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Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2010


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4,935 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
197355 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA DE FINANZAS.- CR 220009565 (1); APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO 2010 CONFORME A DECRETO D 14/22/10; FACTURAS: RECIBO $750,000.00
197353 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0219 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO, OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS; FACTURAS: 1003 $275,000.00
197352 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0215 (1); PAGO 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-073/10 TRABAJOS MANTENIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL INSTITUTO C; FACTURAS: 016 $163,105.03
197351 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0213 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C03-021/10 CONSTRUC. EQUIP. CON MOBIL. URB.Y JUEGOS,PARA EL RESC; FACTURAS: 0151 $300,000.00
104723 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0218 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C03-031/10 CONSTR. EQUIPAM. CON MOVILIARIO URB. Y JUEGOS,PARA EL; FACTURAS: 0011 $267,555.75
104722 Detalle Factura de click aquí 30/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0214 (1); PAGO 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL; FACTURAS: 0718 $71,639.40
197350 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220009551 (1); INSERCION EN REVISTA "PARALELO 20", MES DE JULIO Y AGOSTO; FACTURAS: 101 $116,000.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $546.60
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $1,381.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $408.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $3,670.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $562.00
197349 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 SINDICATURA; FACTURAS: 14436, 4883, 4619, 32479, 93439, 10972503 $651.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $861.17
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $160.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $184.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $500.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $207.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $597.99
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $105.63
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $299.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $69.60
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $115.07
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $184.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $27.90
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $350.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $263.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $27.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $214.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $221.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $114.00
197348 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010026 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2265, B 208917, 40606, 7510, POSA10,689,785, 40919, 7314, 9069, 101, 720, 42965, 15460, 56125, 2873 C, 22255, 143303, 13890 $145.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,615.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,250.41
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,694.36
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,868.72
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,164.95
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,701.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $4,943.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $802.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,567.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,191.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,585.37
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $4,163.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $4,542.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,736.60
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,479.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,931.55
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,887.83
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,053.15
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,255.27
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $66.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $800.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,895.20
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,214.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,710.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,956.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $343.59
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $211.12
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,607.99
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,164.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,261.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,958.60
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $4,085.40
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,897.21
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $814.48
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,283.01
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,061.60
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,642.10
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,749.40
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,852.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $364.84
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $234.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,894.22
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,827.85
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,725.89
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,790.70
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,076.30
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,680.00
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,643.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $1,757.50
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,435.25
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $3,180.34
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,660.80
197347 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010014 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 30 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2010; FACTURAS: A333892, A333888, A333893, A333889, A333891, A333890, A336772, A336771, A336770, A336769, A336767, A336768, 64209B, 13085908, FG $2,124.96
197346 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220009312 (1); SERVICIOS DE AFINACION CON DOTACION DE HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1792, 1794 $16,866.40
197346 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220009312 (1); SERVICIOS DE AFINACION CON DOTACION DE HOLOGRAMAS, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1792, 1794 $46,284.00
197345 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION NONAKA MORALES HATSUMI NONAKA MORALES HATSUMI.- CR 220009310 (1); DISEÑO, ENTREGA DE LIBRETAS Y TERMOS TRANSPARENTES CON EL LOGO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 127, 133 $4,579.68
197345 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION NONAKA MORALES HATSUMI NONAKA MORALES HATSUMI.- CR 220009310 (1); DISEÑO, ENTREGA DE LIBRETAS Y TERMOS TRANSPARENTES CON EL LOGO DEL AYTO. DE GDL.; FACTURAS: 127, 133 $9,224.32
197344 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220009309 (1); SERVICIO DE COFFE-BREAK CON CANAPES P/REUNION DEL SR PRESIDENTE MPAL CON CIUDADANOS PRESIDENTES; FACTURAS: 1722 $4,640.00
197343 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 220009307 (1); VIATICOS D/ARNAU MURIA TUÑON AL SEMINARIO DE INSTRUCCION A LA POLITICA EXT. D/MEXICO P/GOBS. LOCALES; FACTURAS: 8800 $210.00
197342 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220009305 (1); IMPRESION DE VOLANTES P/EVENTOS DE "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS" Y "LUNES CONTIGO" Y LONAS DE DIVERSOS; FACTURAS: 3876 $8,966.71
197341 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220009303 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS URANGA A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 21973 $240.00
197341 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220009303 (1); VIATICOS DE JUAN CARLOS URANGA A LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: RECIBO, 21973 $500.00
197340 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009295 (1); REFACCIONES PARA UN RESPIRADOR DEL AREA DE URGENCIAS EN UND. MEDICA DR. DELEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 13730 $4,577.36
197339 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER.- CR 220009281 (1); COMPRA DE BASE TRIPOLAR P/FOTOCELDA.; FACTURAS: 0291 $2,198.20
197338 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220009280 (1); GUIA ROJI GUADALAJARA 2010; FACTURAS: 13689 $750.00
197337 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220009279 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS.; FACTURAS: 0396 $26,230.00
197336 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUZMAN DEYRA SUSANA GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220009268 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 2080 $2,416.51
197336 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUZMAN DEYRA SUSANA GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220009268 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 2080 $114.84
197335 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220008649 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND EN EXPO GUADALAJARA.; FACTURAS: 292 $19,720.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $754.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $186.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $529.98
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $102.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $161.50
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $142.99
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $111.50
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $189.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $24.80
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $50.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $104.80
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $231.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $54.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $82.49
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $186.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $95.00
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $33.98
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $240.10
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $24.80
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $474.19
197334 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIO PARTICULAR PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 17114, 5409, 2624, 98645, 13692, 13693, 6202, 13720, 192627, 26533, 14703, 40454, 28410, 6239, 13730, 2831c, 3942, 39893, AAY14361, 13785 $280.00
197311 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34454, 34456 $1,117.78
197311 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008821 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34454, 34456 $852.60
104721 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221020 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3218 $6,652.60
104720 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6637, 6782, 7019 $319.00
104720 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6637, 6782, 7019 $626.40
104720 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221019 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6637, 6782, 7019 $9,918.00
104719 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24221018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7386, 7387 $800.01
104719 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24221018 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7386, 7387 $800.01
104718 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221017 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11771 $2,072.92
104717 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14270 $7,725.60
104716 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11273, 11276, 11278 $538.24
104716 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11273, 11276, 11278 $742.40
104716 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11273, 11276, 11278 $450.08
104715 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2513, 2565 $2,247.00
104715 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221014 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2513, 2565 $808.00
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $4,409.98
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,429.18
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104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,972.00
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104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,751.60
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $1,227.16
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,999.99
104714 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220871 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7885, 8485, 8619, 8620, 8992, 8189, 8789, 8477, 8478, 7863, 8475, 7190, 7986, 7157, 9406, 9380, 9425, 8607, 9383, 9278, 9413, 8452, 8886, 9267, 9273, 9283, 9279, $2,857.23
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $1,929.08
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $324.80
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $2,424.98
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $174.00
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $324.80
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $2,511.11
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $1,329.36
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $92.79
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $564.60
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $2,145.71
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $1,722.00
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $649.60
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $475.60
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $324.80
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $324.80
104713 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3172, 3173, 3613, 3421, 3419, 3632, 2277, 3521, 3522, 3585, 3626, 1337, 3599, 3633, 3263 $475.60
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $1,351.98
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $4,873.94
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $1,780.60
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $8,441.32
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $5,581.92
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $3,496.24
104712 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2755, 2694, 2712, 2790, 2715, 2717, 2698 $5,664.66
104711 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220797 (1); COMPRA DE PISTOLA Y LIJAS; FACTURAS: B11263 $649.30
104710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220009537 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220009536 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220009535 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220009534 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220009533 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220009532 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220009531 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220009530 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220009529 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220009528 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220009527 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220009526 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220009525 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220009524 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220009523 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220009522 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220009521 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220009520 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220009519 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220009518 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220009517 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220009516 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220009515 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220009514 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220009513 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220009512 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220009511 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220009510 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220009509 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220009508 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220009507 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220009506 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220009505 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220009504 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220009503 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220009502 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220009501 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220009500 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220009499 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220009498 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220009497 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220009496 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220009495 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220009494 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220009493 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220009492 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220009491 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220009490 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220009489 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220009488 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220009487 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220009486 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220009485 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220009484 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220009483 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220009482 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220009481 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220009480 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220009479 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220009478 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220009477 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220009476 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220009475 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104574 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009308 (1); SUMINISTRO DE 387 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 663393 $1,815.03
104573 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009302 (1); SUMINISTRO DE 314 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 663383 $1,472.66
104572 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009300 (1); SUMINISTRO DE 135 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 391447 $720.90
104571 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009299 (1); SUMINISTRO DE 90 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 429779 $480.60
104570 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009275 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE, PARCIALIDAD O.C. 1168; FACTURAS: 0078 $644,604.75
104569 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220009269 (1); MOTOR DE REPARACION GENERAL; FACTURAS: 1569, 1571, 1572 $48,082.00
104569 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220009269 (1); MOTOR DE REPARACION GENERAL; FACTURAS: 1569, 1571, 1572 $18,560.00
104569 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220009269 (1); MOTOR DE REPARACION GENERAL; FACTURAS: 1569, 1571, 1572 $17,270.08
104568 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009265 (1); SUMINISTRO DE 47 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 663012 $220.43
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $1,589.91
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $848.89
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $3,836.42
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $867.65
104567 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009264 (1); SUMINISTRO DE 1957 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 392378, 392377, 392374, 391708, 392375 $2,035.46
104566 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009257 (1); SUMINISTRO DE 504 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 663314 $2,363.76
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $1,846.69
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $38,941.26
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $37,907.06
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $51,512.17
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $2,621.45
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $55,016.03
104565 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220009222 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48958, 49018,, 48959, 48960, $13,010.03
104564 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009203 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESINA HORIZONTAL; FACTURAS: 3387 $4,520.98
104563 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220009199 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA E/MUSEO DE PALEONTOLOGIA C/DESINFECTANTES P/TODAS LAS AREAS Y SALONES; FACTURAS: 0181 $7,540.00
104562 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS RELACIONES PUBLICAS LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220009189 (1); SERVICIO DE COMIDA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS.; FACTURAS: 9248 $18,850.00
104561 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 $59,624.00
104561 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 $27,428.20
104561 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 $32,641.58
104561 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220009134 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.; FACTURAS: 0422, 0456, 0472, 0473 $55,007.20
104560 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220009114 (1); COMPRA DE 18 PARES DE BOTA TIPO MILITAR.; FACTURAS: 29651 $6,368.40
104559 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009093 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2942.; FACTURAS: 5456 $133,336.20
104558 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009079 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 269544 $3,730.56
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,438.40
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $3,567.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,438.40
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,624.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $2,378.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,438.40
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,809.60
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $4,350.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,595.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $4,263.00
104557 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008986 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 12421, 12424, 12426, 12427, 12428, 12429, 12430, 12431, 12432, 12435, 12436 $1,438.40
104556 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220008932 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 372,373,374,375,, 0414,0413,0415, $78,632.92
104556 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220008932 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 372,373,374,375,, 0414,0413,0415, $30,354.65
104555 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008834 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 44028, 44000, 43960 $10,280.85
104555 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008834 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 44028, 44000, 43960 $5,310.48
104555 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008834 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 44028, 44000, 43960 $10,270.46
104554 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR DE MERCADOS OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220008832 (1); COMPRA DE 98 CAMISAS DE MEZCLILLA.; FACTURAS: 3746 $12,504.80
104553 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. GRAL EDUCACION CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220008831 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 0547 $194.88
104552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008830 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9565 $3,834.96
104551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008822 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP Y TINTA HP; FACTURAS: 37355, 37390 $1,709.84
104551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008822 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP Y TINTA HP; FACTURAS: 37355, 37390 $4,335.62
104550 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PENTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008819 (1); COMPRA DE PINTURA DE ESMALTE COLOR ROJO.; FACTURAS: A 11062 $5,493.53
104549 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008652 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3471 $29,576.52
104548 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008579 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 90285,90106,, 91067 $4,019.40
104548 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008579 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 90285,90106,, 91067 $485,465.10
104547 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220008361 (1); SEGUNDO PAGO POR EL 50% SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/2010, INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0007 $381,860.00
104546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220007979 (1); COMPRA DE REFACIONES; FACTURAS: 12460 $100,634.64
104545 Detalle Factura de click aquí 29/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220007976 (1); COMPRA DE CINTA DE AISLAR; FACTURAS: 67551 $3,282.80
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $168.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $200.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $9,280.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $140.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $3,016.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $1,650.08
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $239.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $487.98
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $76.97
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $1,099.32
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $192.35
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $2,067.12
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $2,088.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $360.00
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $11.98
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $45.52
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $303.62
197307 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210015 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 543, 544, GMUSB162344, CC012771405, GMUSB162728, 180E, 18880, 5445, 1045, 4784, 11309, 129832, 11315, 57417, GMUSB163671, 22253A, 1565688 $252.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $292.50
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $783.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $18.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $57.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $134.00
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $92.22
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $216.26
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $36.18
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $526.95
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $218.08
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $328.99
197306 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION RAMIREZ GARCIA LYDIA RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES; FACTURAS: 7124, 02456, 02486, BADDA-10680, 7240, 29610, 9425, 47001479, BADBE-8344, BAHM16006, 29636 $18.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $2,070.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $35.80
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $525.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $145.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $411.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $408.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $112.75
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $151.41
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $25.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $149.90
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $178.90
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $660.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $11.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $92.80
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $268.38
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $331.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $510.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $56.85
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $288.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $68.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $360.90
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $230.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $69.99
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $11.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $320.70
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $14.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $40.90
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $504.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $11.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $15.00
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $36.07
197305 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010023 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 3512, 3522, 6607, 6235, 32886, 7192, 47670, 7205, 2883, 437528, 6948, 34374, 28563, CACB61041, CACB610 $251.89
197302 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220009297 (1); ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE MEJORAMIENTO DEL SERV. DEL 12 AL 16/JULIO; FACTURAS: 1574 A $11,832.00
197301 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220009263 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 0049 $116,000.00
197300 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. ANGELUS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220009251 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV. 4.; FACTURAS: 1825 $14,500.00
197299 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220009248 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COIMIDAS Y CENAS FACT. 3226; FACTURAS: 3156,3161, 3157,3199 $30,160.00
197299 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220009248 (1); COMPRA DE DESAYUNOS, COIMIDAS Y CENAS FACT. 3226; FACTURAS: 3156,3161, 3157,3199 $9,131.52
197298 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V. PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A. DE C.V..- CR 220009240 (1); RENTA DE BACKLINE PARA FERIA DE LA FUNDACION DE GDL. DEL 10 AL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0873 $46,400.00
197297 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CHANG GARCIA ALEJANDRO CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220009228 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1408 $30,740.00
197296 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009218 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1343, 1351, 1352, 1355 $4,350.00
197296 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009218 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1343, 1351, 1352, 1355 $55,638.24
197296 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009218 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1343, 1351, 1352, 1355 $4,152.80
197295 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220009217 (1); COMPRA DE EQUIPO DE CCTV.; FACTURAS: 2765 $99,431.49
197294 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220009195 (1); PIEZAS D/CALENDARIO D/EVALUACIONES,PERFIL D/ESCALAS BASICAS,ESCALA GEN.DE RAVEN Y HOJA D/RESPUESTAS; FACTURAS: 8816 $10,556.00
197293 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220009175 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 196 $2,806.04
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,294.98
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $150.00
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $25.12
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $78.00
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $59.25
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,557.99
197292 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO RUBEN SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220008517 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $30.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $168.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $104.94
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $325.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $195.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $139.19
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $43.20
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $117.03
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $294.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $324.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $153.50
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $202.12
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $60.80
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $560.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $497.50
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $30.38
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $28.82
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $23.99
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $98.41
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $160.78
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $100.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $75.40
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $183.28
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $3,087.02
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $17.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $75.30
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $770.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $195.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $10.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $510.40
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $1,753.87
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $153.16
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $298.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $1,297.99
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $184.27
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $14.40
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $406.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $76.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $1,160.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $969.52
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $336.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $228.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $10.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $230.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $10.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $62.93
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $13.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $44.76
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $422.44
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $168.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $154.00
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $49.36
197291 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: B 209398, 931560, 931280, 931819, 89023, 931014, 932740, B 181634, GMUPE 25381, 1433, 1421465, ZTD 183488, 9814, 88314, 88667, 3939, 1213, AAD 0027652, 23558, 23573, 0623, 2839, 30 $2,876.80
197289 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VAZQUEZ RANGEL HUGO VAZQUEZ RANGEL HUGO.- CR 220009255 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 348/2010 OFICIO 407/2010; FACTURAS: RECIBOQ $1,121.74
197288 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220009239 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197287 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220009238 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197286 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220009237 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197285 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220009236 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE AGOSTO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
197284 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO.- CR 220009232 (1); INGENIEROS Y STAFF PARA PDODUCCION P/LA FERIA DE LA FUNDACION DE GDL. DEL 9 AL 14 DE FEB. 2010; FACTURAS: 0488 $110,200.00
197283 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220009226 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA DIVERSOS EVENTOS Y FECHAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 3861 $10,084.85
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $1,989.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $1,062.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $1,989.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $2,189.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $951.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $1,989.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $795.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $7,935.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $200.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $2,321.00
197282 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220009213 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0567, 0549, 0569, 0570, 0575, 0576, 0578, 0577, 0573, 0572, 0571 $2,145.00
197281 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220009210 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE REINSPECCION, REPORTE DE INSPECCION Y ACTA CIRCUNSTANCIADA; FACTURAS: 237 A $3,294.40
197280 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220009193 (1); 2,000 PIEZAS DE SELLOS DE CLAUSURADO EN PAPEL AUTOHADERIBLE COLOR NARANJA; FACTURAS: 241 A $2,482.40
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $72.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $377.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $72.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $72.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $102.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $137.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $42.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $42.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $42.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $42.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $72.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $102.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $102.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $350.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $137.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $137.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $102.00
197279 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220009190 (1); GASTOS D/HECTOR BERNACHE,ISRALE FUENTES,CURSO TACTICA POLICIAL AVANZADA Y MANUEL ZARATE, A MORELIA; FACTURAS: 4112857, 1141023, 0547210, 0916844, 2934876, 1107991, 0280292, 0987860, 26398, 26635, 4131874, $137.00
104544 Detalle Factura de click aquí 28/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220008530 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4764 $8,972,257.66
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $382.80
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $1,064.00
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $93.67
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $2,147.00
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $280.00
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $2,148.00
197277 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 SINDICATURA; FACTURAS: 162110, 511988, 419501, 419502, 860, 40017, 14785 $466.80
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $108.75
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $59.99
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $59.50
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $212.68
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $29.99
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $980.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $870.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $182.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $191.40
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $55.48
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $210.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $1,244.50
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $498.80
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $101.60
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $174.00
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $846.80
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $10.80
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $166.65
197276 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010023 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 1603, 1619, 1777, WADS26527, 12881, 775, 773, 2602, 31117, AILF27240, 24832, 251506, 832, CACE112106, 6813, BADCE-16419 $1,995.20
197275 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ CASTELLANOS DAVID ROGELIO GOMEZ CASTELLANOS DAVID ROGELIO.- CR 220009225 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,227.74
197274 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220009224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $18,567.46
197274 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220009224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,426.98
197274 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE MA GRACIELA GONZALEZ QUIRARTE.- CR 220009224 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,856.74
197272 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220009216 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN BELEN 245; FACTURAS: 024 $78,416.00
197263 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220009113 (1); COMPRA DE PINTARRON COLOR BLANCO.; FACTURAS: 1342 $568.40
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $1,903.23
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $3,120.40
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $2,900.01
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $1,352.57
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $2,211.60
104543 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220751 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130257, 130235, 130243, 21897, 21878, 131533 $1,222.05
104542 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3306 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220009242 (1); SERV. DE RAYOS X A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO/2010; FACTURAS: 1581, 1582 $224,127.08
104541 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009223 (1); SUMINISTRO DE 541 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 662729 $2,537.29
104540 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220009214 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1521 $15,776.00
104539 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y RENTA DE STAND.; FACTURAS: 2986, 2989, 2992 $108,483.20
104539 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y RENTA DE STAND.; FACTURAS: 2986, 2989, 2992 $81,664.00
104539 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220009191 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y RENTA DE STAND.; FACTURAS: 2986, 2989, 2992 $19,177.12
104520 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009156 (1); SUMINISTRO DE 274 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 428257 $1,285.06
104518 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009152 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1701, 1702 $3,428.00
104518 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220009152 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1701, 1702 $568.00
104517 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009151 (1); SUMINISTRO DE 780 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 662598 $3,658.20
104515 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220009146 (1); FACTURA DE CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE JULIO DE 2010; FACTURAS: EST0596904 $23,395.37
104501 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009122 (1); SERV. DE TARJETAS BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA D.G.S.P.G. Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, JUNIO; FACTURAS: ID-06516476 $2,323.37
104495 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220009110 (1); PAGO DE 2,000 JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION Y 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 8827 $10,672.00
104469 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220009072 (1); PERIODICO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION DE PROGRAMAS; FACTURAS: 17735 $116,000.00
104468 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V..- CR 220009071 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO.; FACTURAS: B 24755 $25,716.71
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $56.50
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $253.35
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $457.13
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $35.25
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $100.19
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $245.06
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $88.10
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $174.80
104467 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 220009065 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1077, 1081, 1087, 1079, 1086, 1078, 1089, 1090, 1088 $87.44
104466 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 220009051 (1); COMPRA DE ARTUCULOS PROMOCIONALES; FACTURAS: 1652 $12,354.00
104465 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220009050 (1); MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TV. Y PRENSA POR JULIO 2010; FACTURAS: 1171 $52,200.00
104464 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009045 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA VERTICAL EN CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: 3374, 3378 $9,293.92
104464 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220009045 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESIANA VERTICAL EN CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: 3374, 3378 $4,478.01
104463 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220009044 (1); CUBETAS DE PINTURAS ROJA Y GRIS; FACTURAS: 0298 $10,999.12
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $481.40
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $517.36
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $2,974.24
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $412.96
104462 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009040 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 55920, 55958, 55961, 55975, 55976 $93.96
104461 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009038 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 27372, 57561, 27577 $250.00
104461 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009038 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 27372, 57561, 27577 $691.00
104461 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220009038 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES; FACTURAS: 27372, 57561, 27577 $250.00
104460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009036 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12812 $23,681.30
104460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009036 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12812 $4,931.07
104460 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220009036 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12812 $16,349.94
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $49,879.05
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $5,133.52
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $209,416.44
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $50,343.15
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $7,472.20
104459 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220009034 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 122069,122070,, 121709,121624, $210,351.29
104458 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220009025 (1); REPARACION DE 4 NO BREAK DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; FACTURAS: 3664 $3,248.00
104457 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220009021 (1); COMPRA DE 2 FUMIGADORAS O ASPERSORAS MOTORIZADAS PARA POLVO Y LIQUIDO.; FACTURAS: 14974 $12,638.00
104456 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220009015 (1); 900 TARJETAS DE PRESENTACION A TRES TINTAS DE 5X9 CM EN COUCHE; FACTURAS: 3903 $1,252.80
104455 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009014 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2948.; FACTURAS: 268741, 269141 $120,477.60
104455 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220009014 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2948.; FACTURAS: 268741, 269141 $25,810.00
104454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, $653.13
104454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, $8,926.11
104454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, $2,909.28
104454 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220009013 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 00490540,00490714,00490364,493645,492729,493090,491427,491964,491614,; FACTURAS: 00489390, 56058,56060, $792.00
104453 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, 82808,82809,82810,82811,82812,82813,82814.; FACTURAS: 82806,82807, $94,384.05
104453 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, 82808,82809,82810,82811,82812,82813,82814.; FACTURAS: 82806,82807, $11,550.02
104453 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220009010 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, 82808,82809,82810,82811,82812,82813,82814.; FACTURAS: 82806,82807, $19,599.42
104452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 $5,929.92
104452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 $114,144.00
104452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 $568.40
104452 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220009009 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 5337, 5400, 5419, 5429 $39,938.80
104451 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220009003 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO.; FACTURAS: 5448 $7,972.68
104450 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008879 (1); PERIODICOS Y REVISTAS PARA LOS REGIDORES POR JUNIO 2010; FACTURAS: 1705 $8,116.00
104449 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ROJAS LEGORRETA EMILIO ROJAS LEGORRETA EMILIO.- CR 220008867 (1); COMPRA DE VENDA DE YESO.; FACTURAS: A 1594 $119,715.48
104448 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220008650 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 9238 $5,033.24
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $16,930.12
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $21,113.68
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $26,034.19
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $9,920.99
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $13,698.11
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $14,292.94
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $20,752.08
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $22,170.81
104447 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008647 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176916, 177060; FACTURAS: 177557,177061, 177556,177559, 176449,177059 $25,953.00
104446 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220008645 (1); COMPRA DE CARPETAS GUARDA EXPEDIENTE CLINICO Y CARTAS DE CONSENTIMIENTO DE HOSPITALIZACION.; FACTURAS: 12375, 12451 $2,088.00
104446 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220008645 (1); COMPRA DE CARPETAS GUARDA EXPEDIENTE CLINICO Y CARTAS DE CONSENTIMIENTO DE HOSPITALIZACION.; FACTURAS: 12375, 12451 $1,392.00
104445 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008634 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: B 32568 $545.20
104444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008633 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46935, 46927 $6,025.62
104444 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008633 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46935, 46927 $1,730.72
104443 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220008511 (1); SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 472 $129,088.44
104442 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220008510 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2010 (SEGUNDA QUINCENA) INSTITUTO DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0012 $200,001.00
104441 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220007959 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN ALUMBRADO PUBLICO POR MAYO 2010; FACTURAS: 10575 $1,566.00
104440 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220007949 (1); COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO Y VINILICA.; FACTURAS: 40753 $109,222.53
104439 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO D. SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007940 (1); COMPRA DE TINTA.; FACTURAS: 33949 $1,607.76
