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Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2011


Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2011

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5,298 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
207500 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ YAÑEZ JAIME CR NO. 220012022.- ENSABLE SONTLA EN LA COL. MIRAVALLE DEL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207500, A FAVOR DE RAMIREZ YAÑEZ JAIME $5,800.00
207499 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220012307.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD Y MICROESFERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207499, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $117,131.46
207498 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. CR NO. 220012057.- SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207498, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. $3,973,034.63
207497 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011999.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207497, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. $28,536.00
207496 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011542.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207496, A FAVOR DE BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. $7,800.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $580.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $374.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $910.60
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,214.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $56.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,234.99
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $585.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $42.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $774.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $9,256.80
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,566.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $112.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $580.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,403.00
207495 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $352.00
207494 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . CR NO. 220012326.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207494, A FAVOR DE SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . $78,000.00
207493 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. CR NO. 220012323.- HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207493, A FAVOR DE ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. $72,000.00
207492 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO CR NO. 220012322.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA (SP). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207492, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO $40,458.48
119427 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220012186.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119427, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7,145,160.74
119426 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119426, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $212,342.50
119424 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012254.- SUMINISTRO DE 363 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119424, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,818.63
119423 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. NAJERA WADGYMAR LORENA CR NO. 220012183.- DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN AV. VALLARTA 1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119423, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA $40,000.00
119422 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012128.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119422, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $72,430.29
119421 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012115.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119421, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $125,273.13
119421 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012115.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119421, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $34,978.78
119420 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119420, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $303,965.93
39 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012296.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $750,000.00
38 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 220011973.- REUNION-COMIDA DE ARISTOTELES SANDOVAL C/FUNCIONARIOS TEMA D/USOS DE SUELO Y GIROS RESTRINGIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $16,500.00
37 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0793.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. $605,210.29
35 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012070.- SERVICIO DE POSTALES Y FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. $126,092.00
34 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GODOY RAMIREZ GREGORIO CR NO. 220012069.- SERVICIO DE FOLLETOS Y CARTELES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO $125,802.00
32 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA PRUDENCIO HILARIA CR NO. 220011985.- PAGO DE EMOLUMENTO A BENEFICIARIOS DEL SERVIDOR PUBLICO PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE PADILLA PRUDENCIO HILARIA $11,157.60
31 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAZ PADILLA MARIA GUADALUPE CR NO. 220011984.- PAGO DE EMOLUMENTO A BENEFICIARIOS DEL SERVIDOR PUBLICO PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE PAZ PADILLA MARIA GUADALUPE $11,157.60
30 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE JALISCO AC CR NO. 220011976.- INSCRIPCION DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE JALISCO AC $19,500.06
29 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011969.- COMPRA DE PULSERAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. $116,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011884.- COMPRA DE BANDERA DE MEXICO Y CONO PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $320.16
28 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011884.- COMPRA DE BANDERA DE MEXICO Y CONO PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. $1,809.60
27 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ GARCIA LUIS ARMANDO CR NO. 220011854.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GODINEZ GARCIA LUIS ARMANDO $11,212.96
26 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ ORTIZ JOSE VICTOR CR NO. 220011852.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE RODRIGUEZ ORTIZ JOSE VICTOR $6,127.08
25 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO CR NO. 220011802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO $121,798.25
24 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220011530.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $7,225.00
23 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220011529.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $7,225.00
22 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL ITESO, A.C. CR NO. 220011384.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 2584 DEL TALLER DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ITESO, A.C. $59,800.00
21 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011344.- TALLER DE PORTA RETRATOS EN EL PASEO MIRAVALLE EL DIA 19 DE JUNIO Y EL 11 DE JUNIO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $3,808.30
20 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL CR NO. 220011243.- INTERPRETACION DE ENCUESTAS TELEFONICAS P/EVALUAR EL DESEMPEÑO D/LA ADMINISTRACION ANTE L/CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL $7,660.37
19 Detalle Factura de click aquí 29/07/2011 BANSI BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ESCUCHO CONSULTORIA S.C. CR NO. 220011071.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE ESCUCHO CONSULTORIA S.C. $113,700.00
207491 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0784.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207491, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $313,766.65
207491 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0784.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207491, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-78,441.66
207490 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0790.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207490, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $192,749.00
207490 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0790.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207490, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-154,199.20
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,044.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,885.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $837.97
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $17.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $265.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $2,173.84
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $65.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $417.60
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $582.40
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $10.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,948.80
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $680.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $988.32
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $25.00
207489 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $48.99
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $503.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.21
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $934.17
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $172.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $226.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,581.99
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $454.30
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,070.99
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $17.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.68
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,900.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $227.36
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,000.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.52
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $72.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $388.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $867.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,599.74
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $333.52
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $19.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $168.40
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,213.36
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $198.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $417.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $231.00
207488 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,392.00
207487 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. NAJERA WADGYMAR LORENA CR NO. 220012184.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VALLARTA No.1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207487, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA $46,400.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $220.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $72.62
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $6.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $55.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $25.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
207485 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $4.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $495.03
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $94.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $274.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,760.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,313.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,194.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $907.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $255.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,824.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,500.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $529.31
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $371.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,204.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,507.54
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,998.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $609.26
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $603.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,102.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,762.90
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,842.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,992.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $365.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $294.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,470.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $178.50
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $290.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,180.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,364.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $348.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $255.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $700.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $783.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,207.60
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $232.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $713.50
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $219.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,204.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $388.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,280.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $120.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $540.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $928.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,119.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,121.50
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $274.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $382.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,102.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $300.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $107.99
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $976.01
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $740.30
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,018.28
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,228.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,984.10
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,148.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,250.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $655.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,160.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,610.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,378.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,650.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,064.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $10,266.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $321.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,990.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,712.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $200.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,740.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,010.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $684.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,204.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,732.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,670.40
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $313.20
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $152.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,166.80
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,248.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,320.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,856.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $881.60
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,784.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $9,744.00
207484 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,740.00
119336 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CR NO. OPB0826.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-115/11OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REMOD. Y AMPLIACION DE LA UNIDAD NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119336, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. $1,961,730.81
119335 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0817.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119335, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $346,307.29
119335 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0817.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119335, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $-86,576.82
119334 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0816.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119334, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $939,508.79
119334 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0816.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119334, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $-297,114.31
119333 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0806.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 147.71 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119333, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $179,910.78
119332 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0805.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4770 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119332, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $32,092.56
119331 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0804.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4840.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119331, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $32,563.52
119330 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0747.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119330, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $26,818.48
119330 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0747.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119330, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-6,704.62
119329 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0744.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119329, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $262,524.10
119329 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0744.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119329, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-65,631.02
119328 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0738.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119328, A FAVOR DE Córdova España Mario $439,007.45
119328 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Córdova España Mario CR NO. OPB0738.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119328, A FAVOR DE Córdova España Mario $-109,751.86
119327 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119327, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $1,460,116.84
119327 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119327, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $-365,029.21
119326 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119326, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $47,455.65
119326 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119326, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. $-11,865.12
119325 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0696.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119325, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $614,220.00
119325 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0696.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119325, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. $-153,555.00
119324 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CR NO. OPB0668.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-293/09 PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIA URBANA EN LA AREA 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119324, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. $121,325.00
119323 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0641.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119323, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $127,276.13
119322 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0640.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119322, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $90,153.92
119321 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221282.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119321, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.37
119320 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221280.- COMPRA DE JGO. DE PUNTA TORX LAMPARA TALLER CANASTILLA PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119320, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $813.45
119319 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221245.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119319, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $665.84
119319 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221245.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119319, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $600.88
119318 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220012138.- REHABILITACION DEL CENTRO INFANTIL C.D.I. No.8 UBICADO EN SEBASTIAN ALLENDE ENTRE JOSEFA ORTIZ Y GOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119318, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,774.00
119317 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012137.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119317, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,892.32
119316 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220012136.- MANO DE OBRA PARA LA FUENTE DE LA PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119316, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $11,959.60
119315 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012135.- SUMINISTRO DE 502 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,515.02
119314 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012134.- MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE NIÑOS EN D.I.F NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119314, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $2,726.00
119313 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012131.- SUMINISTRO DE 93 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119313, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $526.38
119312 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220012125.- TRABAJOS REALIZADOS EN BASE DE DUROK EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119312, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $11,368.00
119311 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012124.- REFACCIOINES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119311, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,824.60
119310 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220012113.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119310, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $904.80
119310 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220012113.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119310, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,177.40
119309 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220012085.- TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE MUROS, DUCTERIA DE AIRE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119309, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. $79,436.88
119308 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012083.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGOD DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119308, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $836,091.74
119308 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012083.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGOD DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119308, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422.97
119307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012082.- SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119307, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,002.00
119306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012081.- SUMINISTRO DE 555 LTS. DE GAS LP PAR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119306, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,780.55
119305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220012080.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR LA SEGUNDA QNCA. DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119305, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
119304 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220012079.- COMPRA DE CHALECOS, CONO DE SEÑALAMIENTO Y CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119304, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $75,635.34
119303 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012077.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ANGULO 1 1/2X1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119303, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $7,767.36
119303 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012077.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ANGULO 1 1/2X1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119303, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $12,814.29
119302 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220012074.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119302, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $2,552.00
119301 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012073.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119301, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,828.00
119300 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220012072.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119300, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $10,412.16
119299 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012068.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119299, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $8,847.32
119299 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220012068.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119299, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $22,624.64
119298 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012064.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119298, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,816.80
119297 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012062.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119297, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $17,783.61
119296 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012060.- COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119296, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $116,086.76
119295 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012058.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119295, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $688.00
119294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $275.45
119294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,318.17
119294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,243.14
119294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $395.38
119293 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012055.- COMPRA DE SELLADOR Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119293, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $2,402.36
119293 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012055.- COMPRA DE SELLADOR Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119293, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $21,511.04
119292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220012050.- HOSPEDAJE C/ALIMENTOS Y RENTA DE CAMIONETA C/GASOLINA INCLUIDA P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119292, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $8,678.00
119292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220012050.- HOSPEDAJE C/ALIMENTOS Y RENTA DE CAMIONETA C/GASOLINA INCLUIDA P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119292, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $7,320.00
119291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012049.- SERVICIO DE INTERNET 2NDO PAGO DE DOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119291, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $899,500.00
119290 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 220012048.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119290, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $70,412.00
119289 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012047.- COMPRA DE THINNER, PLASTE VERDE Y TRANSPARENTE KLARITY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119289, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $31,598.40
119288 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220012045.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATOS A CARGO DEL DEPTO. DE ESTUDIOS TECNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119288, A FAVOR DE GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. $29,870.00
119287 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220012044.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119287, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $153,102.06
119286 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012043.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119286, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $9,952.80
119285 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,250.40
119285 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,849.04
119285 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $7,139.87
119284 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012041.- COMPRA DE PILAS, BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119284, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,654.16
119283 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012040.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119283, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $704.35
119283 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220012040.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119283, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $256.35
119282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $163.56
119282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,551.36
119282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,599.23
119282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,252.80
119281 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119281, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,289.92
119281 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119281, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,688.96
119280 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012032.- COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119280, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $4,200.13
119279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220012028.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119279, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $5,823.20
119278 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220012006.- SUMINISTRO DE 2954 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119278, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,799.54
119277 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220012003.- SUMINISTRO DE 335 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119277, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,678.35
119276 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220012000.- MATERIAL DE CURACION PARA LOS CURSOS DE VERANO QUE SE IMPARTEN A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119276, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $1,682.02
119275 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220011993.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS NECESIDADES DEL AREA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119275, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $3,132.00
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,042.08
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,403.79
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,708.41
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,437.87
119274 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,432.86
119273 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011983.- COMPRA DE ANALIZADOR AVANZADO DIGITAL DE CALIDAD DE LA ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119273, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $105,659.76
119272 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011975.- COMPRA DE ESMERILADORA DE BANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119272, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,079.96
119271 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220011972.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119271, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $8,616.48
119270 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,556.00
119270 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
119270 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,399.90
119269 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011925.- SUMINISTRO DE 1802 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119269, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $10,199.32
119268 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011888.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119268, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $250.56
119267 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA CR NO. 220011779.- GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119267, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA $4,814.00
119266 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011561.- COMPRA DE SIERRA CORTADORA DE METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119266, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,713.04
119265 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011517.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119265, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,874.48
119264 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. CR NO. 220011173.- CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119264, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. $4,060.00
119263 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008071.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119263, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $19,449.14
119263 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220008071.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119263, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $19,175.57
119262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220012279.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119262, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $4,326.49
119261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220012278.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119261, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
119260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220012277.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119260, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
119259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220012276.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119259, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
119258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220012275.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119258, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
119257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220012273.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119257, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
119256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220012272.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119256, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
119255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220012271.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119255, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
119254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220012270.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119254, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
119253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220012269.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119253, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
119252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220012268.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119252, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
119251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220012267.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119251, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
119250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220012266.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119250, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
119249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220012265.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119249, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
119248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220012264.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119248, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
119247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220012263.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119247, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $4,326.49
119246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220012262.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119246, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
119245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220012261.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119245, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
119244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220012260.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119244, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
119243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220012259.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119243, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
119242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220012258.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119242, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
119241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220012257.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119241, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
119240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220012256.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119240, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
119239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220012253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119239, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
119238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220012252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119238, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
119237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220012251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119237, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
119236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220012250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119236, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
119235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220012249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119235, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
119234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220012248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119234, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
119233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220012247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119233, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
119232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220012246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119232, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
119231 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220012245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119231, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
119230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220012244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119230, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
119229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220012243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119229, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
119228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220012242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119228, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
119227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220012241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119227, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
119226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220012240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119226, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
119225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220012239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119225, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
119224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220012238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119224, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
119223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220012237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119223, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
119222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220012236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119222, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
119221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220012235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119221, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
119220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220012234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119220, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
119219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220012233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119219, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
119218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220012232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119218, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
119217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220012231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119217, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
119216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220012230.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119216, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
119215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220012229.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119215, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
119214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220012228.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119214, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
119213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220012227.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119213, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
119212 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220012226.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119212, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
119211 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220012225.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119211, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
119210 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220012224.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119210, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
119209 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220012223.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119209, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
119208 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220012222.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119208, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
119207 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220012221.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119207, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
119206 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220012220.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119206, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
119205 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220012219.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119205, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
119204 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220012218.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119204, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
119203 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220012217.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119203, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
119202 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220012216.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119202, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
119201 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220012215.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119201, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
119200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220012214.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119200, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
119199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220012213.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119199, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
119198 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220012212.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119198, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
119197 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220012210.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119197, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
119196 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220012209.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119196, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
119195 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220012208.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119195, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
119194 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220012207.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119194, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
119193 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220012206.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119193, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
119192 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220012205.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119192, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
119191 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220012204.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119191, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
119190 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220012203.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119190, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
119189 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220012202.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119189, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
119188 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220012200.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119188, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
119187 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220012199.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119187, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
119186 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220012198.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119186, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
119185 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220012197.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119185, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
119184 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220012196.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119184, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
119183 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220012195.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119183, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
119182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220012194.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119182, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
119181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220012193.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119181, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
172 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0795.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. $93,596.82
27 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0814.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. $505,880.56
26 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0808.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. $1,404,172.45
7 Detalle Factura de click aquí 28/07/2011 BANAMEX BX 011005536131 PROY INTEGRATION CULTURA 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011066.- SERVICIO DE BANQUETE EN EL MUSEO DE LA CIUDAD EL 22 DE FEBRERO 2011 PARA EL PROYECTO INTEGRATION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. $12,000.00
207482 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220012172.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207482, A FAVOR DE TELEVISA, S.A. DE C.V. $10,000,000.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $140.50
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $29.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $135.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,947.99
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $105.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,606.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $638.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $135.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $300.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,068.60
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $487.20
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $560.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,886.36
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $450.08
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,924.90
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $295.40
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $40.00
207481 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL $1,788.60
207480 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207480, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $9,800.84
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $72.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $60.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $69.60
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $918.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,960.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,926.20
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $62.64
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $452.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $396.90
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $122.80
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $258.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $398.04
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $294.35
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $499.65
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,312.60
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $258.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $378.20
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,637.51
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $394.40
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $15.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $336.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $19.43
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $74.06
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,969.68
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $536.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $64.96
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $150.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,972.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $302.22
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $112.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,136.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $91.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $462.94
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,450.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $222.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $108.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,623.36
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $167.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $64.96
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $249.02
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $349.97
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $224.00
207479 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $334.66
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11,880.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $253.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $723.19
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $24.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $252.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $849.78
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.48
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $69.60
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $54.56
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $192.43
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,146.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,018.08
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $139.20
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.60
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $85.75
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,084.89
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $559.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,564.89
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,963.88
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $624.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $620.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $904.80
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $486.95
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $744.99
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $110.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,345.38
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $30.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $52.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,600.12
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,341.43
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $279.05
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $164.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $95.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $111.80
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $380.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $635.39
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,826.60
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $234.55
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $299.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $259.84
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $39.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $99.66
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.69
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $647.50
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $46.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $29.00
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,580.01
207478 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $530.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $268.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $407.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $138.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $130.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $500.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,000.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $170.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $400.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $207.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $169.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $589.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $236.50
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $669.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $182.00
207477 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $160.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,630.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,370.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,886.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,138.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,350.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $603.20
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,630.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,080.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,884.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,657.50
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,274.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $790.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,460.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,306.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,991.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,308.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,093.50
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $40.60
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,885.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $558.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $63.75
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,200.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,335.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,458.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,328.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,007.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,872.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $606.20
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,225.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,071.50
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,317.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $290.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,092.25
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,568.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,499.93
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,442.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,330.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,600.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $605.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $288.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,544.80
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $396.00
207476 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $605.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $421.89
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $74.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $369.25
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $56.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $497.99
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $232.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $2,000.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $112.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $98.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $5.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $62.00
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $104.40
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $150.80
207475 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $96.60
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $278.40
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $290.50
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $248.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,400.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $180.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $177.48
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $197.39
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $174.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $130.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $87.35
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $48.95
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $111.95
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $180.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $41.76
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $212.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $156.22
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $15.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $83.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $237.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,239.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $490.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,200.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $661.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $135.50
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $106.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $370.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,293.75
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.19
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,800.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,499.88
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $216.80
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $250.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,380.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $851.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $175.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,200.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $104.60
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $199.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $219.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $40.80
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $904.80
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $90.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $57.90
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $21.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $399.97
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $400.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $55.13
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $144.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,556.80
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $89.99
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $135.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,320.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $390.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $240.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $14.00
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $129.98
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $808.97
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $156.76
207474 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,085.00
207473 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA CR NO. 24010042.- 1er. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207473, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA $240.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $643.20
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $40.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $56.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $74.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $694.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $100.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $195.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,000.11
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $486.64
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,400.05
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $643.20
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207471 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $156.00
207470 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010038.- Reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207470, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $50.00
207470 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010038.- Reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207470, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $82.00
207470 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010038.- Reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207470, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $480.00
207469 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011867.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207469, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $94,826.00
207468 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS COBIAN LOZANO FABIOLA CR NO. 220011796.- RENTA D/MOBILIARIO P/XVII ASAMBLEA GEN.Y CONGRESO D/LA ASOC.INTERNAC.D/ARTES PLASTICAS D/LA UNESCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207468, A FAVOR DE COBIAN LOZANO FABIOLA $5,707.20
207467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA CR NO. 220011543.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207467, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA $55,760.13
134 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011987.- CUOTA DE RECUPERACION DE 39 ELEMENTOS DE SEG PUB. AL CURSO FORTALICIMENTO DEL 21 AL 25 DE JUN.2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $78,000.00
133 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011937.- CUOTA D/RECUPERACION D/36 ELEMENTOS D/SEG.PUB. D/PROGRAMA SUBSEMUN D/ 27 DE SEPT. AL 1 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $72,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $60,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $52,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
132 Detalle Factura de click aquí 27/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $52,000.00
207466 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-031/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON UBICACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207466, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $1,001,648.26
207466 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-031/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON UBICACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207466, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $-251,412.59
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $168.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $129.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $343.10
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $784.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $229.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $19.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $928.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $907.68
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $990.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $895.98
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $323.50
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $19.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $688.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,000.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $28.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,650.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,740.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $170.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $467.48
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $125.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $57.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $64.50
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $406.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $371.20
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $17.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $12.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $320.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $174.90
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $12.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $816.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,456.73
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,030.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $508.00
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $60.70
207465 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $909.44
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $180.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $330.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $144.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $2,845.80
