AL DECRETO MUNICIPAL D100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1750, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $14,706.00
1749 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007672.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $266,484.31
1749 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007672.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1749, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $204,752.56
1748 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007669.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1748, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $206,550.00
212 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007702.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDEZ MUÑOZ JOSE RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $31,064.47
212 Detalle Factura de click aquí 21/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007702.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALDEZ MUÑOZ JOSE RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,012.84
258744 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO CR NO. 22008036.- PROGRAMA "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258744, A FAVOR DE RODRIGUEZ CERVANTES MARIA DEL SOCORRO $15,000.00
258743 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR CR NO. 22008033.- PROGRAMA " ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258743, A FAVOR DE PLASCENCIA BAUTISTA MARIA DEL PILAR $2,000.00
258742 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL CR NO. 22008032.- PROGRAMA "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258742, A FAVOR DE SANCHEZ RAMOS FATIMA ANABEL $7,000.00
258741 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NIDOS AGAZZI AC CR NO. 22008031.- PROGRAMA "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258741, A FAVOR DE NIDOS AGAZZI AC $3,000.00
258740 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA FREDI ISRAEL LARIOS VELIZ CR NO. 22008027.- PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO CELEBRADO POR EL ACTOR CON JUICIO LABORAL 2130/2015-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258740, A FAVOR DE FREDI ISRAEL LARIOS VELIZ $63,000.00
258739 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA GUADALUPE CASILLAS AGUAYO CR NO. 22008023.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258739, A FAVOR DE ALEJANDRA GUADALUPE CASILLAS AGUAYO $635.76
258739 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRA GUADALUPE CASILLAS AGUAYO CR NO. 22008023.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258739, A FAVOR DE ALEJANDRA GUADALUPE CASILLAS AGUAYO $9,972.60
258738 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA LUISA ELIZABETH DELGADILLO REYES CR NO. 22008022.- PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO CON JUICIO LABORAL 1528/2015-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258738, A FAVOR DE LUISA ELIZABETH DELGADILLO REYES $55,000.00
258737 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FERNANDO LOPEZ CONTRERAS CR NO. 22007856.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258737, A FAVOR DE JOSE FERNANDO LOPEZ CONTRERAS $2,130.84
258737 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE FERNANDO LOPEZ CONTRERAS CR NO. 22007856.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258737, A FAVOR DE JOSE FERNANDO LOPEZ CONTRERAS $7,534.71
258732 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO FACUNDO ATANASIO COSME CR NO. 22007622.- APOYO A COMERCIANTES DE ZONA DE INTERVENCION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258732, A FAVOR DE FACUNDO ATANASIO COSME $407.00
258727 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 22006713.- SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258727, A FAVOR DE DEL RIO NUÑEZ FRANCISCO DE JESUS $159,999.97
258726 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. CR NO. 22006549.- ASESORIA PROFESIONAL POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258726, A FAVOR DE ATENTAMENTE CONSULTORES, A.C. $40,000.00
258724 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. CEMENTERIOS GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 22006278.- DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258724, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $18,328.00
258723 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 22004172.- COMPRA DE CAMARAS DE FOTOGRAFICA Y VIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258723, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $66,549.20
1747 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. CR NO. 22007846.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, SEGUN CONTRATO DOP-IHS-MUN-PRO-CI-014-16 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1747, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. $683,554.93
1746 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22007799.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1746, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $-41,203.95
1746 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CR NO. 22007799.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-CI-048-16 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DENOMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1746, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. $137,346.49
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $170,504.34
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $50,323.70
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $10,778.14
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $196,887.96
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $44,453.52
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $11,548.96
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $301,318.12
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $181,858.42
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $59,300.94
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $331,331.38
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $162,371.00
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $60,894.78
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1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $212,140.22
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $11,015.94
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $10,072.86
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $91,173.10
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $20,355.10
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $11,371.48
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $87,396.72
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $30,311.96
1745 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007302.- SERVICIO DE RAYOS X POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2016, ORDEN 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1745, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $24,914.48
1744 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22007201.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $2,694,436.50
1744 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22007201.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $13,377.00
1744 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22007201.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $213,764.46
1744 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22007201.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1744, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $3,858.75
1743 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 22005326.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1743, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $538,105.44
1743 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 22005326.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1743, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $43,672.84
1742 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 22008051.- PAGO ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1742, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $255,109.87
1741 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22008049.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-JAR-LP-009-16 REHABILITACIÓN ARBOLADO Y JARDINERIA DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1741, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $2,073,289.83
1739 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. CR NO. 22008057.- PAGO ESTIMACION No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-JAR-LP-008-16 REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1739, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA S.A. DE C.V. $59,477.93
1738 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 22008052.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1738, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $251,090.80
1737 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CR NO. 22008047.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-LP-010-16: REHABILITACIÓN (ARBOLADO Y JARDINERÍA) DE CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1737, A FAVOR DE AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. $375,286.53
1735 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 22004010.- COMPRA CA CAMISAS DE MANGA LARGA VERDE Y PANTALONES DE MEZCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1735, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $146,577.60
211 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007831.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA TERESA MACEDONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,894.44
211 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007831.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA TERESA MACEDONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $643.23
210 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007829.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ BON OSCAR DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,417.15
210 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007829.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SUAREZ BON OSCAR DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $314.92
209 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007828.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALADEZ MORALES SERGIO MIGUEL DEL 30/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,912.87
209 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007828.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VALADEZ MORALES SERGIO MIGUEL DEL 30/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $425.08
208 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007824.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LARA ORNELAS ANALI DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $921.92
208 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007824.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LARA ORNELAS ANALI DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.87
207 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007823.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SEDA CANO ANABEL DE JESUS DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,157.14
207 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007823.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SEDA CANO ANABEL DE JESUS DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $257.14
206 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007822.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEÑA RODRIGUEZ ANA MARIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,228.19
206 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007822.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PEÑA RODRIGUEZ ANA MARIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $272.93
205 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007821.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PADILLA HIGUERA ANA GABRIELA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,133.71
205 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007821.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PADILLA HIGUERA ANA GABRIELA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $251.93
204 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007820.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CORONADO TINOCO ANA CAROLINA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $368.98
204 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007820.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CORONADO TINOCO ANA CAROLINA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $82.00
203 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007818.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920.28
203 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007818.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.50
202 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007817.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AGUIÑAGA RODRIGUEZ ANDREA FERNANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,168.72
202 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007817.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AGUIÑAGA RODRIGUEZ ANDREA FERNANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,370.85
201 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007814.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BENITEZ PEREZ ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $448.78
201 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007814.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BENITEZ PEREZ ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $99.72
38 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007836.- PAGO ESTIMACION No.- 3, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-106-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $533,124.78
38 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006717.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, ORDEN 2144. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,389,199.57
2 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 22007838.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $882,447.16
2 Detalle Factura de click aquí 20/07/2016 BANAMEX 7010-6100681 ELEC FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD DEL GOB. DE GDL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 22007838.- PAGO DE ESTIMACION No.- 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-SAL-CI-006-16 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-220,611.79
258722 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $52.00
258722 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
258722 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
258722 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $248.00
258722 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $92.00
258722 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000022.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258722, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
258721 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 22006617.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258721, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $71,189.20
258721 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 22006617.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258721, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $66,974.92
1734 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $58,291.27
1734 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $58,291.27
1734 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,005.55
1734 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,481.81
1734 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22008018.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUARDADO SANTOS JUANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1734, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,186.79
200 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007813.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ BARBA ANNA MARIA DEL 31/10 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,475.29
200 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007813.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ BARBA ANNA MARIA DEL 31/10 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $994.52
199 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007812.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CABRERA ESQUIVEL ANGELICA DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,951.88
199 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007812.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CABRERA ESQUIVEL ANGELICA DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $433.76
198 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007811.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CHAVEZ NOLASCO ANTONIO DEL 31/10 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,103.61
198 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007811.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CHAVEZ NOLASCO ANTONIO DEL 31/10 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $689.70
197 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007810.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPINOZA DEL TORO ARMANDO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,963.62
197 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007810.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPINOZA DEL TORO ARMANDO JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $658.59
196 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007807.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ MARQUEZ ARACELI DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $120.32
196 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007807.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUTIERREZ MARQUEZ ARACELI DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26.74
195 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007806.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ VENCES ARMANDO DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,826.48
195 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007806.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ VENCES ARMANDO DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $628.11
194 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007805.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ORTIZ VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,641.64
194 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007805.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ORTIZ VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $809.26
193 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007804.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.50
193 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007804.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920.28
192 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007802.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RAMIREZ BLANCA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
192 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007802.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALDIVIA RAMIREZ BLANCA ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
191 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007801.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PONCE FLORES BERTHA ENGRACIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $922.46
191 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007801.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PONCE FLORES BERTHA ENGRACIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.99
190 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007800.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ALVARADO PELAYO BEATRIZ EUGENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $669.43
190 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007800.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ALVARADO PELAYO BEATRIZ EUGENIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,012.43
189 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007798.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN RODRIGUEZ CYNTHIA BELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,875.45
189 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007798.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GUZMAN RODRIGUEZ CYNTHIA BELINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $416.76
188 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007796.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ GAONA CESAR ADAN DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,971.58
188 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007796.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALVAREZ GAONA CESAR ADAN DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,104.81
187 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007795.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. TORRES MONCAYO CECILIA LIZETTE DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $684.46
187 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007795.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. TORRES MONCAYO CECILIA LIZETTE DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,080.07
186 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007794.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORA UREÑA CARMEN VIANEY DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,682.10
186 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007794.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORA UREÑA CARMEN VIANEY DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $596.03
185 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007788.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ MORENO CLAUDIA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $581.38
185 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007788.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ MORENO CLAUDIA ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.20
184 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007785.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. FIGUEROA GONZALES CINDY ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.50
184 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007785.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. FIGUEROA GONZALES CINDY ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920.28
183 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007784.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUINTERO COLORADO CHRISTIAN ROGER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $659.97
183 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007784.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUINTERO COLORADO CHRISTIAN ROGER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $146.66
182 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007783.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUEZADA CASTELLANOS CESAR OCTAVIO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $660.94
182 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007783.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. QUEZADA CASTELLANOS CESAR OCTAVIO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $146.88
181 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007781.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PAEZ INZUNZA CLAUDIA IVETT DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,651.77
181 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007781.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PAEZ INZUNZA CLAUDIA IVETT DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367.06
180 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007780.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO REYES CLAUDIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,117.28
180 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007780.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OROZCO REYES CLAUDIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $692.74
179 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007774.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARRILLO PACHECO CUAUHTEMOC DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,578.48
179 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007774.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CARRILLO PACHECO CUAUHTEMOC DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $350.77
178 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007770.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AGUIRRE CISNEROS CRISTINA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
178 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007770.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AGUIRRE CISNEROS CRISTINA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
177 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007769.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALMAGUER RAMIREZ DAMIAN MARTIN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48.45
177 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007769.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ALMAGUER RAMIREZ DAMIAN MARTIN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10.77
176 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007768.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ARCE BEAS EDITH ELIZABETH DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
176 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007768.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ARCE BEAS EDITH ELIZABETH DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
175 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007766.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ BECERRA EDGAR SAMUEL DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $353.17
175 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007766.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ BECERRA EDGAR SAMUEL DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,589.30
174 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007765.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. IBARRA VARGAS DIEGO ISRAEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
174 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007765.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. IBARRA VARGAS DIEGO ISRAEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
173 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007742.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA JUAREZ GILDARDO DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $615.58
173 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007742.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDOZA JUAREZ GILDARDO DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,770.08
172 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007738.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORALES VELAZQUEZ GRACIELA DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,971.58
172 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007738.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MORALES VELAZQUEZ GRACIELA DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,104.81
171 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007736.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOMELI GUTIERREZ GRACIELA DENNISE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $659.97
171 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007736.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOMELI GUTIERREZ GRACIELA DENNISE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $146.66
170 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007735.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARES LAZARITT GONZALO DEL 15/0172015 AL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,407.60
170 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007735.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LARES LAZARITT GONZALO DEL 15/0172015 AL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,334.23
169 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007733.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GLORIA HILDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,971.58
169 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007733.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANCHEZ TORRES GLORIA HILDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,104.81
168 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007732.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ESPINOSA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $580.81
168 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007732.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ESPINOSA RODRIGUEZ GUADALUPE ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.07
167 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007731.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ LOPEZ ISELA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,971.58
167 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007731.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. LOPEZ LOPEZ ISELA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,104.81
166 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007730.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920.28
166 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007730.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.50
165 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007729.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. COULSON PEREZ IAN KIEFER DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920.28
165 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007729.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. COULSON PEREZ IAN KIEFER DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.50
164 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,093.07
164 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MAGAÑA GONZALEZ JESSICA SOFIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $242.90