104438 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007932 (1); OX.MEDICINAL, FACT.6973,4791,5593,6055,6421,6693,5329,6074,6357,6403,5188,5304,2576,2787,3407,3566; FACTURAS: 194872,6652, 191937,2346 $41,478.00
104438 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007932 (1); OX.MEDICINAL, FACT.6973,4791,5593,6055,6421,6693,5329,6074,6357,6403,5188,5304,2576,2787,3407,3566; FACTURAS: 194872,6652, 191937,2346 $19,709.26
104437 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220007929 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES.; FACTURAS: 58606 $13,357.17
104436 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220007923 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR JUN. 2010; FACTURAS: 16848, 16797 $8,052.72
104436 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220007923 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR JUN. 2010; FACTURAS: 16848, 16797 $2,204.00
104435 Detalle Factura de click aquí 27/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007922 (1); COMPRA DE VALVULA DE DESCARGA PARA TANQUE BAJO.; FACTURAS: 803592 $486.74
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $64.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,943.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $512.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,659.96
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $71.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $139.20
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $369.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $200.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $605.52
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $813.16
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,104.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,817.49
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $104.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $119.75
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,244.10
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $904.80
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $1,753.92
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $96.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $25.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $59.00
197262 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100011 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 14069, 94659, 675042, 4598, 0391, 0395, 7859, 4858, 7871, 0398, 69134, 68923, 6852, 29642, 132, 39645, 0008, 23562, 57338, 045, $290.00
197261 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RIOS JOSE DE JESUS.- CR 220009211 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PARA EL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE JULIO 2010; FACTURAS: 0039 $11,600.00
197260 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V. CASA CULTURAL BEREA, S.A. DE C.V..- CR 220009208 (1); PUBLICIDAD DE GUADALAJARA ES CONSCIENTE, NUESTRO GOBIERNO TAMBIEN DEL 12 AL 18 DE JULIO 2010; FACTURAS: 1999 $11,600.00
197259 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220009200 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADO POR PERSONAL TECNICO EN UND. ADMVA. OBLATOS; FACTURAS: 5576 $6,264.00
197258 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220009196 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y LUNES CONTIGO; FACTURAS: 3867 $8,352.00
197257 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA REYNOSO TIRADO ALEJANDRA REYNOSO TIRADO ALEJANDRA.- CR 220009128 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS.; FACTURAS: 1776 $108,299.92
197256 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220009118 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0103, 0104, 0105 $19,720.00
197256 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220009118 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0103, 0104, 0105 $25,520.00
197256 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220009118 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0103, 0104, 0105 $16,240.00
197255 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO HERRERA PRECIADO VICTOR HUGO.- CR 220009092 (1); CAMPAMENTO Y RECREACION AL AIRE LIBRE.; FACTURAS: 0570 $48,024.00
197254 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220009085 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS.; FACTURAS: 4196, 4197 $61,886.00
197253 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220009073 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO.; FACTURAS: 2949 $26,250.00
197252 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 220009068 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 26175 $118,281.55
197251 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220009066 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 34549 $11,655.68
197250 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VENEGAS ALEJANDRO CURIEL VENEGAS ALEJANDRO.- CR 220009064 (1); COMPRA DE CHAMARRAS DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES EN EL DESFILE DEL DIA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 001587 $105,945.12
197249 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V..- CR 220009061 (1); COMPRA DE KGS. DE CAL; FACTURAS: 04343 $1,276.00
197248 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V. IMPORTADORA Y EXPORTADORA GMR, S.A. DE C.V..- CR 220009060 (1); IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO; FACTURAS: 018 $33,500.80
197247 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009058 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 918, 917 $241.28
197247 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220009058 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 918, 917 $3,833.80
197244 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 1021 $11,252.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $225.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $379.80
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $207.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $3,488.44
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $441.38
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $66.88
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $524.32
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $252.24
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $170.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $245.69
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $474.06
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $149.99
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $182.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $262.25
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $278.50
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $182.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $154.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $168.00
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $800.40
197243 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400008 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 7066, 22898, POSA10125004, POSA10137343, 9506, GMUSB 160111, 5084, 29727, GMUSB 160171, 2815C, 0521, 134901, GMU $351.30
197241 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220009154 (1); HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA 5 PERSONAS DE LA DELEGACION DE PORTLAN, OREGON DEL 30/JUN AL 02/JULIO/2010; FACTURAS: 27920 $11,427.00
197232 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220008882 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 2680 $1,043.88
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $233.89
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $208.50
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $1,479.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $12,200.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $112.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $5,542.94
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $87.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $1,397.21
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $70.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $98.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $84.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $591.65
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $70.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $93.17
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $696.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $28.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $580.00
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $75.40
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $5,838.79
197231 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010024 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTRO CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 13509, 0133, 9760, 6694, 6712, 8470, 10365, 10366, 96380, 23581, 3471, 24968, 3118, 158581, 3504, 4067, $440.80
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $87.05
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $1,479.00
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $580.00
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $50.00
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $353.80
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $542.28
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $156.09
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $232.00
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $175.13
197230 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAUNIDAD EMDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ.; FACTURAS: 101, 2933, 4289, 4752, 2950, 0761, 0762, 3244, 2273, 12964 $812.00
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $95.00
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $3,280.00
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $105.00
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $90.00
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $98.00
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $664.10
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $1,740.00
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $1,600.99
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $60.00
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $591.60
197229 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AYALA NUÑEZ JORGE AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC; FACTURAS: 1536476, 28519, 3123, 02091758, 63624, 39, 621, 1511273, 0637, 33605, 56780 $320.00
197227 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220009153 (1); IMPRESION DE 500 CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y 500 PARA ASAMBLEA GRAL CONSULTIVA; FACTURAS: 14316 $4,593.60
197226 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220009139 (1); IMPRESION DE 2,000 JUEGOS DE ORDEN DE VISITA, 100 ACTAS CIRCUNSTANCIADA Y 4,000 HOJAS MEMBRETADAS; FACTURAS: 3801 $9,628.00
197225 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220009070 (1); SUBSIDIO POR DECRETO D108/01/09 CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2010; FACTURAS: 1690, 1689 $94,652.84
197225 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220009070 (1); SUBSIDIO POR DECRETO D108/01/09 CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PAGO DEL MES DE JULIO 2010; FACTURAS: 1690, 1689 $94,652.84
197224 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220009049 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA; FACTURAS: 19736 $115,953.60
197223 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA.- CR 220009048 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,040.36
197222 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA CORPORINTER, S.A. DE C.V. CORPORINTER, S.A. DE C.V..- CR 220009046 (1); COMPRA DE EQUIPO DE PRUEBAS DE EMBARAZO.; FACTURAS: 5500 $13,920.00
197221 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUAREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220009043 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,225.44
197220 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS.- CR 220009037 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $8,833.09
197219 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ RIOS JUAN MANUEL ENRIQUEZ RIOS JUAN MANUEL.- CR 220009035 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 14 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,785.06
197218 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALEMAN VELAZQUEZ JOSE LUIS ALEMAN VELAZQUEZ JOSE LUIS.- CR 220009032 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,145.58
197217 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DEL TORO FRANCISCO JAVIER DEL TORO FRANCISCO JAVIER.- CR 220009029 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $9,298.22
197216 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA GARCIA MARIA DE JESUS ROCHA GARCIA MARIA DE JESUS.- CR 220009028 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,194.75
197215 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V. IMPRESOS UYEDA, S.A. DE C.V..- CR 220009024 (1); COMPRA DE FORMATOS.; FACTURAS: 25885 $2,941.76
197214 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PUGA MARTINEZ RICARDO PUGA MARTINEZ RICARDO.- CR 220009020 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,342.22
197213 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PINEDO QUIÑONES REYNALDO PINEDO QUIÑONES REYNALDO.- CR 220009017 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $9,297.99
197212 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA SANTILLANA ENRIQUE OLVERA SANTILLANA ENRIQUE.- CR 220009016 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $13,585.91
197211 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO.- CR 220008979 (1); PRESENTACION DE LA PIANISTA GABRIELA FLORES PEREDO DEL 17 DE JUN. 2010; FACTURAS: 019 $11,600.00
197210 Detalle Factura de click aquí 26/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008512 (1); COMPRA DE TINTA ROJA DE GALON; FACTURAS: 30647 $11,658.00
197208 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 $107.50
197208 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 $252.00
197208 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 $266.00
197208 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 $558.00
197208 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 $215.00
197208 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010002 (1); ARTICULOS DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA; FACTURAS: POSA9486466, POSA10622152, GMUSB158718, GMUSB159214, A36855, A36711 $1,997.10
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $559.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $450.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $4,555.32
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $105.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $200.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $23.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $154.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $866.20
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $45.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $3,402.28
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $4,555.32
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $450.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $360.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $398.00
197207 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300008 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COMISION DE PLANEACION URBANA QUE COMPRENDE DEL 07 MAYO AL19 JULIO 2010.; FACTURAS: 13126J, 13128J, 3080, 547, 221, 2242B, 2614B, 909, CC08605231N4, POSA10,666.489, XJ 50541, 8085A, GBRSA100 $60.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $588.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $178.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $92.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $1,740.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $150.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $406.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $70.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $1,287.37
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $630.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $667.86
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $278.40
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $312.60
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $70.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $12,200.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $209.21
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $120.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $546.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $518.00
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $997.60
197206 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010023 (1); FONDO REVOLVENTE NO.07 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 3136, 108, 390, 20824, 159403, 162223, 162224, 158600, 158601, E395518, E414329, E420257, 963022, 977870, POSA10,478,069, 433695, 0038, 0642, AIN 538 $7,000.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $182.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $144.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,542.80
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $146.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $226.20
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $285.58
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,050.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $364.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $26.22
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,173.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $60.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,972.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,450.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $398.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $168.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $120.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $715.37
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $235.74
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $349.68
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $859.98
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $50.34
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $43.30
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $281.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $54.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $191.50
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $168.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $190.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,624.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $200.70
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,173.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $182.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,680.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $165.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $513.88
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,773.88
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,467.17
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,856.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,809.60
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $80.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,050.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $50.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $17.08
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $475.96
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $278.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $116.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,001.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,624.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $118.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $359.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $377.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,859.59
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $187.68
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,798.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $100.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,840.92
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,822.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $58.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,620.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $120.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $2,262.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $58.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $406.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $480.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $500.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,856.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $49.99
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $20.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $3,016.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $462.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $1,809.60
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $111.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $538.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $50.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $211.35
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $80.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $200.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $350.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $739.50
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $224.00
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $508.53
197205 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010013 (1); GASTOS EFECTUADOS ´POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0127, 097, 0042, 2828, 814, 519, 13853, 223, 221, 9814, 169000, 460451, 132, 2846, 158568, 158569, 437945, 460952, 42155 $480.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $241.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $319.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $3,480.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $1,644.30
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $56.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $125.05
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $1,214.75
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $232.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $591.60
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $1,832.80
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $280.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $719.20
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $112.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $2,764.28
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $3,328.04
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $1,183.20
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $696.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $290.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $42.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $28.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $120.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $458.20
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $666.60
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $2,564.90
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $70.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $8,500.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $196.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $1,345.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $308.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $9,048.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $116.00
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $2,318.61
197204 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14; FACTURAS: 14091, 164116, 886, 849, 70838, 160169, 160635, 160636, 161144, 161720, 162368, 3057, 5556, 5558, 5560, 5564, 3216, 40851, 159712, 21593, 3370, 3371, 9469, 1854, 8236, 1851, $1,890.80
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $189.66
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $130.50
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $572.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $125.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $416.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $598.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $290.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $626.55
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $247.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $603.20
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $450.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $513.03
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $587.99
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $190.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $135.50
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $950.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $172.67
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $719.20
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $281.70
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $420.80
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $125.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $1,139.58
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $132.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $663.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $812.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $548.60
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $125.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $767.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $379.31
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $75.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $467.93
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $87.69
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $300.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $271.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $455.39
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $130.50
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $516.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $1,255.85
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $413.80
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $258.62
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $790.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $1,000.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $585.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $2,541.40
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $143.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $286.90
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $92.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $464.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $199.80
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $103.15
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $275.86
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $596.55
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $145.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $598.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $299.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $116.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $255.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $442.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $232.00
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $1,267.60
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $593.60
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $1,350.20
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $111.90
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $87.69
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $293.99
197203 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MAYO DE 2010 AL 14 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 5018, No. 0154, 5168, 1897 BCJD, No. 1128, No. 30165 A, GMUPE 22328, No. 87235, No.87278, No. 22013, 33230, No. 037, N $517.24
197201 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V. SOLIDO Y CONCRETO, S.A. DE C.V..- CR 220009039 (1); REPARACION DE HIDROLAVADORA HD 650 PERTENECIENTE AL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 651 $8,522.75
197200 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220009026 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 9252 $44,114.80
197199 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COMEJAL, S.A. DE C.V. COMEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008981 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS OLVIDADOS, ROCKABILLY DEL 23 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2342 $4,640.00
197198 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008978 (1); PRESENTACION DE LA SUPRANO LIRICO LIGERO DOLORES MARGARITA MORENO AZPEITIA DEL 6 DE MAYO 2010; FACTURAS: 1034 $11,600.00
197197 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO.- CR 220008977 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "MAKEMBA" EL 19 DE JUNIO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 402 $4,060.00
197196 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO JAUREGUI CAMACHO CESAR EDUARDO.- CR 220008976 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "MAKEMBA" EL 13 DE JUNIO DE 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 401 $5,800.00
197195 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220008969 (1); PRESENTACION DE CUENTACUENTOS DE TEMAS ECOLOGICOS EL 23 DE JUNIO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0934 $3,000.42
197194 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220008927 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL, FACTURAS 31858,3155,3095, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2030.; FACTURAS: 3086,3093,3180, $114,347.00
197193 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220008925 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2031, FACTURA 3151.; FACTURAS: 3159,3179,3152, $29,454.72
197192 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 220008919 (1); COMPRA DE OBSEQUIOS ( MONEDAS Y FISTOL).; FACTURAS: 2121 $89,111.20
197191 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220008845 (1); COMPRA DE BATAS MANGA CORTA, PANTALONES Y OVEROLES.; FACTURAS: 131 A $5,080.80
197190 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008826 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DIETAS, FACTURAS 1754,1809,1810,1817,1818,1812,1938,1845,1842; FACTURAS: 1759,1760,1756, $485,925.16
197189 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. COMSER DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008824 (1); SERVICIO DE DESAYUNO, COMIDA Y CENAS P/PERSONAL, FACTURAS 1755,1808,1811,1816,1819,1815,1813,1937,; FACTURAS: 1758,1761,1757, $1,056,322.68
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $355.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $386.80
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $154.28
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $431.76
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $1,521.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $1,039.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $489.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $556.80
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $325.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $1,218.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $74.40
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $496.48
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $420.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $250.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $1,969.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $822.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $870.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $394.79
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $282.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $136.09
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $1,218.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $208.80
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $63.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $186.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $98.40
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $556.80
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $523.50
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $1,028.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $16.50
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $868.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $98.40
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $97.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $436.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $295.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $57.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $325.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $1,331.68
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $406.00
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $1,777.13
197188 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010016 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D141335, D140373, D137926, 15511, D140744, 0706, A 92939, D140533, POSA10414249, POSA10422720, 396, 397, 108350, 17347, 6238, AAY 0013660, AAY 0014220, AA $219.30
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $46.00
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $196.00
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $158.00
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $609.00
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $125.00
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $134.00
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $916.40
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $490.00
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $343.00
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $113.00
197187 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500004 (1); GASTOS MENORES DE LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 0348, 0352, 2630, 33378, 6506, 0113, 6645, 4456, 2002, 3816, 162459 $97.00
104434 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220009076 (1); PAGO DE FACTURACION DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 13177 $2,617,085.00
104433 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009054 (1); SUMINISTRO DE 1455 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 662574 $7,769.70
104432 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220009031 (1); SUMINISTRO DE 351 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 662600 $1,646.19
104431 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009023 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896138 $7,337.34
104430 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220009022 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR JULIO 2010; FACTURAS: 9896129 $6,128.99
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $758.00
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
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104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $452.90
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104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $519.00
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
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104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $715.00
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $542.81
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104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $442.82
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $563.88
104429 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220009012 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR JUNIO 2010; FACTURAS: 6529849, 6532198, 6534573, 6529845, 6529848, 6529851, 6529844, 6534292, 6529832, 6529824, 6529850, 6532195, 6529843, 6529825, 6532183, 6529835, 6529 $452.90
104428 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220008965 (1); COMPRA DE ANGULO DE 2"; FACTURAS: 1559 $9,298.62
104427 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. ADMINISTRACION SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220008960 (1); COMPRA DE UN TELEFONO DIGITAL PARA EL AREA DE REGIDURIA; FACTURAS: 1064 $3,656.03
104425 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220008931 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS.; FACTURAS: 15031 $59,334.00
104423 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES DEL RIO DAVALOS EDUARDO DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 220008914 (1); COMPRA DE PLANTAS PARA DECORACIONES DE JARDINES EN TODO EL MUNICIPIO.; FACTURAS: 6894 A $99,360.00
104422 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008913 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA; FACTURAS: 3381 $8,212.80
104421 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220008898 (1); COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA CURSOS DE VERANO EN CENTROS BARRIALES DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 2861 $5,633.54
104420 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220008892 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 42248 $6,426.40
104419 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ADMINISTRACION SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008891 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 6061 $121,800.00
104418 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220008890 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 36472 $580.00
104417 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008889 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 252, 250 $606.68
104417 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008889 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 252, 250 $5,916.00
104416 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5863, 5889, 5890, 5895 $1,386.20
104416 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5863, 5889, 5890, 5895 $2,016.87
104416 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5863, 5889, 5890, 5895 $229.08
104416 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008566 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5863, 5889, 5890, 5895 $1,651.38
104415 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220008564 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10093 $38,767.20
104414 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008554 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3407 $9,599.00
104413 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. TURISMO FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008553 (1); COMPRA DE DE TONER; FACTURAS: 37046, 36995, 37148, 37147 $2,830.40
104413 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008553 (1); COMPRA DE DE TONER; FACTURAS: 37046, 36995, 37148, 37147 $6,264.00
104413 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008553 (1); COMPRA DE DE TONER; FACTURAS: 37046, 36995, 37148, 37147 $1,766.68
104413 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220008553 (1); COMPRA DE DE TONER; FACTURAS: 37046, 36995, 37148, 37147 $4,988.00
104412 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008536 (1); COMPRA DE CABLE POT 12 SPT-1 INDIANA.; FACTURAS: SAP 266346 $3,953.28
104411 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220008519 (1); COMPRA DE HERRADURAS 4 PZAS.; FACTURAS: 0664 $5,336.00
104410 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES MAGUS, S.A. DE C.V. MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 220008491 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA, "CARBURADORES"; FACTURAS: A 100370 $29,336.40
104409 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220008489 (1); COMPRA DE CONJUNTOS DE 3 PIEZAS (UNIFORMES).; FACTURAS: 2380, 2382, 2383 $53,592.00
104409 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220008489 (1); COMPRA DE CONJUNTOS DE 3 PIEZAS (UNIFORMES).; FACTURAS: 2380, 2382, 2383 $21,924.00
104409 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS SECRETARIA GENERAL ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 220008489 (1); COMPRA DE CONJUNTOS DE 3 PIEZAS (UNIFORMES).; FACTURAS: 2380, 2382, 2383 $26,796.00
104408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 16821, 17882, 17989, 18033 $2,788.64
104408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 16821, 17882, 17989, 18033 $19,488.00
104408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 16821, 17882, 17989, 18033 $1,502.20
104408 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008486 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 16821, 17882, 17989, 18033 $8,424.50
104407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008485 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43891, 43897 $9,222.00
104407 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008485 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43891, 43897 $1,116.98
104406 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008481 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40100, 40108 $2,830.40
104406 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008481 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 40100, 40108 $414.70
104405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220008472 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 40642, 40560 $78.44
104405 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220008472 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 40642, 40560 $11,880.72
104404 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V. MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA, S.A. DE C.V..- CR 220008471 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 102462 $12,825.83
104403 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008445 (1); SERVICIO DE REPARACION CAJA, PISO Y ESTRUCTURAS LATERALES.; FACTURAS: 3469 $11,020.00
104402 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008433 (1); COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 0200 $6,728.00
104401 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008427 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA Y TRANSPARENTE.; FACTURAS: 19993 $1,082.28
104400 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008419 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 20325 $1,612.98
104399 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220008402 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10590 $10,329.80
104398 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220008400 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 2767,2770,2773,2837,2778,2783,2839; FACTURAS: 2765,2766 $23,730.27
104397 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220008347 (1); COMPRA DE BASCULA CON ESTADIMETRO; FACTURAS: 13337 $2,146.00
104396 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PANTEONES MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008337 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38758, 38857 $742.40
104396 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008337 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38758, 38857 $1,577.60
104395 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008268 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACT. 38473,472,454,458,457,455.446,664,681,687,506,505; FACTURAS: 38397,38504 $580,999.64
104394 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220007774 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 136,134,138,132 $118,668.00
104393 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 $1,405.14
104393 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 $551.88
104393 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 $11,153.40
104393 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 $1,116.54
104393 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 $1,150.85
104393 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPTO. TIANGUIS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007772 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11930, Q 12122, Q 12127, Q 12320, Q 12324, Q 12325 $6,167.93
104392 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V..- CR 220007770 (1); COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO.; FACTURAS: 40754 $18,270.00
104391 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220007733 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 3345, 3492, 3337; FACTURAS: 3336,3335 $86,710.00
104390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE FILTROS, ACUMULADORES Y BALATAS.; FACTURAS: FIA 00048841, FIA 00048842, FIA 00048857, FIA 00049345 $12,030.13
104390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE FILTROS, ACUMULADORES Y BALATAS.; FACTURAS: FIA 00048841, FIA 00048842, FIA 00048857, FIA 00049345 $2,499.05
104390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE FILTROS, ACUMULADORES Y BALATAS.; FACTURAS: FIA 00048841, FIA 00048842, FIA 00048857, FIA 00049345 $8,301.54
104390 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007726 (1); COMPRA DE FILTROS, ACUMULADORES Y BALATAS.; FACTURAS: FIA 00048841, FIA 00048842, FIA 00048857, FIA 00049345 $24,662.47
104389 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007725 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6542, 6611 $4,535.60
104389 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220007725 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6542, 6611 $7,549.28
104388 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007724 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 33498, 33612 $4,031.00
104388 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007724 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 33498, 33612 $4,991.48
104387 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220007670 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 1327601 $7,230.00
104386 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007669 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 90284 $213,420.00
104385 Detalle Factura de click aquí 23/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220007485 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 6175 $5,916.42
197186 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO.- CR OPB0209 (1); PAGO DEL 1% DEL I.V.A. COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0024 OPG-CPU-EYP-AD-345/08 ESTIM 3 FINIQ.; FACTURAS: 102 $271.47
197184 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 $194.00
197184 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 $464.70
197184 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 $509.82
197184 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 $35.90
197184 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 $1,179.00
197184 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 $577.50
197184 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010003 (1); COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA.; FACTURAS: POSA10302365, POSA9231980, POSA10626510, 102340, POSA10626556, POSA10626453, B60890 $810.60
197183 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 $669.98
197183 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 $58.44
197183 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 $370.88
197183 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 $196.00
197183 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 $787.48
197183 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 $252.00
197183 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520013 (1); FONDO REVOLVENTE, ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS; FACTURAS: A62979, CL00115781, 84508, GMUSB155128, 524, GMUPC17318, 0027 $60.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $126.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $45.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $45.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $48.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $730.80
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $400.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $350.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $450.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $1,064.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $71.56
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $186.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $500.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $187.82
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $67.89
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $690.20
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $500.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $16.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $500.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $96.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $180.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $45.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $45.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $70.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $126.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $42.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $696.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $172.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $45.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $40.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $250.00
197182 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000023 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISM; FACTURAS: 39974, GMUSB155971, GMUPE25384, GMUSB161721, 58169, 39202, 56042, 39302, 56040, 56041, 39387, 7164, 7174, 03 $181.00
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $255.20
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $1,045.45
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $281.49
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $720.19
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $1,999.84
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $1,045.45
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $238.15
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $1,856.00
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $70.42
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $1,450.00
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $146.16
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $1,040.66
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $252.59
197181 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 220009002 (1); MATERIAL PARA MANTTO. Y REPARACION DE VARIOS MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 225, 67356, 1326, 20758, 285, 4249, 3157, 3147, 4106, 16101, 1673, 4253 $102.50
197180 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ RAZON MIGUEL LOPEZ RAZON MIGUEL.- CR 220008999 (1); SERVICIO DE REPARCION DE MOTOBOMBA; FACTURAS: 3597 $2,552.00
197179 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IMPULSORA JALISCIENSE DE LAS ARTES, A.C. IMPULSORA JALISCIENSE DE LAS ARTES, A.C..- CR 220008998 (1); PRESENTACION DE LA GALA DE DANZA CLASICA Y CONTEMPORANEA DEL 20 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0677 $12,000.00
197178 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRIJOS LIMAS ADRIANA TORRIJOS LIMAS ADRIANA.- CR 220008995 (1); COMPRA DE ACIETE ADILUB; FACTURAS: 9545 $9,159.48
197177 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES FOMENTO A LA INVERSION ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008988 (1); RENTA DE ENTARIMADO, MAMPARA Y TOLDO PANORAMICO PARA EVENTO FERIA EXPO EMPRENDE GUADALAJARA; FACTURAS: 2817 $8,850.80
197176 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C. ENSAMBLE FILARMONICO DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220008983 (1); PRESENTACION DE LA ORQUESTA DE CAMARA DEL 10 DE JUN. 2010; FACTURAS: 1036 $12,000.00
197175 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN GUTIERREZ CORONA JOSE GERMAN.- CR 220008975 (1); PRESENTACION MUSICAL DE TONNY FUENTES EL 04 DE JULIO DE 2010, EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 197 $5,220.00
197174 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ URZUA ANA BRENDA LOPEZ URZUA ANA BRENDA.- CR 220008971 (1); PRESENTACION DEL BALLET CLASICO DE LAURA FERNANDEZ EL 27 DE MAYO DE 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 055 $9,849.06
197173 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220008970 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, FACTURAS 11058,11059,11060,11061,; FACTURAS: 11036,11040, $30,144.92
197172 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PROMOCIONES Y DISPLAY, S.A. DE C.V. PROMOCIONES Y DISPLAY, S.A. DE C.V..- CR 220008964 (1); DEVOLUCION DE PAGO DEL PERMISO EVENTUAL PARA DEGUSTACION DE BEBIDAS ALCOHLICAS; FACTURAS: RECIBO $3,076.00
197171 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220008962 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE JULIO 2010; FACTURAS: 2673 $1,102.70
197170 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR 220008937 (1); RENTA DE ENTARIMADO PARA DIFERENTES EVENTOS, COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0164, 0165 $4,060.00
197170 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR 220008937 (1); RENTA DE ENTARIMADO PARA DIFERENTES EVENTOS, COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0164, 0165 $6,960.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $3,393.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $2,812.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $735.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $2,028.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $2,812.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $2,019.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $733.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $747.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $2,028.00
197169 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220008917 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 23687, 23711, 23701, 23699, 23697, 23694, 23693, 23702, 23692, 23691 $3,510.00
197168 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008915 (1); SERVICIO DE CENA DE 3 TIEMPOS PARA 80 PERSONAS.; FACTURAS: 73849 $20,000.01
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $190.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $6,702.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $1,044.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $852.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $2,065.55
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $6,322.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $470.96
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $3,111.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $696.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $635.68
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $623.50
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $18.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $50.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $480.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $395.40
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $4,573.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $73.98