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $197.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $350.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $83.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $250.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $719.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $215.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $34.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $126.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $679.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $300.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $46.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $522.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $62.27
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $160.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $150.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $450.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,657.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $550.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,608.92
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $724.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $200.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,900.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $126.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $85.00
207464 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $801.02
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $688.00
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $26.80
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $580.00
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $312.00
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $8,688.40
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,807.75
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $576.00
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $65.00
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $35.00
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $3,960.00
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $7,308.00
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $19.00
207463 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $400.00
207462 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220012078.- IMPRESION DE TARJETAS P/ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MAMPARAS P/ASAMBLEAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207462, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $8,816.00
207462 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220012078.- IMPRESION DE TARJETAS P/ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MAMPARAS P/ASAMBLEAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207462, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,450.00
207461 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA CR NO. 220012076.- ACRILICOS ROTULADOS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PARQUE CIVICO, DONDE ASISTIO EL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207461, A FAVOR DE BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA $10,161.60
207460 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011922.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207460, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. $127,600.00
207459 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220011921.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207459, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. $18,266.90
207458 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220011919.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207458, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $24,511.96
207457 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HUERTA FERNANDEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011869.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207457, A FAVOR DE HUERTA FERNANDEZ JOSE DE JESUS $3,654.00
207456 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011866.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207456, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $119,699.82
207456 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011866.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207456, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. $124,039.96
207455 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011864.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207455, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. $22,620.00
207454 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220011823.- FORMATOS CALEA Y 20 CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207454, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $10,115.20
207453 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220011811.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207453, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $7,650.00
207452 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220011810.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207452, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $7,650.00
207451 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220011755.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207451, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $7,650.00
207450 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220011753.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207450, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $7,650.00
207449 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220011751.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207449, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $7,225.00
207448 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011750.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR, FINIQUITO DE LA ORDEN 3794. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207448, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $107,261.29
207447 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAMOFI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011527.- COMPRA DE PAQUETES DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207447, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. $126,941.70
207447 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAMOFI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011527.- COMPRA DE PAQUETES DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207447, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. $64,733.22
207446 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE CR NO. 220011367.- TRAJES FORMAL PARA CABALLERO DE DOS PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207446, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE $60,900.00
207445 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 220010924.- SUMINISTRO Y INSTALACION DE SOPORTE ABATIBLE P/PANTALLA DE PLASMA EN OFICINA DE RICARDO VILLANUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207445, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,317.69
119180 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0792.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119180, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $3,163.51
119179 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0791.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119179, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $194,876.03
119179 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0791.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119179, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-21,284.40
119178 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB0761.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-039/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JULIO CASTELLANOS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119178, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $1,545,248.09
119178 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB0761.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-039/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JULIO CASTELLANOS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119178, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $-386,312.02
119177 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. CR NO. OPB0759.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119177, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. $169,660.58
119177 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. CR NO. OPB0759.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119177, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. $-42,415.14
119176 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0758.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119176, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $278,729.44
119176 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0758.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119176, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-69,682.36
119175 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0757.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-123/11 TRAB. COMPLEMENT. PARA LA REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA Y CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119175, A FAVOR DE REVIVAL S.A. DE C.V. $310,744.13
119175 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS REVIVAL S.A. DE C.V. CR NO. OPB0757.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-123/11 TRAB. COMPLEMENT. PARA LA REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA Y CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119175, A FAVOR DE REVIVAL S.A. DE C.V. $-77,686.03
119174 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0746.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119174, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $549,179.57
119174 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0746.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119174, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-137,294.89
119173 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0740.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZARO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119173, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $749,138.16
119173 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0740.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZARO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119173, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $-187,284.54
119172 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0690.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119172, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $181,644.48
119172 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0690.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119172, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-45,411.12
119171 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0595.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C07-099/11 PROY.EJEC.PARA EL CONFINAMIENTO DEL CANAL Y AREA DE REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119171, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. $231,182.08
119170 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
119170 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
119170 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
119170 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
119170 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
119169 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119169, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $5,243.20
119169 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119169, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $3,770.00
119169 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119169, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $4,094.80
119168 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221277.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119168, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $960.10
119167 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,315.20
119167 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,902.40
119167 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,337.48
119167 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,149.40
119167 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $638.00
119167 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,256.20
119167 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $864.20
119166 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119166, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
119166 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119166, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
119166 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119166, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.39
119166 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119166, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
119165 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24221242.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119165, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $9,280.00
119164 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012012.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119164, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
119164 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012012.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119164, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
119163 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012009.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119163, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
119163 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220012009.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119163, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,262.68
119162 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011986.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119162, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $95,996.70
119161 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011971.- MATERIAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119161, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $3,883.68
119160 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011970.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119160, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $2,273.60
119159 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011968.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119159, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $6,293.23
119158 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011963.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119158, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,042.04
119157 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011961.- COMPRA DE CITRATO DE FENTANILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119157, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $15,000.00
119156 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V CR NO. 220011960.- COMPRA DE CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119156, A FAVOR DE REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V $4,640.00
119155 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220011959.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119155, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
119154 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011958.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO ENRIQUE MERCADO GONZALEZ A MEXICO EL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119154, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,301.00
119154 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011958.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO ENRIQUE MERCADO GONZALEZ A MEXICO EL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119154, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
119153 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220011957.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119153, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $16,470.14
119152 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011956.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA JUAN FLORES A MEXICO EL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119152, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,301.00
119152 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011956.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA JUAN FLORES A MEXICO EL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119152, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
119151 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011955.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A MEXICO EL 12 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119151, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
119151 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011955.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A MEXICO EL 12 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119151, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,266.00
119150 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011953.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119150, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $174.00
119150 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011953.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119150, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. $2,294.48
119149 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. CR NO. 220011950.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119149, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. $58,943.73
119148 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011948.- BOLETO DE AVION PARA EDUARDO RAMIREZ RUIZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119148, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,556.00
119148 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011948.- BOLETO DE AVION PARA EDUARDO RAMIREZ RUIZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119148, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $1,800.10
119148 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011948.- BOLETO DE AVION PARA EDUARDO RAMIREZ RUIZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119148, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
119147 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011947.- BOLETO DE AVION PARA MAURICO GUDIÑO, HUGO MICHEL Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119147, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,260.00
119147 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011947.- BOLETO DE AVION PARA MAURICO GUDIÑO, HUGO MICHEL Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119147, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,260.00
119147 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011947.- BOLETO DE AVION PARA MAURICO GUDIÑO, HUGO MICHEL Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119147, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,260.00
119147 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011947.- BOLETO DE AVION PARA MAURICO GUDIÑO, HUGO MICHEL Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119147, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $348.00
119146 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011946.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2011, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119146, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
119145 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011945.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119145, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
119144 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011943.- BOLETO DE AVION PARA PAUL ARTURO YAC PAÑUELAS A MEXICO DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119144, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
119144 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011943.- BOLETO DE AVION PARA PAUL ARTURO YAC PAÑUELAS A MEXICO DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119144, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,616.00
119143 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220011940.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119143, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $30,975.18
119142 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011929.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119142, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $3,103.00
119142 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011929.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119142, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,142.60
119141 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011926.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119141, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
119140 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011924.- SERVICIO BAM BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119140, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,816.58
119139 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220011920.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119139, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,692,370.00
119138 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011918.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119138, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,702.72
119138 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011918.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119138, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $14,400.00
119138 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011918.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119138, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $76,209.00
119138 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011918.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119138, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $86,533.00
119137 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011916.- COMPRA DE PEL. FUJI INSTANTANEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119137, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. $44,699.88
119136 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011915.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119136, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $124,700.00
119135 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011914.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119135, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $8,084.04
119135 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011914.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119135, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $11,884.78
119134 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011910.- COMPRA DE SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119134, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $282.99
119133 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011909.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 204748 Y 204749. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119133, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $167,439.19
119132 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011908.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119132, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $3,753.41
119131 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220011905.- COMPRA DE ALCOHOL DESNATUALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119131, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $111,748.37
119130 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220011904.- COMPRA DE FOLDER APSA T/OFICIO CREMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119130, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $345.10
119129 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011903.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119129, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $261.00
119129 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011903.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119129, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $374.10
119128 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 220011902.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119128, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $7,758.08
119127 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220011901.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119127, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $7,590.58
119126 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220011899.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119126, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $368.30
119125 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $6,933.58
119125 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,274.83
119125 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $14,908.32
119125 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $908.16
119125 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,066.97
119125 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $485.98
119125 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $26,061.58
119124 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011894.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119124, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $24,047.61
119123 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011883.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119123, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,052.80
119122 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220011882.- LIMPIEZA E/CENTRO CULTURAL OBLATOS, SAN DIEGO ATLAS Y MUSEOS D/GLOBO,PERIODISMO Y PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119122, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,700.00
119121 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011875.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119121, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $183.28
119121 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011875.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119121, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $2,900.00
119120 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220011873.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119120, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,700.24
119119 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220011872.- 21 CAMISAS MARCA BIG BANG CON 3 BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119119, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $2,000.00
119119 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220011872.- 21 CAMISAS MARCA BIG BANG CON 3 BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119119, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $3,663.70
119118 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011871.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119118, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $31,320.00
119117 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011870.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119117, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $59,221.48
119117 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011870.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119117, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $14,094.58
119116 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220011868.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119116, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $22,103.80
119116 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220011868.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119116, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $452.40
119115 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011863.- COMPRA DE REFRESCOS DE LATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119115, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. $1,368.80
119114 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011861.- COMPRA DE ALAMBRON Y SOLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119114, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $9,140.80
119113 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011858.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119113, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $50,546.41
119112 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE CONSTRUCCION CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220011853.- COMPRA DE 38 BATAS INDUSTRIAL LARGA Y CON MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119112, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $5,510.00
119111 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011850.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119111, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. $6,678.12
119110 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ROJAS LEGORRETA EMILIO CR NO. 220011839.- COMPRA DE VENDAS DE YESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119110, A FAVOR DE ROJAS LEGORRETA EMILIO $264,012.29
119109 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011838.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119109, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $39,092.00
119108 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011837.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119108, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $5,066.64
119107 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011836.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119107, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $11,824.02
119106 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE CR NO. 220011834.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119106, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE $584.06
119105 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011833.- CEMENTO GRIS, CARRETILLA, ARENA DE RIO Y GRAVA PARA REPARACION DEL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119105, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,580.50
119105 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011833.- CEMENTO GRIS, CARRETILLA, ARENA DE RIO Y GRAVA PARA REPARACION DEL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119105, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,872.00
119105 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011833.- CEMENTO GRIS, CARRETILLA, ARENA DE RIO Y GRAVA PARA REPARACION DEL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119105, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,206.32
119104 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220011828.- REPARACION Y LAQUEADO DE MUEBLE DE RECEPCION EN D.I.F. EN AV. REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119104, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $5,034.40
119103 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220011827.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119103, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $153.12
119103 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220011827.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119103, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $1,199.06
119102 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011824.- MUEBLES PARA BAÑO DE NIÑOS EN EL D. I. F. NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119102, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $10,904.00
119101 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011820.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119101, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $75.86
119101 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011820.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119101, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $96.67
119101 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011820.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119101, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $174.00
119100 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011818.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119100, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $2,681.92
119099 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220011816.- IMPRESION DE VOLANTES DE VIERNES SOCIAL DEL 17 DE JUNIO Y LUNES CONTIGO DEL 20 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119099, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
119098 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220011814.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119098, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,948.00
119097 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220011801.- SERVICIO DE PINTURA DE SALAS Y DEL PATIO DEL CENTRO CULTURAL OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119097, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $12,180.00
119096 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220011800.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119096, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,870.76
119095 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN CR NO. 220011799.- COMPRA DE 30 ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119095, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN $591.25
119094 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $60,238.80
119094 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $123,066.72
119094 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $113,391.16
119094 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $32,799.00
119094 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $59,122.30
119094 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $276,145.93
119094 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $39,011.03
119093 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011788.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A MAQUINA DE ANESTESIA, PERIODO DEL 01/07/2011 AL 31/07/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119093, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $46,400.00
119092 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011781.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119092, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $32,430.12
119091 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220011778.- IMPRESION DE VOLANTES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119091, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
119090 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220011776.- COMPRA DE MATERIAL PARA PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119090, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $811.42
119090 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220011776.- COMPRA DE MATERIAL PARA PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119090, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $15,544.00
119090 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220011776.- COMPRA DE MATERIAL PARA PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119090, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $7,312.64
119089 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011767.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119089, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,310.00
119088 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220011766.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONIDCIONADO EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119088, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
119087 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011760.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2011, SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL 50%, SISTEMA P/EL DESARROLLO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119087, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,420,870.54
119086 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011758.- MATERIAL ELECTRICO P/EL CAMBIO D/INSTALACION D/AIRE ACONDICIONADO E/JUZGADOS MPALES. EN ZONA SIETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119086, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $2,132.78
119086 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011758.- MATERIAL ELECTRICO P/EL CAMBIO D/INSTALACION D/AIRE ACONDICIONADO E/JUZGADOS MPALES. EN ZONA SIETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119086, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $132.15
119085 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. CR NO. 220011757.- RENTAS DE EQUIPOS AHORRADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119085, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. $261,075.90
119084 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA CR NO. 220011756.- PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119084, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA $2,228.77
119083 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011720.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119083, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,280.00
119082 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011683.- COMPRA DE 80 CHAPA DERECHA, 80 CHAPA IZQUIERDA Y ALAMBRE RECOCIDO16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119082, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $19,103.80
119082 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011683.- COMPRA DE 80 CHAPA DERECHA, 80 CHAPA IZQUIERDA Y ALAMBRE RECOCIDO16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119082, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $312.27
119081 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011673.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119081, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $74,170.40
119080 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011510.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119080, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $124,737.44
119079 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220011305.- COMPRA DE 40 GORRA BEISBOLERA, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119079, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $1,763.20
119078 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220010989.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119078, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
119077 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010961.- COMPRA DE RESPIRADOR DE POLVOS Y NEBLINAS, OVEROLES TYVEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119077, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,832.80
119077 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010961.- COMPRA DE RESPIRADOR DE POLVOS Y NEBLINAS, OVEROLES TYVEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119077, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $1,342.12
119077 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220010961.- COMPRA DE RESPIRADOR DE POLVOS Y NEBLINAS, OVEROLES TYVEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119077, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $5,254.80
119076 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003381.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119076, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $262,957.50
171 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0773.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $1,399,625.69
171 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0773.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $-349,906.42
170 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0772.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $2,296,847.80
170 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0772.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $-574,211.95
169 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0730.- PAGO ESTIM 4 FINIQ.OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $1,489,100.05
169 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0730.- PAGO ESTIM 4 FINIQ.OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. $-372,276.07
25 Detalle Factura de click aquí 26/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0763.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,491,140.15
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $132.87
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $255.80
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $587.54
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,990.56
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $38.00
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $489.00
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $396.00
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,900.08
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $823.40
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $325.80
207444 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $151.90
207443 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010037.- ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207443, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $70.00
207443 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010037.- ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207443, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $448.20
207443 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010037.- ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207443, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $34.14
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,757.50
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,590.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,834.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,804.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,021.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $585.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $265.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $150.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $240.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,360.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $630.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $561.44
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,660.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,249.40
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,300.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,195.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,318.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,560.60
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,269.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $724.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,606.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,419.78
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,180.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,951.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,938.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,788.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $169.95
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,200.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,521.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,180.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,300.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $507.50
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,560.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,600.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,569.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,480.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,131.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $278.00
207442 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $850.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $60.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $40.21
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $28.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $16.89
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $32.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $58.51
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $45.23
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $6.07
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $71.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,350.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $39.01
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $69.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $175.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $30.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $275.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.79
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $33.34
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $104.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $56.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $80.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $2.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $101.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $274.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $76.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $476.71
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $84.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $479.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $29.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,153.10
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $139.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $42.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $118.48
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $23.50
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $50.99
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,900.43
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $98.00
207441 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $70.00
207440 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $770.00
207440 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $138.00
207440 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $51.50
207440 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $205.00
207440 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $395.00
207440 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $608.08
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,961.92
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $382.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $168.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $174.97
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,240.28
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,300.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $278.40
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $136.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12,168.40
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $980.20
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $88.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,700.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $464.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $778.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $845.64
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $96.60
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,484.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,136.80
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $608.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $70.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $260.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $75.70
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,474.72
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $309.05
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,368.80
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $922.20
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,447.72
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.99
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $910.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
207439 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $213.94
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $324.80
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,883.84
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $855.00
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $639.00
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $554.48
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $419.92
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $472.99
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $183.15
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $600.00
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,113.60
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $3.00
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $398.75
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $200.00
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,949.61
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $112.00
207438 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,489.10
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $338.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $84.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $98.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $63.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $41.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $79.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $64.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $110.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $150.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $610.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $47.50
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $59.30
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $50.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $112.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $98.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $51.00
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $812.82
207437 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS $200.00
207434 Detalle Factura de click aquí 25/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012034.- ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2011, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207434, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,999.84
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $852.55
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $221.56
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $386.28
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $548.68
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,451.16
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,540.40
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,974.32
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,350.00
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $517.36
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.00
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $861.88
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,898.84
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,262.00
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $93.96
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16.24
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $915.19
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,029.27
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,375.76
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,186.60
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207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,221.48
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $161.24
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,035.80
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $133.40
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,015.00
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $508.08
207433 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,811.20
207432 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220011531.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207432, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $7,225.00
207431 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400017.- fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207431, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $1,972.00
207431 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400017.- fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207431, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $19.60
207431 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400017.- fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207431, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $345.00
207431 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400017.- fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207431, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $1,914.00
207430 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $265.55
207430 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $20.79
207430 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $527.00
207430 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $37.00
207430 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $1,885.00
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $307.00
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $291.84
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $210.00
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $28.00
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $646.30
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $274.71
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $39.61
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $78.54
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $28.00
207429 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $42.00
207428 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207428, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $11,732.82
207428 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207428, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $11,866.80
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,937.20
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,231.34
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $522.00
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,415.20
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $575.01
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $84.00
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,937.20
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,750.74
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $4.26
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $164.38
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $203.00
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $98.00
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,972.00
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,908.87
207427 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,990.56
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $33.87
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $450.00
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $355.00
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $225.00
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $225.00
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $305.00
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $10.30
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $474.00
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $142.91
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $80.55
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $18.40
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $31.50
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $186.00
207425 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $18.29
207420 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. CR NO. 220011978.- APOYO ECONOMICO PARA CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO INFANTIL Y JUVENIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207420, A FAVOR DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. $25,800.00
207419 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LOMELI JOSEPH GABRIEL CR NO. 220011086.- 50% RESTANTE DE LA ORDEN DE COMPRA 6293. SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207419, A FAVOR DE PEREZ LOMELI JOSEPH GABRIEL $1,370,689.65
119075 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119075, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $582,552.63
119074 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0774.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-032/11 SANEAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL4 (DESASOLVE) B) SANEAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119074, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $535,525.45
119074 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0774.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-032/11 SANEAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL4 (DESASOLVE) B) SANEAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119074, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. $-214,210.18
119073 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011890.- SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119073, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,503.00
119072 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119072, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $101,848.81
119072 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119072, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $29,557.19
119071 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011855.- SUMINISTRO DE 519 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119071, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,600.19
119070 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220011752.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMAN ELIAS MONTELLANO GODOY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119070, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $37,625.64
131 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0737.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $6,476,588.72
131 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0737.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,942,976.62
130 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0736.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,811,470.64
130 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION ADMINISTRATIVA GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0736.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-543,441.19
129 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0756.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $788,958.62
129 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0756.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-236,687.59
128 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0755.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $886,028.10
128 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0755.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-265,808.43
125 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $46,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $76,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $70,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $76,000.00
27 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0750.- PAGO ESTIM 1 OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. MED. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $912,893.93
27 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0750.- PAGO ESTIM 1 OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. MED. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-228,223.48
23 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0754.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. $9,088,438.11
23 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 SERFIN SE 65502514614 09/10/11 CONADE 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0754.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. $-2,726,531.43
9 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0776.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $1,920,852.02
9 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0776.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. $-576,255.61
8 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0727.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $6,193,648.35
8 Detalle Factura de click aquí 22/07/2011 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL 9912 ADEFAS OBRA TESORERÍA CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0727.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-1,858,094.50
207418 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA HERNANDEZ SAUL CR NO. 220002859.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE/2009 EXP. No.871/08-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207418, A FAVOR DE SILVA HERNANDEZ SAUL $8,754.20
207417 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,185.00
207417 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,140.00
207417 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $960.00
207417 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,943.00
207417 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,044.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $210.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $14.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $42.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207416 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $190.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $1,740.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $4,986.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $99.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $53.80
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $691.36
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $226.20
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $4,987.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $477.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $102.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $47.90
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $550.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $324.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $691.36
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $650.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $561.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $4,200.70
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $280.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3810 GASTOS DE CEREMONIAL DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $238.80
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $280.00
207415 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE $50.46
207414 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220011808.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207414, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $7,650.00
207413 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220011680.- EVENTO CULTURAL DE "PERFECCIONAMIENTO PARA CANTANTES DE OPERA" EN MUSEO CASA LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207413, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $71,132.07
207412 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220011678.- SERVICIO DE CUENTA CUENTOS, ANIMACION DE PAYASOS Y MAQUILLAJE DE FANTASIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207412, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,523.32
207412 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220011678.- SERVICIO DE CUENTA CUENTOS, ANIMACION DE PAYASOS Y MAQUILLAJE DE FANTASIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207412, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $8,886.04
207411 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220011532.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207411, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $7,650.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $208.80
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $390.92
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,656.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $696.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $116.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $57.83
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $472.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,508.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $266.80
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $2,552.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $139.20
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $140.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $9,767.20
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $84.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $244.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $376.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,031.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $1,017.60
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $695.00
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $152.48
207410 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $70.00
207409 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 220011931.- PAGO DE LA REUNION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207409, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $7,839.00
168 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0723.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. $9,404,784.99
168 Detalle Factura de click aquí 21/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0723.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. $-2,947,081.75
207408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CR NO. OPB0699.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207408, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, $820,548.82
207408 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CR NO. OPB0699.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207408, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, $-205,137.20
207407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $80.01
207407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $81.50
207407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $250.00
207407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $106.14
207407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
207407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,827.00
207407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $1,595.00
207407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $250.00
207407 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $130.00
207405 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $232.00
207405 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $549.00
207405 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $104.00
207405 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $78.00
207405 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $165.00
207402 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZARAGOZA LOERA MARCO ANTONIO CR NO. 220011913.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO EN RECIBO OFICIAL 0663923. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207402, A FAVOR DE ZARAGOZA LOERA MARCO ANTONIO $65,804.00
207401 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011907.- ESTRUCTURAS METALICAS PARA GRADERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207401, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. $9,396.00
207399 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220011857.- LAMINAS DE COROPLAST, FIGURAS COMPREMENTARIAS Y JUEGOS DE IMPRESOS, AMBIENTALES, LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207399, A FAVOR DE GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. $6,960.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $167.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $114.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $311.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $53.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $798.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $99.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $24.14
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $99.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $132.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $800.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $91.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $1,140.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $169.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $55.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $247.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $993.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $460.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $408.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $101.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $107.70
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $14.80
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $209.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $366.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $181.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $343.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $198.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $638.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $72.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $37.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $37.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $278.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $885.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $73.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $154.00
207395 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS MATA BELTRAN ROSA ESTELA CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA $132.00
207394 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MONDPHASE, A.C. CR NO. 220011671.- IMPARTICION DE TALLER DE PREVENCION EL DIA 02/07/2011, EN COLONIA DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207394, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. $10,000.00
207393 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011538.- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207393, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $27,840.00
207392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $5.99
207392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $33.01
207392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $299.28
207392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $280.00
207392 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $345.00
207391 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE ALIMENTACION ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207391, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $481.00
207391 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE ALIMENTACION ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207391, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $8,579.65