163 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007696.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PONCE HERNANDEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,111.36
163 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007696.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PONCE HERNANDEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $691.43
162 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007692.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920.28
162 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007692.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.50
161 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007682.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ MACIAS JAIME DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $681.43
161 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007682.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ MACIAS JAIME DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $151.43
160 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007679.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BECERRA PORTUGAL JAIME ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,856.09
160 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007679.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BECERRA PORTUGAL JAIME ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $856.94
159 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007677.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RODRIGUEZ GOMEZ JOEL ARTURO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,894.44
159 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007677.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RODRIGUEZ GOMEZ JOEL ARTURO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $643.23
158 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007675.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VACA VACA JOHANA SELENE DEL 31/10 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,700.74
158 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007675.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VACA VACA JOHANA SELENE DEL 31/10 AL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $822.39
157 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007673.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.GUTIERREZ QUINTERO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,850.20
157 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007673.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.GUTIERREZ QUINTERO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $411.15
156 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007668.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARQUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,033.14
156 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007668.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARQUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $229.59
155 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007666.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. KARG CLOUTHIER JORGE NICK DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $581.38
155 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007666.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. KARG CLOUTHIER JORGE NICK DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.20
154 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007665.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.SALAS VAZQUEZ JOSE MARTIN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,049.51
154 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007665.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.SALAS VAZQUEZ JOSE MARTIN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $455.45
153 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007662.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LA CRUZ ALFARO JOSE MARTIN DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,616.10
153 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007662.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DE LA CRUZ ALFARO JOSE MARTIN DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359.14
152 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007660.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VAZQUEZ BARAJAS JUAN CARLOS DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $820.55
152 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007660.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VAZQUEZ BARAJAS JUAN CARLOS DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182.34
151 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007659.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO OROZCO JUAN CARLOS DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $475.19
151 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007659.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANGUIANO OROZCO JUAN CARLOS DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $105.60
150 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BORRAYO CERVANTES JUAN DEL 31/10 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,465.04
150 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007656.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BORRAYO CERVANTES JUAN DEL 31/10 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $547.77
149 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007653.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BARRAGAN SANCHEZ JUAN ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $730.57
149 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007653.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BARRAGAN SANCHEZ JUAN ANTONIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $162.35
148 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007652.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,390.89
148 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007652.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,531.30
147 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007651.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ QUEZADA JOSE DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,971.58
147 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007651.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ QUEZADA JOSE DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,104.81
146 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007650.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALAN GONZALEZ JUAN JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,530.43
146 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007650.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALAN GONZALEZ JUAN JOSE TRINIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $562.32
145 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007649.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPINOSA JAIMES JUAN MANUEL DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,894.44
145 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007649.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESPINOSA JAIMES JUAN MANUEL DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $643.23
144 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLEGOS YAÑEZ JUAN PABLO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
144 Detalle Factura de click aquí 19/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007648.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALLEGOS YAÑEZ JUAN PABLO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
258686 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22007851.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, DIFERENCIIAS GENERADAS POR ALTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258686, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $12,226.86
258681 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PATRICIA GUADALUPE VALDERRAMA FLORES CR NO. 22007721.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258681, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE VALDERRAMA FLORES $4,456.23
258681 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA PATRICIA GUADALUPE VALDERRAMA FLORES CR NO. 22007721.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258681, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE VALDERRAMA FLORES $43.49
258679 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 22007655.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258679, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $1,185.00
258678 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PAREDES SALAS RAFAEL CR NO. 22007639.- EVENTO CULTURAL TALLER DE CIUDADANIA DEL 21 DE JUNIO AL 9 DE JUNLIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258678, A FAVOR DE PAREDES SALAS RAFAEL $27,840.00
258677 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22007638.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258677, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. $322.39
258676 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEOSERVICE, S.A. DE C.V. CR NO. 22007596.- COMPRA DE MEMORIA RAM Y MOUSE OPTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258676, A FAVOR DE NEOSERVICE, S.A. DE C.V. $2,760.80
258675 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDR GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 22007582.- COMPRA DE TACOS DORADOS CON SALSA, LECHUGA O COL Y CHILE, OFICIO CGAIG/122/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258675, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $1,957.50
258674 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CATASTRO IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 22007576.- COMPRA DE HOJAS, FORMATOS ETC. IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258674, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $2,424.40
258674 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. CR NO. 22007576.- COMPRA DE HOJAS, FORMATOS ETC. IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258674, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. $1,473.20
258673 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 22007575.- COMPRA DE TACOS DORADOS CON SALSA, LECHUGA O COL Y CHILE, JDUFGP/CGAIG/123/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258673, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $1,957.50
258672 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007570.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA Y TRAJE TYVEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258672, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,687.80
258671 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22007542.- COMPRA DE DIFERENTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258671, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $6,761.64
258670 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22007543.- BOLETOS MUSEO DEL PERIOISMO MAESTROS Y ESTUDIANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258670, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $609.00
258669 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGSM SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. CR NO. 22007522.- COMPRA DE SILLONES VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258669, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. $39,078.08
258668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ATENCION CIUDADANA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007519.- COMPRA DE UN CARGADOR Y PILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258668, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $474.02
258667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22007517.- COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE APERCIBIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258667, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $1,368.80
258666 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007514.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258666, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $47,545.76
258666 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007514.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258666, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $23,403.00
258666 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007514.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258666, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $13,009.40
258665 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GARCIA SERVIN HORACIO CR NO. 22007510.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258665, A FAVOR DE GARCIA SERVIN HORACIO $32,480.00
258664 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LIZAOLA CAMARENA CHRISTIAN MARIA ELENA CR NO. 22007498.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258664, A FAVOR DE LIZAOLA CAMARENA CHRISTIAN MARIA ELENA $19,875.79
258658 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 22007215.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DE JUNIO A NOVIEMBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258658, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
258657 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007148.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258657, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $747.92
258656 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22001683.- IMPRESOS DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258656, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $574.20
258656 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22001683.- IMPRESOS DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258656, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $255.20
258656 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22001683.- IMPRESOS DE DIFERENTES COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258656, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $829.40
258651 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH CR NO. 22007645.- PROGRAMA SOCIAL"ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258651, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ ROCIO ODETH $11,000.00
258650 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ANUNCIACION DE MARIA A.C. CR NO. 22007643.- PROGRAMA SOCIAL "ESTANCIA SEGURA, CUIDAMOS LO QUE MAS QUIERES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258650, A FAVOR DE ANUNCIACION DE MARIA A.C. $1,000.00
258649 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22007657.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258649, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,907,187.51
1733 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22007297.- COMPRA DE TARJETAS PARA VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1733, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $15,435.00
1732 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO CGGIC GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI CR NO. 22007670.- SERVICIO DE AUDITORIA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1732, A FAVOR DE GALLEGOS ROMERO GABRIELA NIZARINDANI $75,400.00
1731 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22007671.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1731, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $369,250.65
1731 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 22007671.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE LA OBRA DOP-MANT-MUN-PRO-CI-096-15: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1731, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-110,775.20
1730 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO CGGIC NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C. CR NO. 22007667.- ENTREGA 1/2 SERVICIO DE AUDITORIA CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1730, A FAVOR DE NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C. $78,300.00
1729 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 22007545.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-EQP-AD-046-16: IMPERMIABILIZACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1729, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $111,944.61
1728 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 22007539.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-MER-AD-004-16: REHABILITACIÓN EN EL MERCADO "FRANCISCO VILLA", U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1728, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $567,411.17
1727 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 22006952.- PAGO ESTIMACION No.- 1, CONTRATO DOP-REH-MUN-MER-AD-117-15 OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACIÓN DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1727, A FAVOR DE SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA S.A. DE C.V. $1,680,602.81
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $414.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $562.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $476.01
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $495.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $484.88
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $204.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $52.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,685.85
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $58.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $55.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $342.01
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $120.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $69.41
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $522.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $464.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $986.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,600.80
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $175.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $135.50
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,168.26
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $474.22
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $204.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $986.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $560.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $650.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $696.29
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $543.65
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $220.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,902.40
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $26.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $39.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $26.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $48.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,480.16
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $580.00
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.60
1726 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000019.- FONDO REVOLVENTE NO. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1726, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $127.60
1725 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22007644.- COMPRA DE CAFE Y GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1725, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $28,444.94
1724 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007642.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1724, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $10,358.22
1724 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. MERCADOS COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007642.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1724, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $2,415.12
1723 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES ARCE CANO GEORGINA ALICIA CR NO. 22007641.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1723, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA $22,295.20
1722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007460.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1722, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $21,113.16
1722 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007460.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1722, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $348.00
1721 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007365.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1721, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,809.60
1720 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007361.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1720, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $20,282.39
1719 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007359.- COMPRA DE 14 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1719, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $9,549.12
1718 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007358.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1718, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,113.36
1718 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007358.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1718, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $35,575.46
1717 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 22007353.- COMPRA DE SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1717, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $1,582.24
1716 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22007344.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1716, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $2,800.00
1716 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22007344.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1716, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. $26,610.00
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $652.38
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $786.00
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $487.32
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $471.60
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,375.50
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,650.60
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $668.10
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $495.18
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $668.10
1715 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007341.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1715, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $903.90
1714 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 22007339.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1714, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $50,210.92
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,572.00
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $652.38
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $471.60
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $471.60
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $675.96
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $668.10
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,061.10
1713 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007338.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1713, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,043.60
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $668.10
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,336.20
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $707.40
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,257.60
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $786.00
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $471.60
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $628.80
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $786.00
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,493.40
1712 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007336.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1712, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $471.60
1711 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007335.- COMPRA DE TUBO PENROSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1711, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $2,298.54
1710 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007334.- COMPRA DE VOLANTES Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1710, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,930.00
1709 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,391.22
1709 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,100.40
1709 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
1709 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $715.26
1709 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $786.00
1709 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $699.54
1709 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $471.60
1709 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007332.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1709, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $471.60
1708 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007331.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESIONES, VOLANTES, CARTEL, VINIL Y LETREROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1708, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $12,006.00
1708 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007331.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESIONES, VOLANTES, CARTEL, VINIL Y LETREROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1708, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,758.40
1708 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007331.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, IMPRESIONES, VOLANTES, CARTEL, VINIL Y LETREROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1708, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $522.00
1707 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 22007325.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1707, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $76,614.49
1706 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3470 FLETES Y MANIOBRAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS BR QUIMICA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007321.- SERVICIO DE FLETE DE INSTRUMENTOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1706, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. $12,296.00
1705 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007320.- COMPRA DE PLANTAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1705, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $121,488.00
1704 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007319.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y ROLLO DE TELA PARA IMPERMEABILIZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1704, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $10,864.99
1703 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 22007292.- COMPRA DE MASCARILLAS PARA PINTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1703, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $939.60
1702 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007285.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1702, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,269.76
1702 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007285.- SUMINISTRO DE 416 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1702, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-270.40
1701 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007283.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,395.52
1701 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007283.- SUMINISTRO DE 432 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. ELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1701, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-280.80
1700 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 22007282.- COMPRA DE PASTO EN ROLLO LIBRE DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1700, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $85,050.00
1699 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007279.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1699, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $31,620.67
1699 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007279.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1699, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $87,472.55
1699 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007279.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1699, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $71,280.40
1698 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 22007276.- FABRICACION DE PLAYERA POLO DE LA LICITACION PUBLICA LP/002/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1698, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,244,049.33
1697 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007268.- COMPRA DE ALFALFA PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1697, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $159,600.00
1696 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007267.- COMPRA DE SUPLMENTO ALIMENTICIO EN SOBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1696, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $3,828.00
1696 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007267.- COMPRA DE SUPLMENTO ALIMENTICIO EN SOBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1696, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $32,126.14
1695 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $232.00
1695 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,532.36
1695 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGCC BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,257.44
1695 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARTICIPACION CIUDADANA BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $588.12
1695 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 22007255.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1695, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,215.68