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $3,160.80
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $3,132.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $182.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $264.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $684.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $1,610.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $126.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $418.07
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $6,358.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $1,080.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $3,049.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $417.60
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $100.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $170.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $10,682.21
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $3,201.60
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $517.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $3,000.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $1,934.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $835.20
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $51.92
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $399.99
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $276.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $50.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $3,132.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $4,292.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $6,671.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $252.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $50.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $60.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $364.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $3,944.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $487.20
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $285.01
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $350.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $140.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $51.60
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $487.20
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $50.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $419.81
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $606.37
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $100.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $145.59
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $780.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $8,120.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $1,150.00
197167 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400014 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 01 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2010.; FACTURAS: 7294, 39711, 27829, 16001, 9211, 2932, 70492, 9214, 189, 262, 6121, 39952, 2940, 301, 3931, 271, 1218, 1 $1,784.35
197166 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220009005 (1); ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2010 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6815 $2,500,000.00
197165 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220008946 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 45258,45268 $22,749.00
197164 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V..- CR 220008930 (1); COMPRA DE VINOS Y LICORES; FACTURAS: 56614 $100,830.42
197163 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V..- CR 220008922 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 4348 $2,940.02
197162 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220008895 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 0325 $4,740.34
197161 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION HERNANDEZ OCHOA CARLOS HERIBERTO HERNANDEZ OCHOA CARLOS HERIBERTO.- CR 220008885 (1); FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE ASESORIA, CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO; FACTURAS: 112 $40,500.00
104384 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220866 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 438 $2,333.92
104383 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220865 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 109499 $3,495.00
104382 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220864 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 153387 $11,994.40
104381 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220859 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 44831, 44343 $2,111.20
104381 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220859 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 44831, 44343 $3,132.00
104380 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 100, 130, 148, 153 $11,020.00
104380 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 100, 130, 148, 153 $2,900.00
104380 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 100, 130, 148, 153 $10,092.00
104380 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220857 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 100, 130, 148, 153 $2,204.00
104379 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220844 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10251, 10253, 10254, 10255, 10256, 10270, 10257 $46.40
104379 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220844 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10251, 10253, 10254, 10255, 10256, 10270, 10257 $1,844.40
104379 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220844 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10251, 10253, 10254, 10255, 10256, 10270, 10257 $1,438.40
104379 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220844 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10251, 10253, 10254, 10255, 10256, 10270, 10257 $342.20
104379 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220844 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10251, 10253, 10254, 10255, 10256, 10270, 10257 $58.00
104379 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220844 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10251, 10253, 10254, 10255, 10256, 10270, 10257 $487.20
104379 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220844 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10251, 10253, 10254, 10255, 10256, 10270, 10257 $29.00
104378 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220835 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9372, 9410, 9272, 9285, 9280, 9277, 9420, 9387, 9370, 9268, 9266, 9412, 9390, 9426, 9269, 9275, 9284, 8879, 8865, 8884, 8896, 9377, 9354, 9352, 9365, 9405, 9402, $684.40
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104377 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, $2,931.11
104377 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, $3,175.73
104377 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, $1,177.40
104377 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, $243.60
104377 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220813 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7925, 7860, 6582, 7984, 7154, 7138, 8198, 7904, 9785, 9786, 8245, 7920, 7830, 8786, 7890, 7413, 7923, 8247, 7217, 8244, 8187, 8242, 7897, 8787, 7164, 8484, 7141, $1,901.82
104376 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009001 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, FACTURAS 135903, 135904.; FACTURAS: 135901,135902, $13,227.13
104376 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009001 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, FACTURAS 135903, 135904.; FACTURAS: 135901,135902, $6,413.52
104376 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220009001 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, FACTURAS 135903, 135904.; FACTURAS: 135901,135902, $14,318.60
104375 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 177943, 177945 $11,153.24
104375 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 177943, 177945 $11,791.55
104375 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008996 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 177943, 177945 $10,355.30
104374 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12780.; FACTURAS: 12748,12749, $68,821.21
104374 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12780.; FACTURAS: 12748,12749, $15,681.00
104374 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008994 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12780.; FACTURAS: 12748,12749, $42,936.19
104373 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO HASARS, S.A. DE C.V. HASARS, S.A. DE C.V..- CR 220008993 (1); DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DEL 1 AL 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: 28607 $79,294.15
104372 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220008992 (1); RECOLECCION Y ACARREO DE DESCHOS CARNICOS DEL RASTRO MPAL. DEL 1 AL 31 DE ENE. 2010; FACTURAS: 34309 $94,536.29
104371 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 76119.; FACTURAS: 76117,76118, $123,633.98
104371 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 76119.; FACTURAS: 76117,76118, $3,464.07
104371 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008987 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS 76119.; FACTURAS: 76117,76118, $11,269.99
104370 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V. BARUQUI MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220008944 (1); VEHICULO TSURU GS1 STD., MODELO 2010, COLOR ROJO PARA EL SINDICATO DE MAESTROS SECC. 47 Y 16; FACTURAS: 17196 $102,410.00
104369 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 $1,392.93
104369 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 $3,700.41
104369 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 $736.33
104369 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 $1,810.34
104369 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008942 (1); SUMINISTRO DE 1984 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 391028, 391706, 391709, 391707, 391710 $1,664.95
104368 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008941 (1); SUMINISTRO DE 63 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 661972 $295.47
104367 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008939 (1); SUMINISTRO DE 506 LTS. DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 662294 $2,373.14
104366 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008938 (1); SUMINISTRO DE 171 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 661944 $801.99
104365 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220008908 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONA; FACTURAS: 1508 $123,909.28
104362 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008881 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT 135780, 135779; FACTURAS: 135778 $14,922.38
104362 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008881 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT 135780, 135779; FACTURAS: 135778 $4,885.20
104362 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008881 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT 135780, 135779; FACTURAS: 135778 $11,198.70
104361 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V. EUROKABEL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008868 (1); ANT. 50 % OC 2937; FACTURAS: 0733 $132,025.81
104360 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008857 (1); TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 34286 $5,776.80
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104359 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008855 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR JULIO 2010; FACTURAS: 167496, 167500, 157503, 167512, 167516, 167520, 167535, 167536, 167546, 167567, 167570, 167573, 167576, 167586, 167589, 167592, 16759 $330.00
104358 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220008852 (1); REPARACION DE CINCO NO-BREAK; FACTURAS: 3656 $3,259.60
104357 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008850 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 55852, 55838 $1,057.83
104357 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008850 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 55852, 55838 $671.64
104356 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008722 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA (SINDICATURA) Y DE 3 CORTINAS ENROLLABLES (TESORERIA); FACTURAS: 3352, 3366 $4,118.00
104356 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008722 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA (SINDICATURA) Y DE 3 CORTINAS ENROLLABLES (TESORERIA); FACTURAS: 3352, 3366 $6,977.40
104355 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008720 (1); SERVICIO DE PINTURA, CASA DE SALUD UBICADA EN PORFIRIO NERI Y ARNULFO GOMEZ; FACTURAS: 538 $4,930.00
104354 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008719 (1); LIMPIEZA DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL NO. 1, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 5405 $9,976.00
104353 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008717 (1); VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS MERCADOS 18 DE MARZO E IDOLINA GAONA DE COSIO; FACTURAS: 292 $9,032.92
104353 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008717 (1); VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS MERCADOS 18 DE MARZO E IDOLINA GAONA DE COSIO; FACTURAS: 292 $220.40
104353 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008717 (1); VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN LOS MERCADOS 18 DE MARZO E IDOLINA GAONA DE COSIO; FACTURAS: 292 $1,444.20
104352 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008555 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2504.; FACTURAS: 12413 $19,250.20
104351 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220008483 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN REGISTROS CIVILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.; FACTURAS: 2433 $3,248.00
104350 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008448 (1); SUMINISTRO DE 1898 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON MEZQUITAN; FACTURAS: 660214 $8,901.62
104349 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220008397 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 14662,14663,14732,14726,14725; FACTURAS: 14654,14661 $31,743.85
104348 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220008387 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 23662 $19,093.60
104347 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220008384 (1); COMPRA DE PILAS "AA" Y CABLE USB PARA CAMARA.; FACTURAS: 7861 $1,102.00
104346 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA.; FACTURAS: B 32502, B 32506 $487.20
104346 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA.; FACTURAS: B 32502, B 32506 $1,044.00
104345 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220008372 (1); COMPRA DE CASCOS Y FAJAS.; FACTURAS: 15168, 1546 $3,302.52
104345 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220008372 (1); COMPRA DE CASCOS Y FAJAS.; FACTURAS: 15168, 1546 $3,897.60
104344 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1246, 1251, 1252, 1253 $1,232.15
104344 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1246, 1251, 1252, 1253 $556.80
104344 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1246, 1251, 1252, 1253 $2,104.70
104344 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008367 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1246, 1251, 1252, 1253 $1,017.32
104343 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220008351 (1); COMPRA DE METRO MEMBRANA ACRILICA; FACTURAS: 0678 $201.84
104342 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008335 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46603, 46604 $2,028.84
104342 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008335 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46603, 46604 $6,692.04
104341 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220007983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 594 $42,270.40
104340 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220007621 (1); COMPRA DE BOLSA, NEGRA Y PARA BASURA.; FACTURAS: 18115, 18116 $725.00
104340 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220007621 (1); COMPRA DE BOLSA, NEGRA Y PARA BASURA.; FACTURAS: 18115, 18116 $2,259.57
104339 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007580 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 93151 $4,777.34
104338 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTROL ANIMAL DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220007536 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 34731 $609.00
104337 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11986, Q 12125, Q 12129 $184.44
104337 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11986, Q 12125, Q 12129 $9,247.11
104337 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220007487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 11986, Q 12125, Q 12129 $7,419.82
1 Detalle Factura de click aquí 22/07/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI S.A. DE C.V..- CR OPB0185 (28); 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C06-070/10 REHAB. DE LA ESC. URB. 914 TRAB. CONSIST: EN LA SUSTITUCION D; FACTURAS: 3124 $246,227.49
197159 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DICOYBA S.A. DE C.V. DICOYBA S.A. DE C.V..- CR OPB0198 (1); PAGO DE ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ¨PARQ; FACTURAS: 921 $530,626.47
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $1,701.86
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $98.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $111.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $152.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $1,991.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $139.50
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $68.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $154.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $150.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $1,939.50
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $173.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $1,711.76
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $161.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $189.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $2,505.60
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $469.60
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $153.12
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $585.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $1,374.60
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $215.50
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $1,920.11
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $23.20
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $520.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $419.99
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $875.00
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $1,019.40
197158 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010006 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTOS EFECTUADOS DEL 22 DE MARZO AL 12 DE JULIO DEL 2010; FACTURAS: 544, 24105, POSA10 069 684, 12417, 158279, POSA10 163 548, 4929, 1501, 1120, 14894, POSA10 316 049, POSA10 377 916, POSA1 $98.00
197157 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220008967 (1); PRESENTACION DEL CUENTACUENTOS EL 12 DE JUNIO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0026 $1,590.00
197156 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008956 (1); SERVICIO Y REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES; FACTURAS: 32485, 32517 $1,990.00
197156 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220008956 (1); SERVICIO Y REPARACION DE SILLAS SECRETARIALES; FACTURAS: 32485, 32517 $464.00
197155 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220008935 (1); SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DE INFORMES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 477985 $1,900.00
197154 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220008934 (1); SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE INVITACIONES Y CARTELES P/LA DIFUSION DE DISTINTOS EVENTOS CULTU; FACTURAS: 0135 $6,856.00
197153 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220008928 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO LOS DIAS 21,22 Y 23 DE JUNIO/2010 EN MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 925 $11,600.00
197152 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220008926 (1); SERV. DE RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO EL 24 DE JUNIO DE 2010 EVENTO EN MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 916 $3,944.00
197150 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220008912 (1); IMPRESION EN LONA ALTA RESOLUCION PARA PROMOCIONAR LOS TALLERES CULTURALES; FACTURAS: 0695 $2,768.34
197145 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220008899 (1); FORMAS DE BOLETAS DE VOTACION PARA ELECCION DE MESA DIRECTIVA DE COMITES VECINALES; FACTURAS: 095 $5,220.00
197144 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220008897 (1); MAMPARAS DE CARTON CON CORTE ROTULADO EN VINIL CON TUBO Y CORTINA; FACTURAS: 673 $5,220.00
197143 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220008887 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COMITES VECINALES, CON PDTE. MPAL. Y DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 815 $4,060.00
197142 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA IRABURO RIOS CUAUHTEMOC IRABURO RIOS CUAUHTEMOC.- CR 220008886 (1); COLCHONES PARA CAMILLAS Y CAMA DE HOSPITAL PARA LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1104 $6,380.00
197141 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220008877 (1); TAXI AL AEROPUERTO DE GDL.,MEXICO A QUERETARO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN PUEBLA , 21 Y 22 DE JUN.2010; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 219311, 1738 $1,990.00
197141 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220008877 (1); TAXI AL AEROPUERTO DE GDL.,MEXICO A QUERETARO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN PUEBLA , 21 Y 22 DE JUN.2010; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 219311, 1738 $445.00
197141 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220008877 (1); TAXI AL AEROPUERTO DE GDL.,MEXICO A QUERETARO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN PUEBLA , 21 Y 22 DE JUN.2010; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 219311, 1738 $200.00
197141 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA.- CR 220008877 (1); TAXI AL AEROPUERTO DE GDL.,MEXICO A QUERETARO Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN PUEBLA , 21 Y 22 DE JUN.2010; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 219311, 1738 $350.00
197140 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220008637 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 234 A $6,113.20
197140 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220008637 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 234 A $2,598.40
197139 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,066.85
197139 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $167.52
197139 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $260.00
197139 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $197.50
197139 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO RAMOS ESPINOSA JOSE FRANCISCO.- CR 220008514 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS LEMUS JOSE FRANCISCO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,648.40
197137 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600013 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 748, 53, 54, 55 $306.00
197137 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600013 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 748, 53, 54, 55 $144.00
197137 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600013 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 748, 53, 54, 55 $2,656.40
197137 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600013 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 748, 53, 54, 55 $216.00
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $338.75
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $211.32
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $87.00
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $1,060.12
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $433.20
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $825.00
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $127.50
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $309.68
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $480.00
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $198.01
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $325.97
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $129.98
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $250.00
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $312.96
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $282.28
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $62.00
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $174.00
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $900.00
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $210.04
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $118.95
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $1,069.14
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $225.81
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $1,040.00
197136 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400014 (1); RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: ALD78700, ALD81061, 41301, 190576, 190878, 191088, 199631, 0704, BAHM15485, 15591, D289092, B588918, D287897, D286420, 5283, 5212, 5239, 6905, 5259, 39968, 40455, $153.74
197135 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 43954, 0801 $3,712.00
197135 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 43954, 0801 $91.06
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $350.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $37.25
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $200.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $220.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $250.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $580.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $230.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $98.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $534.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $1,085.07
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $580.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $603.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $200.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $35.96
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $13.92
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $289.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $52.92
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $1,598.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $142.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $232.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $350.00
197134 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010022 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 195374, 195474, AILF28082, 1536807, 9060, 31677, 11158, 30634 A, 1536805, 2387, 129, 174309, 7150, 31637, 1539982, ZTD 176486, 10 $450.00
197133 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220903 (1); PERNO, DEPILADO DE VINIL; FACTURAS: 61, 1249, 57586, B35044 $9,651.20
197133 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220903 (1); PERNO, DEPILADO DE VINIL; FACTURAS: 61, 1249, 57586, B35044 $2,900.00
197133 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220903 (1); PERNO, DEPILADO DE VINIL; FACTURAS: 61, 1249, 57586, B35044 $3,654.00
197133 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220903 (1); PERNO, DEPILADO DE VINIL; FACTURAS: 61, 1249, 57586, B35044 $19.00
197132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220860 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 545, 547, 548 $2,768.00
197132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220860 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 545, 547, 548 $9,572.00
197132 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220860 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 545, 547, 548 $6,380.00
197131 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220008910 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: 5507 $1,250,000.00
197130 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220008909 (1); IMPRESION DE FLYERS Y LONA MESH PARA EL 13 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0610 $6,322.00
197129 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220008880 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MPIO. DE GUADALAJARA, JUNIO 2010.; FACTURAS: 3283 GDL $221,725.22
197128 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 220008872 (1); COMPRA DE OBSEQUIOS, PRENDEDORES Y MONEDAS.; FACTURAS: 2114 $34,510.00
197127 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MAQCEN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MAQCEN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008869 (1); COMPRA DE PUNTA LAPIZ; FACTURAS: 01107 $11,310.00
197126 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008864 (1); COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS.; FACTURAS: 8639 $47,300.00
197122 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMACOPRIM, S.A. DE C.V. IMACOPRIM, S.A. DE C.V..- CR 220008859 (1); TARJETAS DE PRESENTACION PARA INSPECCION A MERCADOS Y INSPECCION A REGLAMENTOS; FACTURAS: 443 $475.60
197121 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE GLOSA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220008856 (1); CURSO DE DIPLOMADO EN CONTABILIDAD BASICA PARA ALFREDO PEREZ LICEA; FACTURAS: 1375 $1,740.00
197120 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220008854 (1); COMPRA DE ESMALTE VERDE Y ROJO.; FACTURAS: 0480 $22,480.80
197119 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220008853 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3001.; FACTURAS: 2945 $5,390.00
197118 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220008849 (1); PUBLICACION UNA PAGINA A COLOR EN JOVENES SU PERIODICO POR JULIO 2010; FACTURAS: 287 $11,600.00
197117 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 220008848 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 486403 $1,299.00
197116 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220008847 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 140102 $3,570.48
197115 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220008846 (1); SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELANO DECRETO D83/05/09 POR JUL. 2010; FACTURAS: RECIBO $8,893.89
197114 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS RED INTEGRAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. RED INTEGRAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008844 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 2805, 2721 $41,075.60
197113 Detalle Factura de click aquí 21/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220008828 (1); SERVICIO DE KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.; FACTURAS: 2762 $110,153.60
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $112.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $24.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $84.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $1,508.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $51.02
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $658.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $1,200.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $12.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $98.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $255.20
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $792.28
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $90.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $56.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $78.12
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $60.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $391.50
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $252.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $203.60
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $24.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $200.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $139.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $417.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $112.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $140.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $28.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $40.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $66.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $140.00
197112 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010020 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DIRECCIÓN DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERÍAS. SECRETARÍA DE CULTURA; FACTURAS: 69728, NC126693, 1375, 155265, 155267, POSA9,655,744, 0282, 17112, 17157, 17327, 17317, 19512, Camion, Cam $540.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $146.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $217.45
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $226.05
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $50.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $4,248.62
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $112.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,885.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $2,720.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $215.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,914.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $89.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $55.68
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $179.50
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $136.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $336.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $5,000.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $5,000.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $7,513.51
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $65.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,644.50
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,866.10
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $52.30
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $232.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $208.80
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $23.70
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $292.90
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $4,756.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $70.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,964.95
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $102.60
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,426.34
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $119.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $56.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,204.78
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $70.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $690.20
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $55.68
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $104.20
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $39.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $5,610.80
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,820.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $719.20
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,735.36
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,380.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $90.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $6,206.00
197111 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 1011, 41607, 7238, 160170, 9042, 9090, 161145, 208429, 824, 36766, 217,455, 28361, 23, 25970, 47119, 160109, 10016, 10015, 377, 495, 160168, 5222, 48294, 48296, 48295, 9855, $1,803.80
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $397.39
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,073.37
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,255.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,813.40
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $4,627.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,895.21
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $264.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,244.60
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,816.10
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,490.20
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,050.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $429.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,780.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,702.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,926.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,267.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $108.60
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,606.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $4,222.08
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,782.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $208.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $352.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,956.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $320.82
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $257.85
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,101.92
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $850.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,386.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,956.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,705.20
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,710.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,031.68
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $4,455.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,020.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,792.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,292.77
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,156.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,050.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,209.44
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $4,523.30
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,681.50
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,169.90
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,934.30
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $75.05
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197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $142.20
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197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $63.80
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $977.50
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,893.40
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,662.50
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,898.87
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,652.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,466.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $3,807.20
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,572.60
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,821.80
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,050.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $440.00
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $371.20
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $2,839.27
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $42.18
197110 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2010; FACTURAS: A328380, A330626, A330627, A330628, A330630, A330629, A332510, 63618B, FGD370600, FGD371777, FGD370348, FGD373992, FGD375382, FG $1,073.99
197109 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 114, 117, 118 $3,016.00
197109 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 114, 117, 118 $4,790.80
197109 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24220848 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 114, 117, 118 $4,060.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $272.60
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $1,340.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $238.96
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $1,763.20
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $2,700.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $266.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $928.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $4,640.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $108.01
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $59.67
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $238.96
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $49.02
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $466.45
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $307.95
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $251.16
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $40.45
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $928.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $140.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $9,471.40
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $1,566.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $480.00
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $48.20
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $1,109.22
197108 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: G1134, 524, 530, 3336, GMUSB160626, B43593, AKA0004472, 0705A, 8892, 0707A, 0128, A12994, 10512, 715, 4785, 3891, 119E, 121E, 0383, 122E, 22191A, 0715A, 844, B43640 $179.54
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $274.99
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $240.82
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $140.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $129.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $100.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $69.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $100.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $100.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $158.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $240.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $307.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $55.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $100.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $394.40
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $110.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $400.00
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197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $134.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $100.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $625.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $129.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $100.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $145.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $100.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $65.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $120.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $149.00
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $516.50
197107 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010022 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: TAXI, TAXI, 1505453, TAXI, TAXI, 69869, 8616, 1514628, TAXI, 1515691, 1515359, 8643, TAXI, 1519626, 481, 1523264, 3053, 1523265, T $199.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $194.90
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $100.60
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $176.32
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $200.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $180.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $278.40
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $84.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $126.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $505.01
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $638.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $2,000.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $185.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $835.20
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $215.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $336.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197106 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300010 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JUNIO DEL 2010 OF. NUM ADQ./0263/2010; FACTURAS: 3847, 93700, 437685, 7915, 437622, B56369, DISP400571, DISP400116, DISP398932, 3938, DISP321892, DISP398772, 154735 $17.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $19.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $167.04
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $288.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $27.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $9,651.20
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $18.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $19.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $4,698.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $1,206.40
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $18.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $460.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $4,698.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $312.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $18.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $2,900.00
197105 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220906 (1); COMPRA DE REFACCIONERS AGUA COMIDA; FACTURAS: 4313, 387, XHB248968, 7001, 7079, 7101, DRB57138, DRB57125, DRB57211, 3146, XHB250061, B35562, DRA61709, 180, 183, 1402 $19.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $109.04
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $112.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $96.40
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $110.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $29.50
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $105.60
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $57.80
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $1,177.40
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $2.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $9.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $4.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $24.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $14.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $40.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $25.74
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $177.83
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $63.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $12.00
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $1,092.72
197104 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CALDERON MARTINEZ ROBERTO CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 04, QUE AMPARA GASTOS DEL DÍA 19 DE MAYO AL 02 DE JULIO DEL 2010.; FACTURAS: 0045, 19636, 151417, CC011856327, BADAD-10562, AKNF11128, 1435, 538, 546, 727, 159596, BADAD-10998 $214.50
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $98.00
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $275.52
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $232.00
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $313.20
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $304.00
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $300.01
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $26.00
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $240.00
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $60.00
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $151.93
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $61.04
197103 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION PRIETO AGUILAR JAVIER PRIETO AGUILAR JAVIER.- CR 24010020 (1); COMPRAS DIVERSAS; FACTURAS: 513331, 15306, 42270, 354799, 766, 109, 19376, 42573, 7099, 2643, 2517, 10619 $39.00
197102 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 220008632 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE AUDIO GRABADORA DIGITAL MARCA SONY; FACTURAS: 14168 $2,324.00
197100 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. ADMINISTRACION OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008548 (1); COMPRA DE DOS PANTALLAS HD 42 "; FACTURAS: 25447 $17,980.00
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $320.30
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $1,948.80
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $390.00
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $95.54
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $338.00
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $406.00
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $139.20
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $46.40
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $299.00
197099 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400007 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 398, 108348, 26903, D139305, 7304, 841, CFDB224541, 109236, 109607, 109787 $106.69
197098 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0186 (1); PAGO DEL 20% DE ANTICIPO OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FEL; FACTURAS: 2045 $684,995.48
104332 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 $452.40
104332 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 $2,552.00
104332 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 $1,694.76
104332 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 $251.72
104332 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 $2,157.60
104332 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 $197.20
104332 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220869 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23881, 23854, 23880, 23939, 23884, 23942, 23877 $139.20
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $2,900.00
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $3,068.20
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $2,946.40
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $4,177.74
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $10,683.60
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $1,596.93
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $10,208.00
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $607.84
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $11,020.00
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $2,801.40
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $11,959.60
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $4,189.92
104331 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220863 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4054, 4059, 4077, 4079, 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4133 $2,888.40
104330 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15334, 15401, 15546, 15551, 15552, 15553 $2,475.44
104330 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15334, 15401, 15546, 15551, 15552, 15553 $97.44
104330 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15334, 15401, 15546, 15551, 15552, 15553 $3,519.44
104330 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15334, 15401, 15546, 15551, 15552, 15553 $97.44
104330 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15334, 15401, 15546, 15551, 15552, 15553 $487.20
104330 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220861 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15334, 15401, 15546, 15551, 15552, 15553 $1,044.00
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $1,102.00
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $3,325.72
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $2,259.69
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $1,009.20
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $2,259.69
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $1,009.20
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $1,685.49
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $1,102.01
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $2,569.40
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $2,569.40
104329 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220856 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155231, 157276, 157614, 157654, 157766, 157948, 158094, 158247, 158252, 158300, 158616 $1,466.24
104328 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220852 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2783 $10,000.00
104327 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 $6,405.90
104327 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 $1,519.99
104327 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 $266.80
104327 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 $266.80
104327 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220850 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 907, 924, 925, 945, 946 $4,060.00
104326 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220847 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21600 $1,508.00
104325 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 108925, 108763 $483.00
104325 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 108925, 108763 $4,432.00
104325 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 108925, 108763 $325.00
104324 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 $406.00
104324 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 $290.00
104324 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 $266.80
104324 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 $220.40
104324 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220837 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17019, 17036, 13610, 13553, 16994 $377.00
104323 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 924, 920, 921 $1,624.00
104323 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 924, 920, 921 $2,030.00
104323 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 924, 920, 921 $2,378.00
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $452.40
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $2,057.74
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $1,937.20
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $1,176.80
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $464.00
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $4,001.99
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $1,120.21
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $324.80
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $312.04