207390 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $97.44
207390 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $224.00
207390 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $670.25
207390 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $308.00
207390 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $351.00
207390 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $222.72
207390 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $139.20
207390 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL $1,392.00
207389 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207389, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,368.00
207389 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207389, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $5,939.20
207389 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207389, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,948.00
207389 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207389, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $2,180.80
207388 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221271.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207388, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $11,948.00
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $2,459.20
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $3,422.00
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $255.20
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $5,366.48
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $7,772.00
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $348.00
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $7,370.96
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $522.00
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $7,969.69
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $2,320.00
207387 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $4,361.60
207386 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207386, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,231.68
207385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200025.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207385, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $185.60
207385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200025.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207385, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $154.20
207385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200025.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207385, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $28.00
207385 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER CR NO. 22200025.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207385, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER $235.00
207384 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220011792.- SUBSIDO PARA CENTROS DE INEGRACION JUVENIL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207384, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $42,000.00
207383 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220011791.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37 / 01 / 10 POR EL MES DE JULIO PARA PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207383, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
207382 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION SAN CAMILO, A.C. CR NO. 220011787.- SUBSIDIO PARA LA FUNDACION SAN CAMILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207382, A FAVOR DE FUNDACION SAN CAMILO, A.C. $140,000.00
207381 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SINDICATO GUADALAJARA CR NO. 220011785.- APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207381, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA $10,400.00
207380 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 220011782.- DONATIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207380, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $2,000,000.00
207379 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220011773.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207379, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,374.47
207379 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220011773.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207379, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,374.47
207378 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220011769.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, S.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207378, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $8,000.00
207377 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220011762.- CARGAS POR OBRA ESPECIFICA Y DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207377, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,179.35
207376 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ORTIZ VENEGAS ANTONIO CR NO. 220011759.- DOS HORAS DE MARIACHI PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207376, A FAVOR DE ORTIZ VENEGAS ANTONIO $9,280.00
207375 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011748.- REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGUIDAD CIUDADANA CON COMANDANTES Y PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207375, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $6,120.00
207374 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CERVANTES RAMOS MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011747.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO DE TRTANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207374, A FAVOR DE CERVANTES RAMOS MARIA DEL CARMEN $6,455.50
207373 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. CR NO. 220011710.- SERVICIO DE VALUACION DE CILINDROS DE GAS, UBICADOS EN DIVERSAS ESTACIONES DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207373, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. $498.80
207372 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220011689.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207372, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $116,000.00
207371 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO CR NO. 220011687.- COMPRA DE 235 LUCES DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207371, A FAVOR DE GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO $98,136.00
207370 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220011681.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207370, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $7,225.00
207369 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220011677.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207369, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $7,225.00
207368 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA CR NO. 220011559.- COMPRA DE VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD CALCAS RECORTADO DE 50 X 15CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207368, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA $125,280.00
207366 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207366, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $185.60
207366 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207366, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA $1,330.00
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $12.67
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $117.00
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $627.56
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $22.00
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $65.00
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $627.56
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,111.20
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $142.00
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $627.56
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $627.56
207365 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $627.56
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $460.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $198.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $132.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $1,252.80
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $12.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $486.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $246.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $60.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $56.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $48.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $112.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $96.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $192.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $72.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $84.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $204.00
207364 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $156.08
207363 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. CR NO. 220011860.- APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207363, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. $54,075.00
207362 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DE LA TORRE HERNANDEZ JOSE CR NO. 220011797.- MARCOS PARA EL EVENTO GALERIA GLOBO PRIMERA SUBASTA DE ARTE DEL 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207362, A FAVOR DE DE LA TORRE HERNANDEZ JOSE $5,800.00
207361 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011708.- RENTA, OPERACION Y MONTAJE DE EQ. DE SONIDO EL 15-JUN-11 COL. MIRAVALLE FEST. ARTE POR LA TIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207361, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,120.00
207360 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220011547.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207360, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $23,580.48
207359 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220011545.- HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2011, TALLER DE GRABADO EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207359, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $14,591.19
207358 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220011537.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207358, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $7,650.00
207357 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220011536.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207357, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $7,650.00
207356 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011521.- RENTA DE TOLDOS, AUDIO Y SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207356, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. $86,182.20
207355 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. AD MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011520.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207355, A FAVOR DE AD MEDIOS, S.A. DE C.V. $34,800.00
207354 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220011518.- RENTA DE TOLDOS, AUDIO Y UNIFILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207354, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $37,932.00
207353 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011418.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207353, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. $126,066.71
207352 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA CR NO. 220011272.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207352, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA $4,800.00
207351 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VERA JIMENEZ CLEMENTE CR NO. 220011270.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207351, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE $4,800.00
207350 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RADILLO RAMIREZ JESUS CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS $5,519.35
207350 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RADILLO RAMIREZ JESUS CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS $571.99
207350 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RADILLO RAMIREZ JESUS CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS $434.49
207350 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RADILLO RAMIREZ JESUS CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS $1,463.58
207350 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RADILLO RAMIREZ JESUS CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS $585.43
207350 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RADILLO RAMIREZ JESUS CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS $145.52
119066 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220011812.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119066, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $7,650.00
119065 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220011804.- SERVICIOS DE FUMIGACION EN GRAL. A DIFERENTES U. MEDICAS Y MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119065, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $5,742.00
119065 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220011804.- SERVICIOS DE FUMIGACION EN GRAL. A DIFERENTES U. MEDICAS Y MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119065, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $2,436.00
119065 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA CR NO. 220011804.- SERVICIOS DE FUMIGACION EN GRAL. A DIFERENTES U. MEDICAS Y MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119065, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA $986.00
119064 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DEGASA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011803.- COMPRA DE BOLSA RECETAL C/VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119064, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. $32,188.84
119063 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220011793.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 4, 11, 18 Y 25 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119063, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. $11,368.00
119062 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220011749.- CINTA DE ACORDONAMIENTO PLASTICA COLOR AMARILLO CON LEYENDA PRECACUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119062, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $3,132.00
119061 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0765.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-100/09 RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO EN EL PARQUE CENTENAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119061, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $94,654.87
119061 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0765.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-100/09 RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO EN EL PARQUE CENTENAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119061, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-52,871.35
119060 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0753.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CEG-LP-241/08 REGEN. URB. DE LAS CALLES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119060, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $385,438.75
119060 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0753.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CEG-LP-241/08 REGEN. URB. DE LAS CALLES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119060, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-138,483.76
119059 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Arquitectura Interurbana S.C. CR NO. OPB0745.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL CIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119059, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. $399,330.00
119058 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB0712.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C15-017/10 REHABILITACION DE MACHUELOS Y CAMELLONES UBICACION VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119058, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. $222,827.68
119058 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. CR NO. OPB0712.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C15-017/10 REHABILITACION DE MACHUELOS Y CAMELLONES UBICACION VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119058, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. $-55,792.53
119057 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C CR NO. OPB0703.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-085/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RESCATE Y REHABILITACION DE ARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119057, A FAVOR DE ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C $240,350.00
119057 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C CR NO. OPB0703.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-085/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RESCATE Y REHABILITACION DE ARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119057, A FAVOR DE ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C $-34,155.00
119056 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0691.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PRIV RANCHO ALEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119056, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $614,730.08
119056 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0691.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PRIV RANCHO ALEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119056, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-153,682.52
119055 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0637.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-003/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119055, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $48,269.97
119054 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0594.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119054, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $271,401.58
119053 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221270.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119053, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,700.01
119053 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221270.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119053, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
119053 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221270.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119053, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,474.99
119052 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221269.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119052, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,119.63
119052 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221269.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119052, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $406.00
119051 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119051, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $185.60
119051 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119051, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $266.80
119050 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24221267.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119050, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $2,342.04
119050 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24221267.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119050, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $2,561.28
119049 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221266.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119049, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $928.00
119049 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 24221266.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119049, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $5,979.80
119048 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24221264.- compra de material de limpieza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119048, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,118.24
119047 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119047, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,383.37
119047 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221256.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119047, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $382.80
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,224.80
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,206.40
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,552.00
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,642.62
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,060.00
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,482.40
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,315.20
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,437.00
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,237.40
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
119046 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
119045 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221251.- COMPRA NAPOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119045, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $10,034.00
119045 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221251.- COMPRA NAPOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119045, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $10,034.00
119045 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221251.- COMPRA NAPOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119045, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $12,644.00
119043 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220011713.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119043, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $189,023.39
119042 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220011707.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRONALES COL INDEP. ORIENTE 26-JUN-11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119042, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $3,480.00
119041 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011706.- COMPRA DE FAENA Y LABOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119041, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $50,700.00
119040 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011705.- SUMINISTRO 2719 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119040, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,702.39
119040 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011705.- SUMINISTRO 2719 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119040, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $9,919.80
119039 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011704.- SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119039, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,508.01
119038 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,883.76
119038 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,292.58
119038 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,052.10
119038 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,392.78
119038 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,757.50
119037 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011693.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119037, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $343,805.67
119037 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011693.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119037, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $135,227.20
119037 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011693.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119037, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $214,651.72
119037 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220011693.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119037, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $271,669.03
119036 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011691.- COMPRA DE PILA ALCALINA 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119036, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $1,595.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119035 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
119034 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011682.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119034, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,626.15
119033 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011675.- SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119033, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,816.40
119032 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011672.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK Y PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119032, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,528.80
119032 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011672.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK Y PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119032, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,948.80
119032 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011672.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK Y PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119032, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $481.40
119031 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011558.- COMPRA DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119031, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,797.07
119030 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011554.- POLIZA DE MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119030, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $4,853.42
119029 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011553.- SERVICIO DE COCTELERIA EL DIA 02/06/2011 EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119029, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. $6,960.00
119028 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220011552.- SERVICIO DEL MES DE JUNIO/2011 DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119028, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $30,830.19
119027 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220011550.- SERVICIO DEL MES DE JUNIO/2011 DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119027, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $2,583.45
119026 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220011544.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119026, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $7,650.00
119025 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220011541.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119025, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $58,175.62
119024 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119024, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $73,154.17
119024 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119024, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $188,596.03
119024 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119024, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $151,523.50
119023 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011534.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119023, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,478.79
119022 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011533.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y TROVISEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119022, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $15,367.68
119021 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011526.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $903.18
119021 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011526.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,349.89
119021 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011526.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $218.87
119021 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011526.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $504.24
119020 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011525.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119020, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,831.24
119019 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011524.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119019, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $5,345.28
119018 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011523.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTESIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119018, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $86,024.00
119018 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011523.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTESIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119018, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. $46,400.00
119017 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CR NO. 220011516.- COMPRA DE ACEITE MULT.DIESEL C1-4 PLUS SAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119017, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V $115,508.16
119016 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220011515.- COMPRA DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119016, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $1,363.00
119015 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011446.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119015, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $948.88
119015 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011446.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119015, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $11,786.18
119015 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011446.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119015, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $1,012.10
119014 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220011444.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119014, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $35,960.00
119014 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220011444.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119014, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $40,600.00
119014 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220011444.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119014, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $55,970.00
119013 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220011416.- COMPRA DE 300 GORRAS TIPO MEZCLILLA COLOR GRIS CON 2 BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119013, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $12,319.20
119011 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220011795.- GASTO OPERATIVO PARA INST. MPAL. DE LA VIVIENDA DE GDL. POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119011, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $416,666.67
119010 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220011790.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119010, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $24,523.56
119009 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220011786.- SUBSIDIO PARA BENEMERITA SOC. DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA PPOR EL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119009, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
119008 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011774.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2011, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119008, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $500,000.00
119007 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220011764.- SUMINISTRO DE HOJAS DE TABLAROCA PARA PEDIO EN CALLE INDUSTRIA 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119007, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $11,820.40
119006 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011722.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QNA DE JUL/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119006, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,413.66
119005 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $60,938.98
119005 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $34,510.00
119005 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $18,444.00
119005 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,368.00
119005 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $47,768.80
119004 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011711.- COMPRA DE JABON DE TOCADOR LIRIO NEUTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119004, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $377.00
119003 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011703.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119003, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $229,813.86
119002 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011694.- RENTA MENSUAL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AYUNTAMIENTO, MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119002, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $233,002.64
119001 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011690.- COMPRA DE TAPON CACHUCHA 13MM- 1/2 CHM GALVANIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119001, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $763.28
119000 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011676.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO DE POLIETILENO PIGMENTADO ROJO 10 CM. DE ANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119000, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $5,730.40
118999 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011560.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118999, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $277,585.55
118998 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011179.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118998, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,057.27
118998 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011179.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118998, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $3,089.16
118997 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118997, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $38,245.20
118996 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220009351.- COMPRA DE BOTAS Y RESPIRADORES DE POLVOS Y NEBLINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118996, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $7,927.90
1742 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0770.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0522 ESTIM 11 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-176/08 REGEN. URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1742, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $102.16
1741 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0769.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-176/08 REGEN. URB. DEL ENT. DEL VASO REG. LO M,AS DEL PED. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1741, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $51,662.35
1741 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0769.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-176/08 REGEN. URB. DEL ENT. DEL VASO REG. LO M,AS DEL PED. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1741, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-39,913.99
24 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0762.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $1,210,649.56
23 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0735.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. $1,325,013.60
22 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0734.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $630,690.65
21 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0733.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $1,336,073.70
20 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. CR NO. OPB0732.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. $1,499,092.05
19 Detalle Factura de click aquí 20/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0731.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. $970,422.53
207349 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO CR NO. 220011832.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207349, A FAVOR DE GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO $27,000.00
207348 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CONTRERAS TOMAS CR NO. 220011830.- PAGO DE CONVENIO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 1264/2010-GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207348, A FAVOR DE RAMIREZ CONTRERAS TOMAS $1,000,098.00
207347 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011826.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO EL 4 DE JULIO 2011 AMPARO 1048/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207347, A FAVOR DE CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. $76,650.50
207346 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011825.- CUMPLIMIENTO AL ACERDO EMITIDO DEL 7 DE JULIO 2011 AMARO 1842/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207346, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V. $297.05
207345 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO THERMOCOAT, S.A. DE C.V. CR NO. 220011716.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO LISO EN COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207345, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. $124,831.08
207344 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALGADO MARIA ESTELA CR NO. 220011686.- GASTOS DE MARCHA A QUE TIENE DERECHO DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL C.FLORENCIO VILLA SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207344, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO MARIA ESTELA $11,342.88
207343 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 220011556.- COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207343, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $1,917.00
207342 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIROZ GARCIA JUAN ARTURO CR NO. 220011303.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207342, A FAVOR DE QUIROZ GARCIA JUAN ARTURO $9,298.26
207341 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CHAVEZ CARLOS CR NO. 220011301.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207341, A FAVOR DE ORTEGA CHAVEZ CARLOS $8,224.99
207340 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MURILLO GUAREÑO ARMANDO CR NO. 220011300.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207340, A FAVOR DE MURILLO GUAREÑO ARMANDO $6,836.11
118995 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- SERVICIO DE RADIOS PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3017 Y FINIQUITO DE ORDEN 3494. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118995, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $689,444.23
118995 Detalle Factura de click aquí 19/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011540.- SERVICIO DE RADIOS PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3017 Y FINIQUITO DE ORDEN 3494. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118995, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $1,435,500.00
207339 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. OPB0729.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207339, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $337,381.48
207338 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0722.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207338, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $649,870.07
207337 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. CR NO. OPB0702.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3098 DE LA ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-343/08 PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207337, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. $271.48
207336 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. CR NO. OPB0701.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-343/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207336, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. $44,599.99
207336 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. CR NO. OPB0701.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-343/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207336, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. $-13,380.00
207335 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CAP CITI, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0650.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207335, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. $480,965.63
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $661.98
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,088.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,862.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $589.50
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $510.40
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $310.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $330.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $322.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $170.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $943.20
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $192.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $62.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $204.26
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $584.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,044.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $47.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $928.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $50.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $81.46
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $11,980.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $182.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $26.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $470.00
207334 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $150.00
207333 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS BARAJAS CHAVEZ JUAN CR NO. 24010037.- Reposición de Fondo Revolvente No. 03 que ampara gasto realizado el día 11 de junio del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207333, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN $255.20
207332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $2,204.00
207332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
207332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $4,384.80
207332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $252.00
207332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $524.00
207332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $450.50
207332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $43.10
207332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $34.00
207332 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $164.00
207331 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS DAVILA GARCIA OLGA MARGARITA CR NO. 220011809.- IMPARTICION DE TALLER DE ESPACIO ESPORA-TEXTIL CONTEMPORANEO DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207331, A FAVOR DE DAVILA GARCIA OLGA MARGARITA $13,132.08
207329 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO CR NO. 220011428.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207329, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO $69,402.80
207329 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO CR NO. 220011428.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207329, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO $21,576.00
207328 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTEGA VILLA JANETH VERONICA CR NO. 220011417.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207328, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA $6,800.00
207327 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA I & I LOGIC COMERCIAL, S.A. CR NO. 220011413.- SERVICIO INTEGRAL DE LOGISTICA PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE DEL 25 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207327, A FAVOR DE I & I LOGIC COMERCIAL, S.A. $11,600.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $928.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $40.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $120.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $542.88
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $336.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $425.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $106.30
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $65.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $57.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $46.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $215.70
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $140.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $355.90
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $289.35
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $611.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $841.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,101.63
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $650.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $30.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $131.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $400.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $429.26
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,183.20
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $3,190.30
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $54.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $9.50
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $8.50
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $47.50
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,050.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,050.01
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $132.24
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $120.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $134.99
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,610.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $928.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $83.80
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $224.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $158.68
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $460.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $136.35
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $90.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $420.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $700.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $791.46
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $33.01
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $130.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $100.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $120.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $24.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $66.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $734.42
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,160.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,658.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $336.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $237.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $116.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $625.60
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,345.60
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $31.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $41.90
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $42.31
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $112.44
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $100.67
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $120.00
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,424.27
207323 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,682.00
207322 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $88.80
207322 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,872.92
207322 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $263.32
207322 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $200.00
207322 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,505.52
207322 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $54.00
207321 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207321, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $904.80
207321 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207321, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL $812.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $269.98
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $99.99
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $100.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,948.80
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $640.90
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $115.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $119.99
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $20.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $223.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $440.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $390.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $97.44
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,649.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $490.73
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $369.75
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $30.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $232.00
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $417.60
207320 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $69.99
207319 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221261.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207319, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,900.00
207319 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221261.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207319, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,900.00
207319 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221261.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207319, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $3,480.00
207318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $98.60
207318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $197.20
207318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $197.20
207318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $98.60
207318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $197.20
207318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $98.60
207318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $197.20
207318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $197.20
207318 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $197.20
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $142.50
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $268.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $132.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $322.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $154.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $146.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $3,727.50
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $417.28
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $48.72
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $95.32
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $238.99
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $32.45
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2740 PRODUCTOS TEXTILES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,452.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $6,380.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,470.47
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $1,896.69
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $153.50
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $266.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $403.93
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $406.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $448.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $35.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $9.60
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $777.00
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $909.85
207317 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $951.20
207316 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011715.- FINIQUITO DEL 50% DE LA ORDEN 3007 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207316, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $2,278,750.00
207315 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ ROMO LEONARDO CR NO. 220011419.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLARIZADO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ( C.D.I. NO.6 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207315, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMO LEONARDO $7,227.73
207313 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220011332.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO DE 2011, REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207313, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $7,534,670.33
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $494.94
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,450.00
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,191.00
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $874.02
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,933.00
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $66.61
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,544.00
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $44.40
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $185.60
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $684.40
207312 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,891.50
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $71.15
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $22.04
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $75.40
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $60.32
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $77.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $145.90
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $630.01
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $84.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $506.75
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $112.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $354.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $422.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $140.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $256.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $14.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $62.50
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $44.50
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $126.00
207311 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA $580.00
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $10,324.00
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,262.00
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,364.00
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $7,424.00
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,306.00
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $4,582.00
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $2,958.00
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $3,480.00
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $5,266.40
207310 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MICHEL MORALES RAMIRO CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO $11,982.80
207309 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $243.00
207309 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $550.00
207309 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $850.00
207309 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $289.00
207309 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,003.00
207309 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $45.00
207309 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $648.55
207306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220011741.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207306, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $1,823.02
207304 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220011429.- APOYO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELLANO POR EL MES DE JULIO 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207304, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
207303 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220011423.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207303, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
207302 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ZEPEDA ORTEGA RICARDO CR NO. 220011405.- RENTA E INSTALACION DE SONIDO Y ESCENARIO PARA LOS DOS DIVERSOS EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207302, A FAVOR DE ZEPEDA ORTEGA RICARDO $8,468.00
207301 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMOS NUÑEZ EMILIA CR NO. 220011398.- EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PRONUNCIADO CON FECHA 16 DE JUNIO 2011 EXP. 133/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207301, A FAVOR DE RAMOS NUÑEZ EMILIA $4,850.00
207300 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IÑIGUEZ MORALES RICARDO CR NO. 220011389.- CAPACITACION ASESORIA DESARROLLO PARA PROCESO ADMININSTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207300, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO $1,160.00
207299 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS AMEZCUA GARCIA MARIA DE JESUS CR NO. 220011360.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 237/2011 OFICIO HAMU/DI/TP/557/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207299, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA MARIA DE JESUS $2,197.88
207298 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MONDPHASE, A.C. CR NO. 220011299.- PRESENTACION DE TALLERES DE PREVENCION DEL 4 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207298, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. $10,000.00
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $404.40
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $101.40
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $174.00
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $89.50
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $84.00
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $120.00
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $1,058.00
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $349.00
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $227.20
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $237.53
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $19.00
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $354.56
207297 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $238.00
118994 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011714.- RADIO PORTATIL MOTOROLA XTS2250, FINIQUITO DE LA ORDEN 3017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118994, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $423,371.00
118993 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 220011403.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118993, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $8,352.00
118992 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011380.- COMPRA DE 1 DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118992, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $10,080.40
118991 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0602.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118991, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $251,685.18
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,832.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,175.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $406.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $574.20
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,136.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,925.60
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,049.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,392.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $342.20
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,967.36
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,212.20
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $336.40
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $377.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $684.40
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $730.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,973.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $933.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,305.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $962.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $145.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $759.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,131.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,943.84
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,356.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,169.20
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $783.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,276.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,798.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,598.48
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $881.60
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $377.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,484.40
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,104.00
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $272.60
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,224.80
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,038.20
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $127.60
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,952.20
118990 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $140.36
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,908.20
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $670.48
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $98.60
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $208.80
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $104.40
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $301.60
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $11,971.20
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,392.00
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $150.80
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,290.92
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $208.80
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,392.00
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $185.60
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $75.40
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,035.88
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $577.28
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $803.88
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,422.00
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $313.20
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $957.00
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $313.20
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $10,811.20
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $208.80
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $75.40
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $58.00
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $5,811.60
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $290.00
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $742.40
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $55.68
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $570.72
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $331.76
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $139.20
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $452.40
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $458.20
118989 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $678.60
118988 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220011721.- COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO QUE LABORA EN LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118988, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO $74,117.33
118987 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011357.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LAS UNIDADES EN DELEGACION REFORMA POR JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118987, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,150.00
118986 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220011316.- COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118986, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $28,582.40
118981 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0743.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-033/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CONSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118981, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $185,762.99
118981 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0743.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-033/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CONSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118981, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $-46,503.15
118980 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0741.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-005/10 BANQUETAS DE LA COL. RANCHO NUEVO UBIC: COLONIA RANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118980, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $55,394.62
118979 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C CR NO. OPB0704.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1332 ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-085/08 PROYECTO EJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118979, A FAVOR DE ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C $1,793.00
118978 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0639.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118978, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $42,425.38
118977 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118977, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $54,810.00
118976 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0587.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118976, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $663,980.47
118976 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0587.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118976, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-132,796.09
118975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118975, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $142,154.30
118975 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118975, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. $-35,538.58
118974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0728.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-198/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA. UBIC: CANAL FOVIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118974, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $84,093.05
118974 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0728.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-198/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA. UBIC: CANAL FOVIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118974, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $-21,023.73
118973 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118973, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $1,508.00
118972 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24221262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118972, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $7,418.20
118971 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118971, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $2,230.10
118971 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221260.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118971, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. $2,699.61
118970 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118970, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $3,306.00
118970 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118970, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $997.60
118970 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118970, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $1,972.00
118970 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118970, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $2,644.80
118969 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $5,800.00
118969 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,610.09
118969 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $10,884.15
118969 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,900.00
118969 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $11,832.00
118969 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $12,064.00
118969 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $2,900.00
118969 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $8,908.52
118969 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $1,154.20
118968 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118968, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,047.57
118968 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118968, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,914.86
118968 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118968, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $6,101.79
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $307.96
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $155.41
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.11
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $287.68
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $142.91
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $287.68
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $117.90
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.94
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $127.12
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $165.05
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $163.70
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $282.95