1694 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007253.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1694, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,028.06
1693 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22007248.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1693, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $8,600.00
1692 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007247.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1692, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $73,303.07
1691 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007245.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1691, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $117,640.05
1690 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $335.38
1690 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $14,863.50
1690 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $6,765.70
1690 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $35,255.88
1690 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $636.26
1690 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007244.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1690, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $9,742.08
1689 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22007231.- COMPRA DE CINCELES Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1689, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,473.20
1688 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22007221.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1688, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $9,906.40
1688 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22007221.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1688, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $13,572.00
1687 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22007216.- COMPRA DE BOLETOS MUSEO DEL PERIODISMO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1687, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $324.80
1686 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. EDUCACION DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007214.- COMPRA DE VIDEO PROYECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1686, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. $23,027.16
1686 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DESPACHP CAEC DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007214.- COMPRA DE VIDEO PROYECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1686, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. $15,351.44
1685 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007213.- SUMINISTRO DE 311 LITRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,444.46
1685 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007213.- SUMINISTRO DE 311 LITRO DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.15
1684 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22007211.- COMPRA DE HERRAIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1684, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $31,195.00
1683 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-380.90
1683 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,358.00
1683 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
1683 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,150.08
1683 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-343.20
1683 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,994.66
1683 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-247.65
1683 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007210.- SUMINISTRO DE 1,795 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1683, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,605.96
1682 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007207.- SUMINISTRO DE 751 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-488.15
1682 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007207.- SUMINISTRO DE 751 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,902.86
1681 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22007205.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1681, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $37,386.80
1680 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22007204.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1680, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $75,120.00
1679 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007202.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1679, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,012.71
1679 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007202.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1679, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $1,050.49
1678 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007197.- SUMINISTRO DE 1,590 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1678, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,384.40
1677 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007196.- SUMINISTRO DE 1,755 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1677, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,565.80
1676 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007195.- SUMINISTRO DE 1,535 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1676, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,990.61
1675 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007192.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1675, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $1,288.79
1674 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007191.- SUMINISTRO DE 1,755 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1674, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,491.85
1673 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22007174.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1673, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $9,359.08
1672 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PARQUES Y JARDINES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007173.- COMPRA DE CASCO DE PROTECCION E IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1672, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $23,339.20
1671 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007172.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1671, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $39,550.00
1670 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007171.- COMPRA ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1670, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $38,976.00
1669 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 22007146.- COMPRA DE GORRA, PLAYERAS, CAMISAS Y SUDADERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1669, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $72,212.20
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $208.73
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $105.00
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,345.00
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $518.65
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $18,319.00
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $14,546.00
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $518.65
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $103.73
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $414.92
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $103.73
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $207.46
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $208.73
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $311.19
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $829.84
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,478.00
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $103.73
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $12,589.50
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,157.00
1668 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006819.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1668, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,468.00
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,734.28
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,144.84
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $933.57
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,114.44
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,912.61
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $54,909.03
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $23,751.03
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $22,074.50
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,282.06
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,557.22
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,660.00
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $414.92
1667 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005374.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1667, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $193,672.50
1666 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007647.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1666, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $114,538.85
1666 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007647.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1666, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $186,078.58
1665 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 22007792.- ARRENDAMIENTO CARTERA GOBIERNO, ANTICIPO PAGOS 110 AL 114. DE ACUERDO AL CONTRATO DEL 15/04/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1665, A FAVOR DE SOLUCASH S.A. DE C.V. SOFOM ENR $22,183,577.00
143 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007762.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HURTADO ORTIZ DAVID FRANCISCO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
143 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007762.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HURTADO ORTIZ DAVID FRANCISCO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
142 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007760.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CARRILLO MOLINA ELVIA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,062.20
142 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007760.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CARRILLO MOLINA ELVIA JUDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $680.49
141 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007758.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PLATEADO MEDEL ERIKA PATRICIA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $875.17
141 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007758.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PLATEADO MEDEL ERIKA PATRICIA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $194.48
140 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007757.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LAREDO REYNOSO ENRIQUE DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548.81
140 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007757.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LAREDO REYNOSO ENRIQUE DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,469.73
139 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ FRANCO EMMANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
139 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007756.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ FRANCO EMMANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
138 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007755.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ VAZQUEZ EMMANUEL DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,044.46
138 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007755.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ VAZQUEZ EMMANUEL DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.33
137 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007754.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMORA FLORES EZEQUIEL DEL 15/10/2015 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $692.74
137 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007754.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ZAMORA FLORES EZEQUIEL DEL 15/10/2015 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,117.28
136 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007753.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTINEZ GOMEZ EUNICE ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,951.88
136 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007753.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTINEZ GOMEZ EUNICE ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $433.76
135 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007752.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CHIANG MENDOZA ESTHER DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,376.21
135 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007752.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CHIANG MENDOZA ESTHER DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $528.04
134 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007751.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ VALDOVINOS GERARDO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11.91
134 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007751.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERNANDEZ VALDOVINOS GERARDO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $53.57
133 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007750.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUARDADO AVILA GERARDO DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,137.51
133 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007750.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUARDADO AVILA GERARDO DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $252.78
132 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007748.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA GUTIERREZ GEORGINA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
132 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007748.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIVERA GUTIERREZ GEORGINA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
131 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007747.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CALDERON ZEPEDA GENESIS BEBAI DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
131 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007747.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CALDERON ZEPEDA GENESIS BEBAI DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
130 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007745.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $252.78
130 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007745.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RUIZ DE LA CRUZ GILBERTO DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,137.51
129 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007728.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANAYA ANAYA HUGO ALEJANDRO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $809.26
129 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007728.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ANAYA ANAYA HUGO ALEJANDRO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,641.64
128 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007727.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RIVAS JIMENEZ HORACIO DANIEL DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,298.53
128 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007727.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RIVAS JIMENEZ HORACIO DANIEL DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $510.78
127 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007726.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,837.33
127 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007726.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RAMIREZ PARRA ILEANA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $852.72
126 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007720.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERMOSILLO OCHOA HECTOR ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $460.18
126 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007720.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERMOSILLO OCHOA HECTOR ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,070.77
125 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007717.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. FLORES PEÑA GUSTAVO ADOLFO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $814.59
125 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007717.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DEL C. FLORES PEÑA GUSTAVO ADOLFO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181.02
124 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007715.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $430.48
124 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007715.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95.67
123 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007713.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA AVILA ISMAEL DEL 15/10 AL15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $596.03
123 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007713.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA AVILA ISMAEL DEL 15/10 AL15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,682.10
122 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007712.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUNA SIORDIA J. REFUGIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $407.29
122 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007712.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUNA SIORDIA J. REFUGIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $90.51
121 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007711.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MADRIGAL ALONSO JEZARELA EDITH DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,049.51
121 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007711.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MADRIGAL ALONSO JEZARELA EDITH DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $455.45
120 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007708.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ IÑIGUEZ JESUS CRISTOBAL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,417.15
120 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007708.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GONZALEZ IÑIGUEZ JESUS CRISTOBAL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $314.92
119 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007694.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FIGUEROA CARDENAS JOSE JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,682.10
119 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007694.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FIGUEROA CARDENAS JOSE JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $596.03
118 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007646.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA REYNOSO JUAN MIGUEL DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,469.73
118 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007646.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GARCIA REYNOSO JUAN MIGUEL DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $548.81
117 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007628.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MADRIGAL MENDEZ JUAN MANUEL DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $797.80
117 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007628.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MADRIGAL MENDEZ JUAN MANUEL DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $177.29
116 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007627.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. DELGADO ORTIZ KARLA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,582.22
116 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007627.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. DELGADO ORTIZ KARLA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $351.60
115 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007626.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AVITIA GARIBAY LAURA ROCIO DEL 30/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $182.34
115 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007626.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. AVITIA GARIBAY LAURA ROCIO DEL 30/11/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $820.55
114 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007625.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILA HERRERA LAZARO DEL 15/10/2015 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,770.42
114 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007625.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILA HERRERA LAZARO DEL 15/10/2015 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $615.65
113 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007624.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BELTRAN CERVANTES LETICIA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $681.43
113 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007624.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BELTRAN CERVANTES LETICIA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $151.43
112 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007623.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANTOS ESCOTO LILIANA DEL 10/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
112 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007623.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SANTOS ESCOTO LILIANA DEL 10/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
111 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007621.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VILLALTA ACOSTA LIBNI ACSA DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,117.28
111 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007621.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VILLALTA ACOSTA LIBNI ACSA DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $692.74
110 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007620.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ CAMACHO LUIS HECTOR DEL 31/10 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,555.16
110 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007620.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MARTINEZ CAMACHO LUIS HECTOR DEL 31/10 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,901.14
109 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007619.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,682.10
109 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007619.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARIA TERESA HERNANDEZ FIGUEROA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $596.03
108 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007616.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NUÑEZ MELENDREZ LUIS EDUARDO DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,449.54
108 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007616.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NUÑEZ MELENDREZ LUIS EDUARDO DEL 15/10 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $544.36
107 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007615.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA LETICIA GONZALEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $614.21
107 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007615.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA LETICIA GONZALEZ LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $307.10
106 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007614.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $141.80
106 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007614.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ CASTELLON LUCIA DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $31.51
105 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007613.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA GUILLERMINA PRECIADO GUZMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,618.79
105 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007613.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARTHA GUILLERMINA PRECIADO GUZMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $581.95
104 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007612.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. TORRES BLAS MA DEL CARMEN DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,410.03
104 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007612.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. TORRES BLAS MA DEL CARMEN DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $313.34
103 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007610.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE LA C. ZAMORA BUENO MARIA MINERVA DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,751.45
103 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007610.- PAGO DE ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE LA C. ZAMORA BUENO MARIA MINERVA DEL 15 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,278.10
102 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007609.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARITZA LIZETH CORTEZ ISAAC DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
102 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007609.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARITZA LIZETH CORTEZ ISAAC DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
101 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007608.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SAHAGUN PRIETO MARIA JOSE DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,497.61
101 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007608.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SAHAGUN PRIETO MARIA JOSE DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $999.46
100 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007607.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. IBARRA OROCIO MARIA ISABEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $580.81
100 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007607.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. IBARRA OROCIO MARIA ISABEL DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.07
99 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007606.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C.MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,120.48
99 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007606.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C.MARTHA ALEJANDRA SANTIAGO TORIBIO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $248.99
98 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007605.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTELLANOS BUENROSTRO MARIA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $611.31
98 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007605.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CASTELLANOS BUENROSTRO MARIA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $135.85
97 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007603.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA OLVERA MARIA DE O DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,044.46
97 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007603.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA OLVERA MARIA DE O DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $454.33
96 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007600.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RICARDO GUZMAN VALDERRAMA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
96 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007600.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RICARDO GUZMAN VALDERRAMA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
95 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007599.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA TOSTADO MARIA DE JESUS DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,229.07
95 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007599.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA TOSTADO MARIA DE JESUS DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $273.12
94 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007598.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RICARDO CESAR TORRES SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,771.21
94 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007598.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RICARDO CESAR TORRES SANTANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $615.82
93 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007597.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA DEL MURO MARCELO DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,098.79
93 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007597.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA DEL MURO MARCELO DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $244.18
92 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007595.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA GOMEZ MAGALI BERENICE DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $922.46
92 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007595.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA GOMEZ MAGALI BERENICE DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.99