104322 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7249, 7253, 7264, 7262, 7324, 7228, 7343, 7239 $1,763.20
104321 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220758 (1); GATOS HIDRAULICOS; FACTURAS: 1535 $692.68
104320 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220008959 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO $1,064,903.14
104319 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008888 (1); SUMINISTRO DE 343 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 661295 $1,608.67
104317 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109584, 109817 $188.00
104317 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109584, 109817 $1,852.00
104317 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109584, 109817 $188.00
104317 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220855 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109584, 109817 $11,208.00
104316 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220851 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10599 $1,856.00
104315 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 $1,015.00
104315 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 $353.80
104315 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 $320.16
104315 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 $46.40
104315 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 $1,098.52
104315 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220832 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23943, 23834, 23849, 23852, 23827, 23779 $1,070.68
104314 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220831 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17121, 16987, 17190, 17156 $187.92
104314 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220831 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17121, 16987, 17190, 17156 $360.50
104314 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220831 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17121, 16987, 17190, 17156 $185.60
104314 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220831 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17121, 16987, 17190, 17156 $655.83
104313 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 10701, 10633, 10632 $1,360.68
104313 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 10701, 10633, 10632 $1,501.04
104313 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220830 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 10701, 10633, 10632 $1,501.04
104312 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220829 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 44281A, 44156A $1,972.00
104312 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220829 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 44281A, 44156A $1,537.00
104311 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220828 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 453 $497.00
104310 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220825 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR841557 $413.48
104309 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59712, 59829 $1,637.92
104309 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220824 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59712, 59829 $1,032.40
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $889.72
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $324.80
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $452.40
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $475.60
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $649.60
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $545.20
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $2,681.92
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $324.80
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $324.80
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $100.00
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $475.60
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $475.60
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $324.80
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $324.80
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $324.80
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $324.80
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $100.00
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $324.80
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $150.80
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $17.41
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $639.98
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $100.00
104308 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1071, 1208, 1484, 2244, 2673, 3029, 3043, 3071, 3075, 3168, 3169, 3170, 3174, 3175, 3179, 3367, 3381, $1,524.14
104307 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR841897, GDR841898 $90.29
104307 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRACSA, S.A. DE C.V. TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220810 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: GDR841897, GDR841898 $90.29
104306 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 21634, 21679 $63.80
104306 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220809 (1); COMPRA DEREFACCIONES; FACTURAS: 21634, 21679 $438.48
104305 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 397, 396 $229.68
104305 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220803 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 397, 396 $495.90
104304 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11059 $771.40
104303 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 $66.39
104303 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 $582.00
104303 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 $231.51
104303 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 $2,616.96
104303 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 $2,529.29
104303 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 $301.60
104303 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 $231.51
104303 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13556, 13473, 16767, 16768 $2,529.29
104302 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220759 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 77768 $1,764.07
104301 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 $3,248.00
104301 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 $12,180.00
104301 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 $11,020.00
104301 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 $9,860.00
104301 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24220756 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 146, 144, 143, 139, 145 $11,600.00
104300 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220008636 (1); RENTA DE TOLDO DE 18 X 21 MTS. CON INSTALACION Y DESMONTE; FACTURAS: 6844 $14,500.00
104299 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008627 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EN PARQUE JACINTO DEL 4 DE JUL. 2010; FACTURAS: 2940 $3,480.00
104298 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, $22,248.44
104298 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, $4,306.18
104298 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, $126,170.14
104298 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, $51,410.27
104298 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, $9,639.16
104298 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008621 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 121261,121262, 120846,120847, $264,733.47
104297 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008613 (1); IMPRESION DE VINIL LG 3 AÑOS 122 X 209; FACTURAS: 10731 $2,066.28
104296 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008612 (1); IMPRESION DE HOJAS DE TROVICEL PARA GALERIA RAMBA CATALUÑA; FACTURAS: 10732 $11,708.95
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104295 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008611 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXCION MENSUAL DE JUL. 2010 DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 5258, 5288, 5289, 5290, 5296, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 $420.21
104294 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008609 (1); JUEGOS DE APERCIBIMIENTO, SELLOS Y JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION; FACTURAS: 8798, 8811 $6,264.00
104294 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008609 (1); JUEGOS DE APERCIBIMIENTO, SELLOS Y JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION; FACTURAS: 8798, 8811 $2,320.00
104294 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008609 (1); JUEGOS DE APERCIBIMIENTO, SELLOS Y JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION; FACTURAS: 8798, 8811 $11,136.00
104288 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008582 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EL 27/JUNIO/2010 EN PARQUE SAN JACINTO DENTRO DEL PROGRAMA "VIA RECREATIVA; FACTURAS: 2931 $3,480.00
104287 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220008581 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL AL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL MES DE JULIO 2010.; FACTURAS: 5972 $1,682.00
104286 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220008569 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 0122 $116,000.00
104285 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008561 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2164, 2166, 2167 $893.20
104285 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008561 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2164, 2166, 2167 $348.00
104285 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008561 (1); SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2164, 2166, 2167 $580.00
104284 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008549 (1); COMPRA DE ALFALFA; FACTURAS: 36586 $7,169.00
104283 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220008507 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP; FACTURAS: 42001 $8,601.40
104282 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008506 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE BELEN NO.220; FACTURAS: 1100 $56,459.52
104281 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220008499 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 36405 $38,498.08
104280 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220008480 (1); SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION Y BACKLINE EL 18 DE JUNIO DE 2010 PARA EVENTO JUEVES DE VARIEDADES; FACTURAS: 0013 $5,800.00
104279 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220008478 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, FINIQUITO DE LA ORDEN 1602.; FACTURAS: 94757 $9,646.56
104278 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220008321 (1); RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTINTORES; FACTURAS: 5890, 5891 $4,315.20
104278 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO.- CR 220008321 (1); RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTINTORES; FACTURAS: 5890, 5891 $986.00
104277 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008311 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43868, 43870, 43871 $17,860.64
104277 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008311 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43868, 43870, 43871 $1,048.08
104277 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220008311 (1); COMPRA DE FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 43868, 43870, 43871 $89.78
104276 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 220008309 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 135,137; FACTURAS: 104,123,124 $40,652.20
104275 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220008307 (1); COMPRA DE CHAPAS; FACTURAS: 0731 $3,027.60
104274 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008299 (1); COMPRA DE PAPEL JUMBO Y GUANTE PAR ASEO; FACTURAS: 39884 $9,570.00
104273 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008287 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 35067 $480.01
104272 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220008256 (1); COMPRA DE TITURADORA DE PAPEL; FACTURAS: 7006 $9,883.20
104271 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220008255 (1); REPARZCION DE VEHICULO EN GENERAL FACT, 19, 112, 113, 114; FACTURAS: 115,118,116,117 $47,693.40
104270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 $4,687.10
104270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 $1,644.19
104270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 $617.73
104270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 $1,191.32
104270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 $494.45
104270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 $894.41
104270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 $3,889.94
104270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 $992.55
104270 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008241 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 534, 475, 530, 568, 528, 532, 535, 531, 499 $4,268.80
104269 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220007472 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 56827, 56828 $13,300.56
104269 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220007472 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 56827, 56828 $33,251.40
104268 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220007469 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 13331 $11,713.68
104267 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220007468 (1); SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS A PANTEONES.; FACTURAS: 17570 $1,496.40
104266 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220007464 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL.; FACTURAS: 10532 $3,190.00
104265 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB0191 (1); 20% ANTICIPO OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1204 $275,896.60
104264 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB0184 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-093/10 REHAB. DE PLAZA CIVICA EN EL POBLADO DE TETLAN,TRA; FACTURAS: 0640 $208,834.85
104263 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0183 (1); PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-C03-029/10 REHAB. DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE, CAMINAMIENTOS Y PLAZOLE; FACTURAS: 334 $808,710.11
104262 Detalle Factura de click aquí 20/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0182 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-005/10 BANQUETAS DE LA COL. RANCHO NUEVO UBIC: COLONIA RAN; FACTURAS: 1448 $220,011.41
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $120.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $88.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $675.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. SALUD MUNICIPAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $812.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $716.45
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $150.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $92.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $174.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $72.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $376.77
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $84.99
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $38.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $130.01
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $812.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $480.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $372.00
197097 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010033 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 12327, 17409, 7392, 20259, 17243, 20283, 11829, 51862, 49691, 17314, 20333, 20335, 20301, 080, 7432 $1,914.00
197096 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220862 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 63 $12,006.00
197095 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24220853 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2212 $185.60
197094 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V..- CR 24220793 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68434 $2,220.00
197093 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26040, 26041 $2,515.00
197093 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V. HARLEY DAVIDSON JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220791 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26040, 26041 $3,810.00
197091 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 222, 226, 225 $725.00
197091 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 222, 226, 225 $853.30
197091 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008648 (1); COMPRA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 222, 226, 225 $1,844.40
197090 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION.- CR 220008646 (1); SERV. DE RENTA DE UN PIANO DE MEDIA COLA Y TRASLADO P/CONCIERTO QUE SE REALIZO EN PALACIO MPAL 3/JUN; FACTURAS: 0152 $6,380.00
197089 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220008642 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 25663, L 25728 $2,320.00
197089 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220008642 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO.; FACTURAS: L 25663, L 25728 $11,136.00
197088 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220008638 (1); SERV. DE IMPRESION Y ELABORACION DE VOLANTES, CARTELES Y UNA LONA P/LA DIFUSION DE DISTINTOS EVENTOS; FACTURAS: 0136 $3,503.20
197087 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C. CENTRO CULTURAL TLATOANI A.C..- CR 220008629 (1); PRESENTACION DE CUARTETO DE CUERDAS DIRIGE ALEN VLADIMIR GOMEZ DEL 24 DE JUN. 2010 EN PALACIO; FACTURAS: 0310 $9,280.00
197086 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220008626 (1); IMPRESION EN MICROPERFORADO Y LONA DE ALTA RESOLUCION; FACTURAS: 0689 $3,862.80
197085 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE.- CR 220008623 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION BLACK-LINE PARA EL 3 DE JUN. 2010 PARA JUEVES DE GARAGE EN LARVA; FACTURAS: 0003 $11,600.00
197084 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008620 (1); COMPRA DE 4 CUBETAS DE ESMALTE Y 2 DE PINTURA VINILICA P/CAMBIO DE IMAGEN EN EL MERCADO MEXICALTZING; FACTURAS: 0295 $10,644.16
197083 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL.- CR 220008618 (1); SERVICIO RENTA DE AUDIO, TOLDO E ILUMINACION DEL 26 DE JUN. 2010 EN CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0753 $11,600.00
197082 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION.- CR 220008616 (1); RENTA DE PIANO DE COLA Y TRASLADO PARA EL CONCIERTO EN PRESIDENCIA EL 10 DE JUN. 2010; FACTURAS: 0151 $6,960.00
197081 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220008615 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE E ILUMINACION EL 25 DE JUNIO/2010 EN JUEVES DE VARIEDADES; FACTURAS: 114 $5,800.00
197080 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ANDUJO BITAR EFREN ARTURO ANDUJO BITAR EFREN ARTURO.- CR 220008610 (1); COLCHONETAS EN TELA POLIESTER ALGODON CON BORRA; FACTURAS: 0328 $6,264.00
197073 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROMOTORA Y VERIFICADORA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 220008573 (1); SERVICIO DE PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA.; FACTURAS: 0011 $145,073.30
197072 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS AD MEDIOS, S.A. DE C.V. AD MEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008568 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: B 291 $104,213.39
197071 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MONTAÑEZ GUSTAVO DELGADILLO MONTAÑEZ GUSTAVO.- CR 220008531 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $6,154.35
197070 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GARCIA MARTHA JANETT RODRIGUEZ GARCIA MARTHA JANETT.- CR 220008525 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $17,741.75
197069 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA RAMON CARLOS HERNANDEZ GARCIA RAMON CARLOS.- CR 220008524 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,399.15
197069 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA RAMON CARLOS HERNANDEZ GARCIA RAMON CARLOS.- CR 220008524 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $966.05
197068 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN.- CR 220008522 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $554.58
197067 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO RICO MARIA LUCIA DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $851.94
197067 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO RICO MARIA LUCIA DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $200.00
197067 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO RICO MARIA LUCIA DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $11.16
197067 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO RICO MARIA LUCIA DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $52.00
197067 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO RICO MARIA LUCIA DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $39.50
197067 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO RICO MARIA LUCIA DELGADO RICO MARIA LUCIA.- CR 220008520 (1); FINIQUITO DE VAZQUEZ DOROTEO MOISES ISRAEL POR FALLECIMIENTO CON FECHA 18 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,259.74
197066 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,294.98
197066 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $150.00
197066 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $25.12
197066 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $78.00
197066 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $59.25
197066 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,557.99
197066 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE SERRANO TRUJILLO HECTOR ENRIQUE.- CR 220008515 (1); FINIQUITO DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $30.00
197065 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 $51.46
197065 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 $300.00
197065 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 $464.00
197065 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 $112.00
197065 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 $295.60
197065 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010015 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA10032723, 40310, 0816, 23919, 9382, 15134 $116.00
197064 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65478, 5629, 20806, 5908 $1,792.35
197064 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65478, 5629, 20806, 5908 $374.00
197064 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES TESORERIA MUNICIPAL VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65478, 5629, 20806, 5908 $69.99
197064 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 65478, 5629, 20806, 5908 $102.25
197063 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220008631 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 37640 $697.74
197062 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220008624 (1); PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON LA VIDA DE BENITO JUAREZ Y JOHAN SEBASTIAN EL 21/MARZO/2010; FACTURAS: 0025 $1,740.00
197055 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220008600 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 0477, 0472 $65,018.00
197055 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220008600 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 0477, 0472 $6,728.00
197053 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CODIMER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008575 (1); SERVICIO DE DESALLORRO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 2020 $116,000.00
197052 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MARTINEZ GUILLEN ISRAEL MARTINEZ GUILLEN ISRAEL.- CR 220008503 (1); CONFERENCIA ARTE SONORO JOVEN EN MEXICO DEL 24 DE JUN. 2010; FACTURAS: 311 $1,160.00
197051 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS CARVAJAL NOVOA SANDRA CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 220008435 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA DEL 26 DE MAYO 20010; FACTURAS: 845 $5,471.70
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $116.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $55.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $28.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $72.96
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $126.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $200.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $149.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $195.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $658.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $112.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $70.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $254.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $28.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $330.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $160.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $421.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $58.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $28.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $56.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $182.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $175.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $252.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $92.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $80.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $812.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $168.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $138.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $92.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $216.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $150.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $224.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $84.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $210.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $182.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $132.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $139.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $241.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $110.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $243.60
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $225.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $68.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $124.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $98.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $36.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $156.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $182.00
197050 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300002 (1); COMPRA DE AGUA, CONSUMOS, PAGO DE TRANSPORTE, CERRAJERIA Y ESTACIONAMIENTOS.; FACTURAS: S/N, 153809, 27780, 153808, S/N, 567, S/N, 154461, 154627, 665, 155134, 61048, 2341 C, 155412, 2286 C, 15109, 49668 $28.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $158.46
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $4,988.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $122.96
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $26.19
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $55.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $73.61
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $61.99
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $27.49
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $17.50
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $36.48
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $40.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $150.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $31.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $16.49
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $60.32
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $61.99
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $8.51
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $9.01
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $195.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $35.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $31.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $32.99
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $32.99
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $31.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $16.49
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $116.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $61.99
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $1,213.50
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $69.99
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $48.90
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $1,334.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $49.02
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $99.65
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $102.68
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $540.00
197049 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9 (DEL 23 DE JUNIO AL 09 DE JULIO 2010); FACTURAS: 5509, 10991, 0013897, 17592, 37507, 7548, 3787477, 68184, 17607, 17627, 17625, 17643, 37541, 17660, 68251, 4289, 22542, 3868685, 35734, $53.99
104261 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220889 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: S89214 $3,016.00
104260 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 553 $1,508.00
104259 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220878 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42925A $860.00
104258 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 $49.30
104258 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 $63.92
104258 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 $43.50
104258 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 $325.73
104258 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 $872.32
104258 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 $29.00
104258 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 $913.50
104258 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14777, 14776, 14517, 14513, 14515, 14519, 14459, 14376 $270.28
104257 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 $5,800.00
104257 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 $2,668.00
104257 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 $3,016.00
104257 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 $2,784.00
104257 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 $5,560.75
104257 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220854 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2764, 2793, 2805, 2812, 2814, 2815 $2,556.59
104256 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 $1,740.00
104256 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 $1,279.99
104256 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 $75.40
104256 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 $2,940.00
104256 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 $475.60
104256 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7131, 7143, 7176, 7216 $2,576.04
104255 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6869 $1,618.20
104254 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 37594 $1,926.50
104253 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008874 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO. CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA. DE JULIO 2010; FACTURAS: OFICIO $4,904,706.48
104252 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008651 (1); SUMINISTRO DE 1893 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 661285 $8,878.17
104251 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008640 (1); SUMINISTRO DE 609 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 661651 $2,856.21
104250 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008619 (1); SUMINISTRO DE 276 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 661298 $1,294.44
104247 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008589 (1); SUMINISTRO DE 310 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 428279, 428277 $1,292.28
104247 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008589 (1); SUMINISTRO DE 310 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 428279, 428277 $363.12
104245 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008586 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 390169 $1,407.00
104244 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008585 (1); SUMINISTRO DE 52 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 660887 $243.88
104243 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008578 (1); SUMINISTRO DE 343 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 661301 $1,608.67
104242 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 220008576 (1); COMPRA DE SENSOR DE OXIGENO DODGE STRATUS.; FACTURAS: 15250 $4,148.74
104241 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220008572 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: F10371 $105,332.64
104240 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, $30,348.37
104240 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, $513.28
104240 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, $37,627.62
104240 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, $91,754.26
104240 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, $1,742.77
104240 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008571 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 48767,48768,, 48829,48888, $92,204.89
104239 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008552 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12628,12672 $50,499.72
104239 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008552 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12628,12672 $9,413.20
104239 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008552 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12628,12672 $26,506.10
104234 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 $107,011.47
104234 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 $12,398.14
104234 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 $24,728.97
104234 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 $32,918.30
104234 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 $1,904.48
104234 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 $3,726.66
104234 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 $76,115.18
104234 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 $9,445.66
104234 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008527 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: A80148,A81002, A80146,A80147, A81001,A77299 $15,152.23
104233 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008516 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 74986; FACTURAS: 74984,74985 $3,338.06
104233 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008516 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 74986; FACTURAS: 74984,74985 $7,684.38
104233 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008516 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 74986; FACTURAS: 74984,74985 $114,267.07
104232 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008508 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. SANTILLAS CABRAL JUAN FRANCISCO; FACTURAS: OFICIO $4,886.21
104231 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220008504 (1); SSERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO PARA EL EVENTO EN LARVA DEL 29 DE ABR. 2010; FACTURAS: 1917 $11,600.00
104230 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008502 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 4248, 4283 $4,920.60
104230 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008502 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 4248, 4283 $7,256.11
104229 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008498 (1); ILUMINACION EL 16 Y 17 JUNIO P/OBRA DE TEATRO "SI UNA MONJA QUIERES SER", EN CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 2929 $9,280.00
104228 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12598, 12601 $64,308.86
104228 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12598, 12601 $6,334.61
104228 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12598, 12601 $24,475.76
104227 Detalle Factura de click aquí 19/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220008430 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 427, 426, 431; FACTURAS: 430,433,428 $120,535.60
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $120.60
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $412.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $148.60
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $163.20
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $974.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $351.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $787.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $364.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $268.62
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $548.60
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $104.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $11,600.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $520.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $842.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $132.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $455.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $232.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $429.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,050.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,856.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $57.50
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,112.98
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $152.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,856.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,154.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $2,541.40
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $559.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,000.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $189.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $75.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $234.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,833.60
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $160.20
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $919.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $844.99
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $533.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $10,788.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,808.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $44.02
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,533.49
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $416.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $442.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $165.90
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $125.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $82.50
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $1,740.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $611.00
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $120.64
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $95.70
197048 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE MAYO DE 2010 AL 26 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 7766, No. 68124 A, No. 8757, No. 0173, GMUSB 156978, GMUSB 156979, GMUPE 22362, GMUPE 22363, No. 221622, No. 274, $587.20
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,200.60
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $850.28
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $789.96
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $950.04
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $950.04
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,248.16
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,230.76
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $950.04
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $780.68
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $750.52
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,200.60
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,050.96
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $950.04
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,100.84
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,206.40
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $950.04
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $919.88
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $919.88
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $950.04
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $780.68
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $946.56
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $750.52
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $750.52
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,070.68
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $850.28
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $800.40
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,050.96
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,050.96
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,200.60
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $780.68
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $638.00
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,078.80
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $1,121.72
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $950.04
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $950.04
197047 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1572, 1573, 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1582, $720.36
197046 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 $1,496.00
197046 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 $2,671.50
197046 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 $487.20
197046 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 $219.00
197046 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 $484.88
197046 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 $81.75
197046 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 $187.16
197046 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 14 SINDICATURA; FACTURAS: 604, 12559, 6000, 1113, 193444, 852, 233754 $154.00
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $326.00
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $1,276.00
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $94.99
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $1,136.80
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $41.50
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $69.70
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $692.17
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $90.78
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $546.36
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $1,276.00
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $77.72
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $139.99
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $51.20
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $684.40
197045 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010038 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 148387, 21035, 21038, AGE0005494, 0382, 0120, 5650, 0123, 0145, 46658, 34917, AGE0006264, 34991, SIN FOLIO, 23518 $90.78
197043 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS PARRA ACEVES ANA VICTORIA PARRA ACEVES ANA VICTORIA.- CR 220008843 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO 1622/2009-2; FACTURAS: OFICIO $14.31
197042 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220008842 (1); HONORARIOS DE LA 1A QNA. DE JULIO, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: OFICIO $3,000.00
197041 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE MANZO GUTIERREZ NADIA SELENE.- CR 220008841 (1); HONORARIOS DE LA 1A QNA. DE JULIO, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: OFICIO $3,000.00
197040 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220008840 (1); HONORARIOS DE LA 1A QNA. DE JULIO, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: OFICIO $3,000.00
197039 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CABRERA LIZALDE EDGAR J. CABRERA LIZALDE EDGAR J..- CR 220008839 (1); HONORARIOS DE LA 1A QNA. DE JULIO, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION ACTUALIZACION DE PLANES PARCIALES; FACTURAS: OFICIO $3,000.00
197038 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008838 (1); ANTICIPO DEL 1 AL 31 JULIO POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6813 $2,500,000.00
197037 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C..- CR 220008837 (1); HONORARIOS PROFESIONALES; FACTURAS: 206 $121,999.52
197036 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220008635 (1); IMPARTICION DE CUATRO TALLERES INFANTILES EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES EN EL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: 07 $8,816.00
197035 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS VEGA OCHOA MARGARITA VEGA OCHOA MARGARITA.- CR 220008622 (1); TALLERES DE GRAFICA EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS; FACTURAS: 1097 $13,132.08
197034 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ URZUA ANA BRENDA LOPEZ URZUA ANA BRENDA.- CR 220008617 (1); PRESENTACION DEL BALLET DE LAURA FERNANDEZ EN PARQUE SAN JACINTO EL 20 DE JUN. 2010; FACTURAS: 054 $9,849.06
197033 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA.- CR 220008614 (1); TALLERES DE GISES Y CAMELLONES D/LECTURA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 15,22,29 DE MAYO Y 12 Y 19 JUN.2010; FACTURAS: 0014 $6,018.87
197032 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220008557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ALIMENTOS.; FACTURAS: 0661, 0668 $802.93
197032 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220008557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES, ALIMENTOS.; FACTURAS: 0661, 0668 $110.00
197031 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V..- CR 220008556 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL A 15 CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010.; FACTURAS: 2532 $1,612.40
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $400.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $371.50
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $27.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $113.50
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $131.50
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $616.70
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $165.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $171.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $44.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $1,136.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $160.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $251.40
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $49.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $552.51
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $102.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $286.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $85.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $174.00
197030 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220008547 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO A JULIO; FACTURAS: 7666, 6985, 6329, 915, 350, 0588, 2806, 1935, 4641, 7288, 6517, 2588, 2760, 567, 3071, 6883, 4717 $94.76
197027 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9519, PF9628 $1,419.38
197027 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008533 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF9519, PF9628 $1,607.41
197026 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V. ELECTROCOMERCIAL ZAVALA, S.A. DE C.V..- CR 220008523 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 114356 $2,865.20
197025 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS ACOSTA CAZARES ELIZABETH ACOSTA CAZARES ELIZABETH.- CR 220008521 (1); DISCOS DUROS NECESARIOS PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL SERVIDOR.; FACTURAS: 0182 $34,382.40
197024 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008518 (1); COMPRA DE 30 CEPILLO DE IXTLE DE MANO.; FACTURAS: 218 $347.65
197023 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HEMOECO, S.A. DE C.V. HEMOECO, S.A. DE C.V..- CR 220008513 (1); COMPRA DE REFACCIONES DE ASPIRADOR.; FACTURAS: 119025 $2,204.00
197022 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SERGLO, S.A. DE C.V. SERGLO, S.A. DE C.V..- CR 220008496 (1); OBRA DE TEATRO "SI UNA MONJA QUIERE SER", 16 Y 17 JUNIO, EN CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 771 $6,960.00
197021 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220008495 (1); PRESENTACION "DESCARTES A KANT", EL 27 DE JUNIO, VIA RECREATIVA EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 32 $13,132.08
197020 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220008475 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 37415 $2,341.46
197019 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIR OBRAS PUBLICAS CRECER EN UTILIDADES, S.C. CRECER EN UTILIDADES, S.C..- CR 220008469 (1); ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS; FACTURAS: 0104 $850,000.00
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $788.80
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $20.00
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $200.00
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $138.93
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $9.70
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $380.00
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $1,044.00
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $53.00
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $513.00
197018 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 220008439 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 1205, 9632, 48952, 30213, 3838, 49036, 10305, 8723, 48626 $210.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $400.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $382.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $70.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $111.36
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $1,682.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $116.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $179.14
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $485.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $300.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $89.57
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $626.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $1,392.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $72.00
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $562.60
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $313.20
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $165.18
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $107.32
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $57.75
197017 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ENERO AL 28 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 3795, 0379, D 40152, 2923, 3811, A 2394908, POSA 7231971, 0383, 6668, 40644, 3881, 0883, POSA 8258876, A2504681, 4643, 1064, XHB 243 $146.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $32.05
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $103.30
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $3.03
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $448.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $250.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $359.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $92.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $100.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $390.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $13.62
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $440.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $559.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $150.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $116.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $126.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $95.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $438.90
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $35.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $50.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $106.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $44.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $228.19
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $84.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $286.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $42.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $106.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $198.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $210.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $144.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $561.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $195.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $35.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $60.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $247.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $300.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $325.00
197016 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR FRIAS SANCHEZ ALBERTICO FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.; FACTURAS: POSA9,808,518, POSA9,720,768, 15091, 2613 C, 3975, 7367, 240379, CCO11894965, 478, 422, CC011577045, 728401, 3172, 14646, CC011965684, $240.00
197015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 $1,917.99
197015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 $3,369.80
197015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 $-58.00
197015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 $1,000.00
197015 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALAZAR LUQUIN MONICA SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 252, 261, 504, 3, 508 $2,454.39
197014 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 $1,588.87
197014 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 $5,174.53
197014 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 $2,601.97
197014 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 $6,827.11
197014 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 $4,792.93