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $45.01
118967 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $90.02
118966 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220011746.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118966, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $4,326.49
118965 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220011745.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118965, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $4,326.49
118964 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220011744.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118964, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $4,326.49
118963 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220011743.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118963, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $2,687.68
118962 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE CR NO. 220011742.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118962, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE $2,687.68
118961 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID CR NO. 220011740.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118961, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID $4,326.49
118960 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220011739.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118960, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $4,326.49
118959 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220011738.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118959, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $1,823.02
118958 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220011737.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118958, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $4,326.49
118957 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220011736.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118957, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $4,326.49
118956 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220011735.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118956, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $2,687.68
118955 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL CR NO. 220011734.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118955, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL $4,326.49
118954 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220011733.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118954, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $4,326.49
118953 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220011732.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118953, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $4,326.49
118952 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220011731.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118952, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $2,687.68
118951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220011730.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118951, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $4,326.49
118950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220011729.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118950, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $4,326.49
118949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220011728.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118949, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $1,823.02
118948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220011727.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118948, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $4,326.49
118947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO CR NO. 220011726.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118947, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO $4,326.49
118946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO CR NO. 220011725.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118946, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO $4,326.49
118945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220011724.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118945, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $4,326.49
118944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220011723.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118944, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $1,823.02
118943 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220011719.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118943, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,410,218.36
118943 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220011719.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118943, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,764,088.23
118942 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011717.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JULIO/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118942, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,151,326.52
118941 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220011443.- RENTA DE EQUIPO, SONORIZACION E ILUMIINACION Y ENTARIMADO EN DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118941, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $3,480.00
118941 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220011443.- RENTA DE EQUIPO, SONORIZACION E ILUMIINACION Y ENTARIMADO EN DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118941, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
118940 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220011442.- VOLTANTES DE LUNES CONTIGO DEL 13 DE JUNIO, VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DE 14, 15 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118940, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $5,568.00
118939 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220011441.- IMPRESION DE VOLANTES DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 10, 8, 9 DE JUNIO Y PAQUETE DE TRAJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118939, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $9,280.00
118938 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220011438.- IMPRESION DE VOLANTES PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 24 DE JUNIO Y LUNES CONTIGO DEL 27 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118938, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
118937 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220011432.- EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DE VARIOS PERIODICOS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118937, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $3,428.00
118937 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220011432.- EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DE VARIOS PERIODICOS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118937, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $1,988.00
118936 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220011430.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118936, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $8,712.00
118935 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011427.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118935, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,923.05
118935 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011427.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118935, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $5,568.00
118934 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220011425.- MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS,DEL 50% DE ANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118934, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $57,130.00
118933 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220011424.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118933, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $18,108.76
118932 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011415.- COMPRA DE RODILLO PARA PINTAR 4" Y REPUESTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118932, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $3,150.56
118931 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. CR NO. 220011411.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118931, A FAVOR DE CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. $460,750.00
118930 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220011410.- COMPRA DE SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118930, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $218.36
118929 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220011409.- COMPRA DE 50 TAMBOS DE LAMINA DE 200 LTS. SIN TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118929, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $7,540.00
118928 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011408.- COMPRA DE PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118928, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $3,596.00
118927 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220011407.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118927, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $19,707.24
118927 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220011407.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118927, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $11,581.44
118927 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220011407.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118927, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $3,735.80
118926 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA CR NO. 220011406.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118926, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA $426.88
118925 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220011402.- COMPRA DE DESPENSAS DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118925, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $104,868.00
118924 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011399.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118924, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,956.25
118924 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011399.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118924, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $4,390.83
118923 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011397.- MATERIAL PARA REALIZAR CIMENTACION DE PERGOLADOS EN EL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118923, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,180.80
118922 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220011396.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN PALACIO MPAL. DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118922, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
118921 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220011392.- JUEGOS DE MESA P/OBSEQUIAR EN EVENTO D/DIA DEL PADRE Y PAPELERIA P/ACTIVIDADES DEL PROG.ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118921, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,769.00
118921 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220011392.- JUEGOS DE MESA P/OBSEQUIAR EN EVENTO D/DIA DEL PADRE Y PAPELERIA P/ACTIVIDADES DEL PROG.ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118921, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $742.40
118921 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220011392.- JUEGOS DE MESA P/OBSEQUIAR EN EVENTO D/DIA DEL PADRE Y PAPELERIA P/ACTIVIDADES DEL PROG.ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118921, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $4,504.28
118919 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,391.20
118919 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $23,300.92
118919 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $15,370.00
118919 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $34,707.20
118919 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $33,129.60
118919 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $40,368.00
118916 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220011362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118916, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $9,087.44
118915 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $78,528.67
118915 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $78,528.67
118915 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $78,528.67
118915 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $78,528.67
118915 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $78,528.67
118915 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $78,528.67
118915 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $78,528.67
118914 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220011348.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118914, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
118913 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220011345.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118913, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
118911 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220011329.- CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118911, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,351,505.00
118910 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011326.- COMPRA DE SILICON EN CARTUCHO Y CARRITO PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118910, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $533.60
118910 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011326.- COMPRA DE SILICON EN CARTUCHO Y CARRITO PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118910, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $7,192.00
118909 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011324.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118909, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $460.64
118908 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011304.- COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y COMPRA DE 1 IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118908, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,299.00
118908 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011304.- COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y COMPRA DE 1 IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118908, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,763.20
118907 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011283.- COMPRA DE 20 MARROS DE 3 LIBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118907, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,160.00
118906 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011273.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118906, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. $26,037.36
118905 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011258.- MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,200.00
118905 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220011258.- MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,440.00
118904 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220011257.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TELA PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118904, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $7,888.00
118903 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011256.- MATERIAL DE PINTURA Y SOLVENTE PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS INMUBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118903, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $9,593.97
118902 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118902, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $18,767.81
118902 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118902, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,345.24
118902 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011254.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118902, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $614.10
118901 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011253.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118901, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,831.58
118900 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT PARA MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118900, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
118900 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT PARA MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118900, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
118900 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011250.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT PARA MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118900, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $121.00
118899 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011249.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118899, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,500.00
118898 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011248.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118898, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $612.48
118898 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220011248.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118898, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $425.53
118897 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011247.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO A MEXICO EL 20 Y 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118897, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118897 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011247.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO A MEXICO EL 20 Y 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118897, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,148.00
118896 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011246.- BOLETO DE AVION PARA LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118896, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118896 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011246.- BOLETO DE AVION PARA LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118896, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,495.00
118895 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011245.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO Y LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118895, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,185.00
118895 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011245.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO Y LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118895, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $232.00
118895 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011245.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO Y LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118895, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,185.00
118894 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011244.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118894, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
118894 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011244.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118894, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118894 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011244.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118894, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,143.00
118894 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011244.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118894, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118893 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220011230.- IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES DE UBICACION DE EVENTOS DE DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118893, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,676.80
118892 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011226.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118892, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $230.72
118892 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011226.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118892, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $829.40
118891 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011221.- COMPRA DE REFRIGERADOR, BATIDORA, LAVADORA, SECADORA,TV.32" Y VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118891, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $6,902.00
118891 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011221.- COMPRA DE REFRIGERADOR, BATIDORA, LAVADORA, SECADORA,TV.32" Y VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118891, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $19,772.20
118891 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220011221.- COMPRA DE REFRIGERADOR, BATIDORA, LAVADORA, SECADORA,TV.32" Y VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118891, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $46,941.72
118890 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011187.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118890, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $25,473.60
118889 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011182.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118889, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $3,332.91
118888 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011170.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118888, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $8,171.04
118888 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011170.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118888, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. $5,447.36
118887 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011168.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,198.78
118886 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FUMIGE, S.A. CR NO. 220011165.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118886, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $7,911.20
118885 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011164.- COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118885, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,752.74
118885 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011164.- COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118885, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,663.16
118884 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011143.- SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118884, A FAVOR DE ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. $45,936.00
118883 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011135.- SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118883, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $4,210.80
118882 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220011085.- COMPRA DE 72 AROMATIZANTE EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118882, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,461.60
118881 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220011082.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118881, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $55,842.40
118880 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA CR NO. 220011056.- UNA FUNCION DE CUENTA CUENTOS EN LA COL. MIRAVALLE DEL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118880, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA $1,160.00
118879 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS JAUREGUI GARCIA RAFAEL CR NO. 220011051.- FUMIGACION EN MUSEOS DEL PERIODISMO, GLOBO, PALEONTOLOGIA, RAUL ANGUIANO,LOPEZ PORTILLO Y DE LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118879, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL $10,500.00
118878 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220011021.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118878, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $6,246.92
118877 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011009.- COMPRA DE FERRETERIA Y GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118877, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $4,500.80
118877 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220011009.- COMPRA DE FERRETERIA Y GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118877, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $12,754.20
118876 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011005.- COMPRA DE BALEROS DE ACERO Y SELLO MECANICO DE 3/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118876, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $10,222.85
118875 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011002.- COMPRA DE KG. DE SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118875, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $4,408.00
118874 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220010996.- SERVICIOS DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118874, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $104,400.00
118874 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220010996.- SERVICIOS DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118874, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $9,280.00
118873 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220010956.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118873, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $37,120.00
118872 Detalle Factura de click aquí 18/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010312.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118872, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $5,883,736.98
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $155.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $349.97
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $68.99
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $134.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,611.15
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $370.09
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $140.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $39.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $18.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $154.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,925.60
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,305.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $392.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,595.36
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $561.01
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,390.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $138.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $10,440.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,937.20
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $92.80
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $417.60
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $12.50
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $346.84
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $63.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $48.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $28.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,867.60
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,902.40
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $115.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $280.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,646.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $250.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,111.57
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $119.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,741.04
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $39.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $97.00
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,879.20
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,578.25
207293 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $224.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $40.80
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $221.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,085.20
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $38.98
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $891.47
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $405.49
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $378.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $68.72
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $139.20
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,438.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $78.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $87.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $156.60
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $279.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $464.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $34.80
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $196.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $597.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $15.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $870.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $589.28
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $464.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $100.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,324.53
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,644.30
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $47.90
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $334.36
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $219.98
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,182.22
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $200.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $180.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.98
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $837.06
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $72.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,252.80
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $85.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $401.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $478.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $84.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $66.12
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $259.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,009.99
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $100.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,105.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $500.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $462.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $60.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $66.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,858.08
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,009.99
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $252.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,900.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $8,126.49
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $300.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,599.74
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $119.47
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $57.52
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $65.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $18.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $185.60
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $12,383.10
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $685.15
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $120.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $98.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,520.41
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $182.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $697.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $266.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.60
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $34.80
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $34.80
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $11.60
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $518.00
207292 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $684.40
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $43.00
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $19.00
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,502.20
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $60.00
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $44.00
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $25.00
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $17.00
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $1,509.16
207291 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RAMIREZ GARCIA LYDIA CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA $34.00
207290 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM CR NO. 220011395.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON GUADALAJARA Y CREMATORIO, MEZQUITAN Y CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207290, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM $11,716.00
207289 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220011394.- PRESENTACION DE 4 TALLERES INFANTILES DEL 5, 12, 19 Y 26 DE JUNIO 2011 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207289, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $11,600.00
207288 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ URZUA ANA BRENDA CR NO. 220011393.- PRESENTACION DE BALLET DE LAURA FERNANDEZ EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE DEL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207288, A FAVOR DE LOPEZ URZUA ANA BRENDA $13,132.08
207287 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011337.- SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TAPATIO TOURS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA URBANA NO. 489. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207287, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. $3,000.00
207286 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ELIZALDE HERRERA ELISA CR NO. 220011335.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A LA CORONACION DEL CERTAMEN DE REYNA DE LA TERCERA EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207286, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA $6,032.00
207285 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CORPORATIVO LA SUPER, S.A. DE C.V. CR NO. 220011287.- ADQUISICION DE GORRAS PARA EL PERSONAL DE LA BANDA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207285, A FAVOR DE CORPORATIVO LA SUPER, S.A. DE C.V. $6,960.00
207284 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 220011252.- CARGAS DE DIESEL PARA VEHICULO DADO DE BAJA QUE SE ENTREGO EN DONACION AL MPIO. DE TEPATITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207284, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $412.00
207283 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI CR NO. 220011236.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON TALLER EL 25 DE JUNIO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207283, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI $1,740.00
207282 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011186.- ADQUISICION DE FORNITURAS DE SILLERO DE VAQUETA PARA EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207282, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. $9,744.00
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $100.00
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $241.00
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $158.00
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $33.90
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $700.00
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $57.00
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $19.08
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $130.00
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $158.00
207281 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $152.80
207280 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010023.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207280, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $11,948.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $56.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $196.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $826.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $154.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207279 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $112.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $901.83
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,200.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $429.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $670.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $702.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,062.83
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $613.48
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $142.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $170.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $174.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $574.50
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $454.50
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $200.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $91.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $325.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $741.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $403.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $172.05
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $384.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $164.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $222.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $390.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $130.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $377.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $113.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $48.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $754.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $104.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $325.00
207277 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $585.00
207276 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $248.01
207276 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $162.90
207276 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $98.00
207276 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $184.00
207276 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $140.00
207276 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $88.10
207276 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $184.00
207276 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $406.00
207276 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $126.00
207275 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011445.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA "RENUEVA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207275, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,601.49
207274 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220011439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207274, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $2,697.00
207274 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220011439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207274, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $725.00
207274 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220011439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207274, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $2,378.00
207274 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CR NO. 220011439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207274, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO $725.00
207273 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220011437.- JUEGOS DE CITATORIO PARA INSPECCION A CONSTRUCCION E IMAGEN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207273, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $6,032.00
207272 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION OLIVARES WEBER PEDRO ALBERTO CR NO. 220011436.- SERVICIOS DE MENSAJERIA REVISTA GDL. TRABAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207272, A FAVOR DE OLIVARES WEBER PEDRO ALBERTO $4,199.83
207271 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220011433.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO ITINERANTE DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207271, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $7,047.00
207270 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011414.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207270, A FAVOR DE OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. $192,931.20
207269 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA DICIPA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011412.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207269, A FAVOR DE DICIPA, S.A. DE C.V. $564,118.99
207268 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MASCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011190.- EQUIPO DE FOTOGRAFIA, SERVICIO DE ALARMA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207268, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. $67,920.01
207268 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MASCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011190.- EQUIPO DE FOTOGRAFIA, SERVICIO DE ALARMA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207268, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. $71,850.01
207268 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MASCORP, S.A. DE C.V. CR NO. 220011190.- EQUIPO DE FOTOGRAFIA, SERVICIO DE ALARMA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207268, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. $84,700.00
207267 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011171.- SISTEMA DE SERVIDORES IBM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207267, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $3,480,200.00
207266 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 220011158.- REEMBOLDO DE GASTOS DE LS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207266, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $522.00
207265 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011031.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207265, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. $76,174.88
207264 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASESORES HURTADO GONZALEZ JAVIER CR NO. 20010036.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207264, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER $379.00
207237 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220011404.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207237, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $485,808.00
207236 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AHUMADA FERNANDEZ JORGE CR NO. 220011358.- PAGO POR CONVENIO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 398/2011-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207236, A FAVOR DE AHUMADA FERNANDEZ JORGE $73,920.00
207235 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MADRIGAL TABARES GUADALUPE MARCELA CR NO. 220011355.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR CONVENIO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207235, A FAVOR DE MADRIGAL TABARES GUADALUPE MARCELA $3,000.00
118871 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. CR NO. 24221232.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118871, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. $359.60
118870 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $350.32
118870 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $1,149.58
118870 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $2,349.58
118870 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $561.44
118870 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. $220.40
118869 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 24221230.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118869, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $2,710.11
118868 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
118868 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $174.00
118868 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
118868 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
118868 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $2,862.88
118867 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118867, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,871.00
118866 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221224.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118866, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. $3,736.04
118865 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221219.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118865, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $576.52
118865 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221219.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118865, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,080.80
118864 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118864, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $2,726.00
118864 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118864, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $10,034.00
118864 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118864, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $10,034.00
118863 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221215.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118863, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,394.32
118863 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221215.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118863, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,799.16
118780 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011562.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118780, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $523,027.57
118778 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220011375.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118778, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
118777 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011374.- MATERIAL NECESARIO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118777, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,177.76
118776 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011373.- MATERIAL NECESARIO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118776, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $9,593.97
118775 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011370.- MATERIAL PARA HACER REPARACIONES DE FONTANERIA EN DIFERENTES INMUBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118775, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $11,024.98
118774 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220011364.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118774, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $38,306.41
118773 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220011351.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118773, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $5,324.40
118772 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220011350.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118772, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $31,792.12
118771 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011349.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118771, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $50,171.29
118770 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220011342.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118770, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $43,500.00
118769 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220011341.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118769, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,228.80
118768 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220011340.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118768, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,798.00
118767 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,321.29
118767 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $9,702.24
118767 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,354.80
118767 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $91,326.80
118767 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,667.76
118767 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $4,339.56
118766 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220011331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118766, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,927.92
118765 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011330.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118765, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $751.68
118764 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118764, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $14,380.47
118764 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118764, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,061.26
118764 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118764, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $7,606.23
118763 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011325.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118763, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,827.14
118762 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220011323.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118762, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,500.00
118761 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011322.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE PALACIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2011, ORDEN 663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118761, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,653.71
118760 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011320.- COMPRA DE THINNER ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118760, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,057.60
118759 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011318.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118759, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $147,070.77
118758 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011317.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118758, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $9,149.97
118757 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011312.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118757, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,555.70
118756 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220011310.- SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADA TAMAÑO CARTA 2 TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118756, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $4,176.00
118755 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011308.- COMPRA DE 25 PAQUETES DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118755, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $824.25
118754 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220011277.- SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION PARA DIFERENTES EVENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118754, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $37,120.00
118753 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011267.- SUMINISTRO DE 80 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118753, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $400.80
118752 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011266.- SUMINISTRO DE 552 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118752, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,765.52
118751 Detalle Factura de click aquí 15/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CAMPOS MORALES RAUL CR NO. 220011128.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118751, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL $12,255.72
207234 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE ANDA ENRIGUE GABRIELA CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207234, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA $195.00
207233 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207233, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $115.20
207233 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207233, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER $1,160.00
207232 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221225.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207232, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $4,234.00
207230 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA ALFAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011539.- TRANSPORTACION AEREA DE PASAJEROS Y CARGOS POR CAMBIO DE VUELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207230, A FAVOR DE ALFAS, S.A. DE C.V. $32,900.00
207227 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA LEYVA IBARRA MARTHA CONCEPCION CR NO. 220011378.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 067/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207227, A FAVOR DE LEYVA IBARRA MARTHA CONCEPCION $6,178.95
207226 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $480.00
207226 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $410.00
207226 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,092.00
207226 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $420.00
207226 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $465.00
207226 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,178.08
207226 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $808.92
207225 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS CR NO. 220011369.- METROS DE DEPILADO DE TEXTOS Y ESCUDOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207225, A FAVOR DE CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS $11,658.00
207224 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION EVOLUCION COACHING, S.C. CR NO. 220011365.- CONFERENCIA LIDERES EMPRENDEDORES, DIA EMPRENDEDOR INCUSOFT 2011 DEL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207224, A FAVOR DE EVOLUCION COACHING, S.C. $11,600.00
207223 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011363.- RENTA DE EQUIPO D/AUDIO Y TEMPLETE E/DIFERENTES EVENTOS D/COLINAS D/LA NORMAL Y COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207223, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $6,264.00
207223 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ARGUETA MORENO ANTONIO CR NO. 220011363.- RENTA DE EQUIPO D/AUDIO Y TEMPLETE E/DIFERENTES EVENTOS D/COLINAS D/LA NORMAL Y COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207223, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO $2,320.00
207222 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220011356.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207222, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $8,236.00
207221 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL POLANCO MENDOZA RICARDO CR NO. 220011353.- TALLER DE ACTITUD DE SERVICIO DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207221, A FAVOR DE POLANCO MENDOZA RICARDO $6,090.00
207220 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220011347.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207220, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $29,220.40
207219 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. YAÑEZ NOVOA JORGE RENE CR NO. 220011346.- CONDUCCION COMO MAESTRO DE CEREMONIAS DEL EVENTO VIOLENCIA ESCOLAR CONTRA LAS MUJERES EL 30 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207219, A FAVOR DE YAÑEZ NOVOA JORGE RENE $2,320.00
207218 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 220011343.- LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA AMBULANCIA 2002 YA QUE EL CHIP SE ENCONTRBA INHABILITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207218, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $200.00
207217 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. CR NO. 220011339.- HONORARIOS DE COPIAS CERTIFICADAS RECIBO NO. 3500 ( V ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207217, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. $522.00
207215 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011311.- COMPRA DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO LED-CREE 9W 127V IP67. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207215, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $28,647.36
207214 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220011307.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207214, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $6,375.00
207213 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220011306.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207213, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $6,800.00
207212 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA CR NO. 220011259.- SERVICIO DE DISEÑO ORIGINAL Y PLANTEAMIENTO EDITORIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207212, A FAVOR DE RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA $58,000.00
207211 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 220011255.- GAS L.P. PARA IMPARTIR TALLERES EN EL CENTRO BARRIAL VILLAS DE SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207211, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $595.72
207210 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220011242.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADOS EN LAS REUNIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207210, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $12,500.00
207207 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. CR NO. 220011077.- SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207207, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. $15,294.60
207206 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221099.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207206, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,990.40
207206 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221099.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207206, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $3,259.60
207205 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221088.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207205, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $1,995.20
207204 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL CR NO. 220011163.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207204, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL $5,800.00
207203 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0724.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207203, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. $133,210.98
207202 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0661.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207202, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. $184,464.74
207202 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0661.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207202, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-46,116.18
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $970.36
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $145.40
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $520.00
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $192.00
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $187.92
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $15.00
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $800.00
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $485.18
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $105.00
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $970.36
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $970.36
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $581.18
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $970.36
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $80.04
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,999.84
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $485.18
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $520.00
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $26.00
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $970.36
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $970.36
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $12,180.00
207201 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,421.00
207200 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220011467.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207200, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
207199 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220011457.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207199, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
207198 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL CR NO. 220011298.- PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA Y SU GRUPO EN COL. DEL FRESNO EL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207198, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL $6,444.96
207197 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA CR NO. 220011297.- DOS TALLERES DE DIBUJO EN CALLE FRESNO DEL 18 Y 25 DE JUNIO 2011 EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207197, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA $3,480.00
207196 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL ITESO, A.C. CR NO. 220011296.- SEMINARIO EDUCACION CONTINUA DEL 1 Y 2 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207196, A FAVOR DE ITESO, A.C. $7,200.00
207195 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IÑIGUEZ MORALES RICARDO CR NO. 220011284.- CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207195, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO $1,160.00
207195 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IÑIGUEZ MORALES RICARDO CR NO. 220011284.- CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207195, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO $1,160.00
207195 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL IÑIGUEZ MORALES RICARDO CR NO. 220011284.- CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207195, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO $1,160.00
207179 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011126.- 30% DEL FINIQUITO DE UN KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CON ORDEN 6334 , ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207179, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $7,413,096.00
207178 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH CR NO. 220011055.- TALLER DE RECICLAJE EN LA COL. MIRAVALLE EL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207178, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH $928.00
207177 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220011054.- PRESENTACION MUSICAL DE TONNY FUENTES EN EL PASEO MIRAVALLE DEL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207177, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS $6,496.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $479.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $25.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $213.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $401.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $40.40
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $139.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $255.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $893.20
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $64.20
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $35.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $550.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $43.11
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $202.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $1,160.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $42.46
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $120.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $556.48
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $100.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $31.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $176.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $291.00
207176 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO $123.80
118750 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0720.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. DSM-MPAV-RM-LP-032/09 RECONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUYEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118750, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $1,359,495.57
118750 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0720.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. DSM-MPAV-RM-LP-032/09 RECONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUYEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118750, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. $-669,955.62
118749 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0695.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAIRO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118749, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $1,027,565.36
118749 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. CR NO. OPB0695.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAIRO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118749, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. $-256,891.34
118748 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-028/10 RESTAURACION DELMONUMENTO AL GENERAL RAMON CORONA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118748, A FAVOR DE DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $201,807.52
118747 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221248.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118747, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $41.30
118747 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221248.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118747, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $904.80
118746 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221239.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118746, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $1,740.00
118745 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221238.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118745, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
118745 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221238.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118745, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
118744 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221236.- REPARACION DE COPMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118744, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,990.00
118743 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS CR NO. 24221228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118743, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS $1,713.32
118742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,685.48
118742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,177.88
118742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
118742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $7,735.29
118742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.39
118742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $6,902.01
118742 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118741 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118741, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,329.36
118741 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118741, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,329.36
118740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220011508.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118740, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
118739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220011507.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118739, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
118738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220011506.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118738, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
118737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220011505.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118737, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
118736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220011504.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118736, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
118735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220011503.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118735, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
118734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220011502.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118734, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
118733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220011501.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118733, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
118732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220011500.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118732, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
118731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220011499.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118731, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
118730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011498.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118730, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
118729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220011497.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118729, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
118728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220011496.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118728, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
118727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220011495.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118727, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
118726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220011494.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118726, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