91 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007594.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PRISCILA FRANCO BARBA DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,571.44
91 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007594.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. PRISCILA FRANCO BARBA DEL 15/10/2015 A 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,904.76
90 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007593.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BRISEÑO MARIA TERESA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $681.43
90 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007593.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BRISEÑO MARIA TERESA DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $151.43
89 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007592.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.ESPINOZA MOLINA RAUL IGNACIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920.28
89 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007592.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C.ESPINOZA MOLINA RAUL IGNACIO DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.50
88 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007590.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS PEREZ MARIO CRISTIAN DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,117.28
88 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007590.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MACIAS PEREZ MARIO CRISTIAN DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $692.74
87 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007589.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS DEL 28/02 AL 31/03/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $906.64
87 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007589.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PADILLA GUZMAN PEDRO JESUS DEL 28/02 AL 31/03/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $453.33
86 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007588.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. QUINTERO SOLIS PALOMA DE BELEN DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,410.03
86 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007588.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. QUINTERO SOLIS PALOMA DE BELEN DEL 15/12/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $313.34
85 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007583.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RIVAS GONZALEZ OMAR FELIPE DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $512.88
85 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007583.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RIVAS GONZALEZ OMAR FELIPE DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113.97
84 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007580.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ACOSTA ESQUIVIAS OBED EDOM DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
84 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007580.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ACOSTA ESQUIVIAS OBED EDOM DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
83 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007578.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MOSQUEDA CISNEROS MONICA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,413.79
83 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007578.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MOSQUEDA CISNEROS MONICA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $536.39
82 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ GONZALEZ MOISES DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,049.51
82 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007577.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ GONZALEZ MOISES DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $455.45
81 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ JAVIER ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $56,042.20
81 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007536.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. CASTILLO RUIZ JAVIER ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,358.99
80 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORALES AGUAYO ISMAEL DEL 31/03/2012 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $66,043.00
80 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007535.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORALES AGUAYO ISMAEL DEL 31/03/2012 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,807.08
37 Detalle Factura de click aquí 18/07/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 22007548.- PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DOP-CON-CZM-LP-062-16 SEGUNDA ETAPA DE RENOVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUR ALCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $140,013.80
258641 Detalle Factura de click aquí 15/07/2016 SERFIN SF 65500749440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR CR NO. 22007722.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-REH-MUN-JAR-AD-081-16: REHABILITAIÓN DE CAMELLÓN EN AV. AMÉRICAS EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258641, A FAVOR DE MARIO RAUL DE LA MORA CUELLAR $825,241.53
258640 Detalle Factura de click aquí 15/07/2016 SERFIN SF 65500749440 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA CR NO. 22007719.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-RES-MUN-PRO-AD-079-16: REGISTRO, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROYECTO DE INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258640, A FAVOR DE KARLA ALICIA JAUREGUI ARREOLA $450,000.00
258639 Detalle Factura de click aquí 15/07/2016 SERFIN SF 65500749440 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. 22007718.- 30% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-IHS-MUN-PRO-CI-016-16: HABILITACIÓN DE CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258639, A FAVOR DE EMPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $788,804.93
1987 Detalle Factura de click aquí 15/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA CR NO. 22006915.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1987, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA $326,669.23
1663 Detalle Factura de click aquí 15/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. CR NO. 22007716.- APOYO ECONOMICO PARA LA DELEGACION PASTORAL JUVENIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1663, A FAVOR DE ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, A.R. $120,000.00
258637 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO CR NO. 22007170.- SERVICIO DE REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258637, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON EMMANUEL PEDRO $4,918.40
258636 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 22007462.- SERVICIO DE BANQUETES PERSONAL DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258636, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $10,347.20
258635 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22007362.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258635, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $951.20
258635 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22007362.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258635, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $1,948.80
258635 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH CR NO. 22007362.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258635, A FAVOR DE OROZCO LIMON MIRIELLE SARAH $1,948.80
258634 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007351.- COMPRA DE VINIL ADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258634, A FAVOR DE GRAFICOS GLOBALES DE LAS AMERICAS S DE R.L. DE C.V. $1,131.00
258633 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. CR NO. 22007345.- ESPECTACULOS PUBLICOS DEL 3 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258633, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. $44,999.88
258632 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS SURTIDORA MEXICANA, S.A. CR NO. 22007327.- COMPRA DE CHAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258632, A FAVOR DE SURTIDORA MEXICANA, S.A. $2,025.94
258631 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 22007218.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258631, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. $2,534.60
258630 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE MORENO ALBERTO CR NO. 22007360.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258630, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO $29,841.00
258630 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE MORENO ALBERTO CR NO. 22007360.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258630, A FAVOR DE URIBE MORENO ALBERTO $55,396.84
258629 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007265.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258629, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,733.50
258628 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006949.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258628, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $4,930.00
258627 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22007305.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, FORMATOS PARA LICENCIA IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258627, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $2,134.40
258627 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 22007305.- COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION, FORMATOS PARA LICENCIA IMPRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258627, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,851.20
258626 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 22007301.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258626, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $132,760.50
258625 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 22007272.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO MORENO NO. 1521 DESPACHO 301 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258625, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
258624 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL NUÑEZ DE LA O ALFONSO CR NO. 22007264.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258624, A FAVOR DE NUÑEZ DE LA O ALFONSO $6,452.80
258623 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007252.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258623, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $5,846.40
258621 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANA LUCIA GARCIA PADILLA CR NO. 22007617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258621, A FAVOR DE ANA LUCIA GARCIA PADILLA $2,607.14
258621 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ANA LUCIA GARCIA PADILLA CR NO. 22007617.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258621, A FAVOR DE ANA LUCIA GARCIA PADILLA $7.99
258620 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. SALUD MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007468.- ASESORIA PROFESIONAL EN FESTIVAL DE ESCRITURA DIGITAL, DIR. SALUD, FACTURA A-5938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258620, A FAVOR DE MAS INFORMACION CON MAS BENEFICIOS, S.A. DE C.V. $40,600.00
258619 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22007461.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258619, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $15,033.60
258619 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGSM ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22007461.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258619, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $10,836.72
258618 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 22007175.- COMPRA DE PINTURAS Y CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258618, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $1,341.89
258618 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. CR NO. 22007175.- COMPRA DE PINTURAS Y CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258618, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. $8,352.00
258617 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA PEREZ HERNANDEZ CR NO. 22007602.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258617, A FAVOR DE LAURA PEREZ HERNANDEZ $6,233.51
258617 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA LAURA PEREZ HERNANDEZ CR NO. 22007602.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258617, A FAVOR DE LAURA PEREZ HERNANDEZ $77.61
258617 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURA PEREZ HERNANDEZ CR NO. 22007602.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258617, A FAVOR DE LAURA PEREZ HERNANDEZ $-503.00
258616 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PADILLA ELIZABETH CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH $4.45
258616 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PADILLA ELIZABETH CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH $-88.07
258616 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PADILLA ELIZABETH CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH $1,775.85
258616 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA PEÑA PADILLA ELIZABETH CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH $21.47
258616 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PADILLA ELIZABETH CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH $106.26
258616 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PADILLA ELIZABETH CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH $4.38
258616 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEÑA PADILLA ELIZABETH CR NO. 22007585.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258616, A FAVOR DE PEÑA PADILLA ELIZABETH $5.70
258615 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA $1,183.90
258615 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA $14.32
258615 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA $70.84
258615 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA $2.92
258615 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA $3.80
258615 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA $2.97
258615 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA CR NO. 22007581.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258615, A FAVOR DE GARCIA PADILLA TERESA MARGARITA $-58.71
258614 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT $2,959.76
258614 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT $35.79
258614 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT $177.10
258614 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT $7.30
258614 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT $9.50
258614 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT $7.42
258614 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT CR NO. 22007567.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE LA C. PADILLA RICO MA. CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258614, A FAVOR DE PADILLA RICO LUCERO MONTCERRAT $-146.78
258613 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARLOS BRACAMONTES BRAMBILA CR NO. 22007546.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258613, A FAVOR DE CARLOS BRACAMONTES BRAMBILA $11,369.86
258613 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA CARLOS BRACAMONTES BRAMBILA CR NO. 22007546.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258613, A FAVOR DE CARLOS BRACAMONTES BRAMBILA $1,960.56
258612 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,983.60
258612 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,058.00
258612 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $3,326.41
258612 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,999.84
258612 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $941.92
258612 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,693.34
258612 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,973.02
258612 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,389.18
258612 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO CGCC ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000021.- Reposición de fondo revolvente de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258612, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $8,000.00
258610 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA RAFAEL PLIEGO VILLA CR NO. 22007558.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO A FIN DE DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO 484/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258610, A FAVOR DE RAFAEL PLIEGO VILLA $631,797.57
258609 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO CR NO. 22007557.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258609, A FAVOR DE JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO $6,396.23
258609 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO CR NO. 22007557.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258609, A FAVOR DE JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO $3,733.21
258609 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO CR NO. 22007557.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258609, A FAVOR DE JOSE LUIS DE LA CRUZ CORONADO $125,000.00
258608 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN CR NO. 22007556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258608, A FAVOR DE RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN $7,814.85
258608 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN CR NO. 22007556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258608, A FAVOR DE RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN $2,322.89
258608 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN CR NO. 22007556.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CESE DEFINITIVO DE SUS FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258608, A FAVOR DE RENE ELEAZAR LOPEZ GUZMAN $26,294.40
1662 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 22007695.- ADQUSICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, UNIDAD SERVICIOS GENERALES, FACTURA B-6731. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1662, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $153,999.86
1661 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 22007230.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1661, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,500,000.00
79 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI DEL 10/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920.28
79 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007573.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI DEL 10/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $204.50
78 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007572.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDEZ AGUILERA MARTIN DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,578.37
78 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007572.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MENDEZ AGUILERA MARTIN DEL 15/11 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $350.75
77 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007571.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SERRANO FARIAS ERICA RUBI DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $537.58
77 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007571.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. SERRANO FARIAS ERICA RUBI DEL 15 A 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,419.10
76 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007569.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CORDOVA NAVARRO ADRIANA DEL15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,571.44
76 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007569.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. CORDOVA NAVARRO ADRIANA DEL15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,904.76
75 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007568.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BECERRA MORA EDUARDO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,698.95
75 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007568.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BECERRA MORA EDUARDO DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $821.98
74 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007566.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NAVARRETE ROBLEDO ALEJANDRO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,651.77
74 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007566.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. NAVARRETE ROBLEDO ALEJANDRO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367.06
73 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007565.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ ALFARO ALEJANDRO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,265.41
73 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007565.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ ALFARO ALEJANDRO DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $947.87
72 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007564.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AMEZCUA SEVILLA ALFONSO DEL 31/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,848.75
72 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007564.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AMEZCUA SEVILLA ALFONSO DEL 31/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $410.83
71 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007563.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ RAMIREZ ALMA DELIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
71 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007563.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RODRIGUEZ RAMIREZ ALMA DELIA DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
70 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007561.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,049.51
70 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007561.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $455.45
69 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007559.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MONTEJANO CARMONA AMINADAB DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,039.24
69 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007559.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MONTEJANO CARMONA AMINADAB DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $230.94
68 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007552.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OCEGUERA MARTINEZ ANGEL DEL 30/06/2010 A 15/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $80,158.70
68 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007552.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OCEGUERA MARTINEZ ANGEL DEL 30/06/2010 A 15/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E68, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $26,480.56
67 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007551.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO DEL 31/03/2012 A 31/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,173.21
67 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007551.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO DEL 31/03/2012 A 31/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E67, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $10,814.39
66 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007550.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DIAZ CERNA ADOLFO DEL 31/07/2010 AL 15/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,479.88
66 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007550.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DIAZ CERNA ADOLFO DEL 31/07/2010 AL 15/08/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E66, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $85,473.47
64 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007547.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES PONCE JOSE MAXIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $27,419.58
64 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007547.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. TORRES PONCE JOSE MAXIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,672.88
63 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCAJADILLO VILLANUEVA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,123.52
63 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007538.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ESCAJADILLO VILLANUEVA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,125.77
62 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007532.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUNA MUÑOZ ISIDRO DEL 15/01/2010 AL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $80,538.12
62 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007532.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LUNA MUÑOZ ISIDRO DEL 15/01/2010 AL 30/06/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $230,119.47
61 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007530.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ SAAVEDRA GILBERTO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $172,097.71
61 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007530.- PAGO DE LA ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ SAAVEDRA GILBERTO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $53,861.15
60 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007526.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAUREGUI GARCIA GABRIEL HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $49,312.57
60 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007526.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. JAUREGUI GARCIA GABRIEL HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,080.54
59 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. URTIZ VERDUGO ERNESTO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $107,920.06
59 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007525.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. URTIZ VERDUGO ERNESTO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $40,831.73
58 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,044.21
58 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007524.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,340.62
57 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN DEL 15/01/2010 AL 15/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $90,828.39
57 Detalle Factura de click aquí 14/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007520.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN DEL 15/01/2010 AL 15/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $31,475.33
258607 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA FABIAN EDUARDO JIMENEZ DE PAUL CR NO. 22007586.- FIQUITO POR CONVENIO DE LOS JUICIOS 62/2011-F1, 2552/2010-D1 Y 332/2015-FBIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258607, A FAVOR DE FABIAN EDUARDO JIMENEZ DE PAUL $739,444.00
258606 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA HUGO ALBERTO HERNANDEZ AVILA CR NO. 22007587.- FIQUITO POR CONVENIO DE LOS JUICIOS 1616/2010-C, ASI COMO DESIST. LISOy LLANO DEL DIVERSO 64/2014-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258606, A FAVOR DE HUGO ALBERTO HERNANDEZ AVILA $750,000.00
258604 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 22007304.- COMPRA DE 14 ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258604, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $7,000.00
258603 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22007513.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258603, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $523,406.19
258603 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22007513.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258603, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $464,974.88
258603 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22007513.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258603, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $474,935.27
258601 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA CR NO. 22007184.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258601, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO CLAUDIA OLIVIA $2,000.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
258600 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005380.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258600, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $850.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $436.50
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $42.50
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $15.86
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $137.41
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $105.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $67.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $45.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $17.01
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $67.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $55.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $442.83
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $360.52
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $50.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $238.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $399.86
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $50.60
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $327.23
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $17.15
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $118.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $29.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $20.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $140.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $754.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $149.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $638.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,705.20