197014 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24220776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOR POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33072, 33073, 33074, 33076, 33077, 33079 $7,656.70
197013 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220775 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1357, 1356 $522.00
197013 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220775 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1357, 1356 $348.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $10,092.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $3,799.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $6,809.20
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $3,955.60
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $4,674.80
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $6,194.40
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $3,190.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $6,206.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $638.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $3,886.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $8,491.20
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $2,726.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $6,530.80
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $3,967.20
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $11,054.80
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $10,498.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $10,822.80
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $2,610.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $1,972.00
197012 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220719 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 73, 34, 20, 43, 44, 31, 46, 38, 32, 65, 47, 58, 64, 57, 61, 30, 22, 92, 91, 93 $3,410.40
197011 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220008836 (1); IMPORTE DESTINADO AL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA.; FACTURAS: SG/SF/013/10 $50,000.00
197010 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220008825 (1); CUOTAS PATRONALES POR EL MES DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: SS/667/10 $6,522,222.95
197009 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL ELIZALDE HERRERA ELISA ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220008580 (1); SERVICIO D/TRANSPORTE D/PERSONAL A/AEROPUERTO Y RODINES A DIFERENTES LUGARES D/LA ZONA METROPOLITANA; FACTURAS: 526 $3,712.00
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $133,574.86
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $7,576.28
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $61,036.03
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $47,538.05
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $2,194.37
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $23,378.25
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $115,788.92
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $7,211.00
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $65,494.88
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $27,191.52
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $277.30
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $6,620.41
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $7,029.20
197008 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008574 (1); MAGNA SIN Y DIESEL FACT.96818,819,97207,96823,824,97058,059,060,061,062,063,064,065,96722,723,724; FACTURAS: 96816,96817, 97094,96732, 97093, 97155,96822, 96720,96878 $2,033.85
197007 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220008550 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 PUERTAS DE MADERA NECESARIAS EN LA CASA DE SALUD LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0533 $11,832.00
197005 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIR. PROMOCION SOCIAL CRUZ CERDA JUAN CRUZ CERDA JUAN.- CR 220008545 (1); SERVICIO Y REPARACION DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO; FACTURAS: 058 $6,960.00
197003 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220008543 (1); IMPRESION DE CARTELES DEL EVENTO DENOMINADO "DE INSOMNIO Y MEDIANOCHE"; FACTURAS: 5153 $6,298.80
197001 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RENDON GAYTAN CRISPIN RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220008501 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y DE POPOTE, 13 DE MAYO EVENTO "CULTURA LIBRE", PREPA 07; FACTURAS: 077 $12,000.00
197000 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ HERRERA GUADALUPE PEREZ HERRERA GUADALUPE.- CR 220008500 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y DE POPOTE, 17 DE MAYO EVENTO "CULTURA LIBRE", PREPA 09; FACTURAS: 018 $12,000.00
196999 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220008438 (1); PANTALLA TRIPE Y CAMARA DIGITAL; FACTURAS: 978291, 978325 $2,499.00
196999 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220008438 (1); PANTALLA TRIPE Y CAMARA DIGITAL; FACTURAS: 978291, 978325 $1,814.65
196998 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 220008431 (1); SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL PARA ZONA OBLATOS; FACTURAS: 10072 $1,861.80
196997 Detalle Factura de click aquí 16/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220008388 (1); REPARCION A VEHICULO EN GENERAL FACT. 448, 447; FACTURAS: 450,449,452 $119,364.00
196994 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO MORA GONZALEZ RAFAEL MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220008482 (1); IMPRESION DE 8 LONAS BANNER VULCANIZADAS, 3.20X1.10MTS, BIENVENIDA A EVENTO CIUDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 0607 $6,032.00
196993 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 $172.35
196993 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 $125.16
196993 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 $526.57
196993 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 $637.00
196993 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 $1,387.36
196993 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 $1,846.14
196993 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010008 (1); FONDO REVOLVEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA; FACTURAS: 2166, 2263, 2256, 247370, 237709, 73820, 194872 $1,793.82
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $405.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $754.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. TURISMO GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $22.19
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $132.01
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $56.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $23.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $902.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $33.50
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $99.80
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $135.53
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $120.60
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $46.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $180.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $200.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $116.73
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $377.58
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. TURISMO GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $75.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $417.60
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $60.50
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $130.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $46.00
196992 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GARCIA PULIDO VELIA MARIA GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 1559B, 1610B, 10898797, POSA9450847, POSA9655180, POSA9774865, 5553, POSA9990998, 11893014, 11309409, 11490482, 1185 $123.81
196991 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 405 $1,134.48
196990 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 $1,160.00
196990 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 $886.20
196990 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 $1,484.80
196990 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 $736.60
196990 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220777 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 105, 108, 109, 121, 127 $1,908.20
196989 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DAVILA LOPEZ JOSE LUIS DAVILA LOPEZ JOSE LUIS.- CR 220008456 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 002, 006 $2,894.00
196989 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL DAVILA LOPEZ JOSE LUIS DAVILA LOPEZ JOSE LUIS.- CR 220008456 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 002, 006 $2,325.00
196988 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008450 (1); DESAYUNO CON ASOCIACION FEMENIL DE EJECUTIVAS DE EMPRESAS TURISTICAS EL 24 DE JUNIO; FACTURAS: 38328 $6,652.70
196987 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220008449 (1); HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA LA DELEGACION XIAMEN, CHINA EL 08 Y 09 DE JUNIO; FACTURAS: 27642 $6,153.00
196966 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220794 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 748 $2,198.20
196965 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 275, 276, 277, 280 $1,850.00
196965 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 275, 276, 277, 280 $846.80
196965 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 275, 276, 277, 280 $1,809.60
196965 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24220786 (1); PAGO DE MANO Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 275, 276, 277, 280 $1,392.00
196963 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220008437 (1); CINCO TOLDOS TIPO ARABE; FACTURAS: 005 $72,500.00
196962 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 220008429 (1); KILOS DE GAS PARA ACTIVIDADES EN EL CENTRO BARRIAL CUAHTEMOC INFONAVIT; FACTURAS: 116868 $586.80
196961 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220008426 (1); REPARACION DE MOTOR CONDENSADOR Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0220, 0222 $4,582.00
196961 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220008426 (1); REPARACION DE MOTOR CONDENSADOR Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0220, 0222 $1,682.00
196960 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220008422 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDO EN CHAPULTEPEC Y VALLARTA DEL 19 DE JUN. 2010; FACTURAS: 1223 $7,424.00
196959 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 220008411 (1); COMPRA DE DOS VENTILADORES; FACTURAS: 2674 $1,972.00
196958 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0108 (1); PAGO DE 20% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UB; FACTURAS: 0013 $67,774.79
196957 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0106 (1); PAGO DEL 20% DE ANTICIPO. OPG-OD-EYP-AD-C05-057/10 PROYECTO DE VIABILIDAD TECNICA DE SUPERFICIES DE; FACTURAS: 0503 $220,000.00
104226 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220874 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2961 $1,977.80
104225 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2198, 2199, 2200 $5,376.60
104225 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2198, 2199, 2200 $3,260.76
104225 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220845 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2198, 2199, 2200 $8,884.05
104224 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220841 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2827 $1,954.60
104223 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220826 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6212 $199.98
104222 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 216, 220, 400 $2,668.00
104222 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 216, 220, 400 $6,345.20
104222 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 216, 220, 400 $4,756.00
104222 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 181, 216, 220, 400 $6,203.45
104221 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7020 $464.00
104220 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16414 $2,416.38
104220 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16414 $1,749.08
104219 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 67, 68 $1,496.40
104219 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 67, 68 $2,086.84
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $192.13
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $333.50
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $2,157.60
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $5,261.76
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $1,506.29
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $501.12
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $8,953.00
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $146.51
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $60.51
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $613.64
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $28.00
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $158.34
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $1,506.29
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $1,957.80
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $1,984.62
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $56.52
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $114.42
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $417.79
104218 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220812 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14973, 14756, 14458, 14245, 14752, 14247, 14231, 14753, 14205, 14182, 14158, 14151, 14188, 14125, 14228, 14092, 13758, 14230, 14466 $517.22
104217 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220811 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23911, 23757, 23879, 23744, 23835 $551.00
104217 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220811 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23911, 23757, 23879, 23744, 23835 $3,577.44
104217 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220811 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23911, 23757, 23879, 23744, 23835 $2,267.80
104217 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220811 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23911, 23757, 23879, 23744, 23835 $1,287.60
104217 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220811 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23911, 23757, 23879, 23744, 23835 $63.80
104216 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220808 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17221, 17210, 17265 $623.82
104216 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220808 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17221, 17210, 17265 $1,053.28
104216 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220808 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17221, 17210, 17265 $4,058.03
104215 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 450, 451, 443, 426 $1,037.99
104215 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 450, 451, 443, 426 $1,166.50
104215 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 450, 451, 443, 426 $972.01
104215 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220807 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 450, 451, 443, 426 $1,495.00
104214 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220806 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1119 $446.60
104213 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6805 $870.00
104212 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: G1312 $1,104.97
104211 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220802 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2162 $3,402.28
104210 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220801 (1); RADIADOR; FACTURAS: 10652 $1,392.00
104209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220800 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7248, 7263 $1,624.00
104209 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOZA AGUILAR EDUARDO LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220800 (1); TAPIZAR ASIENTO; FACTURAS: 7248, 7263 $1,995.20
104208 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V. RECTIFICACION Y LABORATORIO ARTURO'S, S.A. DE C.V..- CR 24220799 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2230 $8,700.00
104207 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220792 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 175547 $1,684.68
104206 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2705 $3,404.60
104205 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8272 $4,547.20
104204 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20811 $580.00
104203 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 $1,972.00
104203 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 $1,392.00
104203 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 $6,948.40
104203 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 $4,326.80
104203 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 $8,676.80
104203 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3901, 3997, 4003, 4004, 4005, 4110 $1,624.00
104202 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4325, 4333, 4345 $1,100.00
104202 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4325, 4333, 4345 $800.40
104202 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4325, 4333, 4345 $4,038.95
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $638.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $1,500.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $5,826.80
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $638.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $2,200.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $638.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $5,308.60
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $2,743.52
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $1,774.99
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $10,247.44
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $1,774.99
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $638.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $1,224.99
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $3,000.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $5,826.80
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $5,826.80
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $1,775.01
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $7,326.80
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $638.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $1,500.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $638.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $6,464.80
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $638.00
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $1,774.99
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $4,150.72
104201 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21623, 21850, 21862, 21881, 21892, 21895, 21907, 21908, 21977, 21996, 22093, 22115, 22119, 22 $638.00
104200 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE ESMALTE; FACTURAS: 59795, 59796 $226.20
104200 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220769 (1); COMPRA DE ESMALTE; FACTURAS: 59795, 59796 $2,262.00
104199 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220767 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23427 $452.40
104198 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220766 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13974 $251.72
104197 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220760 (1); COMPRA DE LIJAS; FACTURAS: B11148 $385.35
104196 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220757 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2787 $1,829.09
104195 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 23774, 23603, 23626 $2,242.28
104195 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 23774, 23603, 23626 $473.28
104195 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220750 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 23774, 23603, 23626 $4,292.00
104194 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 320, 353, 348, 349 $10,382.00
104194 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 320, 353, 348, 349 $11,472.40
104194 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 320, 353, 348, 349 $12,104.60
104194 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220747 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 320, 353, 348, 349 $11,136.00
104193 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220713 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2819, 2818, 2820 $1,865.74
104193 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220713 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2819, 2818, 2820 $301.60
104193 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220713 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2819, 2818, 2820 $1,663.38
104118 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220008715 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104117 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220008714 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104116 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220008713 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104115 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220008712 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104114 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220008711 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104113 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220008710 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104112 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220008709 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104111 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220008708 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104110 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220008707 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104109 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220008706 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104108 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220008705 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104107 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220008704 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104106 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220008703 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104105 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220008702 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104104 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220008701 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104103 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220008700 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104102 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220008699 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104101 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220008698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104100 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220008697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104099 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220008696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104098 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220008695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104097 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220008694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104096 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220008693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104095 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220008692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220008691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220008690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220008689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220008688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220008687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220008686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220008685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220008684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220008683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220008682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220008681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220008680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220008679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220008678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220008677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220008676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220008675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220008674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220008673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220008672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220008671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220008670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220008669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220008668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220008667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220008666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220008665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220008664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220008663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220008662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220008661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220008660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220008659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220008658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220008657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220008656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220008655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220008654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $4,500.00
104056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220008653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010 $2,250.00
104055 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220008562 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 13434 $5,538,388.41
104054 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220008479 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 2090 $7,203,536.00
104053 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220008477 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO/2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0011 $200,001.00
104052 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008474 (1); SUMINISTRO DE 464 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 661230 $2,176.16
104051 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 $801.99
104051 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 $3,653.51
104051 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 $1,078.70
104051 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 $1,969.80
104051 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008447 (1); SUMINISTRO DE 1961 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389987, 391026, 391030, 391027, 391029 $1,693.09
104050 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARREDORAS.; FACTURAS: 3470, 3472, 3473, 3474,3475,3476, 3477,3478,3479 $121,958.92
104050 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARREDORAS.; FACTURAS: 3470, 3472, 3473, 3474,3475,3476, 3477,3478,3479 $85,864.36
104050 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARREDORAS.; FACTURAS: 3470, 3472, 3473, 3474,3475,3476, 3477,3478,3479 $27,384.12
104050 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220008444 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BARREDORAS.; FACTURAS: 3470, 3472, 3473, 3474,3475,3476, 3477,3478,3479 $121,624.84
104049 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 220008443 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 1401, 1400, 1398; FACTURAS: 1501,1404 $29,530.12
104048 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008420 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: SAP 267270 $9,388.19
104047 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220008417 (1); COMPRA DE TONER HP NEGRO; FACTURAS: 34115 $6,055.20
104046 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008415 (1); SERVICIO DE PUNTURA EN LA CASA DE SALUD; FACTURAS: 537 $3,480.00
104045 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008413 (1); SERVICIO DE ESMERILADO DE CRISTALES EN VARIAS MEDIDAS EN PUERTAS; FACTURAS: 756 $2,262.00
104044 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220008403 (1); REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL FACT 422; FACTURAS: 420,421,423 $118,760.80
104043 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220008401 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 5380 $306,592.64
104042 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220008399 (1); MANTTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO; FACTURAS: 621 $58,000.00
104041 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V. MATERIALES LIGEROS COPERNICO, S.A. DE C.V..- CR 220008392 (1); COMPORA DE CARRETILLA; FACTURAS: 76197 $10,179.00
104040 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008385 (1); COMPRA DE CLORALEX.; FACTURAS: B 36526 $143.84
104039 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008381 (1); REPARACION DE UN EQUIPO DE AIRE E INSTALACION DE OTRO EQUIPO EN EL AREA DE SISTEMAS; FACTURAS: 2149, 2155 $10,898.66
104039 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008381 (1); REPARACION DE UN EQUIPO DE AIRE E INSTALACION DE OTRO EQUIPO EN EL AREA DE SISTEMAS; FACTURAS: 2149, 2155 $7,737.20
104038 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008373 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA, ALFOMBRA Y PERSIANAS; FACTURAS: 3351, 3357, 3363 $11,890.00
104038 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008373 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA, ALFOMBRA Y PERSIANAS; FACTURAS: 3351, 3357, 3363 $3,939.36
104038 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008373 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA, ALFOMBRA Y PERSIANAS; FACTURAS: 3351, 3357, 3363 $4,757.51
104037 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220008370 (1); COMPRA DE CALCULADORAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE CAJAS DE LAS CINCO RECAUDADORAS; FACTURAS: Q 12312 $10,343.37
104036 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008368 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA EL 25/JUNIO/2010 A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 51600, 139 2099404469 $3,587.00
104036 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008368 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA EL 25/JUNIO/2010 A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 51600, 139 2099404469 $116.00
104035 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220008360 (1); 50% SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA, O.P.D.; FACTURAS: 0006 $381,860.00
104034 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008349 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC. ISIDORO GONZALEZ BLANCO PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 51601, 139 2099404468 $116.00
104034 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008349 (1); COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL LIC. ISIDORO GONZALEZ BLANCO PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 51601, 139 2099404468 $3,587.00
104033 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1214, 1226, 1235, 1244 $1,909.29
104033 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1214, 1226, 1235, 1244 $530.18
104033 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1214, 1226, 1235, 1244 $9,064.13
104033 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220008185 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1214, 1226, 1235, 1244 $4,601.72
104032 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008181 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23428, 23429 $591.60
104032 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220008181 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23428, 23429 $3,921.96
104031 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3768, 3769, 3774, 3795 $307.40
104031 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3768, 3769, 3774, 3795 $123.49
104031 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3768, 3769, 3774, 3795 $182.62
104031 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220008176 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3768, 3769, 3774, 3795 $525.53
104030 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220008166 (1); COMPRA DE HULE Y TUBO; FACTURAS: 1379 $12,277.44
104029 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220008162 (1); COMPRA DE PANTALONES, GORRAS Y CHAMARRAS.; FACTURAS: 3740 $9,354.24
104028 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008161 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39725, 39803, 39802 $3,092.56
104028 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008161 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39725, 39803, 39802 $27,335.40
104028 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008161 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39725, 39803, 39802 $1,571.80
104027 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220008158 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10138 $17,150.90
104026 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: B588145, B588146 $531.85
104026 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220008157 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: B588145, B588146 $330.14
104025 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008145 (1); COMPRA DE FERRTERIA Y HERRAMIENTAS; FACTURAS: 34214, 34225 $212.51
104025 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008145 (1); COMPRA DE FERRTERIA Y HERRAMIENTAS; FACTURAS: 34214, 34225 $2,122.80
104024 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220008141 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDAMIENTO.; FACTURAS: 1378 $7,192.00
104023 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220008140 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20369 $1,030.08
104022 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220008129 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN ABRIL Y MAYO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 706.; FACTURAS: 63891, 63892 $40,340.16
104022 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS STERIMED, S.A. DE C.V. STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220008129 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS EN ABRIL Y MAYO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 706.; FACTURAS: 63891, 63892 $51,118.88
104021 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008112 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3397, 3401, 3402 $326.77
104021 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008112 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3397, 3401, 3402 $889.98
104021 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008112 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3397, 3401, 3402 $108.75
104021 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220008112 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3397, 3401, 3402 $137.81
104020 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220008099 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 39792 $3,808.28
104019 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220008028 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 34226 $10,068.80
104018 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220007577 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 8764,8775,8799, $412,164.40
104017 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220007434 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 12406,12407, $25,351.80
104016 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220007404 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 122841, 125558 $30,472.00
104016 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOMEDIC, S.A. DE C.V. LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220007404 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 122841, 125558 $101.00
104015 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220007360 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60113 $2,552.00
104014 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007353 (1); OXIGENO DE GAS FACT.192119,2473,3312,3580,3947,4358,2107,2660,3309,4604,5296,0886,17783,2239,; FACTURAS: 193110,3607, 192111, 190255 $684.63
104014 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007353 (1); OXIGENO DE GAS FACT.192119,2473,3312,3580,3947,4358,2107,2660,3309,4604,5296,0886,17783,2239,; FACTURAS: 193110,3607, 192111, 190255 $43,110.80
104014 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220007353 (1); OXIGENO DE GAS FACT.192119,2473,3312,3580,3947,4358,2107,2660,3309,4604,5296,0886,17783,2239,; FACTURAS: 193110,3607, 192111, 190255 $213.05
104013 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220007280 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 34677,34680, $27,558.12
104012 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 220007264 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0895,0897,0900, $26,204.40
104011 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220007261 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 80008 $69.60
104010 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220007249 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 100031, 98043 $8,309.31
104010 Detalle Factura de click aquí 15/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220007249 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 100031, 98043 $1,418.68
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $77.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $50.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $56.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $70.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $42.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $252.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $556.80
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $620.60
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $209.98
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $505.50
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $1,511.25
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $1,954.03
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $919.64
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $46.40
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $556.80
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $1,006.30
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $308.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $94.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $25.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $102.04
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $112.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $70.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $336.97
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $157.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $1,067.20
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $417.60
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $208.48
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $2,227.78
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $486.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $34.30
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $169.35
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $1,690.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $21.88
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $154.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $223.50
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $469.80
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $9,256.80
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $498.80
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $1,368.80
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $1,856.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $1,650.10
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $2,409.90
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $70.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $159.90
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $94.65
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $92.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $280.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $151.70
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $18.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $17.90
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $29.70
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $539.64
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $143.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $962.80
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $884.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $232.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $1,262.00
196956 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100012 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12; FACTURAS: 241207, 73,103, 139537, 187,933, 7200, 139532, 2742, 160110, 139534, 7169, 38183, 808, 38, 184629, 241075, 24379, 25192, 25191, 160108, 160624, 160625, 158730, 3196, 3204, 3 $870.00
196955 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 $4,257.20
196955 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 $1,160.00
196955 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 $238.90
196955 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 $2,436.00
196955 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 $1,009.20
196955 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 $672.80
196955 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66, 110, 113, 114, 122, 124 $2,250.40
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $75.40
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $429.20
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $1,365.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $47.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $313.20
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $116.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $60.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $22.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $252.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $335.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $962.80
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $99.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $85.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $436.98
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $124.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $489.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $896.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $305.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $104.40
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $196.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $1,972.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $42.92
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $435.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $1,624.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $116.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $134.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $560.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $79.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $79.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $80.68
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $79.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $96.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $115.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $736.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $720.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $20.00
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $243.60
196954 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100010 (1); REEMBOLSO DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 392458, 6290, 17771, 17868, 4110, 7194, 4111, 4245, 4277, 0347, 4335, 4363, 6449, 4458, 7546, 373, 4708, 004, 68191, 68423, 68582, 687 $124.00
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $134.00
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $151.20
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $192.71
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $117.15
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $308.00
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $104.40
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $1,678.50
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $848.98
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $72.66
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $95.55
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $186.50
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $40.00
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $68.00
196953 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520012 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA UNIDAD DEP. DE MERCADOS DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 4805, 105059, POSA9,387,690, 170779, 46529, 98330 A, 55092, 435747, GMUPC 17479, AILF26854, NC 119141 $775.90
196952 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 $337.16
196952 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 $196.00
196952 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 $126.00
196952 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 $100.00
196952 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 $1,417.17
196952 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 $370.88
196952 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520010 (1); RELACIÓN DE COMPRAS DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 25165, 25187, 17223, GMUSB 153801, 84373, XAG39694, GMUPC 17319 $370.88
196951 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 77 $10,393.60
196950 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220752 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 139, 168 $2,563.60
196950 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220752 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 139, 168 $1,980.12
196947 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ JOSE MIGUEL.- CR 220008428 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "GOLDEN GANGA" EL 16 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0201 $5,500.00
196946 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEDINA REYES MATIAS MEDINA REYES MATIAS.- CR 220008371 (1); ORGANIZACION DE MUESTRA DE ARTE AUDIOVISUAL AMBULART 2010; FACTURAS: 0742 $11,600.00
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $754.00
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $232.00
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $232.00
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $754.00
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $163.56
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $3,355.00
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $163.56
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $464.00
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $3,355.00
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $163.56
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $754.00
196945 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VISATUR, S.A. DE C.V. VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 220008369 (1); BOLETO D/AVION P/JORGE SANDOVAL,ALBERTO LAMAS,ROBERTO CARDENAS,REUNION D/TRAB.C/TELEVISA EN MEXICO; FACTURAS: 73100, 1399788230875, 1399788230876, 73216, 1399788241420, 1399788241422, 18020552955, 18020552664, 180 $3,355.00
196944 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220008133 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 565 $12,325.00
196943 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008094 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE SALON; FACTURAS: 4896, 4897 $30,000.00
196943 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. BANQUETES Y FIESTAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008094 (1); SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE SALON; FACTURAS: 4896, 4897 $35,424.01
196942 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA TAPATIA DE MEDICINAS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA TAPATIA DE MEDICINAS.- CR 220008563 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO Y TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE.; FACTURAS: 3106 Y 3107 $3,108,841.35
196941 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220008440 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 139274 $1,107.80
196940 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LOPEZ PEREZ JOSE TRINIDAD LOPEZ PEREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220008436 (1); COMPRA DE 4 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA PERROS.; FACTURAS: 0019 $10,481.76
196939 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220008410 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 1329 $1,566.00
196938 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSUMOS PARA INVERNADEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008408 (1); COMPRA DE POLVILLO DE COCO COMPRIMIDO Y DESHIDRATRADO.; FACTURAS: 8602 $11,000.00
196937 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220008405 (1); COMPRA DE 30 MTS. CUBICOS DE PIEDRA DE TEZONTLE 3/8.; FACTURAS: 2738 $7,539.77
196936 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO ITESO, A.C. ITESO, A.C..- CR 220008343 (1); DIPLOMADO EN DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS; FACTURAS: 68610 $204,624.00
104009 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0167 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA Y DOMI; FACTURAS: 0933 $373,299.00
104009 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0167 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA Y DOMI; FACTURAS: 0933 $-76,453.44
104008 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0151 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-003/10 TRAB. COMPLEM.PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHAB.; FACTURAS: 0258 $417,046.13
104007 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0150 (1); PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-007/10 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL REGISTRO CIVIL NO.; FACTURAS: 2236 $101,829.42
104006 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0148 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C06-075/10 CONST. DE CASA DE SALUD VOLCAN MIRAVALLES UBIC: EN; FACTURAS: 1059 $75,173.49
104005 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH´S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB0117 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-066/10 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICA; FACTURAS: 0117 $186,140.02
104004 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB0115 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA D; FACTURAS: 1570 $275,000.00
104003 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V..- CR OPB0114 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-MER-AD-C06-100/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨A¨ TRAB. CONSIS. EN REHAB. DE; FACTURAS: 005 $250,000.00
104002 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB0113 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-MER-AD-C06-101/10 IMPERM. DE MERCADOS ¨B¨ REHAB. DE CUBIERTAS IMPER; FACTURAS: 1454 $250,000.00
104001 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0112 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-ESC-AD-C06-097/10 REHAB. DE LA ESC. PRIM. BRAULIO RODRIGUEZ. UBICAC; FACTURAS: 1009 $88,139.22
104000 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6113 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0111 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C06-096/10 CONST. Y REHAB. DE CASA DE LA SALUD PASEO BOHEMIO.; FACTURAS: 1053 $85,191.49
103999 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0110 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HEROL; FACTURAS: 1243 $638,550.40
103999 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0110 (1); PAGO ESTIMACION 1 OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HEROL; FACTURAS: 1243 $-127,710.08
103998 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB0109 (1); PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-IHS-ADC06-065/10 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION Y LINEZ PLUVIAL; FACTURAS: 0460 $43,628.13
103997 Detalle Factura de click aquí 14/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0107 (1); PAGO 20% ANTICIPO OPG-OD-IHS-CI-C04-048/10 LINEA DE ALEJAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. UBICACION:; FACTURAS: 4972 $262,157.91
196935 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ROBLES ANTONIO GONZALEZ ROBLES ANTONIO.- CR 220008570 (1); CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2010, PROVENIENTE DE LAUDO DE FECHA 23/SEPT/2010; FACTURAS: OFICIO $101,400.00
196933 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADBE-6233, BADBE-6437, 49072, BADBE-6833 $36.01
196933 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADBE-6233, BADBE-6437, 49072, BADBE-6833 $181.60
196933 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADBE-6233, BADBE-6437, 49072, BADBE-6833 $388.63
196933 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: BADBE-6233, BADBE-6437, 49072, BADBE-6833 $290.49
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $1,440.00
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $250.30
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $102.97
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $58.00
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $1,624.00
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $2,040.00
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $58.00
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $99.99
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $162.11
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $112.35
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $1,440.00
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $65.84
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $116.00
196932 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER MACIEL CHAVEZ.- CR 39300005 (1); REPOSICION DE CUARTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 40123, HTD12351, HTD12881, HTD13357, 21884A, 14923, CIN6506, CIN6360, 21840A, 5319, 5315, 5305, 3918 $329.97