118725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220011493.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118725, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
118724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220011492.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118724, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
118723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220011491.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118723, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
118722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220011490.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118722, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
118721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220011489.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118721, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
118720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220011488.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118720, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
118719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220011487.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118719, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
118718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220011486.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118718, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
118717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220011485.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118717, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
118716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220011484.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118716, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
118715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220011483.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118715, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
118714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220011482.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118714, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
118713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220011481.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118713, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
118712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220011480.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118712, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
118711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220011479.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118711, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
118710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220011478.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118710, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
118709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220011477.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118709, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
118708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220011476.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118708, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
118707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220011475.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118707, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
118706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220011474.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118706, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
118705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220011473.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118705, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
118704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220011472.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118704, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
118703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220011471.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118703, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
118702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220011470.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118702, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
118701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220011469.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118701, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
118700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220011468.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118700, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
118699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220011466.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118699, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
118698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220011465.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118698, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
118697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220011464.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118697, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
118696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220011463.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118696, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
118695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220011462.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118695, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
118694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220011461.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118694, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
118693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220011460.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118693, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
118692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220011459.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118692, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
118691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220011458.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118691, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
118690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220011456.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118690, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
118689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220011455.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118689, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
118688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220011454.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118688, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
118687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220011453.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118687, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
118686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220011452.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118686, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
118685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220011451.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118685, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
118684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220011450.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118684, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
118683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220011449.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118683, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
118682 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS CR NO. 220011289.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118682, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS $11,832.00
118681 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011251.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118681, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $166,070.62
118660 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011193.- SUMINISTRO DE 351 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118660, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,758.51
118659 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220011183.- MILLARES DE TRIPTICOS DE GDL. TRABAJA TRANSFORMANDO LAS CALLES PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118659, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $58,000.00
118658 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011178.- COMPORA DE MAGN SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118658, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $129,435.35
118657 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011175.- SUMINISTRO DE 467 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118657, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,302.31
118656 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011167.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118656, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $66,629.78
118655 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220011148.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118655, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
118654 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220011136.- RENTA INSTALACION Y DESMONTE DE TOLDO EVENTO INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118654, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER $16,240.00
118653 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CR NO. 220011070.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118653, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO $5,568.00
118652 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,670.28
118652 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,735.20
118652 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,388.46
118652 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,031.48
118652 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,267.66
118651 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220011047.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A ROSALIO PLASCENCIA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118651, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $28,601.55
118650 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011046.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SULEDO DEL 15 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118650, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,127.85
118648 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PANTEONES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $160.66
118648 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,686.56
118648 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $812.00
118648 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,531.20
118648 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,821.20
118648 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $535.92
118647 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220009982.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 3 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118647, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
118646 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $564.60
118646 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $126.67
118646 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $10,227.86
118646 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $128.47
118646 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $468.69
167 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB0725.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $136,777.36
167 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN CR NO. OPB0725.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN $-37,977.22
166 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0709.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $460,066.00
166 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0709.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $-444,125.35
165 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0708.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. $538,401.25
165 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0708.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. $-202,541.50
164 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0688.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $742,485.92
164 Detalle Factura de click aquí 14/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0688.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-185,621.48
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $91.00
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $75.01
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $487.20
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $154.00
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $3.07
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,031.93
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $785.90
207173 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $458.20
207172 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $200.00
207172 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $280.00
207172 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $535.90
207172 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $194.00
207172 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $501.00
207172 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $52.00
207172 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO $441.00
207171 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010021.- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207171, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
207171 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010021.- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207171, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
207171 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010021.- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207171, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $700.00
207171 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 34010021.- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207171, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $700.00
207170 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207170, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $10,069.08
207170 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207170, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,627.25
207170 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207170, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $9,084.90
207170 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207170, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $5,306.46
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $887.40
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $182.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $70.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $440.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $98.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,774.80
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $110.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $84.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $168.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $126.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $140.00
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,763.20
207169 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $100.00
207168 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $195.00
207168 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $201.00
207168 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $146.00
207168 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $113.00
207168 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $224.00
207168 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $242.00
207168 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $900.00
207168 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $152.00
207168 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $282.00
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.80
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.80
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.80
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.80
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.80
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $201.06
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.50
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.80
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $201.06
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.80
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.80
207167 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $208.80
207166 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ GARCIA ARTURO CR NO. 24221223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207166, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO $2,099.60
207165 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207165, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,309.94
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,190.86
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,100.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.61
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $186.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $430.30
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $239.99
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $443.40
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $294.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $35.35
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $64.99
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,774.80
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,944.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $400.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $115.01
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $150.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,298.80
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $174.70
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $130.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $96.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $116.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,169.97
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $904.80
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $159.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $546.29
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $783.49
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $129.85
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $187.06
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,044.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $4,000.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.01
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $912.34
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,176.24
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $94.01
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,625.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $139.20
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $33.00
207164 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $467.01
207163 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011382.- 56,435.39 TONS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207163, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $15,854,113.14
207162 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011379.- ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207162, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
207161 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011290.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207161, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $119,631.96
207160 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO CR NO. 220011286.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE FLYERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207160, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO $47,780.40
207159 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GOMEZ MIRELES GONZALO CR NO. 220011285.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207159, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO $108,940.24
207158 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220011282.- SERVICIO DE UN EVENTO DEL 31 DE MAYO 2011 FOLIO 25531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207158, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $3,470.01
207157 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA CR NO. 220011281.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207157, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA $11,617.63
207156 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LEY HUG, S.A. DE C.V. CR NO. 220011279.- MONITOREO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES POR JULIO Y AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207156, A FAVOR DE LEY HUG, S.A. DE C.V. $11,600.00
207155 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220011278.- LONAS 4 X 4 DE VAMOS TODOS POR LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207155, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $11,136.00
207154 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220011276.- HOJAS D/DIRECCION D/INSPECCION Y VIGILANCIA Y TRIPTICOS DE CONOCE A LA UND.DEPART.DE INSP. AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207154, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $12,006.00
207153 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES CR NO. 220011275.- IMPRESION DE JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207153, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES $12,528.00
207152 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220011274.- IMPRESION DE JUEGOS DE APERCIBIMIENTO PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207152, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $11,136.00
207151 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011241.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207151, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $733.70
207150 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011017.- COMPRA METRAS CUADRADAS DE LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207150, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $121,521.60
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $36.00
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $208.80
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $95.49
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,070.30
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $58.30
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $489.80
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $18.90
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $100.00
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $116.00
207149 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $18.00
207148 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $300.00
207148 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $243.60
207148 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $2,262.00
207148 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $1,136.80
207148 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC $243.60
207147 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221234.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207147, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,944.97
207147 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221234.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207147, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $48.72
207147 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221234.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207147, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,946.24
207146 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221216.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207146, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,134.40
207146 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221216.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207146, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $348.00
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $856.08
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $466.32
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $104.40
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $544.04
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $542.88
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431.52
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,822.20
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,074.16
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $615.96
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46.40
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $422.24
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,931.32
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $200.68
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $419.92
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25.52
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $48.02
207145 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $83.52
207144 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $67.00
207144 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $203.92
207144 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $116.00
207144 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $519.68
207144 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $192.00
207143 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS NAVARRO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220011361.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO EL 04 DE JULIO DE 2011 POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207143, A FAVOR DE NAVARRO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS $2,312.00
207142 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA SIDHE CORPORATIVO, S.C. CR NO. 220011327.- ASESORIA EN ISO 9001-2008 PROCESOS,RESPOSABILIDAD,COMPETENCIA, INFRAESTRUCTURA Y CLIMA LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207142, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. $124,999.28
207141 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220011144.- COMPRA DE EQUIPO ESTERIL DE CIRUGIA MAYOR, ORDEN 6708, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207141, A FAVOR DE LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. $10,730.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $573.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $630.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,557.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,809.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,764.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,782.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $579.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,391.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,800.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,736.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $4,491.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $10,400.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $465.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,334.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,464.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,495.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,793.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $225.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,836.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,050.00
207140 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,791.00
207139 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA MENDOZA SALAZAR ISRAEL CR NO. 220011124.- DISEÑO Y ELABORACION DE TELA DECORATIVA PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207139, A FAVOR DE MENDOZA SALAZAR ISRAEL $11,368.00
207138 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DAOSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011098.- COMPORA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207138, A FAVOR DE DAOSA, S.A. DE C.V. $110,105.00
207137 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DAOSA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011097.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207137, A FAVOR DE DAOSA, S.A. DE C.V. $110,105.00
207136 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARTINEZ ARREGUIN ANGEL ANTONIO CR NO. 220011052.- PRESENTACION DE DOS CANTANTES Y UN SALTERISTA CON BALLET FOLCLORICO GDL. EL 9 Y 23 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207136, A FAVOR DE MARTINEZ ARREGUIN ANGEL ANTONIO $4,176.00
207135 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010843.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207135, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $120.00
207134 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ITESO, A.C. CR NO. 220010780.- ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207134, A FAVOR DE ITESO, A.C. $57,942.00
207133 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COORDINACION DE ASESORES SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI CR NO. 220010002.- ASESORIA P/LA INTEGRACION A LA API DE GOOGLE P/EL TABLERO DE CONTROL DE LA GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207133, A FAVOR DE SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI $120,176.00
207132 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009335.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207132, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $653.66
207132 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE VISITADURIA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009335.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207132, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $647.28
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $614.80
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,098.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $634.70
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,470.80
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $11,500.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,764.40
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,101.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $299.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $39.90
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $78.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $99.99
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,455.64
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,315.36
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.84
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $349.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $182.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,948.80
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $145.42
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,427.31
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,786.82
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $332.57
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $294.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $56.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $224.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $294.25
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,035.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $339.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $49.06
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $119.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $85.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $6,400.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $84.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,522.12
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $41.76
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $497.64
207130 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,552.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $249.99
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,978.88
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $129.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $283.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $257.94
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $60.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $24.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,120.40
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $42.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,350.75
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $3,712.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $8,282.40
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $26.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $110.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $25.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $409.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $108.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $79.90
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $2,180.80
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $210.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $98.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $737.76
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $46.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $100.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $7,500.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,879.20
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,420.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $995.28
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,763.20
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $5,900.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $126.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,934.64
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,856.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $9,512.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $54.01
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $52.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,589.20
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,925.60
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $897.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $696.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,275.50
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $1,574.70
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $214.15
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $406.00
207129 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $4,930.00
118645 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011146.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011 (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118645, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
118644 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220011145.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011 (PRIMER QUINCENA), INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118644, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $210,001.13
118643 Detalle Factura de click aquí 13/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011368.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118643, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. $271,585.00
207127 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220011033.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207127, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $6,375.00
207126 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $396.00
207126 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $140.00
207126 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $65.77
207126 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $271.00
207126 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $36.00
207126 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $417.68
207126 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $810.00
207126 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS $121.80
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,690.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $726.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,195.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,458.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,800.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,106.50
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,890.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,626.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,779.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,388.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,125.50
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $483.02
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $649.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,296.50
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $61.38
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,128.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $150.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,935.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,980.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,221.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $462.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,436.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,339.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,426.50
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,155.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,573.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,389.28
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,365.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,440.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $528.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,436.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,200.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $506.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,449.54
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,071.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $348.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,434.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $58.62
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $513.28
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,922.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $150.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,782.00
207125 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,452.00
207124 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207124, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $152.01
207124 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207124, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $348.00
207124 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207124, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $180.00
207124 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO CR NO. 22200024.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207124, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO $200.00
207123 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO CR NO. 220011314.- GRAFITI Y EVENTO REPRESENTA RITUAL DE INHUMACION EN EL PANTEON MEZQUITAN, ORDEN 6845, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207123, A FAVOR DE CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO $22,500.00
207122 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA CONTRERAS SAUL CR NO. 220011240.- GASTOS DE MARCHA DE TAPIA GONZALEZ RAYMUNDO SAUL QUIEN FALLECIERA EL 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207122, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL $19,688.00
207121 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA CR NO. 220011185.- GACETA MPAL. POR AGO. SEPT. OCT. Y LIBROS PRESUP. Y EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207121, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA $25,619.30
207120 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL CR NO. 220011180.- COMPRA DE JUGETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207120, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL $4,964.80
207119 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA SARABIA ISRAEL CR NO. 220011177.- COMPRA DE BOTES DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207119, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL $23,060.80
207118 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011176.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207118, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $788.80
207118 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011176.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207118, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $672.80
207118 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011176.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207118, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $2,766.60
207118 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN IT EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011176.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207118, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. $20,300.00
207117 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011172.- COMPRA DE GUANTES SANTINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207117, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,296.80
207116 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011156.- MAQUINA DE ESCRIBIR AIRLESS PORTATIL PARA PINTAR LOS MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207116, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $8,068.03
207115 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011088.- PTE. DE MOBILIARIO INFANTIL PARA LOS CADIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207115, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. $354,960.00
207114 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RIOS GUZMAN CESAR IVAN CR NO. 220011076.- FUNCION DE TALLER DE PLASTILINA EN EL COL. MIRAVALLE DE 5 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207114, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN $1,160.00
207113 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORTIZ VENEGAS ANTONIO CR NO. 220011075.- UNA HORA DE MARIACHI SOL DE AMERICA CON EL BALLET FOLCLORICO GDL. EN EL PARQUE JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207113, A FAVOR DE ORTIZ VENEGAS ANTONIO $3,830.19
207112 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220011050.- UNA HORA DE MARIACHI BRONCE EN EL EVENTO DE MIERCOLES TAPATIO EN EL KIOSCO DE PLAZA DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207112, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $3,830.19
207111 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CALDERON MARTINEZ ROBERTO CR NO. 220011049.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS DE UNA UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207111, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO $1,703.38
207111 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CALDERON MARTINEZ ROBERTO CR NO. 220011049.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS DE UNA UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207111, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO $2,088.00
207110 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GONZALEZ FRANCO ERNESTO CR NO. 220011003.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207110, A FAVOR DE GONZALEZ FRANCO ERNESTO $50,373.00
207109 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO CR NO. 220010884.- COMPRA DE PLAYERAS CON CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207109, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO $118,394.24
207108 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 220010883.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ANAQUELES PARA EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207108, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $1,967.36
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $200.00
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $352.50
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $24.00
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $95.50
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $40.00
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $24.00
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $60.00
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $300.00
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $80.00
207107 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA $40.00
207106 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $415.98
207106 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $43.00
207106 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $114.00
207106 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $1,408.95
207106 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA $175.70
207105 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 220011184.- SERVICIO DE ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207105, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $116,000.00
207104 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220011162.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA EN EL MODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207104, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $11,165.00
207103 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA BOROCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220011159.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207103, A FAVOR DE BOROCI, S.A. DE C.V. $8,770.76
207102 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DTO. DO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011157.- RENTA DE LUCES, MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ARTE EN TRES DEL 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207102, A FAVOR DE DTO. DO, S.A. DE C.V. $12,000.00
207101 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011155.- IMPRESIONES EN PAPEL PLOTER PARA INFORMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207101, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $4,409.86
207100 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA BALVANEDA DOMINGUEZ MARTHA ANGELICA CR NO. 220011154.- POSTES AJUSTABLES PARA TOLDOS ASI COMO REPARACION Y MODIFICACION EN CADA POSTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207100, A FAVOR DE BALVANEDA DOMINGUEZ MARTHA ANGELICA $3,612.24
207099 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ALDARAMIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220011153.- PAPEL PARA PLOTER PARA LAS ACTIVIDADES EN DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207099, A FAVOR DE GRUPO ALDARAMIZ, S.A. DE C.V. $2,171.52
207098 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220011151.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LAS REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207098, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $12,500.00
207097 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011149.- SERVICIO DE BANQUETES CENA Y RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207097, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. $65,076.00
207095 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0714.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207095, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $400,007.42
207095 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0714.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207095, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $-100,007.46
207094 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ MANUEL CR NO. 220010980.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207094, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ MANUEL $7,186.41
207093 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARLOS ROBLES GRACIELA CR NO. 220010979.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207093, A FAVOR DE CARLOS ROBLES GRACIELA $4,003.08
207092 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARIAS VELAZCO MIGUEL CR NO. 220010978.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207092, A FAVOR DE ARIAS VELAZCO MIGUEL $5,395.44
207091 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARREDONDO RAMOS TOMAS CR NO. 220010977.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207091, A FAVOR DE ARREDONDO RAMOS TOMAS $3,857.25
207090 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TORREZ ALVARO CR NO. 220010976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207090, A FAVOR DE MARTINEZ TORREZ ALVARO $5,386.41
207089 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA IBARRA ANTONIO CR NO. 220010973.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207089, A FAVOR DE GARCIA IBARRA ANTONIO $4,279.86
207088 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS LEPE J. JESUS CR NO. 220010972.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207088, A FAVOR DE COVARRUBIAS LEPE J. JESUS $8,224.99
207087 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR CR NO. 220010969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207087, A FAVOR DE LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR $16,453.95
207086 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMAN MIRAMONTES JUVENTINO CR NO. 220010968.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207086, A FAVOR DE ROMAN MIRAMONTES JUVENTINO $3,941.45
207085 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ TELLO ALFONSO CR NO. 220010967.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207085, A FAVOR DE HERNANDEZ TELLO ALFONSO $3,942.33
207084 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS TEJEDA RAMON CR NO. 220010966.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207084, A FAVOR DE BARAJAS TEJEDA RAMON $9,357.26
207083 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GARCIA ALICIA CR NO. 220010965.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207083, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALICIA $17,741.66
207082 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI CR NO. 220010964.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207082, A FAVOR DE JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI $3,879.18
207082 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI CR NO. 220010964.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207082, A FAVOR DE JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI $1,551.67
207082 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI CR NO. 220010964.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207082, A FAVOR DE JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI $386.19
207081 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREJO SERRANO VICTOR CR NO. 220010962.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207081, A FAVOR DE TREJO SERRANO VICTOR $8,224.99
207080 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0700.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C09-033/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: LATERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207080, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $297,540.00
207079 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0651.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207079, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. $621,726.28
207078 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0630.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207078, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $308,549.68
207077 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. CR NO. OPB0628.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-022/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN AV. 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207077, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. $1,172,332.66
207077 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. CR NO. OPB0628.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-022/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN AV. 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207077, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. $-366,924.38
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $914.10
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $609.10
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $307.56
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $450.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,910.20
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $168.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $122.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $950.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $546.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $280.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $59.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $349.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $495.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $827.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $182.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $128.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,315.59
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $591.60
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $459.20
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $126.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $888.10
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $30.73
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,661.90
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $519.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $135.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $108.99
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $212.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $400.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $30.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $140.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $200.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $600.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $999.20
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $672.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $599.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $456.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $224.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $430.90
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $324.50
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $196.27
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $47.00
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,850.12
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,752.68
207075 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $143.55
207074 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para alimentacion de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207074, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $2,096.00
207074 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para alimentacion de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207074, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $3,937.90
207074 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para alimentacion de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207074, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $1,492.05
207074 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para alimentacion de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207074, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA $4,168.75
207073 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN CR NO. 24221200.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207073, A FAVOR DE OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN $3,145.05
207072 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REYES JAZO ADRIAN CR NO. 24221197.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207072, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN $11,600.00
207071 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207071, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $180.00
207071 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207071, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $2,668.00
207071 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207071, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $848.00
207071 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 24010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207071, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $141.38
207067 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL CR NO. 220011131.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207067, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL $56,900.32
207066 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GUTIERREZ ROMERO JOEL CR NO. 220011111.- SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 29 DE MZO. 2011 EXP. V-288/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207066, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO JOEL $2,500.00
207065 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA RODRIGUEZ CHAVEZ JUAN CARLOS CR NO. 220011109.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 016/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207065, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVEZ JUAN CARLOS $6,485.00
207064 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220011106.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207064, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $6,800.00
207063 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220011105.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207063, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $6,800.00
207062 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220011104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207062, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,375.00
207062 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220011104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207062, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $6,800.00
207061 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTELLANOS GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220011079.- PRESENTACIONES CULTURALES DE LO SIMPLE EL 24 DE MAYO EN MIRAVALLE, 17 DE JUNIO 2011 EN SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207061, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $8,120.00
207060 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011074.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207060, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. $8,885.70
207059 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL CR NO. 220011073.- PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA EN LA COL. MIRAVALLE EL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207059, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL $6,444.96
207058 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011063.- COMPRA DE CONTROLADOR DIGITAL PARA LUMINARIA Y SUB-ACUATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207058, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $596,677.90
207058 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220011063.- COMPRA DE CONTROLADOR DIGITAL PARA LUMINARIA Y SUB-ACUATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207058, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. $197,354.98
207057 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ ANSELMO CR NO. 220011062.- PRESENTACION DE MIMOS, PAYASOS Y ESTATUAS EN LA COL. DEL FRESNO DEL 25 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207057, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO $2,900.00
207056 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA CR NO. 220011061.- TALLER DE RECICLADO EN PASEO DEL FRESNO EL 25 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207056, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA $1,972.00
207055 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RUIZ JUAREZ SERGIO CR NO. 220011060.- PRESENTACION DE LA RONDALLA MOTIVOS EN LA PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE EL 19 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207055, A FAVOR DE RUIZ JUAREZ SERGIO $3,283.02
207054 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220011059.- UNA PRESENTACION DE PINTURA ACRILICA EN RELIEVE EN PASEO DEL FRESNO EL 25 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207054, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN $2,262.00
207053 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISEÑOS ELEGANTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220011057.- TALLER DE COSTURA Y CONFECCION ARTISTICA PARA NIÑOS EN MUSEO DEL GLOBO DEL 1 AL 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207053, A FAVOR DE DISEÑOS ELEGANTES, S.A. DE C.V. $12,000.00
207052 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 220011035.- REEMBOLSO DE GASTOS POR SUSCRIPCION Y REPARACION DE BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207052, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $750.00
207052 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 220011035.- REEMBOLSO DE GASTOS POR SUSCRIPCION Y REPARACION DE BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207052, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $740.00
207052 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 220011035.- REEMBOLSO DE GASTOS POR SUSCRIPCION Y REPARACION DE BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207052, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $928.00
207051 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA LATIN ID, S.A. DE C.V. CR NO. 220011020.- COMPRA DE CINTA COLOR 5 PANELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207051, A FAVOR DE LATIN ID, S.A. DE C.V. $5,309.68
207049 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220010999.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207049, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $6,375.00
207048 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220010998.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207048, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $6,375.00
207047 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220010997.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207047, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $6,375.00
207046 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010872.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207046, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. $121,800.00
207045 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220010809.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207045, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $11,422.75
207045 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220010809.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207045, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $32,710.61
207043 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220010421.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207043, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $1,693.60
207042 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010108.- COMPILACION DE IMAGENES Y CORRECCION DE TEXTO PARA EL LIBRE DE GUADALAJARA 1910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207042, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. $12,500.00
118642 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0713.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118642, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $154,068.54
118642 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0713.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118642, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $-38,523.89
118641 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0711.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118641, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $224,504.49
118641 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0711.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118641, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-56,131.02
118640 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0710.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118640, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $43,065.96
118639 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0697.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118639, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $167,623.29
118639 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0697.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118639, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $-41,905.82
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,740.00
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $696.00
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,592.60
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,422.00
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,063.98
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $29.00
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,059.00
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,219.00
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,612.40
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,314.20
118638 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,003.00
118637 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220011309.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118637, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $9,420,870.54
118636 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011152.- INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118636, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $3,869.61
118635 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011150.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y PINTURA LAVABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118635, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $2,263.29
118634 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220011147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118634, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $32,317.60
118634 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220011147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118634, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $1,698.24
118633 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011142.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADOR DE 150KVA UBICADO EN NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118633, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,310.00
118632 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL CR NO. 220011137.- SERV. DE TRABAJO DE TABLAROCA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118632, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL $5,869.60
118631 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220011025.- SUBSIDIO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL , DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118631, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
118630 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24221201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118630, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $98.60
118630 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24221201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118630, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,762.40
118629 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24221199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118629, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,189.58
118628 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO CR NO. 24221198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118628, A FAVOR DE QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO $1,154.20
118627 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $5,162.00
118627 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $4,331.44
118627 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $4,431.20
118627 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $4,315.20
118627 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $1,972.00
118626 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24221195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118626, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $1,508.00
118626 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO CR NO. 24221195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118626, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO $1,334.00
118625 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO CR NO. 24221194.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118625, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO $3,456.08
118624 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221192.- compra de oxigeno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118624, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $234.55
118623 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221170.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118623, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. $1,308.41
118622 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 24221163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118622, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $1,682.00
118621 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221142.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118621, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,044.00
118621 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221142.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118621, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $3,480.00
118621 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR CR NO. 24221142.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118621, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR $1,740.00
118619 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011108.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118619, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $2,164.95
118618 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011095.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118618, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $100,484.24
118617 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220011094.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118617, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,700.24
118616 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118616, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $20,880.00
118615 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES CR NO. 220011090.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118615, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES $10,048.50
118614 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220011084.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118614, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $81,200.00