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $32.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $136.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $129.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $90.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.56
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CONSTRUCCION GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $334.08
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $417.60
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $779.52
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $870.00
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $693.50
1657 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000006.- REPOSICION DE FONDO REVOLBENTE AMPARANDO GASTOS DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1657, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,682.00
56 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007518.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 15/04/2010 AL 30/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $117,810.66
56 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007518.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MATA BAHENA DANIEL DEL 15/04/2010 AL 30/09/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $33,133.46
55 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38,567.95
55 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007515.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $15,546.12
54 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007512.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA CARLOS DEL 31/07/2010 AL 15/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $58,162.46
54 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007512.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOERA ORTEGA CARLOS DEL 31/07/2010 AL 15/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,183.82
53 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007509.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL DEL 15/01/2010 AL 31/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $42,518.29
53 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007509.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL DEL 15/01/2010 AL 31/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,934.65
52 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007508.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 15/02/2010 AL 30/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,887.67
52 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007508.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. RIZO LOPEZ MONICA DEL 15/02/2010 AL 30/09/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,000.46
51 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007503.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ QUEZADA MARTIN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,912.83
51 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007503.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LOPEZ QUEZADA MARTIN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,270.67
50 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007501.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ HERNANDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $67,962.66
50 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007501.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GUTIERREZ HERNANDEZ MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,785.89
49 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $81,512.76
49 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007500.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. FLORES GODINEZ LUIS ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,635.39
48 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007499.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERRERA TOVAR LUZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $44,221.47
48 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007499.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERRERA TOVAR LUZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,866.17
47 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007497.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MEZA DOMINGUEZ LEISY NAZIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $25,343.01
47 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007497.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MEZA DOMINGUEZ LEISY NAZIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,885.69
46 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007491.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MEZA GUZMAN JUDITH DEL 15/02/2010 AL 30/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,357.87
46 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007491.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MEZA GUZMAN JUDITH DEL 15/02/2010 AL 30/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11,375.87
45 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007490.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DEL RIO ROSALES JUAN PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,187.85
45 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007490.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. DEL RIO ROSALES JUAN PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $20,543.78
44 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007489.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ ENCISO SERGIO ALBERTO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $127.51
44 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007489.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. SANCHEZ ENCISO SERGIO ALBERTO DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28.34
43 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007488.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARULANDA ESTRADA SARAI JAMLEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
43 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007488.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. MARULANDA ESTRADA SARAI JAMLEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
42 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007487.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ VILLANUEVA SANDRA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,578.48
42 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007487.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. HERNANDEZ VILLANUEVA SANDRA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $350.77
41 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MUÑOZ GOMEZ SAMUEL ADRIAN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,049.51
41 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007486.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MUÑOZ GOMEZ SAMUEL ADRIAN DEL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $455.45
40 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007484.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,838.29
40 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007484.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $408.50
39 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007482.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,686.13
39 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007482.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $374.72
38 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007481.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO BECERRA ROBERTO DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $681.43
38 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007481.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. OROZCO BECERRA ROBERTO DEL 15/02/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $151.43
37 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 31/10/2015 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,457.15
37 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007480.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. MORA LOPEZ RICARDO DEL 31/10/2015 AL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $323.81
36 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007479.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALENCIA BECERRA ZYANYA MONSERRAT EL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $74.79
36 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007479.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. VALENCIA BECERRA ZYANYA MONSERRAT EL 30/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16.62
35 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007478.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. YEDET MARTINEZ YAMIR ALI DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,416.31
35 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007478.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. YEDET MARTINEZ YAMIR ALI DEL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $314.74
34 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007477.- PAGO DE ACTUALIZACIONDE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,778.76
34 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007477.- PAGO DE ACTUALIZACIONDE LAS APORTACIONES DEL C. LARA GOMEZ VICTOR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,562.39
33 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007476.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA ORTEGA VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $582.24
33 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007476.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. HERRERA ORTEGA VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $129.39
32 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007475.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,770.42
32 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007475.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. LEMUS GARCIA VICTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $615.65
31 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007474.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ TORRES VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $65,883.19
31 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007474.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. PEREZ TORRES VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,521.05
30 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007473.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ALVAREZ VICTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,122.81
30 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007473.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. GOMEZ ALVAREZ VICTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $249.51
29 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,838.29
29 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007472.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $408.50
28 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007471.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. DELGADILLO VEGA TANIA DEL 15 AL 20/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,137.51
28 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007471.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. DELGADILLO VEGA TANIA DEL 15 AL 20/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $252.78
27 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007470.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OSORNO LOPEZ SUSANA DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,770.57
27 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007470.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LA C. OSORNO LOPEZ SUSANA DEL 15/10 AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,504.56
26 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007469.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES GUZMAN SINUE GISHE DEL 15/10/ AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,971.58
26 Detalle Factura de click aquí 13/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007469.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. ROBLES GUZMAN SINUE GISHE DEL 15/10/ AL 15/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,104.81
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $174.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $287.68
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,229.60
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $195.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $49.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,392.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $293.05
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $174.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $130.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $440.80
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $87.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $156.67
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $254.85
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $103.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $301.60
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $935.01
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $250.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $384.97
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $75.01
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $15.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $136.88
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $31.32
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $150.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $286.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $458.21
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $580.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $255.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $70.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $201.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $935.01
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $57.65
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INGRESOS RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $1,856.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $79.50
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $28.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $63.00
258595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ADMVA. TESORERIA RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA CR NO. 76000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 15 DE MZO. AL 27 DE JUN. DE 2016 X $13,804.92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258595, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ BERTHA GRACIELA $160.00
1655 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 22007314.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1655, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $289.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $821.28
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $51.50
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $89.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,877.51
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,818.88
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $870.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $67.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $345.42
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $380.48
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,900.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $232.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,902.40
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,160.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,900.08
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,059.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $201.51
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $29.62
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $115.57
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,600.80
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,972.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $812.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $54.00
1654 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000018.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1654, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $260.00
1651 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 22007317.- BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1651, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $65,196.01
1650 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22007312.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1650, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $122,373.55
1649 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22007311.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1649, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $69,728.76
1648 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22007310.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1648, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $201,994.79
1647 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22007309.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1647, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $4,568.52
1646 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22007308.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1646, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $37,379.76
1645 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22007307.- SERVICIO DE INTERNETO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1645, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $17,002.67
1644 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 22007306.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1644, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $384,277.72
37 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22007364.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,684,666.00
36 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22007363.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL MES DE MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,921,449.00
35 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22007323.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE ABRIL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $4,962,990.70
34 Detalle Factura de click aquí 12/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 22006827.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE FEB. 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $6,403,408.00
258593 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 22007315.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258593, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
258591 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET CR NO. 22007289.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258591, A FAVOR DE MEJIA VIZCAINO NANCY LIZET $2,000.00
258590 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH CR NO. 22007286.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258590, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH $5,000.00
258590 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH CR NO. 22007286.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258590, A FAVOR DE CONTRERAS DAVILA DIANA LIZETH $1,000.00
258589 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOZA PULIDO LAURA ISABEL CR NO. 22007284.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258589, A FAVOR DE LOZA PULIDO LAURA ISABEL $24,000.00
258588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA CR NO. 22007459.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258588, A FAVOR DE VELAZQUEZ CENDEJAS NORMA JULIETA $7,820.00
258587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM CR NO. 22007458.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258587, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ NOE ABRAHAM $7,820.00
258586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ PINEDA JULIO CR NO. 22007457.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258586, A FAVOR DE VAZQUEZ PINEDA JULIO $7,820.00
258585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS URIBE OZUNA SANDRA CR NO. 22007456.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258585, A FAVOR DE URIBE OZUNA SANDRA $7,820.00
258584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TENORIO SAMESA FRANCO CR NO. 22007454.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258584, A FAVOR DE TENORIO SAMESA FRANCO $7,820.00
258583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES AVALOS MONSERRAT CR NO. 22007455.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258583, A FAVOR DE TORRES AVALOS MONSERRAT $7,820.00
258582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 22007453.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258582, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $7,820.00
258581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN CR NO. 22007452.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258581, A FAVOR DE SOLIS ELIAS HECTOR ADRIAN $7,820.00
258580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL BARRERA RAUDEL CR NO. 22007451.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258580, A FAVOR DE SANDOVAL BARRERA RAUDEL $7,820.00
258579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME CR NO. 22007450.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258579, A FAVOR DE SANCHEZ ROMERO ADRIAN JAIME $7,820.00
258578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA ROBLES SANTIAGO CR NO. 22007449.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258578, A FAVOR DE SALDAÑA ROBLES SANTIAGO $7,820.00
258577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO TORRES ROBERTO CR NO. 22007448.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258577, A FAVOR DE SALCEDO TORRES ROBERTO $7,820.00
258576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GOMEZ DAVID CR NO. 22007447.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258576, A FAVOR DE RUIZ GOMEZ DAVID $7,820.00
258575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 22007446.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258575, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $7,820.00
258574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI CR NO. 22007445.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258574, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZAMUDIO JESUS HELIODORO EVANI $7,820.00
258573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO CR NO. 22007444.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258573, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL JUAN ANTONIO $7,820.00
258572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL CR NO. 22007443.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258572, A FAVOR DE RODRIGUEZ NUÑO VICTOR MANUEL $7,820.00
258571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE CR NO. 22007442.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258571, A FAVOR DE RODRIGUEZ AYALA GUADALUPE $7,820.00
258570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIZO HERNANDEZ GABRIEL CR NO. 22007441.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258570, A FAVOR DE RIZO HERNANDEZ GABRIEL $7,820.00
258569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ VALENTE CR NO. 22007440.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258569, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE $5,737.82
258568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL CR NO. 22007439.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258568, A FAVOR DE RIOS GOMEZ VICTOR MANUEL $7,820.00
258567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES PEREZ NORMA ESTELA CR NO. 22007438.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258567, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA $7,820.00
258566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA CR NO. 22007437.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258566, A FAVOR DE RAMOS SANTANA YAEL ADRIANA $7,820.00
258565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ TORRES ABEL CR NO. 22007436.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258565, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ABEL $7,820.00
258564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA CR NO. 22007435.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258564, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA $7,820.00
258563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE CR NO. 22007434.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258563, A FAVOR DE PRUDENCIO JIMENEZ EDGAR GUADALUPE $7,820.00
258562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 22007433.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258562, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $7,820.00
258561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO CR NO. 22007432.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258561, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ ABRAHAM OSWALDO $7,820.00
258560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO CR NO. 22007431.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258560, A FAVOR DE PANIAGUA IBARRA JONATHAN LEONARDO $7,820.00
258559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER CR NO. 22007430.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258559, A FAVOR DE OROZCO NEGRETE FRANCISCO JAVIER $7,820.00
258558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA CR NO. 22007429.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258558, A FAVOR DE NOYOLA HERRERA KARLA ALICIA $7,820.00
258557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI CR NO. 22007428.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258557, A FAVOR DE MUÑOZ ARREGUIN CYNTHIA NAYELI $7,820.00
258556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MACIEL ESMERALDA CR NO. 22007427.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258556, A FAVOR DE MUNGUIA MACIEL ESMERALDA $7,820.00
258555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT CR NO. 22007426.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258555, A FAVOR DE MORA GARCIA JAZIEL JOSAPHAT $7,820.00
258554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO CR NO. 22007425.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258554, A FAVOR DE MONTERO GARCIA OMAR GILBERTO $7,820.00
258553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA CR NO. 22007424.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258553, A FAVOR DE MIRAMONTES MAGALLANES ROSALINA $7,820.00
258552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL CR NO. 22007423.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258552, A FAVOR DE MERINO VALADEZ RUBEN EMMANUEL $7,820.00
258551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 22007422.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258551, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $7,820.00
258550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO CR NO. 22007421.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258550, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO $5,737.82
258549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO CR NO. 22007420.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258549, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO $5,737.82
258548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ DE LA ROSA DIANA CR NO. 22007419.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258548, A FAVOR DE MARTINEZ DE LA ROSA DIANA $7,820.00
258547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA CR NO. 22007418.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258547, A FAVOR DE MARQUEZ COVARRUBIAS ALEJANDRA $7,820.00
258546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO CR NO. 22007417.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258546, A FAVOR DE MAGAÑA QUIRARTE JOSE ALEJANDRO $7,820.00
258545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE CR NO. 22007416.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258545, A FAVOR DE MACIEL HERRERA MARCELA GUADALUPE $7,820.00
258544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO CR NO. 22007415.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258544, A FAVOR DE MACIAS HERNANDEZ JAIME RIGOBERTO $7,820.00
258543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH CR NO. 22007414.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258543, A FAVOR DE LOPEZ COSME MIREYA ELIZABETH $7,820.00
258542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL CR NO. 22007413.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258542, A FAVOR DE LOPEZ BERNAL JAIRO ISRAEL $7,820.00
258541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LINARES FUENTES JAIME CR NO. 22007412.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258541, A FAVOR DE LINARES FUENTES JAIME $7,820.00
258540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LEPE SIERRA LUIS MIGUEL CR NO. 22007411.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258540, A FAVOR DE LEPE SIERRA LUIS MIGUEL $7,820.00
258539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO CR NO. 22007410.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258539, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ ERNESTO ALEJANDRO $7,820.00
258538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIMES VIEYRA ARTURO CR NO. 22007409.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258538, A FAVOR DE JAIMES VIEYRA ARTURO $7,820.00
258537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID CR NO. 22007408.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258537, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID $5,737.82
258536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR CR NO. 22007407.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258536, A FAVOR DE HERNANDEZ CASTAÑEDA OSCAR $7,820.00