196931 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MUÑIZ GONZALEZ DANIEL MUÑIZ GONZALEZ DANIEL.- CR 220008434 (1); DEVOLUCIÓN POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 114/2010 OFICIO 298/2010; FACTURAS: OFICIO $329.50
196930 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES SERGLO, S.A. DE C.V. SERGLO, S.A. DE C.V..- CR 220008432 (1); DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO "SI UNA MONJA QUIERE SER" LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 0769 $6,960.00
196929 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES.- CR 220008425 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "DOLORES DE SAN JUAN" EL 09 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0003 $4,640.00
196928 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ALVAREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220008412 (1); DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE LO PAGADO PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION; FACTURAS: OFICIO $3,728.50
196927 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 $1,278.00
196927 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 $1,989.00
196927 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 $1,989.00
196927 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 $366.00
196927 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 $1,595.00
196927 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220008380 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0560, 0562, 0565, 0566, 0563, 0561 $2,450.00
196926 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO.- CR 220008377 (1); HONORARIOS DE 5 FESTEJOS TAURINOS DEL 6,7,13 Y 14 DE FEB. Y 7 DE MZO. 2010; FACTURAS: 101 $15,627.16
196925 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS PRESIDENCIA MUNICIPAL IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220008375 (1); ELABORACION DE CAMISAS DEL LUNES CONTIGO PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 11401 $2,088.00
196924 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR.- CR 220008364 (1); COMPRA DE JABONERAS NESCESARIAS PARA REPONERLAS EN PALACIO MPAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA; FACTURAS: 2248 $8,908.80
196923 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION MEDICA IRABURO RIOS CUAUHTEMOC IRABURO RIOS CUAUHTEMOC.- CR 220008363 (1); COMPRA URGENTE DE COLCHONES PARA CAMILLAS DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1103 $7,052.80
196922 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. COORDINACION Y PLANEACION LARA TEJEDA MARIBEL LARA TEJEDA MARIBEL.- CR 220008359 (1); IMPRESION DIGITAL EN VINIL EN ALTA RESOLUCION DE 9.76X3.05 P/INSTALACION EN SALON DE SESIONES DE PAL; FACTURAS: 0132 $6,478.60
196921 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008358 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE DE BOMBEROS NO.2; FACTURAS: ZIF00657707, ZIF00656649 $172.42
196921 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220008358 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE DE BOMBEROS NO.2; FACTURAS: ZIF00657707, ZIF00656649 $205.04
196920 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS GUTIERREZ CORNEJO MIRIAM GUTIERREZ CORNEJO MIRIAM.- CR 220008357 (1); COMPRA DE MATERIAL P/EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN MERCADO PLAZ; FACTURAS: 165 $10,160.21
196919 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220008354 (1); REPARACION DE ALAMBRADO DE PROTECCION DE EXTRACTORES DE AIRE EN SOTANO DE GLORIETA COLON; FACTURAS: 12215 $8,897.59
196918 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008340 (1); COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS PARA CAMBIO DE IMAGEN DE ALGUNOS MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 288 $7,048.16
196918 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008340 (1); COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS PARA CAMBIO DE IMAGEN DE ALGUNOS MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 288 $3,549.60
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $206.80
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $1,902.40
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $658.00
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $57.00
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $112.50
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $69.60
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $57.00
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $19.80
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $522.00
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $372.01
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $103.40
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $235.20
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $1,761.17
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $522.00
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $910.00
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $20.00
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $174.00
196917 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010017 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3262, D137675, 274, AAY0012848, AAY0012885, 61026, 271, 272, 1509, 17489, 17493, AAY0013648, 61127, 61136, 2823, 492, 158115 $1,740.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $1,170.32
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $96.05
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $1,377.90
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $105.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $144.18
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $68.14
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $54.88
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $38.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $271.50
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $136.25
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $86.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $25.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $173.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $23.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $182.89
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $73.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $525.02
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $149.70
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $34.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $180.00
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $1,564.60
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $20.70
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $39.59
196916 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300005 (1); GASTO REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE MAYO AL 05 DE JULIO DE 2010; FACTURAS: 14807, 94062, FBT5194, ABA 36373, A 36361, 42704, 2373, 3155A, A 36360, 42968, 759A, CC08605231N4, 43658, 96971, P141397, 1653 $1,740.00
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $55.45
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $700.00
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $465.57
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $66.46
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $38.97
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $359.60
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $700.00
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $469.51
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $162.40
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $35.95
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $798.00
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $700.00
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $255.99
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $904.80
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $88.35
196915 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010012 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3828, 65697, 10433, 4489, 65792, 65783, 65784, 125742, 151, 5075, 5070, 1761, 6751, 31676 $8.00
196914 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220008414 (1); REPARACION EN BAÑOS DE HOMBRES Y DE MUJERES EN OFICINAS DE EDUCACION; FACTURAS: 606 $7,308.00
196913 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR DE MERCADOS MARTINEZ SANTANA Y MICHEL MARTHA GUADALUPE MARTINEZ SANTANA Y MICHEL MARTHA GUADALUPE.- CR 220008352 (1); IMPRESION DE 11,500 TARJETONES PARA LOCATARIOS DE 88 MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0154 $5,916.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $42.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $102.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $60.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $699.96
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $13.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $61.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $200.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $61.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $102.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $136.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $137.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $42.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $500.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $61.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $111.00
196912 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 220008111 (1); REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS; FACTURAS: 4024610, 1189095, 2872374, FOLIO, FOLIO, 879328, 944935, FOLIO, FOLIO, 3387569, 1740156, FOLIO, FOLIO, 33628, 177267, 1701 $60.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $34.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $90.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $42.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $192.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $102.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $213.50
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $172.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $118.70
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $958.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $1,897.60
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $350.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $143.15
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $350.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $80.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $240.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $187.92
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $94.50
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $284.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $1,995.35
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $1,986.85
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $1,058.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $757.80
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $259.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $174.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $282.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $191.40
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $55.99
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $95.90
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $31.60
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $246.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $369.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $2,000.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $340.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $172.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $940.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $429.03
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $43.47
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $55.99
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $200.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $29.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $527.50
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $308.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $102.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $60.00
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $510.40
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $364.76
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $297.97
196911 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220007990 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PERÍODO DEL 23/03 AL 28/06 DE 2010 X $20,354.58; FACTURAS: 612634, 7318, 154737, 31142, 735576, 91912, 65783, 0054, BBD31936, 435105, BBD31937, 501042145786, 6275, 15042, 1 $156.60
103996 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220008476 (1); SUBSIDIO DEL 50% DEL MES DE JULIO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICION; FACTURAS: 1507 $123,909.28
103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $487.20
103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $127.60
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103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $81.20
103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $1,972.00
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103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $1,682.00
103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $800.00
103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $69.60
103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $121.80
103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $121.80
103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $800.40
103995 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220842 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7983, 7831, 7889, 7878, 7864, 7216, 7946, 7834, 7894, 7918, 7921, 7922, 7937, 7899, 7843, 7907, 7913, 7901, 7835, 7987, 7891, 7884, 7887, 7839, 7941, 7993, 7934, $447.41
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $487.20
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $290.00
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $487.20
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $1,959.24
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
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103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $487.20
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $487.20
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $1,055.60
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $928.00
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $556.80
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $487.20
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $1,083.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $1,048.64
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $851.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $1,334.00
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $3,249.35
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $487.20
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $928.00
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $487.20
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $5,637.60
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $97.44
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103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $928.00
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $487.20
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $3,746.80
103994 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15350, 15347, 15398, 15324, 15390, 15346, 15353, 15317, 15395, 15374, 15319, 15326, 15344, 15325, 1533 $1,303.84
103993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3211, 3212, 3213, 3146 $2,807.20
103993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3211, 3212, 3213, 3146 $12,087.20
103993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3211, 3212, 3213, 3146 $10,395.92
103993 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220753 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3211, 3212, 3213, 3146 $12,006.00
103992 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59559, 59581 $1,225.18
103992 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220749 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59559, 59581 $1,300.36
103991 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220746 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6527, 6525, 6526 $11,600.00
103991 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220746 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6527, 6525, 6526 $11,600.00
103991 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24220746 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 6527, 6525, 6526 $11,996.72
103990 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220008529 (1); 50% DE SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA; FACTURAS: 4763 $8,972,257.66
103989 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008497 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LOPEZ LUNA ROSA MARIA; FACTURAS: OFICIO $3,600.00
103989 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008497 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LOPEZ LUNA ROSA MARIA; FACTURAS: OFICIO $2,160.00
103989 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008497 (1); PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LOPEZ LUNA ROSA MARIA; FACTURAS: OFICIO $1,733.68
103988 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008446 (1); MEZCLA ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0069 $517,636.66
103987 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220008442 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS EN EL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: EST0555799 $383,907.50
103986 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008409 (1); SUMINISTRO DE 467 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 660606 $2,190.23
103985 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008396 (1); SERVICIO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 12179 $48,372.00
103984 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERRERA PEREZ CARLOS HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220008345 (1); PRESENTACION DE LOS PAYASOS CHARLY GUMI Y COSQUILLITAS LOS DIAS 12,14,15 Y 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 1671 $11,024.00
103983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 $3,767.40
103983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 $3,017.65
103983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 $2,318.48
103983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 $18,867.08
103983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 $21,283.25
103983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 $24,642.56
103983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 $5,767.26
103983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 $10,148.81
103983 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220008344 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 176367; FACTURAS: 176599, 176368, 176365,6366 $8,364.00
103982 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008339 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 2171, 2172 $3,422.00
103982 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220008339 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 2171, 2172 $1,392.00
103981 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. PROMOCION SOCIAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220008323 (1); SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DEL 22 DE JUNIO DE 2010 AL 21 DE JUNIO DE 2011; FACTURAS: 14640 $1,900.00
103980 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220008322 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO; FACTURAS: 619,620 $58,000.00
103979 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220008319 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 45974, 45972 $1,044.00
103979 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220008319 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 45974, 45972 $5,131.84
103978 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220008300 (1); RENTA DE ILUMINACION, BLACKLINE Y AUDIO, 27 DE MAYO EN LARVA; FACTURAS: 0008 $11,600.00
103977 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR 220008270 (1); COMPRA DE CAMA APLIABLE; FACTURAS: 116 $22,388.00
103976 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220008261 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 184492, 184491 $97.39
103976 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220008261 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 184492, 184491 $97.39
103975 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220008259 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA; FACTURAS: 30294 $749,848.50
103974 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008258 (1); SERVICIO DE PINTURA Y BARNIZADO; FACTURAS: 12408 $2,598.40
103973 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008251 (1); ELABORACION DE 1,000 VOLANTES TIPO POSTAL PARA PROMOCIONAR LUGARES OLVIDADOS; FACTURAS: 8768 $2,969.60
103972 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220008248 (1); SERV. DE RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A 548 TRANSACCIONES DE MAR. Y ABRIL/; FACTURAS: 8405 C $3,835.05
103971 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3405 COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS TESORERIA MUNICIPAL CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220008247 (1); SERV. DE RECEPCION DE PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A 5,630 TRANSACCIONES DE FEB/2010; FACTURAS: 7945 C $39,406.85
103970 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008244 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 1675, 1676 $710.00
103970 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220008244 (1); COMPRA DE PERIODICOS DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 1675, 1676 $3,453.00
103969 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008242 (1); INSTALACION DE PAREDES DUROCK PARA LA PROTECCION DE LLUVIAS Y POLVO DEL ALMACEN GENERAL; FACTURAS: 748 $11,136.00
103968 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220008240 (1); SERVICIO DE CASTAS SANITARIAS DEL 12 DE JUN. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA; FACTURAS: 3391 $2,262.00
103967 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220008239 (1); IMPRESION DE CAUDRIPTICOS PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DE JUN. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 39387 $3,366.67
103966 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008237 (1); SUMINISTRO DE CRISTALES TRANSPARENTES PARA C.B.I.; FACTURAS: 754 $1,886.76
103965 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008235 (1); FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EN PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 752 $10,498.00
103964 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008226 (1); ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BELEN NO.220 DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2010; FACTURAS: 1062, 1085, 1096, 1097 $56,459.52
103964 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008226 (1); ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BELEN NO.220 DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2010; FACTURAS: 1062, 1085, 1096, 1097 $56,459.52
103964 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008226 (1); ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BELEN NO.220 DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2010; FACTURAS: 1062, 1085, 1096, 1097 $56,459.52
103964 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 220008226 (1); ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN BELEN NO.220 DE LOS MESES DE FEBRERO A MAYO/2010; FACTURAS: 1062, 1085, 1096, 1097 $56,459.52
103963 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220008014 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 159 $12,750.00
103962 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220008005 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 17846 $44,573.00
103961 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220007991 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5838, 5862, 5784, 5792 $4,136.56
103961 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220007991 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5838, 5862, 5784, 5792 $1,490.60
103961 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220007991 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5838, 5862, 5784, 5792 $12,399.70
103961 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220007991 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5838, 5862, 5784, 5792 $672.80
103960 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007989 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 46286 $1,081.12
103959 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 220007984 (1); REPARACION DE VEICHULOS EN GENERAL FACT. 369; FACTURAS: 362,366,365 $9,454.00
103958 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007970 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL AL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2010.; FACTURAS: 5951 $9,860.00
103957 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V..- CR 220007951 (1); COMPRA DE ALFALFA EN PACAS SECA SIN HONGOS.; FACTURAS: 10151 $43,800.00
103956 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220007936 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 395 $12,325.00
103955 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220007924 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES; FACTURAS: 19790 $24,824.00
103954 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220007921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: C733184, B586418 $859.10
103954 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220007921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: C733184, B586418 $397.90
103953 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007666 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 126583 B, 128201 B $181.15
103953 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007666 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 126583 B, 128201 B $11,961.93
103952 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220007651 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO, BATAS, BULTO QUIRURGICO.; FACTURAS: 13261 $244,059.94
103951 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007133 (1); COMPRA DE 4 CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL.; FACTURAS: B 70442 $5,399.99
103950 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220007102 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 92652 $7,878.72
103949 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220007096 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 266672 $396.72
103948 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220007093 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24028 $13,432.80
103947 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220006873 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 3369,3364,3370 $13,717.00
103946 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220006862 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 34724 $306.50
103945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3647, 3648 $1,077.04
103945 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006851 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3647, 3648 $638.60
103944 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220006845 (1); COMPRA DE CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA Y SOLVENTE.; FACTURAS: A 101650 $21,227.21
103943 Detalle Factura de click aquí 13/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220006837 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 44587 $6,948.40
196906 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 $363.66
196906 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 $60.00
196906 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 $364.00
196906 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 $1,600.80
196906 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 $415.72
196906 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 2973, BADBE-7318, BADBE-7594, 49736, BAAIE-14758, 41537 $343.66
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $261.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $100.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $881.60
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $115.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $136.88
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $812.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $58.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $24.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $90.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $692.17
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $291.10
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $273.76
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $90.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $348.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $78.27
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $185.97
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $177.64
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $812.00
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $168.01
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $236.64
196905 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010037 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 7377, 417790, 28998, 29127, 140027, 7431, CC07572024, 0228, 0757, 144895, 7002, 7059, 7191, 7227, 5667, 5669, 4411, 23 $1,908.20
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $426.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $19.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $552.51
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $13.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $320.16
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $263.20
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $1,914.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $110.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $106.72
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $301.81
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $35.02
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $213.05
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $602.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $234.32
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $146.16
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $505.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $550.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $728.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $320.16
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $1,469.40
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $232.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $169.50
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $1,985.34
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $146.16
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $232.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $1,856.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $698.52
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $19.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $201.20
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $171.53
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $1,257.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $1,925.60
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $80.40
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $450.27
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $168.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $520.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $17.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $26.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $518.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $1,102.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $208.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $124.83
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $390.00
196904 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010012 (1); FONDO NO. 9; FACTURAS: GMUPE24445, POSA10,222,568, 1403888, 928845, 01-732564, ZTD 174320, DRB 58356, 10843, DRB 58396, ZTD 176157, 757, 7620, 0887, 0035, 41271, GMUPC 17117, 27168, GAQSA 20206, GAQSA 20321, F10111, $343.63
196903 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 $174.00
196903 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 $181.66
196903 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 $588.00
196903 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 $102.00
196903 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 $99.99
196903 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ.- CR 22200018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 8076, 155974, 10073, S/N, 5449, 2461 $1,131.00
196901 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V..- CR 220008382 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MALLA MOVIL.; FACTURAS: 1817 $60,320.00
196900 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008378 (1); COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP.; FACTURAS: 25253 $67,900.00
196899 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220008376 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 1039 $88,909.42
196898 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220007289 (1); COMPRA DE PAQUETE DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 1376, 1375 $6,803.40
196898 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220007289 (1); COMPRA DE PAQUETE DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 1376, 1375 $8,543.40
196896 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0116 (1); PAGO DEL 20% DE ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RES; FACTURAS: 330 $300,000.00
196889 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008462 (1); 50,904.08 RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 6802 $12,337,545.13
196888 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARBAJAL JAIMEZ HORACIO CARBAJAL CARBAJAL JAIMEZ HORACIO CARBAJAL.- CR 220008461 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO $4,326.49
196887 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220008460 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO $4,326.49
196883 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220008455 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO $4,326.49
196882 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI CASTILLO SANCHEZ IRMA ARACELI.- CR 220008454 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO $4,326.49
196881 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220008453 (1); HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES PARC; FACTURAS: OFICIO $4,326.49
196879 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220008390 (1); COMPRA DE PLATO DE ACERO Y CARDA ECO SUNNY; FACTURAS: 41463 $827.08
196878 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V. PERIFERICO DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 220008389 (1); SERVICIO DE REPARACION EN GENERAL A MOTOR DE VEHICULO.; FACTURAS: 37875 $30,740.00
196877 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION HERNANDEZ OCHOA CARLOS HERIBERTO HERNANDEZ OCHOA CARLOS HERIBERTO.- CR 220008383 (1); PRIMERA EST. DE LOS TRABAJOS DE ASESORIA, CAPACITACION,DESARROLLO DE PROYECTOS; FACTURAS: 111 $40,500.00
196876 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008366 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 181, 197 $1,146.66
196876 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220008366 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 181, 197 $600.30
196875 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220008394 (1); ALIMENTOS P/ PERSONAL, CURSO INTINERANTE "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ACTUAL", 10 AL 14 MAYO/2010; FACTURAS: 1539 $9,744.00
196874 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220008341 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS; FACTURAS: 0860 $118,200.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $353.80
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $43.80
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $532.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $8,236.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $602.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $8,120.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $443.98
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $476.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $42.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $532.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $130.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $61.99
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $70.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $42.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $5,936.52
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $1,200.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $448.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $56.80
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $105.80
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $140.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $467.17
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $42.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $112.00
196873 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010021 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 17357, BBD 32338, 155443, 155444, 17164, 17165, 23695, 23696, 24826, 24831, 158112, 2338, AIN 5235, 909, 836, 5444, 143, 17568, POSA9,759,017, AAY 13 $125.40
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $1,311.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $1,148.40
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $50.01
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $5,800.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $8,236.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $1,127.52
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $1,740.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $354.96
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $249.17
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $1,131.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $2,654.08
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $342.20
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $3,094.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $464.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $678.60
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $441.66
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $1,809.60
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $66.49
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $127.60
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $4,524.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $249.14
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $7,308.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $1,127.52
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $1,586.00
196872 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: 02587, 02591, 27973, 0030571, 02937, 03028, 206158, 02436, 202, 207, 143906, 224, 1374, 0098, 7331, 108073, 7339, 17201, 7358, 10 $1,960.40
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $66.00
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $66.00
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $395.00
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $91.80
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $33.00
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $983.99
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $33.00
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $81.20
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $116.00
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $696.00
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $977.00
196871 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010035 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 0643, 5683, 0225, 1244, 70230, 70300, 70309, 70408, 1053, 1061, 437588, AHK0005861 $116.00
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $299.99
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $25.00
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA VERIFICACION VEHICULAR GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $1,259.76
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $290.00
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $58.80
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $1,769.26
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $1,624.00
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $77.88
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $950.04
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $150.80
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $85.00
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $754.00
196870 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 3764, 7762, 0917, 7738, 26532, 26649, 16630, 589, 7376, 44725, 44449, 250739 $365.54
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $72.00
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $48.72
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $54.00
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $246.00
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $140.00
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $649.60
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $112.00
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $333.00
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $112.00
196869 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL FOMENTO A LA INVERSION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: GMUSB154058, 12166, 4480, GMUSB155135, 3362B, GMUSB155728, CV85418, 213049, 3419B, 3444B $108.00
196868 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220896 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2265, 2235, 2270, 2264 $98.60
196868 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220896 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2265, 2235, 2270, 2264 $98.60
196868 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220896 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2265, 2235, 2270, 2264 $98.60
196868 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220896 (1); REPARCION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2265, 2235, 2270, 2264 $98.60
196867 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24220755 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA5917, AA5900, AA5890 $6,901.07
196867 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24220755 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA5917, AA5900, AA5890 $2,615.75
196867 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24220755 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: AA5917, AA5900, AA5890 $1,782.79
196866 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220748 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2940, 2941 $4,589.80
196866 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220748 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2940, 2941 $2,466.51
196865 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220745 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 108195, 108826 $6,940.00
196865 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220745 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 108195, 108826 $12,140.00
196864 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220744 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 371 $8,996.96
196863 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO.- CR 220008441 (1); DEV. POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES DE RECIBO OFICIAL NUM. 1032866; FACTURAS: OFICIO $5,672.50
196862 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220008393 (1); ALIMENTOS P/ PERSONAL, CURSO INTINERANTE "FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL", 24 AL 28 MAYO; FACTURAS: 1564 $11,600.00
196861 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ROMERO LUGO ALVARO ROMERO LUGO ALVARO.- CR 220008350 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA DEL PAGO INDEBIDO CONFORME A EJECUTORIA DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $121,339.50
196860 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220008346 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0475, 0477 $1,885.00
196860 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220008346 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0475, 0477 $1,276.00
196859 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ARNOT CHOLICO MARTHA ALICIA ARNOT CHOLICO MARTHA ALICIA.- CR 220008334 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 469/2010 OFICIO 613/2010; FACTURAS: RECIBO $1,104.72
196858 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220008329 (1); 5 FUNCIONES DE TEATRO DE TITERES, EVENTO RUTA DE LOS DERECHOS DEL DIF; FACTURAS: 915 $8,700.00
196857 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS OROZCO CARRILLO BETZABE OROZCO CARRILLO BETZABE.- CR 220008325 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DE FOLIOS NO.376638 Y 383123 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $1,080.00
196856 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GRUPO MARIE, S.A. DE C.V. GRUPO MARIE, S.A. DE C.V..- CR 220008313 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AUTOCLAVES DE LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 09784 $4,640.00
196855 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE.- CR 220008306 (1); COMPRA/INSTALACION DE PLACA DE CAUCHO P/REPARACION DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE U. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 212 $5,684.00
196854 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL MATA BRACAMONTES JOSE ARIEL.- CR 220008305 (1); VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL INMUEBLE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO; FACTURAS: 618 $5,220.00
196853 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE.- CR 220008304 (1); 2 PLACAS CAUCHO REUSABLES P/LA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO), U. DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 229 $11,368.00
196852 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008303 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASAS DE SALUD, IRENE ROBLEDO Y ALCALDE, COL. 18 DE MARZO Y COL. DEL CARMEN; FACTURAS: 527, 529, 535 $2,784.00
196852 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008303 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASAS DE SALUD, IRENE ROBLEDO Y ALCALDE, COL. 18 DE MARZO Y COL. DEL CARMEN; FACTURAS: 527, 529, 535 $5,220.00
196852 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220008303 (1); SERVICIO DE PINTURA EN CASAS DE SALUD, IRENE ROBLEDO Y ALCALDE, COL. 18 DE MARZO Y COL. DEL CARMEN; FACTURAS: 527, 529, 535 $3,480.00
196851 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LERMA ARREDONDO GERARDO LERMA ARREDONDO GERARDO.- CR 220008298 (1); PRESENTACION GRUPO FANDANGUITO, 06 DE JUNIO EVENTO "ARTE POR LA TIERRA" PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 035 $4,060.00
196850 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS ECHAURI BARAJAS AMADOR ECHAURI BARAJAS AMADOR.- CR 220008292 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DOBLE MEDIANTE FOLIO 486/2010 OFICIO 640/2010 DEL SUSCRITO; FACTURAS: RECIBO $509.00
196849 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220008277 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $34,064.16
196849 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220008277 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $780.00
196849 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220008277 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $592.50
196849 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC.- CR 220008277 (1); PAGO POR FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $4,731.13
196848 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220008163 (1); COMPRA DE 80 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA.; FACTURAS: 4679 $15,033.60
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $350.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $58.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $105.60
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $1,972.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $145.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $55.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $1,169.28
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $33.70
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $319.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $74.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $104.40
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $1,350.69
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $330.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $119.60
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $57.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $417.01
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $99.50
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $116.70
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $48.70
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $900.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $260.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $1,032.40
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $49.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $30.60
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $696.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $118.80
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $116.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $320.25
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $93.80
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $800.40
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $1,832.80
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $169.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CATASTRO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $92.80
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $298.00
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $66.25
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $393.24
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $38.20
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $1,832.80
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $85.80
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $11.50
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $113.60
196847 Detalle Factura de click aquí 12/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220008144 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 0341, 3298, 6378126, 903, 29109, 126125, 7480, 843, 7523, 436365, 7535, 5530, 32789, 7622, 778322, 707, 7633, 7643, 4 $310.00
196846 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MARKOSIAN MUÑOZ ALEJANDRO ALEXIAN MARKOSIAN MUÑOZ ALEJANDRO ALEXIAN.- CR 220008421 (1); DEVOLUCION PAGO INDEBIDO POR DIFERENCIA EN TARIFA SEGUN EJECUTORIA DE 07/06/10 AMPARO 380/2010; FACTURAS: OFICIO $65,142.00
196841 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220008308 (1); REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA EN UNIDAD DR. RUIZ SANCHEZ Y DR DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1419, 1422 $7,134.00
196841 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220008308 (1); REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA EN UNIDAD DR. RUIZ SANCHEZ Y DR DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1419, 1422 $4,360.44
196840 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA MORA IVIS ARELI RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220008296 (1); PRESENTACIONDE TEATRO DE TITERES, 13, 20, 27 DE MAYO Y 03, 10 DE JUNIO EN VARIAS ESCUELAS PRIMARIAS; FACTURAS: 932 $8,700.00
196839 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN.- CR 220008293 (1); PRESENTACION GRUPO TLAKUACHE, 05 DE JUNIO, MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 191 $5,800.00
196838 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA CONTRERAS PLASCENCIA TERESA CONTRERAS PLASCENCIA TERESA.- CR 220008291 (1); CORRECCION DE CUATRO CUENTOS; FACTURAS: 76 $5,000.00
196837 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008290 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM FACT.96461,716,559,560,561,562,563,858,565,566,759,568,569,570,571,628,629; FACTURAS: 96463,96460 $257,750.46
196837 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008290 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM FACT.96461,716,559,560,561,562,563,858,565,566,759,568,569,570,571,628,629; FACTURAS: 96463,96460 $12,205.29
196837 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008290 (1); MAGNA SIN,DIESEL,PREMIUM FACT.96461,716,559,560,561,562,563,858,565,566,759,568,569,570,571,628,629; FACTURAS: 96463,96460 $113,758.33
196836 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008289 (1); SERVICIO DE UNA PANTALLA Y VALLA DE POPOTE, 12 DE JUNIO EVENTO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 2912 $2,204.00
196835 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008286 (1); PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, "CULTURA LIBRE", CENTRO UNIV. DE SOC. Y HUMAN.; FACTURAS: 2876 $12,000.00
196834 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220008285 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 27 DE MAYO "CULTURA LIBRE", PREPA 11; FACTURAS: 2888 $12,000.00
196833 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008284 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 30 DE ABRIL "CULTURA LIBRE", PREPA 04; FACTURAS: 468 $12,000.00
196832 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RENDON GAYTAN CRISPIN RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220008283 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 31 DE MAYO "CULTURA LIBRE", PREPA 10; FACTURAS: 028 $12,000.00
196831 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220008276 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 2993, 2995 $2,387.28
196831 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220008276 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 2993, 2995 $1,670.40
196830 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO GUTIERREZ SADA JORGE TADEO.- CR 220008266 (1); PRESENTACION DEL TENOR JORGE TADEO EL 17 DE JUNIO DE 2010, EN PALACIO MPAL, EVENTO JUEVES DE MUSICA; FACTURAS: 0360 $13,132.08
196829 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARAUJO FRANCISCO ANTONIO ARAUJO FRANCISCO ANTONIO.- CR 220008260 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JUNIO 2010; FACTURAS: OFICIO $7,191.30
196828 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220008250 (1); SUBSIDIO MENSUAL SEGUN DECRETO D 79/06BIS/09, JULIO/2010; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