118613 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220011083.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118613, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $5,402.70
118613 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA CR NO. 220011083.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118613, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA $2,818.80
118612 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011081.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118612, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,799.93
118611 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011067.- COMPRA FLEXOMETRO DE 8 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118611, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $840.07
118610 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220011058.- AUDIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES P/ESCENOGRAFIA P/PRESENTACION D/GRUPO FOLCLORICO, 23 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118610, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
118609 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011044.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118609, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,523.43
118608 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011034.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOV Y DIC/2010 Y JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118608, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,743.52
118608 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011034.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOV Y DIC/2010 Y JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118608, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
118608 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220011034.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOV Y DIC/2010 Y JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118608, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,080.00
118607 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011027.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118607, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,118.24
118607 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011027.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118607, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $3,415.39
118606 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011019.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118606, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $443.00
118606 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011019.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118606, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $169.36
118606 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011019.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118606, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $145.55
118606 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011019.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118606, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,189.83
118605 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220011014.- COMPORA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118605, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $563.76
118604 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011013.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118604, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $7,755.88
118604 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011013.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118604, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $680.69
118603 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220011012.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118603, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,788.14
118603 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220011012.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118603, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $1,009.20
118603 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220011012.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118603, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,143.52
118603 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220011012.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118603, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,822.12
118602 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011011.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL FACT. 1340, 1341. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118602, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $168,057.72
118602 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011011.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL FACT. 1340, 1341. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118602, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $322,106.83
118601 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220011008.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118601, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $100,363.77
118600 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220011007.- COMPRA DE ALFALFA DE BUENA CALIDAD SECA Y SIN HONGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118600, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. $33,721.20
118599 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010995.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118599, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $223,270.94
118598 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010994.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $49,955.40
118597 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010993.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118597, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $63,698.74
118595 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010391.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118595, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,080.80
26 Detalle Factura de click aquí 12/07/2011 SERFIN SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0194.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $537,953.80
207041 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $150.00
207041 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $1,914.00
207041 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $13.01
207041 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $98.99
207041 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $100.72
207041 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE VISITADURIA PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO $1,357.20
207040 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207040, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $355.00
207040 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CR NO. 39400016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207040, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES $1,357.20
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,856.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $502.16
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $39.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $650.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $146.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $177.50
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $283.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $665.04
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,005.97
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $232.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $149.30
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $22.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,880.97
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $900.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $95.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,740.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $904.80
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $650.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $279.80
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,137.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $129.98
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $407.16
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $520.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $475.84
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,856.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $272.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $146.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,192.31
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $222.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $702.00
207037 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $502.16
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $84.00
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,770.00
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $64.00
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $5.57
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $107.89
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,890.00
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,016.80
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $98.00
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $101.00
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,573.02
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $250.00
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $291.10
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $98.00
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $258.15
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $519.18
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $672.80
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $291.50
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $101.00
207036 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,156.52
207035 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24221209.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207035, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $4,988.00
207035 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24221209.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207035, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $487.20
207035 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO CR NO. 24221209.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207035, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO $1,995.20
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $348.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $1,000.40
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $728.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $58.06
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $247.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $200.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $41.70
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $357.90
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $11,194.00
207034 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $195.00
207031 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL HERRERA VEGA RAUL CR NO. 220011188.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207031, A FAVOR DE HERRERA VEGA RAUL $91,872.00
207030 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO HOTEL CELTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011123.- COMIDA A INTEGRANTES D/GRUPO FOLCLORICO GUELAGUETZA D/EXPO MUEBLE INTERNACIONAL INVIERNO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207030, A FAVOR DE HOTEL CELTA, S.A. DE C.V. $9,064.87
207029 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GARCIA SOTO ALBERTO CR NO. 220011112.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE DOMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207029, A FAVOR DE GARCIA SOTO ALBERTO $40,651.50
207028 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALDEZ MARIA DEL RAYO CR NO. 220011107.- APLICACION DE PINTURA BASE ESMALTE EN LAS AULAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207028, A FAVOR DE VALDEZ MARIA DEL RAYO $5,452.00
207027 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS CR NO. 220011102.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL CONVOCADO A REUNION FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207027, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS $1,192.55
207026 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO LOPEZ VEGA JUAN CARLOS CR NO. 220011101.- BANQUETE P/EL EVENTO D/TOMA DE PROTESTA D/CONSEJO DIRECTIVO D/LA ASOC.D/EMPRESARIOS D/CENTRO HIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207026, A FAVOR DE LOPEZ VEGA JUAN CARLOS $9,500.00
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $58.00
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $2,856.63
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $88.00
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $197.00
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $42.00
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $151.00
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $252.20
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $160.00
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $84.00
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $4,947.00
207025 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $263.00
207024 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA ZUÑIGA CHAVEZ ELVA IVIOS CR NO. 220011041.- SERVICIO DE CANALES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO ARREGLO DE FACHADAS EN AV. ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207024, A FAVOR DE ZUÑIGA CHAVEZ ELVA IVIOS $2,329.28
207023 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA CASTILLO RUBI ALEJANDRO CR NO. 220011040.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA APLICACION DEL INDICE MPAL. DE CORRUPCION 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207023, A FAVOR DE CASTILLO RUBI ALEJANDRO $56,906.12
207022 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE CR NO. 220011037.- UNA PLANA EN SELECCION DE COLOR UBICACION CONTRAPORTADA DE MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207022, A FAVOR DE VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE $11,600.00
207021 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220011036.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207021, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $2,707.40
207021 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220011036.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207021, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $1,432.00
207019 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA NUÑEZ DEL TORO JOSE ENRIQUE CR NO. 220011024.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 048/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207019, A FAVOR DE NUÑEZ DEL TORO JOSE ENRIQUE $17,010.00
207018 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SAINZ SANCHEZ BERTHA ALICIA CR NO. 220011023.- SE REMITE COPIA DE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP 006/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207018, A FAVOR DE SAINZ SANCHEZ BERTHA ALICIA $4,032.11
207017 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220010985.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207017, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
207016 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MONDPHASE, A.C. CR NO. 220010729.- PRESENTACION DE TALLER DE PREVENCION EN LA COL. DE FRESNO DEL 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207016, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. $10,000.00
207015 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220010452.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207015, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $3,848.00
207015 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL OROZCO MENDEZ MANUEL CR NO. 220010452.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207015, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL $4,682.30
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,866.44
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $247.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $70.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $195.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $643.20
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $14.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $182.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $78.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $371.20
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
207014 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $286.00
207013 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILENIO, A.C. CR NO. 220004805.- APOYO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILIENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207013, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. $500,000.00
207012 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ BEAS RAUL CR NO. 220003940.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207012, A FAVOR DE VALDEZ BEAS RAUL $575.00
207012 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ BEAS RAUL CR NO. 220003940.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207012, A FAVOR DE VALDEZ BEAS RAUL $168.20
207011 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZAMORA FLORES JOSE MATILDE CR NO. 220003892.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207011, A FAVOR DE ZAMORA FLORES JOSE MATILDE $168.20
207011 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 SERFIN SF 65500749440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ZAMORA FLORES JOSE MATILDE CR NO. 220003892.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207011, A FAVOR DE ZAMORA FLORES JOSE MATILDE $500.00
118594 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0721.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 104.25 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118594, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $111,860.25
118593 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS CR NO. OPB0719.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2162 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-072/09 TRAB. CONS. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118593, A FAVOR DE PRECIADO ALVAREZ CARLOS $175.11
118592 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS CR NO. OPB0718.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-072/09 TRAB. CONS. EN LA SUSTITUCION DE RED SANITARIA POR CALLE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118592, A FAVOR DE PRECIADO ALVAREZ CARLOS $28,769.84
118592 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRECIADO ALVAREZ CARLOS CR NO. OPB0718.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-072/09 TRAB. CONS. EN LA SUSTITUCION DE RED SANITARIA POR CALLE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118592, A FAVOR DE PRECIADO ALVAREZ CARLOS $-8,631.30
118591 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO RUIZ MANUEL CR NO. OPB0717.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1266 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-133/09 SUMINISTRO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118591, A FAVOR DE SOTO RUIZ MANUEL $172.15
118590 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOTO RUIZ MANUEL CR NO. OPB0716.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-133/09 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTEC. CON MALLA CICLON EN ARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118590, A FAVOR DE SOTO RUIZ MANUEL $19,797.41
118589 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0680.- PAGO QUE AMPARA 174.52 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118589, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $187,259.96
118588 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0678.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118588, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $239,279.51
118588 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0678.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118588, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $-59,819.88
118587 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS CR NO. OPB0671.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. DSM-MPAV-RM-AD-042/08 RECONS. DE PAV. CON CONCRE HIDRA. ESTAM, SUST DE LINEAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118587, A FAVOR DE LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS $173,704.12
118587 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS CR NO. OPB0671.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. DSM-MPAV-RM-AD-042/08 RECONS. DE PAV. CON CONCRE HIDRA. ESTAM, SUST DE LINEAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118587, A FAVOR DE LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS $-107,662.30
118586 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS CR NO. OPB0669.- PAGO ESTIM 5 DSM-MPAV-RM-AD-042/08 RECONS. DE PAV. CON CONCRE HIDRA. ESTAM, SUST DE LINEAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118586, A FAVOR DE LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS $98,661.70
118586 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS CR NO. OPB0669.- PAGO ESTIM 5 DSM-MPAV-RM-AD-042/08 RECONS. DE PAV. CON CONCRE HIDRA. ESTAM, SUST DE LINEAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118586, A FAVOR DE LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS $-49,330.85
118585 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ SANTILLAN SALVADOR CR NO. OPB0663.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-048/11 PAVIMENTACION CON ADOQUIN (PARA VIALIDAD) UBICACION: PRIVADA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118585, A FAVOR DE LOPEZ SANTILLAN SALVADOR $278,441.21
118585 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ SANTILLAN SALVADOR CR NO. OPB0663.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-048/11 PAVIMENTACION CON ADOQUIN (PARA VIALIDAD) UBICACION: PRIVADA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118585, A FAVOR DE LOPEZ SANTILLAN SALVADOR $-69,610.30
118584 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0649.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENTRE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118584, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $575,254.74
118583 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0629.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-018/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSE MARIA VIGIL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118583, A FAVOR DE RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. $1,604,448.61
118583 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0629.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-018/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSE MARIA VIGIL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118583, A FAVOR DE RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. $-401,112.15
118582 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MTQ DE MEXICO S.A DE C.V CR NO. OPB0593.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C07-094/11 PROY. EJEC. PARA LA RENOV. DE IMAGEN URB. DEL AND.JOSE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118582, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO S.A DE C.V $231,127.94
118581 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. CR NO. OPB0451.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-003/10 TRAB. COMPLEM.PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHAB. DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118581, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. $104,564.81
118580 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221217.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118580, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $227.36
118579 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221208.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118579, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $1,406.15
118579 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221208.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118579, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $818.90
118578 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221207.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118578, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $3,248.00
118577 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220011132.- COMPRA DE CLORO Y VASOS DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118577, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $357.86
118576 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,119.11
118576 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,327.75
118576 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,227.57
118576 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,212.78
118576 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,784.66
118575 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011091.- SUMINISTRO DE 925 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118575, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,634.25
118574 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011089.- SUMINISTRO DE 317 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118574, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,588.17
118573 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011087.- SUMINISTRO DE 4590 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS DEL PANTEON MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,879.70
118573 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011087.- SUMINISTRO DE 4590 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS DEL PANTEON MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $8,116.20
118572 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220011048.- COMPRA DE SILICON USO GRAL. TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118572, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. $1,249.90
118571 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220011043.- PAGO DE REROACTIVOS DE SUELDO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118571, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $204,605.89
118569 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011039.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT A MEXICO EL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118569, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118569 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011039.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT A MEXICO EL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118569, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,185.00
118568 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011038.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO EL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,185.00
118568 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011038.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO EL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118566 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220010988.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118566, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
118565 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220010987.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011, ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118565, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $271,085.72
118564 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220010984.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118564, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $7,563,712.83
118563 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220010949.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118563, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $8,114.20
118562 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010948.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118562, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $62,174.70
118562 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010948.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118562, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $25,203.93
118561 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010925.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES DE ESTE MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118561, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $7,003.15
118561 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010925.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES DE ESTE MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118561, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $3,652.13
118561 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010925.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES DE ESTE MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118561, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. $1,102.00
118560 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220010920.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL PARA ESCALERAS DE LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118560, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $9,590.88
118560 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220010920.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL PARA ESCALERAS DE LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118560, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $1,712.16
118560 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220010920.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL PARA ESCALERAS DE LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118560, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $556.80
118559 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010918.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118559, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $506,218.76
118558 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS CR NO. 220010888.- PRESENTACION DE CHARLY GUMI Y DANY GUMI EN PASEO DEL FRESNO DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118558, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS $3,016.00
118557 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CR NO. 220010879.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118557, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR $26,448.00
118556 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010867.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB DE 1 TERABYTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118556, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $1,042.84
118555 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $31,562.44
118555 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $32,597.74
118555 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $33,848.22
118555 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $33,803.56
118555 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS STERIMED, S.A. DE C.V. CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. $32,069.36
118554 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010859.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118554, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $30,501.13
118553 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220010857.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118553, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. $55,553.56
118552 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220010856.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118552, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $59,392.00
118551 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220010839.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118551, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,743.52
118551 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220010839.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118551, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,743.52
118551 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220010839.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118551, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $15,743.52
118550 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220010838.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO DEL 17 Y 18 DE JUN. EN COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118550, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $1,740.00
118550 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220010838.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO DEL 17 Y 18 DE JUN. EN COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118550, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $5,800.00
118549 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118549, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,644.22
118549 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118549, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $872.71
118549 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118549, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $435.00
118548 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010835.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118548, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $44,080.00
118547 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,552.00
118547 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $7,361.59
118547 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,501.42
118547 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $973.24
118547 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $3,489.28
118546 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010827.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118546, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $2,224.76
118545 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220010824.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118545, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $26,680.00
118544 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220010817.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118544, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,004.10
118543 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220010806.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118543, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,087.50
118542 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010804.- COMPRA DE DESECHABLES Y COFFEE MATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118542, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $960.41
118541 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118541, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,052.80
118541 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118541, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,534.20
118541 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118541, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $433.84
118540 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS CR NO. 220010800.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118540, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS $27,033.80
118539 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 220010799.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118539, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. $52,073.56
118538 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220010796.- IMPRESION DE GORRAS Y PLAYERAS P/OBSEQUIAR A LA CUIDADANIA DENTRO D/PROGRAMA INTERVENCION P/OBJETIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118538, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $10,927.20
118537 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010792.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL P/GAMALIEL DE JESUS RAMRIEZ ANDRADE A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118537, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $7,966.10
118537 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010792.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL P/GAMALIEL DE JESUS RAMRIEZ ANDRADE A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118537, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118536 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010787.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118536, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,021.00
118536 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010787.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118536, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118535 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS CR NO. 220010782.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118535, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS $11,576.80
118534 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010769.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118534, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $10,360.00
118533 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010767.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118533, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $16,000.00
118532 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220010727.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118532, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $301.60
118532 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220010727.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118532, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $7,540.00
118531 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. CR NO. 220010724.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SELLADOR VINILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118531, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. $92,568.00
118530 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010607.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118530, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $88,902.40
118530 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010607.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118530, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $39,324.00
118529 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010599.- COMPRA DE FRASCOS DE PLASTICO PARA RECOLECION DE ORINA Y RIDASCREEN CLENBUTEROL FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118529, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $113,923.60
118528 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO CR NO. 220010598.- COMPRA DE PLUMA METALICA CON ESTUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118528, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO $23,432.00
118527 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118527, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $151,764.00
118526 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $345.87
118526 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $590.54
118526 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $333.52
118526 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $224.34
118526 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,561.87
118525 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010573.- COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118525, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $11,856.82
118524 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CR NO. 220010568.- COMPRA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118524, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA $20,688.60
118523 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010528.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118523, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $705.28
118523 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010528.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118523, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,042.90
118522 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010473.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118522, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. $1,020.80
118521 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010467.- COMPRA DE LUMINARIA EVA SIN BALASTRO NI EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118521, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. $250,096.00
118520 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010462.- PINTARRONES BLANCOS PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118520, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $5,146.98
118519 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220010431.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA Y TIPO CAMISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118519, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $765.60
118519 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA CR NO. 220010431.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA Y TIPO CAMISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118519, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA $3,146.50
118518 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO CR NO. 220010419.- COMPRA DE PILAS ALCALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118518, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO $7,678.16
118517 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220010392.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC Y PASEO DEL FRESNO EL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118517, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $3,248.00
118516 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010386.- RENTA DE VIOLINES PERAL Y CAJONES PERUANOOS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118516, A FAVOR DE TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. $9,396.00
118515 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010321.- COMPRA DE EQUIPO DE CIMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118515, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $1,425,060.00
118515 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010321.- COMPRA DE EQUIPO DE CIMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118515, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. $24,277.37
118514 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009969.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118514, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $1,870.50
118513 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220009825.- APOYO 2A QNA. JUNIO PARA CUBRIR NECESIDADES OFICINAS DEL COMITE DE LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118513, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
118512 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220009379.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL SISTEMA PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA POR EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118512, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $500,000.00
163 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0686.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $1,238,301.33
163 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0686.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-309,575.33
162 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0685.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $553,422.25
162 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0685.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-138,355.56
161 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0684.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $66,192.22
161 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0684.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-16,548.06
160 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0683.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $553,137.79
160 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0683.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-138,284.45
159 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0682.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $13,684.68
159 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0682.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-3,421.17
158 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $7,476.71
158 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $-1,869.18
157 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGRIA ANTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $864,174.98
157 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGRIA ANTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. $-216,043.75
156 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0674.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $82,796.48
156 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. CR NO. OPB0674.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. $-20,699.12
155 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0664.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $645,748.32
155 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0664.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $-161,437.08
154 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0631.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $1,714,018.73
154 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0631.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-428,504.68
153 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB0627.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $28,134.78
152 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB0626.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $156,011.52
152 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. CR NO. OPB0626.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. $-142,869.60
124 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011161.- SERVICIO DE CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
124 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011161.- SERVICIO DE CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
124 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011161.- SERVICIO DE CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $50,000.00
124 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220011161.- SERVICIO DE CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $52,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0693.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $828,103.35
17 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. OPB0689.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. $1,824,168.44
17 Detalle Factura de click aquí 11/07/2011 BBVA BANCOMER BB 01677848447 PAICE 09 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0692.- PAGO ESTIM 14 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $491,217.58
207009 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011140.- ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207009, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
207006 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PANIAGUA JOSE DE JESUS CR NO. 220010971.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207006, A FAVOR DE MEDINA PANIAGUA JOSE DE JESUS $4,382.61
207005 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VALENCIA JESSICA CR NO. 220010955.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 16 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207005, A FAVOR DE VAZQUEZ VALENCIA JESSICA $6,149.25
207005 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VALENCIA JESSICA CR NO. 220010955.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 16 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207005, A FAVOR DE VAZQUEZ VALENCIA JESSICA $16,398.00
207004 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $206.00
207004 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $346.00
207004 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $700.00
207004 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $426.80
207004 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $700.00
207004 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA $55.00
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $90.60
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $38.51
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $275.49
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $142.00
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $555.80
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $423.00
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $63.00
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $265.40
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $184.00
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $580.00
207003 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO $100.00
207000 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GODINEZ NICOLAS CR NO. 220010974.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207000, A FAVOR DE GARCIA GODINEZ NICOLAS $8,224.99
206998 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMOS MENDOZA ISABEL CR NO. 220010947.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES EN PASEO DEL FRESNO DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206998, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL $2,204.00
206997 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. CR NO. 220010945.- CONCIERTO DE GUITARRA CON EL GRUPO A DUE CORDE DEL 9 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206997, A FAVOR DE CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. $6,960.00
206996 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220010943.- RENTA Y AFINACION DE PIANO EN CONCIERTOS DEL 2 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206996, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $12,702.00
206995 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL CR NO. 220010942.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON BELEN POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206995, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL $11,600.00
206993 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL CR NO. 220010940.- PRESENTACION EN PASEO DEL FRESNO DEL GRUPO FANTASTICO DE 11, DEL 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206993, A FAVOR DE ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL $5,266.40
206992 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO CR NO. 220010939.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO VOKS EN PASEO DEL FRESNO DEL 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206992, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO $3,480.00
206991 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR CR NO. 220010937.- UNA HORA D/MARIMBA, PRESENTACION E/EL TEATRO DEGOLLADO C/BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 23 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206991, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR $4,924.53
206990 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010933.- PRERSENTACION MUSICAL GRUPO MACACO COM CHAPEU DEL 5 DE JUNIO 2011 PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206990, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,900.00
206989 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220010932.- DOS PRESENTACIONES DE NORTEÑO ACOMPAÑADO AL BALLET FOLCLORICO DE GDL. EL 9 Y 23 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206989, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS $9,849.06
206988 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES CR NO. 220010892.- PRESENTACION DE DOLORES SAN JUAN EN PASEO DEL FRESNO DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206988, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES $4,640.00
206987 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA CR NO. 220010891.- TALLER DE SEMILLAS DEL 11 DE JUN. Y TALLER DE PATINAS DEL 18 DE JUN. 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206987, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA $3,944.00
206986 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH CR NO. 220010890.- TALLER DE RECICLJE EN LA COL. SAN ONOFRE DEL 10 DE JUNIO 2011 DEL PROG. RED GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206986, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH $928.00
206985 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010887.- TALLER ARTISTICO DE SENTIMIENTOLOGIA DEL 20 DE JUNIO 2011 EN COL. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206985, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. $1,740.00
206984 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010886.- PRESENTACION DE TITERES EN LA COL. OBLATOS DEL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206984, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $2,900.00
206983 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAYO ORTA ALEJANDRO CR NO. 220010881.- PRESENTACION DEL CANTANTE ALEJANDRO MAYO EL 19 DE JUNIO 2011 EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206983, A FAVOR DE MAYO ORTA ALEJANDRO $2,900.00
206982 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220010864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206982, A FAVOR DE NUÑEZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES $3,153.86
206981 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA CR NO. 220010813.- COMPRA DE CUATRO VENTILADORES PARA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206981, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA $1,899.99
206980 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220010795.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS DE EXPO EMPRENDE DEL 30 DE JUN. 2011 EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206980, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $6,773.93
206979 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA CR NO. 220010728.- PRESENTACION MUSICAL DEL CORO INFANTIL EN LA COLONIA DEL SAUZ EL 13 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206979, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA $13,679.25
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $156.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $281.49
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $150.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $72.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $756.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $522.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $177.50
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $81.20
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $84.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $55.50
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $2,849.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $17.40
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $448.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $348.10
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $90.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $164.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $35.98
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $300.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $37.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $286.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $177.50
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $2,000.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $642.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $1,500.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $392.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $330.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $840.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $294.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $392.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $132.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $364.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $322.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $2,086.50
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $232.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $270.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $192.00
206977 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA $174.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $711.99
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $140.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $280.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $518.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $342.95
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $218.98
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $359.99
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $118.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $168.20
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,055.60
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $336.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $210.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $42.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $312.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $116.00
206976 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $336.00
118511 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220011141.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118511, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $199,432.68
118510 Detalle Factura de click aquí 08/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS CR NO. 220011096.- COMPRA DE PULSERAS PUBLICITARIAS Y DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118510, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS $118,300.05
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $150.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $116.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $2,369.56
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $170.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $152.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $140.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $145.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $170.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $250.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $150.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $63.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,688.94
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $90.00
206975 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $1,987.00
206974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $120.00
206974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $172.00
206974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $125.00
206974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $4,847.00
206974 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES PRESIDENCIA BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $152.00
206973 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220011127.- VIAT.E/CALIDAD D/SINDICO D/MPIO.D/GDL.Y PDTE. D/LA COMISION D/ASUNTOS METROPOLITANOS EN PTO.VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206973, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $3,743.86
206973 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220011127.- VIAT.E/CALIDAD D/SINDICO D/MPIO.D/GDL.Y PDTE. D/LA COMISION D/ASUNTOS METROPOLITANOS EN PTO.VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206973, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,143.00
206973 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 220011127.- VIAT.E/CALIDAD D/SINDICO D/MPIO.D/GDL.Y PDTE. D/LA COMISION D/ASUNTOS METROPOLITANOS EN PTO.VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206973, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $946.00
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $99.00
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $10,788.00
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $260.00
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $399.60
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $290.00
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $699.30
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $828.24
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,252.80
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,276.00
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $1,392.00
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $199.80
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $80.00
206972 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO $160.00
206971 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,856.57
206971 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,127.22
206971 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $0.01
206970 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA CR NO. 24221070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206970, A FAVOR DE JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA $10,672.00
206969 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA CR NO. 24221030.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206969, A FAVOR DE JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA $11,716.00
206968 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010970.- COMPRA DE MILLARES DE TRIPTICOS DE GUADALAJARA TRABAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206968, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. $116,000.00
206967 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220010959.- RENTA DE TOLDOS Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206967, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $16,869.01
206966 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010958.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206966, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. $115,848.04
206965 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220010957.- SERVICIO DE BANQUETES, CENA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206965, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $18,792.00
206964 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010953.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206964, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,280.73
206963 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010936.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO FERIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206963, A FAVOR DE OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V. $120,000.84
206962 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION ROSALES OCHOA GRETTEL CR NO. 220010931.- REVISION ESTADISTICA Y CONFIRMACION DE DATOS DE LA INVESTIGACION DOCUMENTAL DEL WHY TECNOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206962, A FAVOR DE ROSALES OCHOA GRETTEL $6,960.00
206961 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA CR NO. 220010923.- MATERIAL PARA HACER REPARACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES INMUBLES DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206961, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA $11,650.20
206960 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220010916.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206960, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $6,800.00
206959 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220010915.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206959, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $6,375.00
206958 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS RAFAEL CR NO. 220010912.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206958, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL $6,800.00
206957 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220010911.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206957, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $6,800.00
206956 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GARCIA SARABIA ISRAEL CR NO. 220010900.- COMPRA DE PAR DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206956, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL $591.60
206954 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS RODRIGUEZ SANDOVAL FERNANDO CR NO. 220010814.- DEVOLUCION POR EL PAGO DE LICENCIA MPAL. 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206954, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL FERNANDO $148.00
206953 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ARREOLA OBREGON TEOFILO CR NO. 220010811.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LA MULTA DE INFRACCION R/2010/93304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206953, A FAVOR DE ARREOLA OBREGON TEOFILO $2,000.00
206951 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ SOLORZANO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010733.- RENTA DE ESCENARIO, EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y CONSOLA DE SONIDO DEL 8 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206951, A FAVOR DE SANCHEZ SOLORZANO FRANCISCO JAVIER $12,000.00
206950 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA CR NO. 220010732.- UN TALLER DE DIBUJO EN CALLE FRESNO DEL 11 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206950, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA $1,960.40
206949 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220010731.- UN SHOW DE PAYASO GRUPO PAYASIARTE C/EL PAYASO BOLOBAN EN PASEO DEL FRESNO DEL 11 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206949, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES $2,071.76
206948 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220010730.- TALLER DE TITERES IMPARTIDO EN PASEO CHAPULTEPEC PARA NIÑOS DEL 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206948, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $907.12
206947 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220010726.- RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EL LA COL. SANTA CECILIA DEL 17 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206947, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL $12,500.00
206946 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220010725.- RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EN LA COL. EL SAUZ DEL 13 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206946, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL $12,500.00
206945 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220010722.- 3 PRESENTACIONES MUSICALES DEL PIANISTA MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GALLEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206945, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $8,700.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $174.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $182.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $70.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $574.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $9,439.50
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,740.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $182.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $104.40
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,977.80
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $112.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $84.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $192.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $140.00
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $1,299.20
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $220.40
206931 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA $112.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $398.89
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $27.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $20.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $16.50
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,390.45
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $166.80
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $121.99
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $63.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,960.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $149.99
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $574.32
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,616.11
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $40.99
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $854.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $252.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $20.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $104.01
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $66.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $55.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $11.49
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $18.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $43.50
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $5.50
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $130.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $99.90
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $89.99
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $165.00
206930 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO $1,077.65
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $53.99
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $6,438.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $30.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.50
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.80
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $89.99
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $140.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,360.20
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $9,860.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $181.14
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $127.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,450.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $154.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $224.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $91.65
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $14.15
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $2,722.49
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $293.99
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $255.99
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $100.29
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $390.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,260.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $397.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,481.90
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $703.27
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $109.99
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $165.30
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $58.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $56.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $117.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $210.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,740.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $194.88
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,380.40