258535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HERRERA STEWART CR NO. 22007406.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258535, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA STEWART $7,820.00
258534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI CR NO. 22007405.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258534, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA DONOVAN JHOVANI $7,820.00
258533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GAMBOA MOISES CR NO. 22007404.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258533, A FAVOR DE GONZALEZ GAMBOA MOISES $7,820.00
258532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CABRERA MARTIN CR NO. 22007403.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258532, A FAVOR DE GONZALEZ CABRERA MARTIN $7,820.00
258531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM CR NO. 22007402.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258531, A FAVOR DE GONZALEZ BECERRA JOSE ABRAHAM $7,820.00
258530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO CR NO. 22007401.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258530, A FAVOR DE GOMEZ LASTRA JESUS RODOLFO $7,820.00
258529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ESPINOZA MAX CR NO. 22007400.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258529, A FAVOR DE GOMEZ ESPINOZA MAX $7,820.00
258528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ BELTRAN OLDAIR CR NO. 22007399.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258528, A FAVOR DE GOMEZ BELTRAN OLDAIR $7,820.00
258527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ CASTELLANOS RICARDO CR NO. 22007398.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258527, A FAVOR DE GODINEZ CASTELLANOS RICARDO $7,820.00
258526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM CR NO. 22007397.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258526, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ MIRIAM $7,820.00
258525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 22007396.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258525, A FAVOR DE GARCIA GARCIA JUAN CARLOS $7,820.00
258524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO CR NO. 22007395.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258524, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO $5,737.82
258523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS CR NO. 22007394.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258523, A FAVOR DE FRANCO COVARRUBIAS RICARDO DE JESUS $7,820.00
258522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL CR NO. 22007393.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258522, A FAVOR DE FLORES ROJAS JONATHAN MANUEL $7,820.00
258521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA CR NO. 22007392.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258521, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ MARIA DE FATIMA $7,820.00
258520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FLORES GUTIERREZ SERGIO CR NO. 22007391.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258520, A FAVOR DE FLORES GUTIERREZ SERGIO $7,820.00
258519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 22007390.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258519, A FAVOR DE FIGUEROA VELAZQUEZ SAUL ALEJANDRO $7,820.00
258518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERREYRA PALACIOS RUBEN CR NO. 22007389.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258518, A FAVOR DE FERREYRA PALACIOS RUBEN $7,820.00
258517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FELIX VARGAS JESUS ALBERTO CR NO. 22007388.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258517, A FAVOR DE FELIX VARGAS JESUS ALBERTO $7,820.00
258516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL CR NO. 22007387.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258516, A FAVOR DE DIAZ ORTIZ GUILLERMO DANIEL $7,820.00
258515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO CR NO. 22007386.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258515, A FAVOR DE DELGADO PEREZ RAMIRO ALEJANDRO $7,820.00
258514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 22007385.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258514, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $7,820.00
258513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ NAVARRO OSVALDO CR NO. 22007384.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258513, A FAVOR DE CRUZ NAVARRO OSVALDO $7,820.00
258512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU CR NO. 22007383.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258512, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SARAHI ANILU $7,820.00
258511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ CORTES ARACELI CR NO. 22007382.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258511, A FAVOR DE CRUZ CORTES ARACELI $7,820.00
258510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ PADILLA MOISES CR NO. 22007381.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258510, A FAVOR DE CHAVEZ PADILLA MOISES $7,820.00
258509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TAMAYO JESUS CR NO. 22007380.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258509, A FAVOR DE CASILLAS TAMAYO JESUS $7,820.00
258508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS RIOS RENE CR NO. 22007379.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258508, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE $5,737.82
258507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA NUÑEZ RAUL CR NO. 22007378.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258507, A FAVOR DE CARRANZA NUÑEZ RAUL $7,820.00
258506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO CR NO. 22007377.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258506, A FAVOR DE CALDERON CASTELLANOS JORGE LEOPOLDO $7,820.00
258505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAVO DELGADO MARIA TERESA CR NO. 22007376.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258505, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA $5,737.82
258504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 22007375.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258504, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER $7,820.00
258503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL CR NO. 22007374.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258503, A FAVOR DE BARRERA BECERRA VICTOR MANUEL $7,820.00
258502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO CR NO. 22007373.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258502, A FAVOR DE ARRIETA ROMERO EDGAR GERARDO $7,820.00
258501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARENAS MACIEL ALEJANDRO CR NO. 22007372.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258501, A FAVOR DE ARENAS MACIEL ALEJANDRO $7,820.00
258500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMERICANO ZAVALA GERMAN CR NO. 22007371.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258500, A FAVOR DE AMERICANO ZAVALA GERMAN $7,820.00
258499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMBROSIO CORTES DAVID CR NO. 22007370.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258499, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID $5,737.82
258498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN CR NO. 22007369.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258498, A FAVOR DE AMARO GOMEZ CRISTOPHER ADRIAN $7,820.00
258497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO CR NO. 22007368.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258497, A FAVOR DE AGUAYO LOMELI JONATHAN ALBERTO $7,820.00
258496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND CR NO. 22007367.- BECARIOS POLICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258496, A FAVOR DE ACOSTA VIDALES JONATHAN REYMOND $7,820.00
258495 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006473.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258495, A FAVOR DE CONDADO DE CASTILLA, S.A. DE C.V. $46,748.00
258493 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,650.33
258493 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $504.60
258493 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $698.00
258493 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $542.88
258493 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $334.82
258493 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,446.00
258493 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000018.- Reposición de fondo revolvente de la Dirección de Servicios Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258493, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,625.40
258492 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000018.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO MES DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258492, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $802.72
258491 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO PARA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258491, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,242.00
258491 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000017.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE JUNIO PARA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258491, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $210.00
258490 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000016.- REEMBOLSO DE F ONDO DEL MES DE JUNIO OFICINA DEL ENLACE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258490, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $76.35
258489 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258489, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $29.00
258489 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258489, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $466.90
258489 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258489, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $1,242.00
258489 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHP CAEC DELGADO PADILLA CARLOS CR NO. 72000015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258489, A FAVOR DE DELGADO PADILLA CARLOS $181.50
258488 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA MONTES HERNANDEZ ADRIANA CR NO. 22007318.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 006/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258488, A FAVOR DE MONTES HERNANDEZ ADRIANA $30,000.00
258487 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22007154.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258487, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $3,646.00
258487 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22007154.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258487, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $112,039.93
258487 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22007154.- COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258487, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $27,182.57
258486 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. MERCADOS ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22007150.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258486, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $5,266.40
258486 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 22007150.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258486, A FAVOR DE ERGONOMIA Y DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V. $30,590.36
258485 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RODRIGUEZ GONZALEZ HUGO ISMAEL CR NO. 22007142.- EVENTO CULTRUAL DEL 15 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258485, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ HUGO ISMAEL $35,380.00
258484 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 22006947.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258484, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $43,848.00
258483 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 22006939.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258483, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $3,312.96
258482 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARTICIPACION CIUDADANA INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006937.- CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258482, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. $90,000.00
258481 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NARANJO VAZQUEZ GUILLERMO CR NO. 22006911.- EVENTO CULTURAL PRESENTACION DE DANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258481, A FAVOR DE NARANJO VAZQUEZ GUILLERMO $37,120.00
258480 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL OLMOS SALCEDO MARIO CR NO. 22006906.- COMPRA DE GUANTES, IMPERMEABLES Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258480, A FAVOR DE OLMOS SALCEDO MARIO $25,056.00
258479 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006882.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258479, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $1,994.41
258478 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MULSA RECUBRIMIENTOS ASFALTICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006123.- COMPRA MATERIAL PARA CALAFATEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258478, A FAVOR DE MULSA RECUBRIMIENTOS ASFALTICOS, S. DE R.L. DE C.V. $95,770.99
258477 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NORIEGA RODRIGUEZ JOSE ALONSO CR NO. 22005046.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "CENTRICO, SUCEDE EN CALLE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258477, A FAVOR DE NORIEGA RODRIGUEZ JOSE ALONSO $142,264.14
1641 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 22007316.- SUBSIDIO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1641, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $352,303.64
1640 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 22007313.- SUBSIDIO DE LA PRIMER QNCA. DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1640, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $239,948.63
1638 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007138.- COMPRA DE ARENA DE RIO Y ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1638, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,172.53
1637 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 22007149.- MANTENIMIENTO A ELEVADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1637, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $14,395.60
1636 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006958.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1636, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $68,065.32
1635 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 22006926.- COMPRA DE 3 COMPUTADORAS. AMPARA O.C. 2521 DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1635, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $20,514.60
1634 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 22006923.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1634, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,540.00
1633 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006903.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1633, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $28,481.48
1632 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006898.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1632, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $8,468.00
1632 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006898.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1632, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $2,032.32
1631 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22006814.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1631, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $16,564.80
1630 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1630, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $729.06
1630 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006809.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1630, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,023.90
1629 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD VE GALAB, S.A. DE C.V. CR NO. 22006805.- COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1629, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. $5,162.00
1628 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006757.- COMPRA DE ACEITE MONOGRADO GASOLINA SAE 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1628, A FAVOR DE HM HIGHMIL, S.A. DE C.V. $15,441.92
1627 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 22006957.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1627, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $42,379.44
1626 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 22006953.- COMPRA DE ARCHIVEROS DE MADERA 2 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1626, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $9,796.20
1625 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. CEMENTERIOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006892.- COMPRA DE 34 PAR DE BOTAS SIN CASQUILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1625, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $10,017.76
1624 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 22006885.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1624, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $40,600.00
1623 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 22006884.- SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES DEL 11 DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1623, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $33,408.00
1622 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006883.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/O Y T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1622, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $6,496.00
1622 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006883.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/O Y T/C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1622, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $15,428.00
1621 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 22006880.- ARRDENAMIENTO DE ALDAMA NO. 624 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1621, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $26,031.69
1620 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 22006879.- ARRDENADMIENTO DE EPIGMENIO GONZALEZ NO. 50 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1620, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $12,323.13
1619 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO CR NO. 22006831.- COMPRA DE CHAMARRA , MEZCILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1619, A FAVOR DE LLERENAS CLIMENT OCTAVIO EDUARDO $11,031.60
1618 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006793.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1618, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $5,598.62
1617 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006942.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE DESHECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1617, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,395.32
1617 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006942.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE DESHECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1617, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,247.00
1617 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006942.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y CARTUCHOS DE DESHECHOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1617, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,728.32
1616 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006941.- ACTA ENTREGA - RECEPCION Y FORMATO RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1616, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $2,030.00
1615 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22006932.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1615, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $522.00
1615 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22006932.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1615, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $301.60
1615 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22006932.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1615, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $6,844.00
1615 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 22006932.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1615, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $999.92
1614 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006931.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1614, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $8,346.90
1613 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006920.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1613, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-226.85
1613 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006920.- SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1613, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,743.14
1612 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006899.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MDDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1612, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,003.20
1611 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22006889.- COMPRA DE HERRADURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1611, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $97,989.84
1610 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 22005976.- COMPRA DE IMPERMEABLES Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1610, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $54,060.64
1610 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 22005976.- COMPRA DE IMPERMEABLES Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1610, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,852.44
1609 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 22006916.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1609, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $30,737.68
1609 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 22006916.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1609, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $78,492.10
1609 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 22006916.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1609, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $8,807.88
1608 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006890.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1608, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-228.80
1608 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006890.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1608, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,766.72
1607 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 22006852.- ARRENDAMIENTO DE ARUELIO ACEVES NO. 13 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1607, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $48,362.35
1606 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA JIMENEZ GRADILLA LAUREANO CR NO. 22006847.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1606, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO $6,355.64
1605 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 22006834.- ARRENDAMIENTO DE VENEZUELA NO. 475 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1605, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
1604 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006829.- IMPRESIONES DE CARTELES, LONAS Y RECONOCIMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1604, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $1,624.00
1603 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN INGRESOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 22006828.- COMPRA DE RECIBO FORMA CONTINUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1603, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $22,272.00
1602 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22006822.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $52.20
1602 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 22006822.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1602, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $2,822.62
1601 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SISTRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006820.- COMPRA DE CAMARA WEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1601, A FAVOR DE SISTRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. $7,655.52
1600 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 22006804.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1600, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $20,717.60
1599 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006799.- COMPRA DE VINILES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1599, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $3,480.00
1598 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006798.- COMPRA DE SELLOS DE CLAUSURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1598, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $47,212.00
1597 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE BERNI SILVA JULIO CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,426.80
1597 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,108.80
1597 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL BERNI SILVA JULIO CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $194.88
1597 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL BERNI SILVA JULIO CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $403.68
1597 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE PROTECCION AMBIENTAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $348.00
1597 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC BERNI SILVA JULIO CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,176.24
1597 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 22006796.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1597, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,044.00
1596 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006794.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1596, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $15,622.88
1595 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-195.00
1595 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,323.00
1595 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
1595 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,751.00
1595 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
1595 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,055.76
1595 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-335.40
1595 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007137.- SUMINISTRO DE 1,716 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1595, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,358.00
1594 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007136.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,179.00
1594 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007136.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1594, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.50
1593 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22007133.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1593, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $2,668.00
1593 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 22007133.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1593, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $37,348.09
1592 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGGIC PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006837.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1592, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. $61,920.80
1591 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 22006808.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1591, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $876.45
1590 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 22007303.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1590, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,121.97
1589 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22007249.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1589, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $214,893.20
1589 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22007249.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1589, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $171,145.38
1589 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 22007249.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1589, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $156,749.70
1588 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 22007153.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1588, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,251.64
1587 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 22007151.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1587, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $3,019.02
1587 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 22007151.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1587, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $288.10
1587 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. MERCADOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE CR NO. 22007151.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1587, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE $26,725.36
1586 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ASEO PUBLICO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 22007145.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1586, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $1,276.00