196827 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220008249 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C; FACTURAS: 401 $4,250.00
196826 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS GUTIERREZ PAREDES JOSE LUIS.- CR 220008243 (1); REPARACIONJ URGENTE Y MANTENIMIENTO AL TECHO DE LAMINA DEL ALMACEN GENERAL; FACTURAS: 0435 $10,996.80
196825 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS D. SINDICATURA MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220008119 (1); EXPEDICION DE 100 COPIAS CERTIFICADAS; FACTURAS: 2048 $2,650.00
103941 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220008398 (1); PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2010, OTRAS TARIFAS; FACTURAS: DX 13178 $2,920,099.00
103940 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220008395 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2A QNA. Y MAYO 1A QNA. PARA CUBRIR NECESIDADES DE OFNAS COMITÉ; FACTURAS: 108, 109 $1,997,341.66
103940 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220008395 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE ABRIL 2A QNA. Y MAYO 1A QNA. PARA CUBRIR NECESIDADES DE OFNAS COMITÉ; FACTURAS: 108, 109 $1,997,341.66
103939 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135495, 135585, 135586, 135587, 135609, 135608; FACTURAS: 135446,5494 $35,943.98
103939 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135495, 135585, 135586, 135587, 135609, 135608; FACTURAS: 135446,5494 $18,598.37
103939 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008353 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135495, 135585, 135586, 135587, 135609, 135608; FACTURAS: 135446,5494 $32,675.20
103938 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008338 (1); SUMINISTRO DE 389 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 660232 $1,824.41
103937 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008336 (1); SUMINISTRO DE 26 LTS. DE GAS LP PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 427580 $121.94
103936 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008331 (1); SUMINISTRO DE 1270 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 2107644 $5,956.30
103935 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C. ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA, A.C..- CR 220008391 (1); DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO EN LA APORTACION ANUAL AL ORGANISMO; FACTURAS: OFICIO $234,650.00
103934 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220008348 (1); SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEC. DE INFORMACION SOPORTE TEC.DEL 17 DE ABR. 2010 AL 16 DE ENE. 2011; FACTURAS: 2235 $1,755,877.50
103933 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PUBLICACIONES EL SERI, S.C. PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220008318 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, TRES INSERCIONES EN EL SEMANARIO CRITICA POR JUN. 2010; FACTURAS: 418 $117,624.00
103932 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 $134,125.72
103932 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 $3,485.82
103932 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 $16,773.59
103932 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 $102,935.15
103932 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 $6,543.31
103932 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220008316 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT.75317, 75318, 75564; FACTURAS: 75312,75313, 75562,75563 $8,255.41
103931 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008312 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48725 $12,820.01
103931 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008312 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48725 $207.00
103931 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220008312 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48725 $7,524.01
103930 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008274 (1); SUMINISTRO DE 456 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 660161 $2,138.64
103929 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008273 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 544943 $1,398.00
103928 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008272 (1); SUMINISTRO DE 77 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 659830 $358.82
103927 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220008265 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 5358, 5360 $82,940.00
103927 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220008265 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 5358, 5360 $97,464.36
103926 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220008264 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 10302, 10303 $12,528.00
103926 Detalle Factura de click aquí 09/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220008264 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 10302, 10303 $19,042.56
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $85.00
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $85.00
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $69.99
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $20.00
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $39.90
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $20.00
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $102.00
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $989.06
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $199.72
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $102.00
196823 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010019 (1); 3ER FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 02 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 25899, PIN 4464, BADBI- 8171, GAQSA 18857, GAQSA 18674, BADBI- 9749, GAQSA 19234, 0246, 12589, GAQSA 20568 $111.40
196822 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS FIVE FAST POST, S.A. DE C.V. FIVE FAST POST, S.A. DE C.V..- CR 220008317 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, REPARTO EN PERIODICOS; FACTURAS: 165 $20,938.00
196821 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON.- CR 220008315 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 567 $394.40
196820 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220008310 (1); SERV. DE REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA DE LAS UNIDADES DR. DELGADILLO ARAUJO Y DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1406, 1417 $4,360.44
196820 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220008310 (1); SERV. DE REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA DE LAS UNIDADES DR. DELGADILLO ARAUJO Y DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1406, 1417 $6,430.23
196819 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008281 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 19 DE MAYO "CULTURA LIBRE", PREPA 16; FACTURAS: 323 $12,000.00
196818 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AREVALO MADRIGAL MARIO AREVALO MADRIGAL MARIO.- CR 220008280 (1); SERVICIO PLANTA DE LUZ, VALLA DE CONTENCION Y VALLA DE POPOTE, 28 DE MAYO "CULTURA LIBRE", PREPA 06; FACTURAS: 077 $12,000.00
196817 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VILLAFAN GUTIERREZ MIGUEL VILLAFAN GUTIERREZ MIGUEL.- CR 220008279 (1); MANTTO. DE VARIOS INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ BROCHIET; FACTURAS: 828 $9,643.50
196816 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DIRECCION DE CULTURA GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220008275 (1); PINTURA P/EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DEL ARTISTA COCO ALVAREZ "ADMITE ONE" DEL 26/MAYO AL 11/JUL/10; FACTURAS: B 87348 $3,939.00
196815 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO AGUILAR ROBLES LUIS ARMANDO.- CR 220008271 (1); POLARIZADO DE CRISTALES EN LA ENTRADA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS Y EN LOS; FACTURAS: 2435 $4,408.00
196814 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL CASTELLANOS BRAVO OSCAR JOEL.- CR 220008269 (1); SERV. DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA EL 30/MARZO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIEDADE; FACTURAS: 287 $1,392.00
196813 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GONZALEZ MANZANO GLORIA GONZALEZ MANZANO GLORIA.- CR 220008263 (1); DEV. POR PAGO INDEBIDO EN CREMACION DE LOS RESTOS DE SIXTO MANZANO VIZCAINO Y LEONARDO GONZALEZ ROJO; FACTURAS: RECIBO $1,198.00
196812 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220008262 (1); APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
196811 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE REYES SANCHEZ GUSTAVO ENRIQUE.- CR 220008257 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MONITOR DE ELECTROCIRUGIA DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 208 $11,368.00
196810 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO VILLAFAN GARCIA GABRIELA VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220008246 (1); COMPRA DE NAPROXENO TAB.; FACTURAS: 2326 $72.00
196809 Detalle Factura de click aquí 08/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO.- CR 220008165 (1); RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE VOCALES QUE APOYAN EN EL PROGRAMA OPORTUNIDADES; FACTURAS: 7677 $2,030.00
196805 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESPEJO CAMPA MARTE ADAMIN ESPEJO CAMPA MARTE ADAMIN.- CR 220008332 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $57,571.85
196805 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESPEJO CAMPA MARTE ADAMIN ESPEJO CAMPA MARTE ADAMIN.- CR 220008332 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,996.09
196804 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ PALOS JOSE LUIS CHAVEZ PALOS JOSE LUIS.- CR 220008234 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,683.66
196803 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA ARELLANO ALEJANDRO ARMIN GARCIA ARELLANO ALEJANDRO ARMIN.- CR 220006854 (1); CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 02 DE JUNIO/2010, QUE PROVIENE DEL LAUDO DE FECHA 26 DE ABRIL/2010; FACTURAS: OFICIO $225,000.00
196802 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LEDEZMA RAMIREZ LETICIA LEDEZMA RAMIREZ LETICIA.- CR 220006807 (1); CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 27/MAYO/2010 DENTRO DE JUICIO LABORAL EXP. NO.644/2010-A; FACTURAS: OFICIO $30,000.00
196801 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CHANG GARCIA ALEJANDRO CHANG GARCIA ALEJANDRO.- CR 220008183 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 1390 $6,577.20
196800 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220008156 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.; FACTURAS: 1392, 1393, 1394, 1395 $7,279.00
196800 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220008156 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.; FACTURAS: 1392, 1393, 1394, 1395 $7,279.00
196800 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220008156 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.; FACTURAS: 1392, 1393, 1394, 1395 $5,499.56
196800 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220008156 (1); COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO.; FACTURAS: 1392, 1393, 1394, 1395 $7,486.64
196799 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 $1,218.00
196799 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 $882.46
196799 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 $55.01
196799 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 $213.78
196799 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 $12.00
196799 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 $220.40
196799 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 $365.40
196799 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010019 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO. SECRETARIA DE CULTURA.; FACTURAS: 2017, 45477, CAMION, 0663, 0676, 0679, 17443, BADCE-15190 $1,200.60
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $5,800.00
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $29.90
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $5,022.80
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $37.90
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $603.20
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $2,772.40
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $259.00
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $27.00
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $7,656.00
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $210.00
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $136.63
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $14.70
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $72.00
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $156.70
196798 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010009 (1); COMPRAS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 3/06/10 AL 28/06/10; FACTURAS: 2643, 1799, 277326, 0006364, 23698, 3620, 0013417, 4290, P0SA10006598, 10780, 24830, 0013647, 13567, 10783, 0304 $224.00
196796 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS AGUILAR VALENCIA JOSE AGUILAR VALENCIA JOSE.- CR 220008333 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE LA LICENCIA CON NUMERO UNICO 39891; FACTURAS: RECIBO $1,136,598.50
196795 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ VELEZ JOSE GUADALUPE LOPEZ VELEZ JOSE GUADALUPE.- CR 220008254 (1); PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EL 01 DE MAYO/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC, FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 261 $1,740.00
196794 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220008253 (1); SERVICIO DE UN TOLDO 6.00X12.00 MTS CON TRES PAREDES EL 12 DE JUNIO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 1219 $4,988.00
196793 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220008252 (1); SERVICIO DE RENTA DE BACKLINE E ILUMINACION EL 11 DE JUNIO DE 2010 P/EVENTO JUEVES DE VARIEDADES; FACTURAS: 113 $5,800.00
196792 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220008245 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 10361 $124,333.44
196791 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220008236 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 36977, 37160 $77.95
196791 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220008236 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 36977, 37160 $368.30
196790 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MA. EUGENIA PRADO PAZ MA. EUGENIA.- CR 220008233 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR JUL. 2010 SEGUN DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
196789 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ANWAR CONSULTING GROUP S.C. ANWAR CONSULTING GROUP S.C..- CR 220008198 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ESTUDO DE MERCADO; FACTURAS: 0010 $34,800.00
196788 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL OCHOA GONZALEZ RAUL OCHOA GONZALEZ RAUL.- CR 220008191 (1); HONORARIOS COMO AUX. DE JEFE CALLEJON POR CORRIDAS DEL 6,7,13, 14 DE FEB. Y 7 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0003 $11,326.41
196787 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220008171 (1); DUPLICADOS DE LLAVES Y APERTURA DE CANDADO, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3354, 206, 3018 $80.00
196787 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220008171 (1); DUPLICADOS DE LLAVES Y APERTURA DE CANDADO, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3354, 206, 3018 $191.40
196787 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220008171 (1); DUPLICADOS DE LLAVES Y APERTURA DE CANDADO, PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 3354, 206, 3018 $208.80
196785 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008326 (1); ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6809 $2,500,000.00
196784 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO $100.00
196784 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO $60.00
196784 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO $80.00
196784 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO $240.00
196784 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO $520.00
196784 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO $235.00
196784 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO GABRIEL.- CR 220008122 (1); VIATICOS D/GABRIEL GLEZ., INAUGURACION D/LA XXI CONVENCION BINACIONAL D/CUDES.HNAS.EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 114875, 2204626, RECIBO, 2265, RECIBO, 419332, RECIBO $3,239.96
196783 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 SINDICATURA; FACTURAS: 4027, 4222, 603, 252169 $944.00
196783 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 SINDICATURA; FACTURAS: 4027, 4222, 603, 252169 $1,884.00
196783 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 SINDICATURA; FACTURAS: 4027, 4222, 603, 252169 $2,671.50
196783 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13 SINDICATURA; FACTURAS: 4027, 4222, 603, 252169 $731.00
196779 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ PEREZ GABRIELA SANCHEZ PEREZ GABRIELA.- CR 220008170 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $5,846.11
196779 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ PEREZ GABRIELA SANCHEZ PEREZ GABRIELA.- CR 220008170 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $31,569.00
196778 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ MONICA ARIAS HERNANDEZ MONICA.- CR 220007810 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,738.81
196778 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ MONICA ARIAS HERNANDEZ MONICA.- CR 220007810 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,056.40
196778 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS HERNANDEZ MONICA ARIAS HERNANDEZ MONICA.- CR 220007810 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $880.33
196777 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V..- CR 220007539 (1); 500 EJEMPLARES DEL DICCIONARIO DE ECLESIASTICOS EN LA INSURGENCIA DE MEXICO; FACTURAS: 5152 $12,200.00
103925 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008324 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 68 $590,160.73
103924 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 24220945 (1); COMPRA DE FAJAS; FACTURAS: H40006 $480.24
103923 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220922 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21582 $160.08
103922 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220814 (1); COMPRA DE FAJAS; FACTURAS: 293191 $1,675.04
103921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 $2,012.60
103921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 $2,911.60
103921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 $3,868.60
103921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 $899.00
103921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 $5,452.00
103921 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 899, 901, 902, 903, 904, 906 $1,426.80
103920 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220717 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 703 $4,292.00
103919 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA.- CR 24220715 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 77767 $1,728.98
103918 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220714 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 9605 $898.43
103915 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 $950.64
103915 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 $675.70
103915 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 $1,570.42
103915 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 $1,696.24
103915 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220008189 (1); SUMINISTRO DE 1803 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 390553, 389986, 390551, 390552, 390549 $3,508.98
103914 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220008188 (1); ANTICIPO DEL 50% SOBRE ORDEN 2760, SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE PALACIO MUNICIPAL.; FACTURAS: 753 $120,680.31
103913 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008187 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12535,12555 $46,047.32
103913 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008187 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12535,12555 $8,094.11
103913 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008187 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 12535,12555 $25,595.38
103912 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119917,120178, $145,220.52
103912 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119917,120178, $17,928.02
103912 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119917,120178, $483,711.25
103912 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220008186 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119917,120178, $172.80
103911 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220008178 (1); COMPRA DE 10 LLANTAS PARA CARRETILLA REFORZADA CON CAMARA.; FACTURAS: 1626 $742.40
103910 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220008173 (1); TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 026 $2,644.80
103909 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008167 (1); REHABILITACION DE PINTURA RECAUDADORA 1 Y CONSEJO DE COLABORACION MPAL.; FACTURAS: 3345, 3349 $4,060.00
103909 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220008167 (1); REHABILITACION DE PINTURA RECAUDADORA 1 Y CONSEJO DE COLABORACION MPAL.; FACTURAS: 3345, 3349 $11,901.60
103908 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220008159 (1); COMPRA DE FOCOS VAPOR SODIO.; FACTURAS: SAP 265937 $59,624.00
103907 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008151 (1); CAMBIO DE BOTA TIPO ASALTO PARA MEDICO Y CHOFER; FACTURAS: 29466 $2,349.00
103906 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008131 (1); PAGO DEL 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN DE COMPRA 2519 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS.; FACTURAS: 12390 $47,792.00
103905 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220008127 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE LUZ, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 977.; FACTURAS: 12377 $1,484.80
103904 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008118 (1); COMPRA DE DESECHABLES.; FACTURAS: B 36236, B 36240 $1,856.00
103904 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220008118 (1); COMPRA DE DESECHABLES.; FACTURAS: B 36236, B 36240 $159.62
103903 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220008117 (1); IMPRESOS DE DIPTICOS DE RECORRIDOS TUISTICOS SABATINOS; FACTURAS: 17448 $3,518.28
103902 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220008115 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION, BACKLINE Y AUDIO EL 13 DE MAYO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIED; FACTURAS: 0003 $11,600.00
103901 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220008113 (1); IMPRESION DE 10,000 SOLICITUDES DE EMPLEO, T/CARTA, IMPRESION A 2 TINTAS Y 10,000 PZAS DE REQUISITOS; FACTURAS: 8800 $11,020.00
103900 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220008109 (1); COMPRA DE BOTA SANITARIA.; FACTURAS: P 12539 $64,195.56
103899 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008105 (1); BOLETO DE AVION P/EL REG. GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A LA CD DE PTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO/; FACTURAS: J 50954, 139 2099037751, J 50954, 2011547977 5 $754.00
103899 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008105 (1); BOLETO DE AVION P/EL REG. GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A LA CD DE PTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO/; FACTURAS: J 50954, 139 2099037751, J 50954, 2011547977 5 $116.00
103899 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008105 (1); BOLETO DE AVION P/EL REG. GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A LA CD DE PTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO/; FACTURAS: J 50954, 139 2099037751, J 50954, 2011547977 5 $3,317.60
103899 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220008105 (1); BOLETO DE AVION P/EL REG. GABRIEL GONZALEZ DELGADILLO A LA CD DE PTO VALLARTA DEL 26 AL 29 DE MAYO/; FACTURAS: J 50954, 139 2099037751, J 50954, 2011547977 5 $116.00
103898 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220008102 (1); ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 3932 $835.20
103897 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008096 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5837, 5836 $1,099.92
103897 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220008096 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5837, 5836 $1,270.20
103896 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220008095 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL NO.1, PERIODO DEL 07 AL 30 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 5268 $3,990.40
103895 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220008019 (1); PRESENTACION DE CHARLY GUMI Y COSQUILLITAS EL 06 DE JUNIO 2010, VIA RECREATIVA PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 1669 $2,900.00
103894 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220008011 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS AREAS DEL CENTRO CULTURAL OBLATOS Y SU BIBLIOTECA; FACTURAS: 178 $7,540.00
103893 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220008007 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 471 $129,088.44
103892 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007992 (1); BOLETO DE AVION P/LA REG. VANESSA PEREZ RUIZ RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 21/JUNIO; FACTURAS: J 51485, 132 2099339586 $116.00
103892 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007992 (1); BOLETO DE AVION P/LA REG. VANESSA PEREZ RUIZ RODRIGUEZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 21/JUNIO; FACTURAS: J 51485, 132 2099339586 $4,766.72
103891 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007985 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCION EN TODAS LAS AREAS DEL CTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 0176 $5,800.00
103890 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION CONSRUCCION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007968 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES, ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: B 36239 $2,580.96
103888 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220007965 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA Y DESBROZADORA.; FACTURAS: 14879 $68,329.80
103887 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220007963 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 7161,7162,7163. $19,180.60
103886 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007961 (1); BOLETO DE AVION P/RICARDO VILLANUEVA, A UNA REUNION CON SECRETARIA DE HACIENDA EN MEXICO; FACTURAS: 51010, 1392099075854 $4,178.55
103886 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007961 (1); BOLETO DE AVION P/RICARDO VILLANUEVA, A UNA REUNION CON SECRETARIA DE HACIENDA EN MEXICO; FACTURAS: 51010, 1392099075854 $116.00
103885 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007960 (1); BOLETO P/GAMALIEL RAMIREZ,NADYA ALENCASTRO,MAGDALENA RUIZ A MEXICO AL PROYECTO D/MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 51487, 1322099339588, 1322099339589, 1322099339590 $4,503.40
103885 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007960 (1); BOLETO P/GAMALIEL RAMIREZ,NADYA ALENCASTRO,MAGDALENA RUIZ A MEXICO AL PROYECTO D/MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 51487, 1322099339588, 1322099339589, 1322099339590 $4,503.40
103885 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007960 (1); BOLETO P/GAMALIEL RAMIREZ,NADYA ALENCASTRO,MAGDALENA RUIZ A MEXICO AL PROYECTO D/MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 51487, 1322099339588, 1322099339589, 1322099339590 $4,503.40
103885 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007960 (1); BOLETO P/GAMALIEL RAMIREZ,NADYA ALENCASTRO,MAGDALENA RUIZ A MEXICO AL PROYECTO D/MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 51487, 1322099339588, 1322099339589, 1322099339590 $348.00
103884 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220007955 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL.; FACTURAS: 5296, 5314 $14,964.00
103884 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220007955 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL.; FACTURAS: 5296, 5314 $14,964.00
103883 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007954 (1); BOLETO D/AVION P/ARNAU MURIA P/ASISTIR AL SEMIN.D/INSTRUCCION A L/POL.EXT.D/MEX.P/GOBS.LOCS.E/MEXICO; FACTURAS: 51479, 1392099339581 $4,494.12
103883 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007954 (1); BOLETO D/AVION P/ARNAU MURIA P/ASISTIR AL SEMIN.D/INSTRUCCION A L/POL.EXT.D/MEX.P/GOBS.LOCS.E/MEXICO; FACTURAS: 51479, 1392099339581 $116.00
103882 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220007946 (1); COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES Y OTRO; FACTURAS: B 17430 $4,066.96
103881 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 220007942 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 22253 $97,353.00
103880 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007939 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ EL 06 DE JUNIO DE 2010 EN EL PARQUE SAN JACINTO DENTRO DE VIA REC; FACTURAS: 2901 $3,480.00
103879 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007938 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ, AUDIO, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE EL 05/JUNIO/2010; FACTURAS: 2900 $9,860.00
103878 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007937 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CD DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO/10; FACTURAS: J 50980, 139 2099075809, 139 2099075815 $116.00
103878 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007937 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CD DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO/10; FACTURAS: J 50980, 139 2099075809, 139 2099075815 $2,127.44
103878 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007937 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CD DE MEXICO DEL 27 AL 30 DE MAYO/10; FACTURAS: J 50980, 139 2099075809, 139 2099075815 $2,496.55
103877 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007933 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN A LA CD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR; FACTURAS: J 51261, YARNNF $3,197.99
103877 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007933 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN A LA CD DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR; FACTURAS: J 51261, YARNNF $116.00
103876 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007930 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO GARATE A LA CD DE PUERTO VALLARTA EL 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: J 50602, 139 2098818335 $3,417.56
103876 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007930 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO GARATE A LA CD DE PUERTO VALLARTA EL 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: J 50602, 139 2098818335 $116.00
103875 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220007928 (1); SERV. DE RENTA DE ILUMINACION, BACKLINE Y AUDIO EL 06 DE MAYO/2010 EN EL LABORATORIO DE ARTES VARIED; FACTURAS: 0002 $11,600.00
103873 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220007910 (1); COMPRA DE TRIPTICOS COUCHE BRILLANTE FRENTE Y VUELTA.; FACTURAS: 17472 $10,364.83
103872 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007794 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 6266, 6291 $65,772.00
103872 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR 220007794 (1); COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 6266, 6291 $54,741.79
103871 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007783 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39844 $32,572.80
103870 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ADMINISTRACION ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007777 (1); COMPRA DE FRIGOBAR, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA.; FACTURAS: 06192, 06193, 06194 $4,681.76
103870 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007777 (1); COMPRA DE FRIGOBAR, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA.; FACTURAS: 06192, 06193, 06194 $7,354.40
103870 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. ADMINISTRACION ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007777 (1); COMPRA DE FRIGOBAR, ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA.; FACTURAS: 06192, 06193, 06194 $14,351.52
103869 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220007773 (1); REPARACION DE VEHICULAR EN GENERAL FACT.12371,12372,12428,12430, 12367; FACTURAS: 12366,12370, 12413,12373 $23,855.55
103869 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 220007773 (1); REPARACION DE VEHICULAR EN GENERAL FACT.12371,12372,12428,12430, 12367; FACTURAS: 12366,12370, 12413,12373 $6,018.08
103868 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 $770.85
103868 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 $678.32
103868 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 $371.08
103868 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 $612.27
103868 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007771 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3734, 3737, 3738, 3739, 3746 $712.10
103867 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220007769 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 14557,14558, $16,220.11
103866 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007766 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS; FACTURAS: 6728 $56,700.34
103865 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220007761 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT 4156, 4157, 4158, 4159; FACTURAS: 3984,4010,4021 $42,409.60
103864 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220007760 (1); COMPRA DE 25 MANDIL PVC BLANCO.; FACTURAS: 14984 $1,493.50
103863 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORENO SOTO ANTONIO MORENO SOTO ANTONIO.- CR 220007759 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 11026,11027, $14,995.32
103862 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007753 (1); REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3455,3454 $82,985.24
103861 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3705, 3750 $10,597.82
103861 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3705, 3750 $2,637.92
103860 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220007739 (1); SERVICIO DE REPARACION EN GENERAL A VEHICULO.; FACTURAS: 0495,0494,0493, $116,999.90
103859 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007681 (1); SERVICIOS DE REPARACION DE VEICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 3457,3456, 3462,3460, 3459,3458 $80,063.20
103859 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007681 (1); SERVICIOS DE REPARACION DE VEICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 3457,3456, 3462,3460, 3459,3458 $72,619.48
103859 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007681 (1); SERVICIOS DE REPARACION DE VEICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 3457,3456, 3462,3460, 3459,3458 $73,334.04
103858 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220007677 (1); COMPRA DE 400 METROS DE CABLE POT CALIBRE 16.; FACTURAS: 20358 $1,735.36
103857 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 220007674 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 10069 $51,259.24
103856 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220007673 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTTO. DE FUENTES Y REPARACION DEL PARQUE GONZALEZ GALLO.; FACTURAS: 43725, 43777 $1,121.33
103856 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220007673 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTTO. DE FUENTES Y REPARACION DEL PARQUE GONZALEZ GALLO.; FACTURAS: 43725, 43777 $526.06
103855 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007660 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39453, 39634 $885.03
103855 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007660 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39453, 39634 $524.03
103854 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220007654 (1); COMPRA DE PIZARRON DE CORCHO CON MARCO METALICO.; FACTURAS: B 32416 $870.00
103853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220007653 (1); SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESOS.; FACTURAS: 0519, 0520 $1,392.00
103853 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220007653 (1); SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADAS E IMPRESOS.; FACTURAS: 0519, 0520 $980.20
103852 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220007647 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5793 $1,510.78
103851 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220007644 (1); COMPRA DE 3 TONER.; FACTURAS: 36690 $5,059.92
103850 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128149 B, 128199 B, 129244 B, 129245 B $102.66
103850 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128149 B, 128199 B, 129244 B, 129245 B $5,221.16
103850 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128149 B, 128199 B, 129244 B, 129245 B $24,696.86
103850 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128149 B, 128199 B, 129244 B, 129245 B $412.91
103849 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220007622 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5707 $1,269.62
103848 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007597 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 39604 $20,295.36
103847 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220007558 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 2342 $70,933.71
103846 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1209, 1216, 1227, 1228 $2,825.76
103846 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1209, 1216, 1227, 1228 $621.18
103846 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1209, 1216, 1227, 1228 $3,335.16
103846 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220007523 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1209, 1216, 1227, 1228 $3,174.34
103845 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3391, 3400 $3,681.84
103845 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220007493 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3391, 3400 $3,291.50
103844 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CRUZ GONZALEZ SUSANA CRUZ GONZALEZ SUSANA.- CR 220007491 (1); COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS.; FACTURAS: 0516 $21,871.80
103843 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220007490 (1); COMPRA DE IMPRESORA PORTATIL.; FACTURAS: 69866 $3,251.48
103842 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. PARQUES Y JARDINES IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220007484 (1); COMPRA DE FORMATOS Y BLOCKS DE SOLICITUD IMPRESOS.; FACTURAS: 037 $3,973.00
103841 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007473 (1); COMPRA DE EQUIPO MEDICO; FACTURAS: 34878 $8,626.92
103840 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB $3,548.65
103840 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB $26,781.54
103840 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB $38,501.32
103840 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB $12,135.16
103840 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006774 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 231492 BB, Q 10328, Q 10851, Q10323,Q10327, 234624 BB $214.41
103839 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220006713 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 265544,266006 $68,120.30
103838 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220006712 (1); COMPRA DE ESMALTE EPOXICO PARA TRAFICO.; FACTURAS: A 87104 $51,040.00
103837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006692 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 33359, 33500 $42,432.80
103837 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006692 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 33359, 33500 $2,053.20
103836 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220006691 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO BLANCO Y ROJO.; FACTURAS: 60043 $56,782.00
103835 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006679 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 100674, AA11546 $26,787.88
103835 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006679 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 100674, AA11546 $1,482.48
103834 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006651 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6332, IND 6347 $4,431.20
103834 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006651 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 6332, IND 6347 $4,709.60
103833 Detalle Factura de click aquí 07/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220006649 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: A40433, 40431, $604,977.80
196776 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220008190 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2010.; FACTURAS: 08553 $21,896.76
196775 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 $97,484.50
196775 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 $6,374.36
196775 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 $44,563.73
196775 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 $72,960.39
196775 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 $2,801.40
196775 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220008184 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 96323,95956,95947,96324,95967,95968,95969,96455,456,457,458,526; FACTURAS: 96539,468, 96453,454 $26,719.13
196774 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J. JESUS PRESA MARTINEZ J. JESUS.- CR 220008182 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 308 $12,325.00
196773 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL PUGA LARIOS PERLA PUGA LARIOS PERLA.- CR 220008180 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA LINUX MENSUAL; FACTURAS: 0343 $75,980.00
196772 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ MARTINEZ JESUS LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220008175 (1); COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 285 $12,325.00
196771 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008174 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE, VIAJE A PUEBLA Y QUERETARO "PROYECTO DE INTEGRACION DE MANEJO DE RESIDUOS"; FACTURAS: 5728, 5730, 5731 $1,180.00
196771 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008174 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE, VIAJE A PUEBLA Y QUERETARO "PROYECTO DE INTEGRACION DE MANEJO DE RESIDUOS"; FACTURAS: 5728, 5730, 5731 $1,180.00
196771 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V. ASESORES INTEGRALES AZTECA S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008174 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE, VIAJE A PUEBLA Y QUERETARO "PROYECTO DE INTEGRACION DE MANEJO DE RESIDUOS"; FACTURAS: 5728, 5730, 5731 $1,180.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $232.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $196.80
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $92.80
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $35.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $30.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $127.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $729.50
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $159.20
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $30.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $50.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $145.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $2,505.60
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $116.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $331.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $331.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $185.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. GRAL EDUCACION RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $440.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $270.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $296.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $35.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $13.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $25.00
196770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 2671 C, 31604, 31596, A 36263, 2322, 31357, 30557 A, 35533, 30558 A, 240534, B 36152, 925243, 924272, 926025, 924492, 92522 $46.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $11.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $368.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $144.90
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $136.90
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $1,664.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $557.96
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $1,392.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $16.50
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $121.80
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $25.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $600.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $1,902.40
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $85.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $15.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $20.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $30.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $16.50
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $16.50
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $11.00
196769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010017 (1); COMPROBACION DE GASTOS EJERCIDOS URGENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 436581, 2650, 0240, 3143, 6648, 3140, 3159, 436241, 502278, 502893, 15127, 3529, 505165, 505442, D139519, 505651, 4350 $11.00
196760 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS VARGAS CAMARENA DAVID VARGAS CAMARENA DAVID.- CR 220008193 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO LUCHA LIBRE; FACTURAS: OFICIO $2,450.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $335.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $425.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $226.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $335.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $70.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $335.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $380.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $140.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $335.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $2,879.20
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $350.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $396.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $385.00
196759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 220008177 (1); VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA, DIAS 10 Y 11 JUNIO, "TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORD. CONSEJO ACADEMICO"; FACTURAS: 229563, 229564, 4207, 4215, 8464, 7008, 56470, 1629, 7030, 8491, 8487, 878942, 878943, RECIBO $2,879.20
196758 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220008169 (1); INSTALACION DE PUERTA E INSTALCION DE DOS VENTANAS CON MARCO Y VIDRIOS; FACTURAS: 711, 718 $11,880.00
196758 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220008169 (1); INSTALACION DE PUERTA E INSTALCION DE DOS VENTANAS CON MARCO Y VIDRIOS; FACTURAS: 711, 718 $6,300.01
196757 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO.- CR 220008164 (1); PRESENTACION DEL MUSICO MTRO. GUADALUPE LOPEZ EL 08/MAYO/2010 EN EL PALACIO MUNICIPAL; FACTURAS: 017 $12,760.00
196756 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL ELIZALDE HERRERA ELISA ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220008154 (1); SERV. DE TRANSPORTE DEL EMBAJADOR DE CUBA EL SR. MANUEL FRANCISCO AGUILERA PAZ LOS DIAS 15 Y 16 DE J; FACTURAS: 531 $6,670.00
196755 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220008152 (1); HOSPEDAJE DEL EMBAJADOR DE CUBA EL SR. MANUEL FRANCISCO AGUILERA DE LA PAZ LIS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO; FACTURAS: 121235 $1,998.20
196754 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 220008150 (1); REEMBOLSO DE UNA FACTURA; FACTURAS: 105766 $1,430.00
196753 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220008148 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS LOS DIAS 15, 16, 17 18 Y 21 DE JUN. 2010; FACTURAS: 802 $6,525.00
196752 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220008147 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON CON SUS POSTES Y ACCESORIOS; FACTURAS: 12188 $11,600.00
196751 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220008146 (1); BOLETO DE AVION P/EFRAIN NAVARRO Y MAURICIO GUDIÑO CON MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 1322403409702, 1322403409701 $3,624.71
196751 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220008146 (1); BOLETO DE AVION P/EFRAIN NAVARRO Y MAURICIO GUDIÑO CON MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 1322403409702, 1322403409701 $3,624.71
196749 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIR. MANEJO DE RESIUDOS DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220008130 (1); COMPRA DE GUIA ROJI Y PLANO MURAL DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 13644, 13645, 13646 $2,250.00
196749 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2107 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220008130 (1); COMPRA DE GUIA ROJI Y PLANO MURAL DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 13644, 13645, 13646 $4,645.00
196749 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220008130 (1); COMPRA DE GUIA ROJI Y PLANO MURAL DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 13644, 13645, 13646 $1,500.00
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $114.28
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $40.00
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $126.85
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $10.59
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $273.70
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $56.41
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $24.00
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $121.70
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $37.41
196748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220008128 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010.; FACTURAS: BADDB-19421, RECIBO TAXI, RECIBO TAXI 2, BADCB-24132, CACE110179, RECIBO SIMPLE, BADCB-24746, BADCE-15754 $40.00
196747 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIVERTICIENCIA, S.C. DIVERTICIENCIA, S.C..- CR 220008116 (1); PRESENTACION DE TITERES "AVENTURAS EN EL ARRECIFE" EL 29 DE MAYO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0530 $2,900.00
196746 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220008114 (1); RENTA DE ENTARIMADO Y EQUIPO DE SONIDO; FACTURAS: 256 $9,280.00
196745 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220008110 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUL. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,800.00
196744 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220008108 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUL. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
196738 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 220007947 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 039,116,117,118 $21,886.80
196737 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220007919 (1); PRESENTACION CUENTA CUENTOS DEL 22 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0016 $1,740.00
196736 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SANTOS PALMA RAYMUNDO SANTOS PALMA RAYMUNDO.- CR 220007720 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,305.15
196735 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AMEZCUA JOSE AMEZCUA JOSE.- CR 220007711 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,304.64
196734 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CANDELAS JIMENEZ SERGIO CANDELAS JIMENEZ SERGIO.- CR 220007705 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,637.47
196733 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SALCIDO HERNANDEZ MA. ROSARIO SALCIDO HERNANDEZ MA. ROSARIO.- CR 220007691 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,276.69
196732 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600012 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: ADG 204269, 6720, 253 $1,480.16
196732 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600012 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: ADG 204269, 6720, 253 $371.20
196732 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600012 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: ADG 204269, 6720, 253 $1,559.26
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $470.96
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $9,368.16
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $248.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $920.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $3,132.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $177.84
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $475.02
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $1,972.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $4,516.76
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $8,726.10
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $11,948.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $145.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $6,146.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $2,680.84
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $224.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $150.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $2,180.40
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $1,131.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $9,929.60
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $200.68
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $860.55
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $821.75
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $120.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $50.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $1,816.78
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $800.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $4,779.20
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $6,380.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $95.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $389.76