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $1,800.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $26.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $182.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $89.99
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $208.80
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $522.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $585.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $70.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $3,899.99
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,200.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $272.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $36.00
206929 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $109.99
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $311.63
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.45
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $24.36
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,944.00
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,184.20
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $158.92
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $469.80
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $425.72
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $172.26
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $130.50
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,525.40
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $297.54
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $464.32
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $70.47
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,042.61
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $43.85
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $555.93
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $289.72
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,329.36
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $17.23
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $162.86
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,086.98
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,098.44
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,543.96
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $291.16
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $139.78
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $131.54
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $140.70
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $633.36
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15.66
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $141.52
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $844.14
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $96.28
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,640.00
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206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $536.01
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $119.02
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206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $205.15
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $469.80
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $96.28
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $92.39
206928 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
206927 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REYES JAZO ADRIAN CR NO. 24221162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206927, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN $5,073.67
206926 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206926, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $910.59
206925 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CERVANTES RAMOS MA. DEL CARMEN CR NO. 220010917.- IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL ENTERADO INDEBIDAMENTO EN EL RECIBO OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206925, A FAVOR DE CERVANTES RAMOS MA. DEL CARMEN $6,455.50
206924 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010899.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206924, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $106,269.13
206923 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010898.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206923, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $19,000.00
206922 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER CR NO. 220010896.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206922, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER $29,000.00
206921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220010882.- COMPRA DE 50 LLAVES ANGULAR DE 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206921, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $870.00
206920 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GARCIA CARLOS CR NO. 220010877.- IMPARTICION DE TALLER INTERACTIVO DE JUGUETES MEXICANOS DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206920, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS $1,183.20
206919 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ENCISO GUEVARA JOAQUIN CR NO. 220010868.- INSERSION DE UNA PAGINA A COLOR EN EL PERIODICO NUESTRA REGION EDICION 62 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206919, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN $16,472.00
206918 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220010844.- REEMBOLSO DE LAS REFACCIONES DE LA CORTADORA DE CUERNOS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206918, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $7,540.00
206918 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN CR NO. 220010844.- REEMBOLSO DE LAS REFACCIONES DE LA CORTADORA DE CUERNOS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206918, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN $4,640.00
206917 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220010833.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206917, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $5,336.00
206917 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220010833.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206917, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $6,264.00
206916 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE CR NO. 220010829.- SUMINISTRO Y APLICACION DE LOZA EN PUERTAS DE MADERA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206916, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE $11,460.80
206915 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN CR NO. 220010826.- SUMINSITRO E INSTALACION D/UN SENOR TRIFASICO,REPARACION D/MECANISMO DE TRANS.Y REAPRIETE MECANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206915, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN $10,382.00
206914 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 220010818.- DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PRESTADA POR LA U DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206914, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $4,000.00
206913 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220010815.- DOS PRESENTACIONES DE TALLERES DE LETRAS CON CHOCOLATE EN PASEO DEL FRESNO Y CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206913, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $9,630.19
206912 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220010810.- SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALIMENTOS DE LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206912, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $314.92
206911 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220010807.- TALLER DE ESTAMPA IMPARTIDO EN PASEO CHAPULTEPEC EL 4 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206911, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $907.12
206910 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE INGRESOS CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO CR NO. 220010803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INGRESOS ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206910, A FAVOR DE CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO $3,480.00
206909 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010794.- PORTA DOCUMENTOS DE PIEL PARA EL PERSONAL DE ESCOLTA EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206909, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $6,008.80
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $38.20
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $106.73
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $140.02
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $495.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $42.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $1,380.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $15.60
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $145.40
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $186.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $55.10
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $356.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $25.80
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $55.80
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $187.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $42.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $89.20
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $79.12
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $56.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $22.70
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $290.80
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $77.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $145.40
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $84.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $68.40
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $84.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $89.99
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $144.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $262.70
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $64.20
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $42.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $42.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $70.00
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $18.73
206908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIO PARTICULAR ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL $38.50
118506 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0675.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCES ESQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118506, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $62,651.67
118506 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOTO AYALA OMAR CR NO. OPB0675.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCES ESQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118506, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR $-15,662.92
118505 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,199.99
118505 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
118505 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
118505 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,700.01
118505 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $5,200.03
118505 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $3,000.00
118504 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24221205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118504, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $1,948.80
118504 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24221205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118504, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $2,476.60
118503 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118503, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $7,482.00
118503 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118503, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $5,360.00
118503 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118503, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $6,357.00
118503 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118503, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $5,800.00
118502 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118502, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
118502 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118502, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
118501 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221193.- COMPRA DE SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118501, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $233.16
118500 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24221191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118500, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $3,037.26
118500 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24221191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118500, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $866.14
118499 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118499, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $464.00
118498 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010986.- COMPRA DE METROS DE PTR DE 2" X 2"CAL. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118498, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,912.13
118497 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010983.- COMPRA DE ESMALTE, BICAPA, PASTA RESANADOR Y FONDO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118497, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $56,990.80
118496 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010982.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118496, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $769.08
118496 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010982.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118496, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,987.95
118495 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL CR NO. 220010981.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118495, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $109,620.61
118494 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010975.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $2,273.60
118494 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010975.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $27,144.00
118494 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010975.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $6,741.92
118494 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010975.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $7,018.00
118493 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010960.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118493, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $1,886.16
118492 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010954.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $128.09
118491 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220010946.- COMPRA DE LLAVES DE ESTRIAS DE MATRACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118491, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $712.84
118490 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010944.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118490, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $343,446.26
118489 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CR NO. 220010938.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118489, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO $72,772.60
118488 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220010928.- TRABAJOS DE CARPINTERIA EN DIRECCION DE TURISMO PLANTA ALTA Y REPARACION DE PUERTA EN C.D.I. NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118488, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $1,160.00
118488 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220010928.- TRABAJOS DE CARPINTERIA EN DIRECCION DE TURISMO PLANTA ALTA Y REPARACION DE PUERTA EN C.D.I. NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118488, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $3,828.00
118487 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO CR NO. 220010926.- MATERIAL PARA EL ALMACEN TABASCO DE BIENES INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118487, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO $10,772.96
118486 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220010921.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS D/AIRE ACONDICIONADO E/OFICINA D/SITE, AREA D/DIRECCION Y MUSEO R. ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118486, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $11,600.00
118485 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220010914.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118485, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $6,800.00
118484 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220010910.- COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $7,107.29
118482 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010758.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118482, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $101,377.96
118482 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PANTEONES FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010758.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118482, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $259.40
118481 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220010602.- PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS INFORMATIVAS A LA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118481, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $8,203.00
118479 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0662.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118479, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $301,931.32
118479 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS CR NO. OPB0662.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118479, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS $-75,482.83
118478 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. CR NO. OPB0657.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118478, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. $689,479.63
118478 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. CR NO. OPB0657.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118478, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. $-172,369.91
118477 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0653.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118477, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. $600,131.95
118476 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0642.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118476, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $85,229.86
118476 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0642.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118476, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $-21,309.36
118475 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0625.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118475, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $486,340.78
118475 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0625.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118475, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-170,219.27
118474 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0609.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-005/08 RENOVACION INTEGRAL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO HISTORIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118474, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $198,528.03
118474 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0609.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-005/08 RENOVACION INTEGRAL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO HISTORIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118474, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. $-99,289.58
118473 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0597.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118473, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. $297,540.00
118472 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0563.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118472, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $123,932.50
118471 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0527.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118471, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $155,973.15
118471 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0527.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118471, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-38,993.29
118470 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0487.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118470, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $397,188.05
118470 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0487.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118470, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. $-99,297.01
118469 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $3,905.34
118469 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,606.60
118469 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $2,242.05
118469 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,363.00
118469 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $10,786.06
118468 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CR NO. 24221189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118468, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR $2,146.00
118467 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221188.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118467, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
118467 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221188.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118467, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $638.00
118467 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221188.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118467, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.01
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,100.55
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.39
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,025.54
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $10,290.78
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.39
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,036.83
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,598.39
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $323.64
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $8,568.60
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,959.02
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $4,914.18
118466 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
118465 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118465, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,020.80
118464 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118464, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $4,373.20
118464 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118464, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,954.60
118464 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24221185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118464, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $800.40
118463 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118463, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $1,032.37
118463 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118463, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $10,719.14
118463 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118463, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $1,861.60
118462 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118462, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,508.00
118462 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118462, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
118462 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118462, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $723.55
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,685.32
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $861.88
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $185.60
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,132.00
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $887.40
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $290.00
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $513.88
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,349.00
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,969.68
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $371.20
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $313.20
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,026.60
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $754.00
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $301.60
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,778.20
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,988.70
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $3,717.80
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $313.20
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,111.28
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $921.04
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,102.00
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,015.00
118461 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $310.88
118460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,995.20
118460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $310.88
118460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
118460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,755.00
118460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,792.20
118460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $243.60
118460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,653.00
118460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,657.24
118460 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $284.20
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $226.20
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,071.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,836.28
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $5,351.46
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $5,084.66
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,272.15
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $201.06
118459 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA $1,421.00
118458 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118458, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,900.00
118457 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CR NO. 24221169.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118457, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA $4,381.90
118456 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118456, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $556.80
118456 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118456, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,136.80
118456 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118456, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $406.00
118456 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118456, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,002.01
118455 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118455, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $359.60
118454 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24221165.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118454, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $4,187.60
118453 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221153.- compra de manguera para compresor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118453, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. $508.41
118452 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221152.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118452, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,241.20
118452 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221152.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118452, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $1,039.94
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,270.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $522.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,032.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,380.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,314.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $114.84
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $110.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $580.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $892.31
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,568.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $290.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,586.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $359.60
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,322.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $600.14
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,380.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,900.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $754.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,673.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $348.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $835.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $672.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,314.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,180.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $12,590.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $197.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $208.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $962.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,450.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $481.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,881.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,930.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $261.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $783.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,350.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $371.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,960.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
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118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,047.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,010.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,270.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $452.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,203.60
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,314.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,809.60
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,252.80
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,220.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11.60
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,155.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,677.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,856.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $464.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $609.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $986.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,219.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $812.00
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,772.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $197.20
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $133.40
118451 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
118450 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118450, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $144.37
118450 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118450, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $217.14
118449 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221145.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118449, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,115.81
118448 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221141.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118448, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,510.32
118448 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24221141.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118448, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $7,668.76
118447 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118447, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $2,238.80
118447 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118447, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE $10,814.68
118446 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CR NO. 24221139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118446, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR $1,900.08
118445 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118445, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $12,664.58
118445 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118445, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $1,475.01
118445 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24221138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118445, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $2,200.00
118433 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010963.- SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118433, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,254.50
118432 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010909.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118432, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3,413.66
118431 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010907.- PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL C. MARIA DE LA LUZ GONZALEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $4,284.82
118430 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118430, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $41,827.73
118430 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010905.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118430, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $55,614.85
118429 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220010904.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA ANT. DEL 50% SOBRE LA MISMA ORDEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118429, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $60,047.40
118428 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. CR NO. 220010903.- SERVICIO DE IMPRESION DE 300 PANCARTAS DE 60 X 90 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118428, A FAVOR DE IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. $59,156.49
118427 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010902.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118427, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $44,428.00
118427 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010902.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118427, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $64,148.00
118427 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010902.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118427, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $77,720.00
118426 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220010893.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118426, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $432.10
118426 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220010893.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118426, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $566.82
118425 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220010889.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118425, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $92,646.15
118424 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010885.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118424, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,763.16
118424 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010885.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118424, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,974.55
118423 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 220010880.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118423, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $2,227.20
118422 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010878.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118422, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $588.23
118422 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010878.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118422, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,069.29
118421 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220010876.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118421, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL $6,800.00
118420 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010875.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118420, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $386.63
118419 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010873.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118419, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118419 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010873.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118419, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,527.00
118418 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS CR NO. 220010871.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118418, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS $40,716.00
118417 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
118417 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $23.00
118417 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118417 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118417 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
118416 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE INGRESOS PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220010869.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE LAMINAS EN ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118416, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $12,760.00
118415 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220010865.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118415, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $76,960.20
118415 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220010865.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118415, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,072.92
118415 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220010865.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118415, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $11,841.28
118415 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220010865.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118415, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $6,563.28
118414 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONSTRUCCION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010863.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118414, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $7,609.02
118413 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010862.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118413, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER $16,240.00
118412 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010855.- SUMINISTRO DE 2956 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118412, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,573.08
118411 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010851.- SUMINISTRO DE 243 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118411, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,197.99
118410 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010849.- SUMINISTRO DE 1605 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118410, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,912.65
118409 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010848.- SUMINISTRO DE 40 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118409, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $197.20
118408 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010847.- SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118408, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,483.93
118407 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010846.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118407, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $6,950.72
118407 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010846.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118407, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $1,015.00
118406 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,262.08
118406 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,030.37
118406 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $986.00
118406 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,858.61
118406 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,884.84
118405 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220010834.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118405, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $66,201.20
118405 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220010834.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118405, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $45,240.00
118404 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010828.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN TRANSFORMADOR EN SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118404, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,403.96
118403 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ENFRIAMIENTO A FRIGOBAR Y REPARACION DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118403, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $1,740.00
118403 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ENFRIAMIENTO A FRIGOBAR Y REPARACION DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118403, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. $1,136.80
118402 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220010820.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTO DEL VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 1 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118402, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $8,444.80
118401 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010816.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118401, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $15,980.16
118401 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010816.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118401, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $50,811.48
118400 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010791.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA KAREN LUCIA PEREZ PADILLA A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118400, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118400 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010791.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA KAREN LUCIA PEREZ PADILLA A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118400, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,590.00
118399 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010790.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118399, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118399 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010790.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118399, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,590.00
118398 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010786.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL PARRA A MEXICO DEL 15 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118398, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118398 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010786.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL PARRA A MEXICO DEL 15 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118398, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,550.00
118397 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010785.- BOLETO DE AVION PARA JUAN MARTIN GONZALEZ A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118397, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,021.00
118397 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010785.- BOLETO DE AVION PARA JUAN MARTIN GONZALEZ A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118397, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118396 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010784.- BOLETO DE AVION PARA ANTONIO CRUCES MADA A MEXICO DEL 16 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118396, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118396 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010784.- BOLETO DE AVION PARA ANTONIO CRUCES MADA A MEXICO DEL 16 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118396, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $3,550.00
118395 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010764.- COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118395, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. $134,400.00
118390 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 220010489.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118390, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $10,667.94
118389 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010484.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118389, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $741,349.75
118389 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010484.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118389, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $94,741.99
118389 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010484.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118389, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $4,422.97
118388 Detalle Factura de click aquí 07/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220010411.- SUMINISTRO E INSTLACION DE CORTINA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118388, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $4,593.60
206906 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220011022.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206906, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $22,681.94
206906 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220011022.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206906, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $9,063.70
206905 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ VARGAS ALBERTO CR NO. 220011069.- PAGO DE CONVENIO PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 1180/2010/G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206905, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO $92,922.96
206904 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220010874.- TRANSPORTACION AEREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206904, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $20,300.00
206904 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220010874.- TRANSPORTACION AEREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206904, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $8,750.00
206904 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220010874.- TRANSPORTACION AEREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206904, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $27,345.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $171.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $280.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $169.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $264.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $171.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $90.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $60.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $320.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $58.30
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $270.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $130.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $139.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $255.20
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $150.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206901 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO $100.00
206900 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $377.00
206900 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206900 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $2,668.00
206900 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $200.00
206900 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206900 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $129.92
206900 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $200.00
206900 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $19.00
206899 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO GODOY PAOLA BERENICE CR NO. 220011004.- PAGO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 10/06/2011, EXP. 3567/10-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206899, A FAVOR DE CASTILLO GODOY PAOLA BERENICE $60,000.68
206898 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ PAZ OMAR CUTBERTO CR NO. 220010992.- PAGO DE CONVENIO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206898, A FAVOR DE LOPEZ PAZ OMAR CUTBERTO $250,031.77
206897 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDEZ GILBERTO CR NO. 220010991.- PAGO DE CONVENIO PARA CUMPLIR CON SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206897, A FAVOR DE MARTINEZ MENDEZ GILBERTO $464,385.15
206896 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220010922.- FUMIGACION EN PLANEACION URBANA, ESC. DE ENFERMERIA, ACADEMIA NO.10, 16 Y DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206896, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $2,552.00
206896 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220010922.- FUMIGACION EN PLANEACION URBANA, ESC. DE ENFERMERIA, ACADEMIA NO.10, 16 Y DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206896, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $2,552.00
206896 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220010922.- FUMIGACION EN PLANEACION URBANA, ESC. DE ENFERMERIA, ACADEMIA NO.10, 16 Y DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206896, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $4,640.00
206896 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220010922.- FUMIGACION EN PLANEACION URBANA, ESC. DE ENFERMERIA, ACADEMIA NO.10, 16 Y DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206896, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $2,552.00
206895 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010919.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206895, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $852.60
206895 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CD MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010919.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206895, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. $5,446.20
206894 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220010842.- TRANSPORTACION AEREA PARA VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206894, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $17,682.00
206893 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GALVAN ORTIZ OSCAR CR NO. 220010841.- ARREGLOS FUNERARIOS D/SECRETARIO PARTICULAR AL PADRE D/MARIO MARTIN GUTIERREZ TREVIÑO DEL 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206893, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR $5,550.60
206892 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES VALDEZ MARIA DEL RAYO CR NO. 220010783.- APLICACION DE PINTURA BASE EN HERRERIA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206892, A FAVOR DE VALDEZ MARIA DEL RAYO $5,800.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $184.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $544.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $145.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $192.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $275.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $3,758.40
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $5,191.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $280.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $180.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $184.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $310.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $217.34
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $404.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $905.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $518.00
206890 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS $684.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $15.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $180.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $417.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $240.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $45.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $200.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $555.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $70.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $780.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $106.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $272.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $340.50
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $84.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $42.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $78.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $100.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $50.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $630.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $1,086.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $130.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $70.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $2,300.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $845.00
206889 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO $500.00
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,488.28
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $268.40
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $120.64
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,108.18
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,501.04
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,766.45
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $446.73
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $390.92
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,400.04
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.62
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $593.78
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $973.24
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,685.63
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,003.40
206888 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $618.23
206887 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $2,204.00
206887 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $10,614.00
206887 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,384.80
206887 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $3,097.20
206887 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $580.00
206887 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $9,860.00
206887 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO $4,094.80
206886 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221168.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206886, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $556.80
206886 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221168.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206886, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. $5,684.00
206885 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,813.54
206885 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,813.54
206885 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,975.94
206885 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,813.54
206885 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,813.54
206885 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,813.54
206885 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $2,975.86
206885 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $1,813.54
206884 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221085.- PAGO DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206884, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $5,336.00
206884 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO CR NO. 24221085.- PAGO DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206884, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO $36.00
206883 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220010850.- GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ATRIL Y FIJACION DEL ESCUDO DEL AYTO. Y MARCOS DE MADERA PARA PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206883, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,136.00
206883 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 220010850.- GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ATRIL Y FIJACION DEL ESCUDO DEL AYTO. Y MARCOS DE MADERA PARA PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206883, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,916.00
206882 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010802.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206882, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,786.25
206882 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010802.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206882, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $20,057.41
206882 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010802.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206882, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25,075.80
206881 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010798.- COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206881, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $896.10
206880 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220010766.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206880, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $74,211.00
206880 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220010766.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206880, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $71,189.20
206879 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GARCIA SARABIA ISRAEL CR NO. 220010039.- COMPRA DE 100 PAR DE GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO ADICIONAL EN PALMA DE DEDO INDICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206879, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL $2,552.00
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $235.90
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $24.00
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $96.55
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $26.00
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $184.00
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $36.00
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $99.00
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $733.69
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $2,784.00
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $1,519.60
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $164.08
206878 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO $114.00
206877 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0634.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C08-037/11 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CAMELLONES UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206877, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. $76,430.00
206876 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0598.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. CIRCUNVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206876, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $624,818.64
206875 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0596.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206875, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $351,913.10
206874 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010775.- COMPRA DE 2 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206874, A FAVOR DE OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. $741,799.98
118387 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0643.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118387, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $967,743.71
118387 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RUATERRA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0643.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118387, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. $-241,935.93
118386 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0615.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118386, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $231,261.02
118386 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0615.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118386, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. $-57,836.14
118385 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0553.- PAGP ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCIPAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118385, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $485,816.17
118385 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0553.- PAGP ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCIPAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118385, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $-121,454.04
118384 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118384, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $400,248.96
118384 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118384, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $-100,062.24
118383 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0547.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCIPAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118383, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $34,015.91
118383 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0547.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCIPAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118383, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. $-8,503.98
118382 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221132.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118382, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $3,456.80
118381 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010854.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118381, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,148.00
118381 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010854.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118381, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
118381 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010854.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118381, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118381 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010854.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118381, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118380 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118380 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118380 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $4,321.00
118380 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $754.00
118380 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $976.00
118379 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010776.- COMPRA DE UN VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118379, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,192,999.91
118378 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010507.- REMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 4933 DEL 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118378, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,595.00
60 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0486.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $122,028.94
60 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 SERFIN SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. CR NO. OPB0486.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. $-30,507.24
27 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0624.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $480,189.95
27 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0624.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-144,056.98
26 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0605.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $798,926.61
26 Detalle Factura de click aquí 06/07/2011 BANORTE BN 655423272 CONACULTA 2010 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0605.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-239,677.98
206872 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24221155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206872, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $3,344.28
206872 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24221155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206872, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $11,600.00
206872 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO CR NO. 24221155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206872, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO $4,996.50
206871 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA CR NO. 24221137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206871, A FAVOR DE JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA $8,816.00
206870 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010832.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206870, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. $3,623.10
206869 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO COMISION DE PLANEACION URBANA TRIPLE C S C CR NO. 220010812.- SEGUNDO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 1036 DE CONSULTORIA PARA LA ELAB. DE PROEYCTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206869, A FAVOR DE TRIPLE C S C $37,500.00
206868 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220010778.- APOYO ECONOMICO P/LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JULIO 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206868, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
206853 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010523.- POLIZA ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR, PERIODO DEL 31 DE MARZO 2011 AL 29 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206853, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $209,407.40
206853 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ABASEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010523.- POLIZA ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR, PERIODO DEL 31 DE MARZO 2011 AL 29 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206853, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. $9,349.90
206850 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. CR NO. 220010502.- SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206850, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. $126,999.99
206849 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010490.- COMPRA DE CRAYONES PARA MARCAO DE CANAL, MANDILES Y BOTAS CHILENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206849, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $28,652.00
206849 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010490.- COMPRA DE CRAYONES PARA MARCAO DE CANAL, MANDILES Y BOTAS CHILENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206849, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,171.52
206848 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010488.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206848, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. $9,573.55
206847 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO CR NO. 220010468.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206847, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO $83,520.00
206846 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA CR NO. 220010403.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION EN EL CAMELLON AV. ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206846, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA $10,980.65
206846 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA CR NO. 220010403.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION EN EL CAMELLON AV. ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206846, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA $932.87
206845 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220010394.- RENTA Y AFINACION DE PIANO PARA LOS CONCIERTOS DEL 5 Y 12 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206845, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $12,702.00
206844 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION CR NO. 220010393.- RENTA Y AFINACION DE PIANO PARA LOS CONCIERTOS DEL 13 DE ENE. AL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206844, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION $12,702.00
206843 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220010319.- ADQUISICION DE PANTALONES AZUL PARA EL PERSONAL QUE SE GRADUO EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206843, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER $11,269.40
206842 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARÍA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206842, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO $10,774.08
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $72.90
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,900.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $26.80
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,482.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,308.32