1585 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007139.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1585, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $4,985.82
1585 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007139.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1585, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $11,033.57
1584 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007294.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1584, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $72,168.20
1583 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3840 EXPOSICIONES DIR. ADQUISICIONES CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 22007269.- SERVICIO DE RENTA DE STANDS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1583, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $34,800.00
1582 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. EDUCACION TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007143.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1582, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $476.00
1582 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22007143.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1582, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,555.99
1581 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $902.94
1581 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,437.88
1581 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE CULTURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $13,228.00
1581 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,131.91
1581 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE MEDIO AMBIENTE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,312.93
1581 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA CAMBIO CLIMATICO Y RESILENCIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007140.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1581, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $529.89
1 Detalle Factura de click aquí 11/07/2016 BANAMEX 7010-6100711 FORTASEG FEDERAL 2016 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CR NO. 22006924.- PAGO PARA LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, QUE SE APLICA AL PERSONAL DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $5,253,499.86
258471 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA CR NO. 22006948.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, "ILUSION". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258471, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI NORMA ALICIA $8,000.00
258470 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA CR NO. 22007330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258470, A FAVOR DE MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA $7,213.01
258470 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA CR NO. 22007330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258470, A FAVOR DE MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA $335.52
258470 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA CR NO. 22007330.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258470, A FAVOR DE MIGUEL ARAMBULA RUVALCABA $-1,033.87
258469 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELENA PALACIOS ENCINAS CR NO. 22007328.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258469, A FAVOR DE ELENA PALACIOS ENCINAS $8,058.08
258469 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ELENA PALACIOS ENCINAS CR NO. 22007328.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258469, A FAVOR DE ELENA PALACIOS ENCINAS $427.46
258469 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELENA PALACIOS ENCINAS CR NO. 22007328.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258469, A FAVOR DE ELENA PALACIOS ENCINAS $-399.09
258468 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS CR NO. 22007300.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO BAJO EXPEDIENTE LABORAL 681/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258468, A FAVOR DE JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS $396,724.80
258467 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS CR NO. 22007299.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE CONVENIO BAJO EXPEDIENTE LABORAL 1563/2015-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258467, A FAVOR DE SALVADOR GILBERTO TORRES LARIOS $100,000.00
258464 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 22007225.- PAGO DEL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA FAMILIA DEL C. MAGDALENO DIAZ ARELLANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258464, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
258463 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 22007224.- PAGO POR PENSION VITALICIA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FINADO SANDOVAL ESQUEDA JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258463, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $13,359.00
258462 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. CR NO. 22007180.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258462, A FAVOR DE JARDIN DE NIÑOS LA CASITA MUSICAL, A.C. $3,000.00
1579 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 22007223.- PAGO DEL MES DE JULIO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA FAMILIA DEL C. ALEJANDRO MERCADO PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1579, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
1578 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO CGGIC PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006613.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1578, A FAVOR DE PROTOTIPOS COMPETITIVOS, S.A. DE C.V. $132,611.15
1577 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO CR NO. 22006683.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1577, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO $1,624.00
1577 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO DEL PRESIDENTE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO CR NO. 22006683.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1577, A FAVOR DE BERNAL OROZCO RAMON ALBERTO $1,998.00
1576 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007256.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $172,068.93
1576 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007256.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $82,786.07
1576 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007256.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1576, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $96,116.51
1575 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007251.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $128,737.08
1575 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007251.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $174,106.39
1575 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007251.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $86,508.28
1575 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007251.- COMPRA DE CPMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1575, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $181,315.75
1574 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $190,022.81
1574 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $157,567.39
1574 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $219,394.61
1574 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $159,041.54
1574 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22007250.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1574, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $79,250.59
1573 Detalle Factura de click aquí 08/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006825.- COMPRA DE FERTILIZANTES ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1573, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $38,280.00
258460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22007258.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. CASTRO REA CLAUDIA LUCERO DEL 24/09/2010 AL 13/10/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258460, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $16,464.48
258459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22007257.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. CERVANTES ALVARADO MIGUEL ANGEL DEL 20/01/2010 AL 30/08/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258459, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $39,068.43
258458 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22007262.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. BERNAL SANTOS ALEJANDRO DEL 22/03/2012 AL 31/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258458, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $12,902.74
258456 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 22007259.- PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL C. GALINDO CAMPOS JUAN JOSE DEL 18/10/2014 AL 28/02/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258456, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,542.71
258455 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005356.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258455, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $34,099.97
258454 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005358.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258454, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $43,999.96
258453 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL EDUCACION CIVICA Y PEDAGOGIA URBANA MACA, S.A. DE C.V. CR NO. 22005357.- RENTA DE SALON DE EVENTOS Y ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258453, A FAVOR DE MACA, S.A. DE C.V. $19,889.99
258450 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR MACIAS ROMO CR NO. 22007254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258450, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ROMO $7,113.36
258450 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA SALVADOR MACIAS ROMO CR NO. 22007254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258450, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ROMO $324.68
258450 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR MACIAS ROMO CR NO. 22007254.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258450, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ROMO $-715.24
258449 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA MONSERRAT DE LA TORRE COLLAZO CR NO. 22007238.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258449, A FAVOR DE MARIA MONSERRAT DE LA TORRE COLLAZO $2,171.10
258447 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LEPE MANCILLA CR NO. 22007233.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258447, A FAVOR DE JOSE LEPE MANCILLA $11,637.00
258447 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE LEPE MANCILLA CR NO. 22007233.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258447, A FAVOR DE JOSE LEPE MANCILLA $816.85
258447 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LEPE MANCILLA CR NO. 22007233.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258447, A FAVOR DE JOSE LEPE MANCILLA $-591.47
258446 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO CR NO. 22007229.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258446, A FAVOR DE TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO $7,856.80
258446 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO CR NO. 22007229.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258446, A FAVOR DE TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO $405.56
258446 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO CR NO. 22007229.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE PENSION POR EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258446, A FAVOR DE TERESITA DEL NIÑO JESUS HERNANDEZ ZAMUDIO $-125.94
258445 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ CR NO. 22007228.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258445, A FAVOR DE FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ $8,125.23
258445 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ CR NO. 22007228.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258445, A FAVOR DE FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ $434.77
258445 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ CR NO. 22007228.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258445, A FAVOR DE FERNANDO JAUREGUI MARTINEZ $-412.98
258444 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADRIAN CHAVEZ GARZA CR NO. 22007227.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258444, A FAVOR DE ADRIAN CHAVEZ GARZA $8,125.23
258444 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA ADRIAN CHAVEZ GARZA CR NO. 22007227.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258444, A FAVOR DE ADRIAN CHAVEZ GARZA $434.77
258444 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ADRIAN CHAVEZ GARZA CR NO. 22007227.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258444, A FAVOR DE ADRIAN CHAVEZ GARZA $-412.98
258443 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ CR NO. 22007226.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258443, A FAVOR DE GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ $7,756.83
258443 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ CR NO. 22007226.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258443, A FAVOR DE GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ $394.69
258443 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ CR NO. 22007226.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258443, A FAVOR DE GUILLERMINA NUÑEZ LOPEZ $-155.65
258442 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 22006934.- ARRENDAMIENTO POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258442, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $11,600.00
258441 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEJIA ERNESTO CR NO. 22006276.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL PROGRAMA "ARTES SIN PAREDES" ORDEN 709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258441, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO $101,320.20
258440 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MEJIA ERNESTO CR NO. 22004997.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258440, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO $75,052.00
258435 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V. CR NO. 22006585.- PAGO DEL ANTICIPO 30% DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-067-16 REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN IRENE ROBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258435, A FAVOR DE DESARROLLO DAP C S.A. DE C.V. $205,056.85
258434 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO CR NO. 22006512.- ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA EN NICOLAS BRAVO 626 POR EL MES DE JULIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258434, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO $17,400.00
258433 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004450.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION , SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258433, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,489.20
258433 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004450.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION , SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258433, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,056.68
258433 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 22004450.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION , SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258433, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $982.52
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $295.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $67.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,770.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $167.46
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $515.90
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,775.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.01
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $62.15
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $490.10
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $168.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $387.76
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $167.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $79.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $29.10
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $270.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $399.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $399.50
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $145.97
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $265.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $192.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.18
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.18
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $81.20
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $32.48
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,832.80
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $243.60
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $224.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $68.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $280.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES MUSEOS CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $358.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $70.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $224.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $346.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $301.00
258432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000020.- FONDO REVOLVENTE 5 DIRECCIÒN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258432, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,994.99
258429 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA CR NO. 22006600.- COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258429, A FAVOR DE CALVILLO PEREZ MARIA MARTHA $1,185.00
258428 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS DEL CASTILLO SANDOVAL AGUSTIN BERNARDO CR NO. 22007243.- GANADORES DEL "RECONOCIMIENTO AL MERITO AMBIENTAL 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258428, A FAVOR DE DEL CASTILLO SANDOVAL AGUSTIN BERNARDO $15,000.00
258427 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO, S.A. DE C.V. CR NO. 22007242.- GANADORES DEL "RECONOCIMIENTO AL MERITO AMBIENTAL 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258427, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO, S.A. DE C.V. $15,000.00
258426 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS VIAS VERDES, A.C. CR NO. 22007241.- GANADORES DEL "RECONOCIMIENTO AL MERITO AMBIENTAL 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258426, A FAVOR DE VIAS VERDES, A.C. $15,000.00
258425 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS JALOMO AGUIRRE FRANCISCO CR NO. 22007240.- GANADORES DEL "RECONOCIMIENTO AL MERITO AMBIENTAL 2016". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258425, A FAVOR DE JALOMO AGUIRRE FRANCISCO $15,000.00
258424 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS ARROYO SANCHEZ DAVID CR NO. 22007237.- GANADOR DE RETO LANZADO POR LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE LOS DERECHOS A LOS ANIMALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258424, A FAVOR DE ARROYO SANCHEZ DAVID $10,500.00
1572 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 22007260.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1572, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $952,172.00
1571 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006769.- COMPRA DE ACEITE SL SAE 20W-50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1571, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $29,677.44
1570 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006745.- COMPRA DE ODOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1570, A FAVOR DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $9,498.08
1569 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIR. SALUD BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006695.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1569, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $115,246.00
1567 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 22006480.- COMPRA DE PANTALONES Y CHAMARRAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1567, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $46,121.60
1566 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 22006298.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA SALA DE LECTURA DENTRO DEL FEST. PAPIROLAS 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1566, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $21,890.36
1565 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22005434.- SERVICIOS DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1565, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $13,746.00
222 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. CR NO. 22007212.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. $232,313.83
222 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 SCOTIA BANK INVERLAT 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. CR NO. 22007212.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C10-088/15: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA RANCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES WEGEBAU S.A. DE C.V. $-69,694.15
36 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 22007219.- PAGO ESTIMACION No.- 5, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-105-15 2DA ETAPA, RENOVACION URBANA DEL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,086,464.33
35 Detalle Factura de click aquí 07/07/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. CR NO. 22007185.- PAGO ESTIMACION No.- 6, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-CZM-LP-102-15 2DA ETAPA, RENOVACION INTEGRAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. $1,147,236.61
258422 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO CR NO. 22006714.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258422, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ JOSE EDGARDO $167,433.96
258421 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA CR NO. 22007187.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258421, A FAVOR DE FRANCO VILLAFAÑA SILVIA GABRIELA $6,000.00
258420 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO CR NO. 22006878.- ARRENDAMIENTO DE HIDALGO NO. 1327 POR EL MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258420, A FAVOR DE CAMPOS TOLENTINO CARLOS EDUARDO $174,000.00
258419 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 22006759.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC.ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS MAS QUIERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258419, A FAVOR DE MADRIGAL RODRIGUEZ MARIA DEL REFUGIO $2,000.00
258418 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES VALDERRAMA AVENDAÑO GHYBRAN JAVIER CR NO. 22006758.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC.ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS MAS QUIERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258418, A FAVOR DE VALDERRAMA AVENDAÑO GHYBRAN JAVIER $44,000.00
258417 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ CR NO. 22000634.- PAGO LAUDO OF. No. C.F./3197/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258417, A FAVOR DE ALEJANDRO AGUILAR GUTIERREZ $83,030.87
258416 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES NESME CEDEÑO SUSANA CR NO. 22006950.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, "ESTANCIA INFANTIL JANI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258416, A FAVOR DE NESME CEDEÑO SUSANA $1,000.00
258415 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA CR NO. 22006940.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, " LA CASITA DE LOS PEQUES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258415, A FAVOR DE CERVANTES MEDINA MARTHA EUGENIA $6,000.00
258414 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA CR NO. 22006936.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, "ESTANCIA INFANTIL JUAN PABLO II". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258414, A FAVOR DE ZARAGOZA GRIMALDO LUZ MARIA $4,000.00
258413 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE CR NO. 22006928.- VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES, "CENTRO EDUCATIVO JAIME TORRES BODET". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258413, A FAVOR DE REBOLLO ROSALES CAROL AIDEE $2,000.00
258412 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE CR NO. 22006756.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC.ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS MAS QUIERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258412, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ LILIANA VERENICE $1,000.00
258411 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESPACHO TESORERIA INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. CR NO. 22007203.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258411, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. $50,000.00
258410 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA GARCIA PLASCENCIA JUAN CR NO. 22007189.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA AL BIEN MUEBLE DE SU PROPIEDAD CON EXP. R.P./051/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258410, A FAVOR DE GARCIA PLASCENCIA JUAN $1,789.76
258409 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA CAMACHO SANTERO HERMY ADHERLY CR NO. 22007186.- PAGO POR DAÑO OCASIONADO DE MANERA DIRECTA AL BIEN MUEBLE DE SU PROPIEDAD CON EXP. R.P. 039/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258409, A FAVOR DE CAMACHO SANTERO HERMY ADHERLY $1,465.80
258408 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA DIAZ BARVIEL SALVADOR CR NO. 22007182.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 013/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258408, A FAVOR DE DIAZ BARVIEL SALVADOR $7,392.00
258407 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA LEON FERNANDEZ DAVID CR NO. 22007181.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE R.P. 045/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258407, A FAVOR DE LEON FERNANDEZ DAVID $14,244.00
258406 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA CR NO. 22006755.- CANJE DE VALES DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES DEL PROG. SOC.ESTANCIA SEGURA CUIDAMOS MAS QUIERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258406, A FAVOR DE LOPEZ LOMELI IVONNE ZULEMA $5,000.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $285.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $498.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $457.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $208.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $101.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $85.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $208.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $258.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $449.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $126.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $347.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $356.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $353.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $155.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $223.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $90.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $105.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $227.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $236.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $1,040.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $291.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $133.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $205.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $178.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $220.01
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $139.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $134.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $401.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $205.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $175.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $417.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $1,754.99
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $129.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $79.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $189.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $135.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $158.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $90.00
1564 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA CR NO. 87000018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1564, A FAVOR DE VILLANUEVA ACEVES MONICA OFELIA $132.00
1563 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 22007217.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1563, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $375,000.00
1562 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 22006891.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JUNIO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1562, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $239,948.63
1560 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 22007193.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1560, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,582,986.46
1559 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 22007176.- APORTACION POR EL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1559, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,920.78
1557 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 22007152.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1557, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $416,666.66