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,521.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $270.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,608.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $526.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $820.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,726.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,960.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $210.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $112.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $196.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $196.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,063.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,664.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,944.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,038.12
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,186.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $979.92
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $224.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $800.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $53.60
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $252.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $7,273.20
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $112.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $150.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,551.36
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $196.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $52.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,472.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,880.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $270.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $226.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $243.60
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $696.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $56.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $796.04
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,322.82
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $66.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,200.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,218.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,132.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $430.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $120.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $274.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $5,435.20
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $865.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $6,720.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $126.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $2,320.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,721.20
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,258.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $168.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $238.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $100.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $11,368.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $196.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $705.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,060.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,200.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $182.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $4,553.06
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $101.70
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $120.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,134.71
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $584.13
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $446.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $12,549.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $1,392.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $190.01
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $580.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $339.90
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $26.80
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $80.00
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $3,352.26
206841 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LAMAS FLORES ALBERTO CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO $224.00
118377 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. OPB0679.- PAGO QUE AMPARA 146.67 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118377, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $157,376.91
118376 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221175.- COMPRA DE ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118376, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $753.13
118375 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118375, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $119.94
118374 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221159.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118374, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $46.40
118374 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221159.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118374, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,044.00
118374 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221159.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118374, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $52.20
118373 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221158.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118373, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $5,642.24
118373 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221158.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118373, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $4,069.28
118372 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $2,309.00
118372 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,411.00
118372 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $841.00
118372 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,880.00
118372 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $3,600.00
118372 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $3,600.00
118372 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $4,461.00
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $249.40
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $362.50
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,109.96
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $394.40
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,972.00
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,455.80
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $133.40
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,589.20
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $290.00
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $307.40
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,740.00
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $910.60
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $446.60
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.00
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $8,270.80
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $371.20
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $887.40
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $252.88
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,171.60
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,763.20
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $197.20
118371 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
118370 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,378.08
118370 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $981.36
118370 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $342.20
118370 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $4,230.52
118370 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,392.00
118370 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $313.20
118370 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $806.20
118370 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $2,900.00
118370 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $1,484.80
118369 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118369, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,060.16
118369 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118369, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $45.24
118369 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118369, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $983.68
118369 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118369, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,937.04
118368 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221143.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118368, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $583.47
118368 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221143.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118368, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $1,469.97
118367 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24221136.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118367, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $754.00
118366 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 24221135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118366, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $4,350.00
118365 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE CR NO. 24221134.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118365, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE $1,203.50
118364 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118364, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $3,144.96
118364 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118364, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,991.29
118364 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118364, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $1,937.52
118364 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118364, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $2,051.29
118363 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118363 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118363 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118363 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118363 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118363 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,009.20
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,850.04
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $1,869.54
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,731.71
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $4,768.76
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $5,027.44
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $593.34
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,615.14
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $312.04
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $0.01
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118362 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $897.84
118361 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24221123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118361, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,834.32
118360 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO CR NO. 24221121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118360, A FAVOR DE QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO $1,078.80
118359 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO CR NO. 24221116.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118359, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO $4,834.88
118358 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118358, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $2,352.00
118358 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118358, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. $8,822.00
118357 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118357, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $1,799.16
118356 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118356, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,758.40
118355 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118355, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $446.60
118355 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118355, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,218.00
118355 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118355, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $290.00
118355 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118355, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,937.20
118354 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118354, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,431.15
118354 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118354, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,110.48
118354 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118354, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,110.48
118354 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118354, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,110.48
118353 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24221023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118353, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $955.00
118353 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME CR NO. 24221023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118353, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME $1,792.70
118352 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $419.92
118352 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $486.04
118352 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $419.92
118352 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $419.92
118352 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $419.92
118352 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $1,695.92
118352 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $419.92
118352 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO $870.00
118351 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24221020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118351, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $12,783.73
118351 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24221020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118351, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $116.00
118351 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24221020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118351, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $8,307.42
118350 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221019.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118350, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. $4,431.20
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $638.00
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $1,857.74
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,310.64
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $11,883.61
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $1,274.84
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $196.04
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,207.40
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $0.01
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $7,169.38
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $3,659.80
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $62.64
118349 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. $335.24
118348 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221016.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118348, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,496.40
118347 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. CR NO. 24220999.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118347, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. $490.68
118346 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220998.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118346, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,142.24
118345 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118345, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $1,171.60
118345 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118345, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $1,171.60
118345 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220997.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118345, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. $1,171.60
118344 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220996.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118344, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $1,034.53
118344 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220996.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118344, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $369.17
118344 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220996.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118344, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $801.22
118344 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220996.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118344, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. $375.78
118343 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR B PARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220995.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118343, A FAVOR DE B PARTES, S.A. DE C.V. $2,460.08
118342 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA CR NO. 24220994.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118342, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA $313.20
118341 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118341, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V $4,264.98
118340 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220986.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118340, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,958.64
118340 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220986.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118340, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $11,624.65
118340 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO CR NO. 24220986.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118340, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO $8,268.48
118339 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220984.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118339, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $1,270.20
118339 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220984.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118339, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
118339 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220984.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118339, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
118339 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO CR NO. 24220984.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118339, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO $98.60
118338 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220983.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118338, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $12,706.84
118338 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA CR NO. 24220983.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118338, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA $4,559.04
118337 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24220980.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118337, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,753.46
118334 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA CR NO. 220010723.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118334, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA $359,573.81
118333 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010584.- COMPRA DE VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118333, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. $125,280.00
118316 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010511.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118316, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
118315 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010505.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118315, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $85,062.49
118314 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010504.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118314, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $116,561.21
118313 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118313, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $112,513.61
118312 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010498.- SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118312, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $178,682.18
118311 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220010497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118311, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $510.40
118311 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220010497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118311, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,850.12
118311 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220010497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118311, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,157.60
118310 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010496.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118310, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $2,234.45
118309 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010495.- COMPRA DE 180 MTS. DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118309, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. $3,478.61
118308 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220010493.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118308, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $52,084.00
118308 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO CR NO. 220010493.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118308, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO $27,956.00
118307 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010486.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118307, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $43,878.04
118307 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010486.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118307, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $150,507.77
118307 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010486.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118307, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $184,397.42
118306 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010480.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118306, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $118,436.00
118305 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010478.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118305, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $110,953.05
118304 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220010474.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118304, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $7,540.00
118304 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220010474.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118304, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $5,668.92
118303 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220010435.- COMPRA DE TRAJES FORMAL PARA CABELLERO, CONJUNTO PARA DAMA Y CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118303, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $51,600.00
118302 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220010416.- COMPRA DE ETIQUETAS, VOLANTES E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118302, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $13,699.60
118301 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CR NO. 220010315.- FINIQUITO,AUDITORIA P/EFECTOS DEL DICTAMEN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118301, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C $246,500.00
118300 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220010248.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118300, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,616.58
118299 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220010217.- SERVICIO DE FUMIGACION A 13 MERCADOS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118299, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $10,303.12
118298 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010215.- COMPRA DE TORNILLO DE BANCO Y ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118298, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $4,050.00
118297 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA CR NO. 220010205.- CONJUNTO DE TRES PIEZAS SACO, PANTALON Y BLUSA PARA DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118297, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA $26,796.00
118296 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010200.- COMPRA DE TINTA ROJA GALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118296, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. $14,677.99
118295 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118295, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $77,166.49
118294 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010139.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118294, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,229.64
118293 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010135.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118293, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $2,573.46
118292 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118292, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,484.35
118292 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118292, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,550.34
118292 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118292, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $389.30
118292 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118292, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $10,516.68
118291 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220010124.- SERVICIO DE AUDIOS, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA PARA EL 9 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118291, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $11,994.40
118290 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010114.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,772.16
118290 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010114.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $879.51
118289 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010111.- RENTA DE CLARINETE Y FLAUTA TRANSV SILVERTON PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118289, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. $10,050.00
118288 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010106.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118288, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $861.93
118288 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010106.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118288, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,763.20
118288 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010106.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118288, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,401.28
118288 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010106.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118288, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,028.92
118287 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010079.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118287, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $112,772.00
118287 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010079.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118287, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $19,952.00
118286 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220010059.- BLUSAS Y PLAYERAS COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118286, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $5,220.00
118285 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010051.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118285, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $26,448.00
118285 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010051.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118285, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $44,019.68
118285 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010051.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118285, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $69,020.00
118285 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010051.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118285, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $46,539.20
118284 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010050.- SERVICIO Y REPARACION A UNA IMPRESORA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118284, A FAVOR DE COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $582.90
118283 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010048.- BOLETO DE AVION PARA LUIS RAYMUNDO RODRIGUEZ RAMOS A MEXICO DEL 20 MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118283, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $116.00
118283 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010048.- BOLETO DE AVION PARA LUIS RAYMUNDO RODRIGUEZ RAMOS A MEXICO DEL 20 MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118283, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $2,884.00
118282 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220010040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118282, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. $44,298.66
118281 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220010028.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118281, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $2,034.64
118280 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010027.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118280, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,746.03
118280 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010027.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118280, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $10,446.96
118279 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220010021.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118279, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $3,393.00
118278 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA CR NO. 220010020.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118278, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA $4,033.03
118277 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118277, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,725.49
118277 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118277, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,261.60
118276 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010016.- COMPRA DE THINNER STANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118276, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. $10,718.05
118275 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220010013.- LICENCIAMIENTO SISTEMA UBICA LX GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118275, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. $75,000.00
118274 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220010011.- COMPRA DE JERINGAS PARA INSULINA DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118274, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $3,712.00
118273 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 220009999.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118273, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,241.12
118272 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220009997.- COMPRA DE MANIJAS PARA TANQUE BAJO, ROLLO POLIDUCTO Y CARRITO PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118272, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,782.92
118272 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220009997.- COMPRA DE MANIJAS PARA TANQUE BAJO, ROLLO POLIDUCTO Y CARRITO PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118272, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $39,811.20
118271 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,271.68
118271 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,968.64
118271 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $16,498.91
118271 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $7,206.77
118271 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,203.15
118270 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMPUCAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220009991.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118270, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. $51,327.68
118269 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220009988.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118269, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $6,004.74
118268 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220009983.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118268, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $6,020.34
118267 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO COMISION DE PLANEACION URBANA GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220009968.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118267, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. $8,101.44
118266 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220009967.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118266, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. $30,547.44
118265 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220009966.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118265, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,045.27
118264 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SURDY, S.A. DE C.V. CR NO. 220009964.- COMPRA DE MACHETE CACHA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118264, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. $826.62
118263 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220009886.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118263, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $40,542.00
118262 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA CR NO. 220009870.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICALES EN OFIC. DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118262, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA $11,417.64
118261 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220009857.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118261, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $778.36
118260 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. 220009854.- HERRAMIENTA MENOR PARA EL PESONAL DE SOPORTE TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118260, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. $916.40
118259 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009845.- MICA PARA LA CREDENCIALIZACION PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118259, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. $4,591.37
118258 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009844.- BOLETOS D/AVION P/CERVANTES VICTOR,OSUNA SILVESTRE Y MARTINEZ WILFRIDO A MEXICO EL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118258, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,032.00
118258 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009844.- BOLETOS D/AVION P/CERVANTES VICTOR,OSUNA SILVESTRE Y MARTINEZ WILFRIDO A MEXICO EL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118258, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $5,032.00
118258 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VILLA TOURS, S.A. DE C.V. CR NO. 220009844.- BOLETOS D/AVION P/CERVANTES VICTOR,OSUNA SILVESTRE Y MARTINEZ WILFRIDO A MEXICO EL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118258, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. $348.00
118257 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO CAMACHO HURTADO ROSMERY CR NO. 220009812.- TARJETAS DE PRESENTACION Y VOLANTES IMPRESOS DE LUNES CONTIGO DEL 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118257, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY $4,895.20
118256 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220009652.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118256, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $75,400.00
123 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220010261.- FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL (MATERIAL DIDACTICO), INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $3,600.00
123 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220010261.- FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL (MATERIAL DIDACTICO), INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $12,200.00
123 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE CR NO. 220010261.- FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL (MATERIAL DIDACTICO), INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE $78,000.00
117 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010491.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. $3,294,479.99
16 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0673.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $2,980,077.40
15 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0672.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $1,176,127.62
14 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0666.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. $741,776.83
13 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0658.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. $492,975.73
12 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0636.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $1,081,845.47
11 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0620.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $1,169,672.59
10 Detalle Factura de click aquí 05/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0617.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $1,027,148.73
206840 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI RICARDO CR NO. 37010029.- COMPRA DE CABLE PARA CONEXION DEL CAÑÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206840, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO $116.00
206838 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010500.- ANTICIPO DEL MES DE JULIO DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206838, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. $2,500,000.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $696.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $210.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $441.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $246.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $100.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $162.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $210.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $488.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $544.00
206836 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $189.00
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,798.00
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,328.20
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,960.40
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,245.00
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $430.00
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,682.00
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $530.97
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $1,458.02
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $10.47
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $205.00
206835 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL $45.00
206834 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $1,624.00
206834 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $75.40
206834 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $464.70
206834 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $150.00
206834 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $700.00
206834 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $972.64
206834 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO $69.60
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $100.05
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,136.80
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $280.00
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $300.00
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,460.44
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $2,900.00
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $130.00
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,162.91
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,426.80
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $116.00
206833 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO $1,276.00
206832 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221148.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206832, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $3,108.80
206832 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221148.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206832, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $2,320.00
206832 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE CR NO. 24221148.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206832, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE $3,549.60
206831 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221002.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206831, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,525.32
206830 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REYES JAZO ADRIAN CR NO. 24220982.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206830, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN $9,937.33
206829 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220981.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206829, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. $1,438.40
206828 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE GDL., SUTAJ, A.C. CR NO. 220010908.- APOYO ECONOMICO TRANSPORTE A SALTILLO COAHUILA AL TORNEO NAL DE BEISBOL LIGAS INF. WILLIAM SPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206828, A FAVOR DE LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE GDL., SUTAJ, A.C. $62,500.00
118255 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220010895.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118255, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,138,574.79
118254 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220010894.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118254, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $4,362,876.37
118254 Detalle Factura de click aquí 04/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO CR NO. 220010894.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118254, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO $1,745,148.99
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $845.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $506.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $643.20
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,866.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $420.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $280.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $192.96
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $848.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $11.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,113.60
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $126.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $499.79
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,491.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $150.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $765.60
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $600.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $3,100.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,500.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $336.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,974.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $850.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $608.30
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $700.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $840.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $43.10
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $674.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $321.60
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $305.50
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $37.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,218.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $40.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $782.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,848.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $40.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $86.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $330.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $59.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $237.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,100.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $560.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,999.26
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,997.52
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $476.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $317.40
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $43.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $643.20
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $69.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,113.60
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $320.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $72.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $678.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $287.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $25.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $263.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,100.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $2,900.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $731.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $578.88
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $904.80
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $297.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $363.13
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $861.50
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $896.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $129.50
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $80.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $59.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $44.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $580.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $385.92
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,989.40
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $291.98
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $17.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $269.99
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $81.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $350.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $441.75
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $35.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $626.40
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $20.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $402.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $3,480.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $43.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,972.00
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $365.40
206826 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO $1,895.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $1,134.48
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $290.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $233.52
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $858.40
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $127.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $394.05
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $394.05
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $275.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $123.15
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $84.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $70.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $140.01
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $190.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $140.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $19.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $139.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $788.10
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $497.99
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $790.95
206824 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES SALAS BARBA HECTOR MANUEL CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL $17.00
206820 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010612.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206820, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $890.71
206819 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010597.- COMPRA DE CARTELES INFORMATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206819, A FAVOR DE GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. $22,736.00
206818 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GODOY RAMIREZ GREGORIO CR NO. 220010595.- COMPRA DE CALCOMANIAS IMPRESAS EN VINIL AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206818, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO $125,280.00
206817 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010593.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206817, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. $126,585.00
206816 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220010591.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206816, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. $119,999.99
206815 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA CR NO. 220010590.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206815, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA $126,585.00
206814 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FLORES PEÑA EDGAR FABIAN CR NO. 220010471.- PRESENTACION DEL GRUPO CIRKO KANDELA E/MIRAVALLE EL 12 DE JUN. Y PASEO DEL FRESNO EN 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206814, A FAVOR DE FLORES PEÑA EDGAR FABIAN $8,259.20
206813 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220010434.- IMPRESION DE HUELLAS P/SEÑALIZACION,CARTELES Y VOLANTES P/EVENTO DEL PRIMER ANIV. DE EXPOEMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206813, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $12,052.40
206812 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220010189.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION ARERA Y HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206812, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,673.00
206812 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220010189.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION ARERA Y HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206812, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $5,894.00
206811 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $7,250.00
206811 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
206811 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $50.00
206811 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $9,600.00
206811 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $1,624.00
206811 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $11.00
206811 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS $638.00
206810 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Unidad Departamental de Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206810, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $2,134.40
206810 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS PARRA GARCIA ELISA JULIETA CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Unidad Departamental de Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206810, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA $4,292.00
206809 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $270.00
206809 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $640.00
206809 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $7,633.30
206809 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $150.00
206809 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $616.00
206809 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO $127.00
206807 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MERCADO FRANCO JAVIER CR NO. 220010587.- COMPRA DE GORRAS DE TELA BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206807, A FAVOR DE MERCADO FRANCO JAVIER $116,000.00
206806 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010475.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206806, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $27,709.15
206806 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010475.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206806, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,008.00
206805 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. CR NO. 220010464.- PRESENTACION D/MARIACHI FEMENIL NVO.TECALITLAN DEL 6 DE ABR.Y 9 DE MAYO 2011EN DIFERENTES EVETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206805, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. $7,000.00
206804 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERRERA ARGUELLES SUSANA CR NO. 220010463.- IMPARTICION DE DOS TALLERES DE CHOCOLATE EN LA COL. MIRAVALLE DEL 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206804, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA $7,656.00
206803 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010404.- COMPRA DE GUANTES SANTINADOS ROJO MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206803, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $644.96
206802 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. PANCARTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010399.- COMPRA DE MONEDAS PUBLICITARIAS DE CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206802, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. $110,200.00
206801 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220010385.- CONCIERTO DE PIANO CON SANTIAGO ROJAS HUESPE DEL 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206801, A FAVOR DE ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. $10,000.00
206800 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ROMERO CABELLO ANETH TERESA CR NO. 220010324.- VALLAS METALICAS DE 2.00 MTS. C/U EN EVENTO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206800, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA $6,960.00
206799 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MENDEZ FLORES JESUS CR NO. 220010274.- COMPRA DE RADIO PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206799, A FAVOR DE MENDEZ FLORES JESUS $568,156.40
206798 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220010210.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTTO. PREVENTIVO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206798, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $9,860.00
206798 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID CR NO. 220010210.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTTO. PREVENTIVO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206798, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID $2,088.00
206797 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ESUARQ, S.C. CR NO. 220009408.- ESTUDIOS AMBIENTALES E INDICADORES PARA EL PROYECTO DE ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206797, A FAVOR DE ESUARQ, S.C. $114,750.00
206796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $16.90
206796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $514.34
206796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $50.63
206796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $835.20
206796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $94.00
206796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $467.80
206796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $42.00
206796 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA $218.20
118230 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PANTEONES VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010414.- SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118230, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. $24,360.00
118229 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 CR NO. 220009824.- APOYO 1A QNA JUN P/ CUBRIR NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL COMITE DE LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118229, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 $2,097,208.75
118228 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $1,856.00
118228 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $201.06
118228 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $201.06
118228 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $201.06
118228 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $2,057.06
118228 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI $201.06
118227 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 24221120.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA DEL MES DE JUNIO PARA EVALUAR VEHICULOS SINIESTRADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118227, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $120.00
118226 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221102.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118226, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,136.90
118226 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221102.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118226, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,824.52
118225 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221093.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118225, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $3,911.31
118225 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221093.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118225, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $8,399.82
118224 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24221015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118224, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $10,730.00
118224 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24221015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118224, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $10,730.00
118222 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010773.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118222, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $409,191.19
118220 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220010509.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2011, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118220, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,368,327.00
118219 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010501.- SUMINISTRO DE 208 LTS. DE GAS LP PAR PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118219, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,025.44
118218 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010499.- SUMINISTRO DE 1843 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118218, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $9,085.99
118217 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010479.- IMPRESION DE TRIPTICOS DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118217, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,698.00
118216 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO CR NO. 220010465.- REPARACION DE PUERTAS EN LOS SANITARIOS DE SECRETARIA Y FABRICACION E INSTALACION E/LA ESC.DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118216, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO $8,700.00
118215 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220010458.- EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118215, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $2,130.00
118215 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS CR NO. 220010458.- EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118215, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS $3,463.00
118214 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220010457.- ELEMENTOS D/SEGURIDAD PRIVADA E/PASEO CHAPULTEPEC,EL FRESNO E/23 D/ABR.Y EN SAN JACINTO E/24 D/ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118214, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $5,684.00
118213 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220010455.- ELEMENTOS D/SEGURIDAD PRIVADA E/PASEO CHAPULTEPEC,EL FRESNO E/16 D/ABR.Y EN SAN JACINTO E/17 D/ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118213, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $5,684.00
118212 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. CR NO. 220010453.- ELEMENTOS D/SEGURIDAD PRIVADA P/CHAPULTEPEC, EL FRESNO EL 9 D/ABR.Y E/PASEO SAN JACINTO E/10 D/ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118212, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. $5,684.00
118211 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA CR NO. 220010451.- FIGURAS DE CERAMICA P/PABELLON D/NIÑOS D/ESTANCIAS INFANTILES MPALES. E/EVENTOS D/VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118211, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA $7,096.30
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $455.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $130.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $195.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $52.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $39.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $117.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $364.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $52.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $221.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $442.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $377.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $39.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $52.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $338.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $26.00
118210 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $91.00
118209 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220010437.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118209, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,670.40
118208 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010433.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118208, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $57,942.00
118208 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010433.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118208, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $23,142.00
118208 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010433.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118208, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $56,318.00
118208 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010433.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118208, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $42,746.00
118207 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220010412.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118207, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $67,396.00
118207 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220010412.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118207, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $38,164.00
118207 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220010412.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118207, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $77,488.00
118207 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220010412.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118207, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $66,816.00
118206 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA CR NO. 220010410.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118206, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA $538.24
118205 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220010406.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118205, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $16,425.60
118204 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220010402.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118204, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,311.07
118203 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220010390.- COMPRA DE 50 LIMPIADOR DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118203, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,015.00
118202 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010389.- SERVICIO INFORMATIVO EN MEDIOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118202, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. $17,783.61
118201 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220010388.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118201, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $3,723.60
118200 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010387.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118200, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,518.05
118200 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010387.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118200, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,627.45
118199 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA CR NO. 220010322.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE INGRESOS ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118199, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA $2,521.84
118198 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010295.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118198, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $142,164.47
118198 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010295.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118198, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $252,154.15
118197 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220010259.- COMPRA DE 2,000 SILLAS PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118197, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $494,160.00
118196 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010256.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118196, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. $2,240.02
118195 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220010254.- TOKENS DE FIRMA ELECTRONICA NO BIOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118195, A FAVOR DE SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V. $87,000.00
118194 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220010212.- COMPRA DE FUMIGADORA O ASPERSORA MOTORIZADA DE POLVO Y LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118194, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $44,800.00
118193 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,217.71
118193 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $941.63
118193 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,695.92
118193 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,269.38
118193 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,114.18
118192 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010185.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118192, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $799.82
118192 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010185.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118192, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $282.11
118191 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010183.- SUMINISTRO DE 626 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,086.18
118191 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010183.- SUMINISTRO DE 626 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $412.92
118190 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010181.- SUMINISTRO 375 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,848.75
118189 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010176.- SUMINISTRO DE 2971 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $14,647.03
118188 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220010175.- SUMINISTRO DE 298 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118188, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,469.14
118187 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220010174.- COMPRA DE TARRAJAS PARA TUBO ROSCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118187, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $1,914.00
118186 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010141.- COMPRA DE LATAS DE COCO COLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118186, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. $60,479.99
9 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0660.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $856,756.69
8 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0659.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. $1,618,892.83
7 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0633.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. $643,398.00
6 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. CR NO. OPB0632.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. $3,060,830.31
5 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0619.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $808,017.43
4 Detalle Factura de click aquí 01/07/2011 H.S.B.C. HB 4050811819 FISMPAL 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0618.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. $1,098,201.12
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