1556 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 22005890.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1556, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $11,666,666.66
25 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007194.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $12,001,289.67
25 Detalle Factura de click aquí 06/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22007194.- RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,400,259.84
258405 Detalle Factura de click aquí 05/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO TESORERIA GONZALEZ ESTRADA SABAS CR NO. 22007135.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATIMONIAL RECLAMADA A ESTA ENTIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258405, A FAVOR DE GONZALEZ ESTRADA SABAS $876.80
1555 Detalle Factura de click aquí 05/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS CR NO. 22007222.- GASTOS OPERATIVOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO "MEXICO BRILA" DEL DIF GUADALAJARA EL 24-06-16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1555, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS $38,952.80
1554 Detalle Factura de click aquí 05/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22005816.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1554, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $45,140.02
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $633.00
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $32.00
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $85.00
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,866.42
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,440.72
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $841.45
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $226.43
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,484.80
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $17.09
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $69.99
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $355.60
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $85.00
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $80.03
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $129.92
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $68.00
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $99.99
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $28.01
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $570.60
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $789.00
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $452.40
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $414.00
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFNA APOYO OPERATIVA ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,728.40
258401 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000017.- Reposición de Fondo Revolvente de la Dirección de Servicos Médicos Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258401, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,183.20
258399 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DESPACHO SINDICATURA DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA CR NO. 22007129.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS CORRESPONDIENTES A PARTIDA 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258399, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA $3,108.80
258399 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA CR NO. 22007129.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS CORRESPONDIENTES A PARTIDA 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258399, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA $748.97
258399 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA CR NO. 22007129.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS CORRESPONDIENTES A PARTIDA 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258399, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA $499.31
258399 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA CR NO. 22007129.- REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS CORRESPONDIENTES A PARTIDA 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258399, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ NORMA ALICIA $279.93
258398 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PONCE GARCIA CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA $5,622.02
258398 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA JOSE LUIS PONCE GARCIA CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA $522.16
258398 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PONCE GARCIA CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA $3,607.97
258398 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PONCE GARCIA CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA $136.34
258398 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PONCE GARCIA CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA $152.00
258398 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PONCE GARCIA CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA $118.67
258398 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE LUIS PONCE GARCIA CR NO. 22007127.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258398, A FAVOR DE JOSE LUIS PONCE GARCIA $-565.29
258397 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRINEO HERNANDEZ ROMERO CR NO. 22006959.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258397, A FAVOR DE IRINEO HERNANDEZ ROMERO $523.42
258397 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS IRINEO HERNANDEZ ROMERO CR NO. 22006959.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258397, A FAVOR DE IRINEO HERNANDEZ ROMERO $3,821.00
258396 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO TESORERIA ULISES FEDERICO RUAN MEDINA CR NO. 22006944.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 1594/2010-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258396, A FAVOR DE ULISES FEDERICO RUAN MEDINA $96,280.86
258394 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS QUIÑONES ANA ROSA CR NO. 22006930.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258394, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA $-204.81
258394 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS QUIÑONES ANA ROSA CR NO. 22006930.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258394, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA $10,206.90
258394 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DESPACHO TESORERIA AVALOS QUIÑONES ANA ROSA CR NO. 22006930.- PAGO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DEL C. TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258394, A FAVOR DE AVALOS QUIÑONES ANA ROSA $661.25
258392 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO CR NO. 22005813.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258392, A FAVOR DE NEGRETE GARCIA SERGIO ALEJANDRO $63,343.30
258391 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO CR NO. 22005414.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES MES DE MAYO 2016, UBICADA EN NICOLAS BRAVO 626, ORDEN 1662. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258391, A FAVOR DE PLASCENCIA RAYGOZA ROGELIO $17,400.00
258390 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 22007164.- PAGO POR CONCEPTO DE PERJUICIO RESPECTO DE LA INDEMNIZACION DE TRES DIAS DE SALARIO MINIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258390, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $19,939.44
258389 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES INGRESOS ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS CR NO. 22007162.- TERCER PAGO DE NUEVE POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258389, A FAVOR DE ESQUEDA VILLEGAS JUAN CARLOS $523,860.90
1553 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO CR NO. 22004426.- SERVICIO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1553, A FAVOR DE SANCHEZ ESPARZA ABRAHAM BONIFACIO $159,999.96
1552 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 22007198.- ANTICIPO SEGUN CLAUSULA DEL CONTRATO SSM-RM-AP-CI-C05-002/15, POR SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1552, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV $1,702,968.12
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $40.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $41.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $33.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $38.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $33.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $20.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $48.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,698.24
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $388.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.88
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $139.20
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $103.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $207.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $77.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $70.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $155.44
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.02
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $402.75
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $435.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $109.23
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $465.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $27.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $19.00
1550 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000017.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1550, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $28.00
1549 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 22007134.- PAGO ESTIMACION 1, SEGUN CONTRATO DOP-REH-MUN-EQP-AD-046-16 IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIONES ELÉCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1549, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $391,805.42
1548 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22006778.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $145.00
1548 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22006778.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $4,811.60
1548 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22006778.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $2,006.80
1548 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 22006778.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1548, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $10,406.36
1547 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 22006776.- COMPRA DE BOILER DE 40 LITROS AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,400.19
1546 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 22006692.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1546, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $114,244.34
1545 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22006591.- COMPRA DE TAREJTAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1545, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $1,029.00
1544 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006565.- COMPRA DE UNA COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1544, A FAVOR DE DIFAY, S. DE R.L. DE C.V. $138,272.00
1543 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIR. EDUCACION BERNI SILVA JULIO CR NO. 22006563.- COMPRA DE MATERIAL DEL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1543, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,088.00
1543 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BERNI SILVA JULIO CR NO. 22006563.- COMPRA DE MATERIAL DEL LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1543, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,387.20
1542 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006762.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-98.15
1542 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006762.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA UNIDAD DE PREVENSION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1542, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,186.86
1541 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006761.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1541, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,680.26
1541 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006761.- SUMINISTRO DE 341 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1541, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-221.65
1540 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006744.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1540, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $42,051.93
1539 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN INGRESOS SANCHEZ DIAZ ALFONSO CR NO. 22006741.- COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1539, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ALFONSO $5,562.20
1538 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO TESORERIA PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006729.- COMRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1538, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $1,244.87
1538 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006729.- COMRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1538, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $6,252.06
1537 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006727.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,379.80
1537 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006727.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-279.50
1536 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006599.- COMPRA DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1536, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $15,500.00
1535 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,289.19
1535 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $35,917.86
1535 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ASEO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $16,116.83
1535 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ALUMBRADO PUBLICO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,610.53
1535 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ENLACE CON AYUNTAMIENTO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,475.10
1535 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ATENCION CIUDADANA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006597.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1535, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,082.95
1534 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006589.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1534, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,409.05
1533 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006581.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,552.72
1533 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006581.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1533, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-293.80
1532 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006576.- SUMINISTRO DE 724 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1532, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-470.60
1532 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006576.- SUMINISTRO DE 724 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1532, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,690.64
1531 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. CR NO. 22006557.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1531, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. $13,918.84
1530 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006740.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-265.85
1530 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006740.- SUMINISTRO DE 409 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1530, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,214.74
1529 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006708.- COMPRA DE MPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1529, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $76,908.00
1529 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006708.- COMPRA DE MPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1529, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $4,280.40
1528 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,045.78
1528 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $563.13
1528 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. ADMVA. TESORERIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $32,709.15
1528 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,073.47
1528 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $13,743.68
1528 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006694.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1528, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,130.99
1527 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006691.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1527, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $21,054.00
1526 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 22006612.- COMPRA DE MATERIAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1526, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $15,660.00
1525 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COEL JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006598.- COMPRA DE GABINETE PARA INTERRUPTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1525, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. $2,311.69
1524 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 22006572.- COMPRA DE ACEROS DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1524, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $20,626.55
1523 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARTICIPACION CIUDADANA GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 22006773.- COMPRA DE MESA PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1523, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $14,500.00
1522 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006763.- SERVICIO DE VERIFICACION DE INATALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1522, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $6,264.00
1521 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006687.- SUMINISTRO DE 1,784 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1521, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,773.44
1520 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006684.- SUMINISTRO DE 2,054 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1520, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,706.64
1519 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006619.- COMPRA DE TIPO DE BORCEGUI INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1519, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $33,062.74
1518 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,323.00
1518 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
1518 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,063.62
1518 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-336.05
1518 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,751.00
1518 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006616.- SUMINISTRO DE 1,417 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-227.50
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-162.50
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,323.00
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-357.50
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,065.40
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-253.50
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,079.34
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-337.35
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,523.06
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-208.65
1517 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006611.- SUMINISTRO DE 2,030 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1517, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,965.00
1516 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006583.- SUMINISTRO DE 292 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1516, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,295.12
1516 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006583.- SUMINISTRO DE 292 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1516, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-189.80
34 Detalle Factura de click aquí 04/07/2016 BANAMEX 70078659880 CONSEJO METROPOLITANO 2014 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. CR NO. 22006951.- PAGO ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-107-15: 2DA. ETAPA RENOVACIÓN DE LA AVENIDA CHAPULTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. $1,615,142.17
1515 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS OK CAMPUS S.A. DE C.V. CR NO. 22007158.- SUBSIDIO PARA EVENTO CAMPUS PARTY 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1515, A FAVOR DE OK CAMPUS S.A. DE C.V. $2,320,000.00
1512 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GALLARDO CARRILES JOSE RUBEN CR NO. 22006275.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL EL TALLER "MURAL EN BARRIOS" ORDEN 708. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1512, A FAVOR DE GALLARDO CARRILES JOSE RUBEN $16,547.40
1511 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006801.- SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, FICHAS, HOJAS MEMBRETADA, FORMATOS Y SOLICITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1511, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $9,222.00
1511 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006801.- SERVICIO DE IMPRESION DE RECIBOS, FICHAS, HOJAS MEMBRETADA, FORMATOS Y SOLICITUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1511, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $13,406.12
1510 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006726.- DIFERENTES IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1510, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,534.60
1510 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006726.- DIFERENTES IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1510, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $330.60
1510 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006726.- DIFERENTES IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1510, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $2,876.80
1509 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006593.- IMPRESIONES DE PORTADA Y ENCUADERNACO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1509, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
1509 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 22006593.- IMPRESIONES DE PORTADA Y ENCUADERNACO DE GACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1509, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,449.42
1508 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 22004463.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1508, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $814,697.23
1507 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 22006780.- FIDEICOMISO "PAESPAR" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1507, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
1506 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006720.- COMPRA DE PIOLA DE CORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1506, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $9,927.47
1505 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 22006715.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1505, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $33,420.00
1504 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006703.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1504, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $59,644.74
1504 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006703.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1504, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $41,835.64
1503 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CONTABILIDAD ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006584.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1503, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $789.84
1503 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006584.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1503, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $443.00
1502 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006582.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1502, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $108,914.72
1502 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESUPUESTO Y EGRESOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 22006582.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1502, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $18,884.80
1501 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006575.- COMPRA DE TONER Y PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1501, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $53,931.53
1501 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006575.- COMPRA DE TONER Y PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1501, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $48,814.40
1501 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 22006575.- COMPRA DE TONER Y PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1501, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,042.76
1500 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 22006568.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,055.20
1500 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 22006568.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,722.60
1500 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 22006568.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $7,038.88
1500 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 22006568.- COMPRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1500, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $4,384.80
1499 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ASSETEL, S.A.DE C.V. CR NO. 22005436.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE MAYO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1499, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. $46,342.00
1498 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PATIÑO GONZALEZ IVAN CR NO. 22006938.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDOS VERTICALES Y ENROLLABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1498, A FAVOR DE PATIÑO GONZALEZ IVAN $93,890.40
1497 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR PRESUPUESTO Y EGRESOS FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 22006771.- CALIFACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO EMISOR DEL 15 DE ABRIL 2016 AL 15 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1497, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. $110,477.79
1496 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 22006719.- COMPRA DE PIOLA HILO PARA DESBROZADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1496, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $102,001.12
1495 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22005880.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1495, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $765.60
1495 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES OFNA APOYO OPERATIVA HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 22005880.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1495, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $503.44
1494 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22005285.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1494, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $399.97
1494 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 22005285.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1494, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $14,560.31
1493 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 22004535.- COMPRA DE MEMORIAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1493, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $1,441.37
1493 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 22004535.- COMPRA DE MEMORIAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1493, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $214.55
1493 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. CR NO. 22004535.- COMPRA DE MEMORIAS Y TARJETAS DE MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1493, A FAVOR DE LIBRA SISTEMAS S.A. DE C.V. $1,232.75
33 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANORTE 0421946006 ELEC FORTALECIMIENTO 2016 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 22006142.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. DE R.L. DE C.V. $7,285,156.33
24 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006907.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. MEDINA MONROY ALMA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $22,553.79
24 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006907.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. MEDINA MONROY ALMA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,903.09
24 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006907.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. MEDINA MONROY ALMA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,831.83
24 Detalle Factura de click aquí 01/07/2016 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 22006907.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL LA C. MEDINA MONROY ALMA LORENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,852.90
Total Mensual Julio 2016 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:40 hrs.
$282,566,970.49
2,302 Registros

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