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $4,292.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $90.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $580.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $3,738.10
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $50.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $3,367.20
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $168.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $580.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $580.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $928.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $5,289.60
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $960.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $3,132.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $389.76
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $1,972.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $300.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $464.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $464.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $2,668.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $852.60
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $920.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $210.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $4,640.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $1,781.76
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $928.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $3,480.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $39.90
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $1,252.80
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $3,031.00
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $665.03
196731 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400013 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 16 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 781, 782, 783, 786, 5162, RECIBO SIMPLE, 788, 790, 789, 4845, 242, 2507, 341, RECIBO SIMPLE, 625, 3857, $2,801.40
103832 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220008278 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA, RETROACTIVOS PENDIENTES DE ENERO, FEB Y; FACTURAS: OFICIO $1,363,901.17
103811 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220008098 (1); SUMINISTRO DE 619 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 659562 $2,884.54
103810 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008030 (1); TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0034 $440,970.81
103809 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220008029 (1); TONELADAS DE MEZCLA CLAIENTE; FACTURAS: 0060 $445,048.21
103808 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 $19,481.23
103808 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 $9,940.78
103808 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 $20,208.74
103808 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 $11,072.43
103808 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 $4,181.48
103808 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220008025 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 135266, 135230, 135444,135445; FACTURAS: 135443,5229, 135283,5282 $13,876.87
103807 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220008024 (1); FINIQUITO DE LA ORDEN 2178, CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; FACTURAS: 411 $9,280.00
103806 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 $61,742.23
103806 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 $6,691.28
103806 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 $10,966.76
103806 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 $25,350.38
103806 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 $4,055.47
103806 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220008023 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 78634, 78734, 78735, 78736; FACTURAS: 78635,80276, 78632,78633 $10,167.92
103805 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008012 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 12471, 12510, 12511; FACTURAS: 12417,12436 $126,464.33
103805 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008012 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 12471, 12510, 12511; FACTURAS: 12417,12436 $15,537.65
103805 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220008012 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 12471, 12510, 12511; FACTURAS: 12417,12436 $42,303.68
103804 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 $104,408.90
103804 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 $2,679.76
103804 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 $106,443.70
103804 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 $52,212.84
103804 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 $1,184.21
103804 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007997 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 48458,48478,48479,48482,48483,48615,48618,48656,48696,48724; FACTURAS: 48617,48619, 48645,48646 $41,537.01
103803 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007981 (1); SUMINISTRO DE 1926 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 659183 $8,975.16
103799 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007935 (1); SUMINISTRO DE 285 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 659198 $1,328.10
103798 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007934 (1); SUMINISTRO DE 432 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 659201 $2,013.12
103797 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007931 (1); SUMINISTRO DE 435 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658798, 658609, 657936 $233.00
103797 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007931 (1); SUMINISTRO DE 435 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658798, 658609, 657936 $1,579.74
103797 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007931 (1); SUMINISTRO DE 435 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658798, 658609, 657936 $244.26
103796 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007927 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 17260 $125.28
103795 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220007926 (1); RENTA DE TOLDO CON INSTALACION Y DESMONTE DEL 18 DE MAYO 2010; FACTURAS: 6826 $14,500.00
103794 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 $3,644.12
103794 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 $1,109.08
103794 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 $1,123.06
103794 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 $1,822.06
103794 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007920 (1); SUMINSTRO DE 1857 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL.; FACTURAS: 389989, 389984, 389985, 389048, 389988 $955.30
103793 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007917 (1); SUMINISTRO DE 210 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 658493 $978.60
103792 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007915 (1); SUMINISTRO DE 460 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 659090 $2,143.60
103791 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007797 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO A REUNION C/LA SECRETARIA; FACTURAS: J 50975, 139 2099075810 $116.00
103791 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007797 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. ALBERTO LAMAS FLORES P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO A REUNION C/LA SECRETARIA; FACTURAS: J 50975, 139 2099075810 $4,623.99
103790 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220007791 (1); IMPRESION DE 200 INVITACIONES PARA EL JUEVES DE MUSICA EL 03 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 18833 $2,760.80
103789 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220007788 (1); PERIODICO INSTITUCIONAL.; FACTURAS: 17734 RR $116,000.00
103788 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220007786 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO.; FACTURAS: 189528 YY $30,693.60
103787 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220007785 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA Y DESINFECCION EN TODAS LAS AREAS DEL GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0177 $7,540.00
103786 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007784 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES (ALIMENTOS).; FACTURAS: B 36241, B 36336 $3,196.00
103786 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007784 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES (ALIMENTOS).; FACTURAS: B 36241, B 36336 $3,039.00
103785 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007782 (1); COMPRA DE EMULSION ASFALTICA , DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 0046 $485,328.63
103784 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007780 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE JUNIO 2010.; FACTURAS: 5953 $3,248.00
103783 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007779 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 12363,364,396 $58,006.96
103783 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007779 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 12363,364,396 $14,199.69
103783 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007779 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 12363,364,396 $30,735.81
103782 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007778 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119215,119216 $55,447.74
103782 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007778 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119215,119216 $11,997.34
103782 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007778 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119215,119216 $244,366.08
103782 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007778 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119215,119216 $1,002.38
103781 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3204 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VERIFICACION VEHICULAR EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220007776 (1); SERVICIOS DE MAQUINAS LIMPIAPARTES.; FACTURAS: 120552 $12,992.00
103780 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO; FACTURAS: 12347 $207,257.20
103779 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220007765 (1); COMPRA DE LONA TRASLUCIDA, VINIL IMPRESO Y TROVISEL IMPRESO.; FACTURAS: F 94335 $38,569.53
103778 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220007763 (1); PRENDEDORES ROSA CINCO HOJAS NATURAL; FACTURAS: 1792 $25,578.00
103777 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220007758 (1); COMPRA DE GASOLINA PREMIUM.; FACTURAS: 62684,63105 $4,078.26
103776 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220007757 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA23222 $723.57
103775 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220007755 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 5272 $9,976.00
103774 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220007746 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS Y AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 45882 A $12,905.00
103773 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007741 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI; FACTURAS: 29539 $11,542.00
103772 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220007735 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 36232 $23,896.00
103771 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220007721 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 41664 $28,787.78
103770 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220007667 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN REGISTROS CIVILES.; FACTURAS: 2424 $3,248.00
103769 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007665 (1); COMPRA DE CINTA QUIRURGICA MICROPOROSA.; FACTURAS: 17287 $417.60
103768 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007607 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 17275 $1,519.83
103767 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220007479 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 43724 $6,025.04
103766 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220007477 (1); SERVICIO DE COMIDA PARA OPERATIVO DIA DEL PADRE 2010.; FACTURAS: 1144 $4,200.00
103765 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220007457 (1); COMPRA DE BLOCK FORMATO PAPELETAS Y HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 12405, 12408 $1,740.00
103765 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 220007457 (1); COMPRA DE BLOCK FORMATO PAPELETAS Y HOJAS MEMBRETADAS.; FACTURAS: 12405, 12408 $1,537.00
103764 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220007456 (1); COMPRA DE MANGUERA; FACTURAS: 33771 $1,257.44
103763 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220007452 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE.; FACTURAS: 5836, 6012 $724.78
103763 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220007452 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE.; FACTURAS: 5836, 6012 $84,461.26
103762 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007441 (1); COMPRA DE TINTA NEGRA PARA MARCADO DE CANALES.; FACTURAS: 3408 $2,784.00
103761 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220007390 (1); COMPRA DE 500 TRAJES TYVEK.; FACTURAS: 1370 $18,618.00
103760 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220007376 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 3445,46,47,48 $121,679.36
103759 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007283 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 128061 B $1,611.82
103758 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007281 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACT 17230 Y 17210; FACTURAS: 17215,256,259, 17204,202,203 $20,709.48
103758 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220007281 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION FACT 17230 Y 17210; FACTURAS: 17215,256,259, 17204,202,203 $311,744.22
103757 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006855 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 34722 A, 34847 A $8,626.92
103757 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5401 EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO DIR. ADMINISTRACION INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006855 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 34722 A, 34847 A $8,626.92
103756 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220006621 (1); COMPRA DE FOCOS.; FACTURAS: 328366 $34,800.00
103755 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220006617 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO.; FACTURAS: 455, 461 $64,734.92
103755 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220006617 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO.; FACTURAS: 455, 461 $69,414.40
103754 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006613 (1); COMPRA DE SELLADOR VINILICO , TRAFICO, PINTURA VINILICA Y ESMALTE.; FACTURAS: 01 580768 $34,880.46
103753 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006612 (1); COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 92386, 92445, 92503 $1,851.36
103753 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006612 (1); COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 92386, 92445, 92503 $6,734.38
103753 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006612 (1); COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 92386, 92445, 92503 $1,709.84
103752 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006609 (1); COMPRA DE ACEITE ULTRA DIESEL S5 15W40.; FACTURAS: 93889 $24,116.40
103751 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220006606 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 43874,43779 $24,322.88
103750 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220006602 (1); COMPRA DE ROLLOS PARA CAMARA FOTOGRAFICA.; FACTURAS: B 70403 $108,750.00
103749 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220006599 (1); COMPRA DE CUBREBOCAS DESECHABLES; FACTURAS: 17174 $19,488.00
103748 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 220006578 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 58301 $2,603.04
103747 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CULTURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006573 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA.; FACTURAS: 33254 $7,644.40
103746 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220006571 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 45080 $122,832.40
103745 Detalle Factura de click aquí 06/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220006567 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: Z 13592 $12,800.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $371.99
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $214.19
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $24.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $77.99
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $70.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,366.24
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $285.58
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $528.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $360.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $782.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $62.64
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $272.99
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,005.19
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $75.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $139.80
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $63.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,035.88
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $863.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $260.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $24.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $257.52
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $904.80
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $782.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $219.90
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $279.80
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $806.21
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $371.20
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $788.80
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $144.01
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $69.99
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $754.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $77.60
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $136.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,085.76
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,085.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $132.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $987.45
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,740.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $696.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,194.80
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $650.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $490.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,392.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $928.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $110.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $180.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $250.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $417.60
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $193.50
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $302.70
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $316.30
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,173.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $250.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,160.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $119.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $109.50
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $645.37
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $87.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $821.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $2,088.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $27.24
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $389.80
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $250.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $32.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $174.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $795.67
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $196.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $392.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $438.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $322.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $30.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $25.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $49.91
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $214.19
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $107.20
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $238.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $99.80
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $1,000.50
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $145.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $116.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $541.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $696.00
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $50.80
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $79.32
196730 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010011 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 230, 1716, 225, 1653, 2807, 2396, 53223, 20099, 64873, 144908, 4926, 4938, 0735, 0727, 76900, 41488, 14215, 58283, 575, 1 $177.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,200.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,385.32
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $1,996.16
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,377.58
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $804.76
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,861.10
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,409.75
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,931.28
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $1,968.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $1,420.80
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,949.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,883.80
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,850.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,097.50
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $82.50
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,181.17
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,031.64
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,141.49
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $85.81
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $273.64
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $977.32
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,298.20
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,702.20
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,824.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,276.60
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $4,173.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,175.54
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,016.94
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,152.05
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,836.24
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,869.20
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $382.60
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,511.25
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $1,617.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $1,739.70
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,413.95
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,980.60
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,247.20
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $1,477.80
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,015.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,966.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,466.50
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,396.60
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $150.00
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $1,823.65
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,017.17
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,766.08
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $3,033.60
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,728.80
196729 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DWE MARZO AL 29 DE JUNIO 2010; FACTURAS: A328417, A328376, A328377, A328378, A328379, A328381, 63017B, CC012087877, FGD357781, FGD359325, FGD360122, FGD361193, FGD36210 $2,890.38
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $928.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $99.99
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $1,542.80
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $928.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $193.99
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $110.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $119.99
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $490.59
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $252.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $1,392.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $4,200.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $200.37
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $194.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $299.99
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $208.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $110.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $99.99
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $252.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $220.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $252.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $6,032.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $370.98
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $293.99
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $776.60
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $50.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $189.99
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $1,740.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $7,888.00
196728 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210013 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: GMUPC17120, 50566A, 3129, 13570D, 3132, 515, 13601D, GMUPE23842, 533, 528, 532, 50738A, 11418, 13686D, 78880, 42831, 3151, GMUSB158121, BADBH-15910, EVFC1566644, 4690, 13767D, 531 $237.34
196727 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BENAVIDES DE LA TORRE MARIANA LUCIA BENAVIDES DE LA TORRE MARIANA LUCIA.- CR 220008232 (1); PATROCINIO OTORGADO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL ROCKS-TK SEGUN DECRETO D 14/26/10; FACTURAS: RECIBO $33,000.00
196726 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220008137 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0097 $1,197.41
196725 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 220008135 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 361 $12,325.00
196724 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V..- CR 220008121 (1); COMPRA DE 20 FOCOS ESPIRAL 15 W. 127V.; FACTURAS: 1198 $197.20
196723 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220008097 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0210 $12,325.00
196722 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220008022 (1); TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA, PERIODO DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 859 $13,340.00
196721 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. MISION GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007943 (1); EVENTO DE CONSULSTA CUIDADANA COMPROMISO POR LOS NIÑOS DEL 10 DE JUN. 2010; FACTURAS: 14039 $18,242.40
196720 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SOLARES CONTRERAS JUVENCIO SOLARES CONTRERAS JUVENCIO.- CR 220008168 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $5,258.50
196720 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SOLARES CONTRERAS JUVENCIO SOLARES CONTRERAS JUVENCIO.- CR 220008168 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $260.00
196720 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SOLARES CONTRERAS JUVENCIO SOLARES CONTRERAS JUVENCIO.- CR 220008168 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $197.50
196720 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SOLARES CONTRERAS JUVENCIO SOLARES CONTRERAS JUVENCIO.- CR 220008168 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,921.38
196719 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VALDEZ GARCIA GERARDO VALDEZ GARCIA GERARDO.- CR 220007812 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,605.09
196718 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,626.69
196718 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $33.50
196718 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $104.00
196718 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $79.00
196718 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ACOSTA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220007802 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,767.24
196717 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 $2,381.48
196717 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 $87.79
196717 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 $188.71
196717 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 $49.90
196717 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 $9,500.00
196717 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 $208.80
196717 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010019 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 41322, 45536, 3278, 706, 021, 5272, 8754 $433.70
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $91.00
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $112.00
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $781.80
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $208.80
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $135.50
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $210.00
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $208.80
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $1,821.20
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $126.00
196716 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510002 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADO EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: GMUSB154609, 1519, 5519, GMUSB155433, 792, EB10938, GMUPC17328, BAGA2959, BBD32427, GMUPE23870 $168.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $1,998.10
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $88.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $17.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $17.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $17.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $150.80
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $96.50
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $48.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $274.55
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $17.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $17.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $99.44
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $48.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $30.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $69.90
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $17.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $17.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $17.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $153.56
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $48.00
196715 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300009 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2010/ OF. Nº ADQ. 0224; FACTURAS: 157 A, 1720, 0005, BAIS18054, BAIS18053, DISP395052, DISP395557, DISP320095, DISP397169, DISP397446, 435414, 4 $232.00
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $754.00
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $626.40
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $3,580.92
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $696.00
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $754.00
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $754.00
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $69.60
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $997.60
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $1,086.92
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $754.00
196714 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220761 (1); COMPRA DE SELLOS, REFACCIONES; FACTURAS: 3101, 7262, XHB247921, 3137, 9975, 9788, 62, 63, 65, 60, 64 $754.00
196713 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220008155 (1); COMPRA DE ESFERA PRISMATICA DE POLICARBONATO, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 7101 $109,620.00
196712 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. REPUBLICA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220008026 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 1164,1166 $68,548.80
196711 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUGO MORENO JOSEFINA LUGO MORENO JOSEFINA.- CR 220008021 (1); PRESENTACION OBRA DE TEATRO LOS TRES MOSQUETEROS, 06 DE JUNIO 2010 EN LARVA; FACTURAS: 002 $13,340.00
196710 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008020 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: PF5025, 8910, 9063 $1,094.93
196710 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008020 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: PF5025, 8910, 9063 $1,393.25
196710 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220008020 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: PF5025, 8910, 9063 $3,241.71
196709 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CARRILLO LEPE ALMENDRA CARRILLO LEPE ALMENDRA.- CR 220008018 (1); PRESENTACION TEATRO INFANTIL, EL 05 Y 12 DE MAYO 2010 DENTRO DEL PROGRAMA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO; FACTURAS: 366 $2,320.00
196708 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220008016 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0061 $12,750.00
196707 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220008013 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 259 $12,325.00
196706 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS CASASOLA GOMEZ SIMON CASASOLA GOMEZ SIMON.- CR 220008002 (1); AMENIZACION MUSICAL PARA LA COMIDA DEL 04 DE JUNIO/2010 C/MOTIVO DEL EVENTO EXPO PROVEEDORES 2010; FACTURAS: 562 $9,280.00
196705 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO.- CR 220007996 (1); AMENIZACION MUSICAL EL 15 DE JUNIO DE 2010 DURANTE LA CENA POR LA VISITA DEL EXCMO EMBAJADOR DE CUBA; FACTURAS: 0353 $9,280.00
196704 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V..- CR 220007987 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 9984, 9985 $368.24
196704 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V..- CR 220007987 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 9984, 9985 $252.42
196703 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220007978 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 245 $12,325.00
196702 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220007977 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 115 $12,325.00
196700 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LECUONA RAMOS ALEJANDRO APOLO LECUONA RAMOS ALEJANDRO APOLO.- CR 220007958 (1); PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,238.33
196699 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS.- CR 220007956 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,243.00
196699 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS.- CR 220007956 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $520.00
196699 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS.- CR 220007956 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $395.00
196699 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS GARCIA MOSQUEDA ISRAEL DE JESUS.- CR 220007956 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,005.97
196698 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007953 (1); BOLETO D/AVION P/ALEJANDRO CERDA ACUÑA C/MOTIVO D/LA GEST.D/RECURSOS FEDERALES ANTE S.H.C.P.EN MEX.; FACTURAS: 132240319346 $4,101.47
196697 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA LOZANO MARCELINA SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $477.62
196697 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA LOZANO MARCELINA SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $22.33
196697 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA LOZANO MARCELINA SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $47.00
196697 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA LOZANO MARCELINA SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $32.00
196697 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA LOZANO MARCELINA SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,724.74
196697 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA LOZANO MARCELINA SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $689.36
196697 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SILVA LOZANO MARCELINA SILVA LOZANO MARCELINA.- CR 220007952 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL EL 18 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $171.94
196696 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS MACIAS VALLE VICTOR HUGO MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220007950 (1); IMPRESION EN LONA MESH 10.00 X 1.50M; FACTURAS: 0671 $6,264.00
196695 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA LIBORIO CONSUELO CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,975.51
196695 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA LIBORIO CONSUELO CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $933.33
196695 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA LIBORIO CONSUELO CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $104.23
196695 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA LIBORIO CONSUELO CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $242.66
196695 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA LIBORIO CONSUELO CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $184.33
196695 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CEJA LIBORIO CONSUELO CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220007948 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $6,525.65
196694 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007945 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EL 22 DE MAYO EN PASEO CHAPULTEPEC Y 23 DE MAYO EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2896, 2897 $3,480.00
196694 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007945 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ EL 22 DE MAYO EN PASEO CHAPULTEPEC Y 23 DE MAYO EN EL PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 2896, 2897 $9,570.00
196691 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 220007907 (1); REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA P/EL DEPTO DE INGRESOS ZONA OBLATOS; FACTURAS: D136588 $480.47
196690 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,555.84
196690 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1306 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. RECURSOS HUMANOS GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $600.00
196690 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $33.50
196690 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $156.00
196690 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $118.50
196690 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO GERONIMO HERNANDEZ IGNACIO.- CR 220007814 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 10 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $6,136.35
196689 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS FAJARDO GALLARDO VENIA ELIZABETH FAJARDO GALLARDO VENIA ELIZABETH.- CR 220007811 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $5,555.55
196688 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARECHIGA HERNANDEZ RAQUEL ARECHIGA HERNANDEZ RAQUEL.- CR 220007809 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,718.72
196687 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL NAVARRO HILDA LUZ MACIEL NAVARRO HILDA LUZ.- CR 220007808 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,437.83
196687 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL NAVARRO HILDA LUZ MACIEL NAVARRO HILDA LUZ.- CR 220007808 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,260.32
196687 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL NAVARRO HILDA LUZ MACIEL NAVARRO HILDA LUZ.- CR 220007808 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,768.03
196686 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN.- CR 220007807 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,775.19
196685 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA PRUDENCIO MIGUEL PADILLA PRUDENCIO MIGUEL.- CR 220007805 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,305.15
196684 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA ALANCASTRO JERONIMO ALBERTO ESTRADA ALANCASTRO JERONIMO ALBERTO.- CR 220007804 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,239.58
196683 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $1,626.69
196683 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $33.50
196683 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $104.00
196683 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $79.00
196683 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007803 (1); FINIQUITO DE GUTIERREZ VALENCIA FRANCISCO POR FALLECIMIENTO CON FECHA 327 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $2,767.24
196682 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA CAMARA 21, S.A. DE C.V. CAMARA 21, S.A. DE C.V..- CR 220007800 (1); SERV. DE REPARACION DE LA CAMARA DIGITAL CANON M XL1 C/NO. PATRIMONIAL 172707; FACTURAS: 135985 $8,376.02
196681 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI.- CR 220007799 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $262.21
196681 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI.- CR 220007799 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $104.46
196681 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI ALVAREZ LOZOYA MA. LILIANA XOCHIQUETZALI.- CR 220007799 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $25.80
196680 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT.- CR 220007798 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $262.21
196680 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT.- CR 220007798 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $104.46
196680 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT ALVAREZ LOZOYA CESAR RAUL IXTLACALTEOT.- CR 220007798 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $25.80
196679 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI.- CR 220007796 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $262.21
196679 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI.- CR 220007796 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $104.46
196679 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI ALVAREZ LOZOYA SABAS ARTURO HUITZILOPOZTLI.- CR 220007796 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $25.80
196678 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL.- CR 220007795 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $262.21
196678 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL.- CR 220007795 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $104.46
196678 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL ALVAREZ LOZOYA FRANCISCO TEZATLIPOCATL.- CR 220007795 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILIANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $25.80
196677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO.- CR 220007792 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILINANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $25.80
196677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO.- CR 220007792 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILINANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $262.21
196677 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO.- CR 220007792 (1); FINIQUITO DE LOZOYA CHAVARRIA MARTHA LILINANA POR FALLECIMIENTO CON FECHA 30 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $104.46
196676 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA ADAME JOSE LUIS PLASCENCIA ADAME JOSE LUIS.- CR 220007719 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $10,676.00
103743 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PROCOURZA S.A. DE C.V. PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0101 (1); PAGO 1% IVA ESTIM 8 OPG-OD-EQP-CI-062/08 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1250; FACTURAS: 1345 $62.75
103742 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB0095 (1); PAGO 1% IVA ESTIM 10 OPG-OD-CMG-LP-061/09 COMPLEMENTO A LA FACTURA 1887; FACTURAS: 1950 $1,863.18
103740 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0090 (1); PAGO DEL 1% ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-082/09 COMPLEMENTO FACT 0495; FACTURAS: 0503 $4,079.38
103738 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0086 (1); PAGO 1% IVA ESTIM 1 OPG-OD-CDS-AD-155/09 COMPLEMETO A LA FACTURA 0421; FACTURAS: 0455 $364.99
103736 Detalle Factura de click aquí 05/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0084 (1); PAGO DE ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C02-008/10 PROYECTO LOMAS DEL PEDREGAL ( CANCHA MULTIFUNCIONAL ). UBICA; FACTURAS: 1235 $67,517.25
196675 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220008172 (1); ANTICIPO DE JULIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6807 $2,500,000.00
196673 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ MORALES RICARDO IÑIGUEZ MORALES RICARDO.- CR 220008153 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $50,132.16
196673 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ MORALES RICARDO IÑIGUEZ MORALES RICARDO.- CR 220008153 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO $9,283.73
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. GRAL EDUCACION ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $49.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $147.99
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $580.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $69.60
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $129.98
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $47.91
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $225.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $613.40
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $97.86
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $980.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $96.61
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $14.02
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $38.74
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $464.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $182.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $50.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $329.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $44.30
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $188.45
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $1,999.84
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $140.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $540.43
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $92.80
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $307.20
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $20.00
196671 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010015 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 244219, 154460, CABB57349, CABB57347, 3439, B 55713, 38768, 1731, 38781, 4148, 39702, 3443, B 55723, $1,218.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $559.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $179.80
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $585.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $195.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $324.80
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $96.55
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $689.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $224.14
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $238.90
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $168.20
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $1,281.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $344.83
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $60.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $832.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $195.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $430.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $181.50
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $400.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $247.08
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $105.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $165.50
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $260.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $267.54
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $517.24
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $1,260.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $500.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $719.99
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $145.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $333.81
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $563.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $91.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $520.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $58.40
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $94.99
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $255.50
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $2,030.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $619.50
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $499.99
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $63.06
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $611.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $189.66
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $429.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $2,480.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $275.86
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $228.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $1,941.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $90.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $68.43
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $1,000.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $52.01
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $429.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $52.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $159.80
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $630.01
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $387.41
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $416.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $559.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $70.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $442.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $69.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $264.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $1,508.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $206.90
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $300.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $104.40
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $72.00
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $292.50
196670 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: No. 214, No. Y 08311, No. 10266, 97102 A, 661928, 4870, No. 2237, A 1915, 40204, A 1923, No. Y 08324, No. Y 08325, No. Y 0832 $295.80
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $82.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $200.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $116.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $82.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $123.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $13.62
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $58.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $318.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $29.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $354.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $84.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $308.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $22.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $144.00
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $345.60
196669 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 000535259, 40931, 6727, 0058, 4376, 435748, 200555, 19237, 2398, 75504 D, BADCB-24018, 40243, 0805, 437128, AN237684 $155.00
196667 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220008015 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO, A.C.; FACTURAS: 454 A $42,000.00
196666 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VALLEJO MARTINEZ MANUEL DE JESUS VALLEJO MARTINEZ MANUEL DE JESUS.- CR 220008010 (1); TRASLADO DE LA ESTUDIANTINA MUNICIPAL A LA SECUNDARIA NO. 40, EL 04 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 0227 $8,500.00
196665 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RIVERA GARCIA BEATRIZ ADRIANA RIVERA GARCIA BEATRIZ ADRIANA.- CR 220008009 (1); PRESENTACION MUSICAL, 30 DE MAYO 2010 EN VIA RECREATIVA "PARQUE SAN JACINTO"; FACTURAS: 210 $2,299.99
196664 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V. CORPORATIVO MARXS, S.A. DE C.V..- CR 220008003 (1); INSERCION DE BANNER DEL AYUNTAMIENTO EN PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 201 $11,600.00
196663 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO VAZQUEZ MARTINEZ JESUS VAZQUEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220008001 (1); IMPRESIONES DE RENDERS (FOTO IMAGEN VIRTUAL EN TERCERA DIMENSION); FACTURAS: 2461 $3,480.00
196662 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS GRUPO LURMI, S.A. DE C.V. GRUPO LURMI, S.A. DE C.V..- CR 220008000 (1); PUBLICIDAD EN TELEVISION (CANAL 8), PRENSA (PERIODICO JOVENES SU PERIODICO) Y EN LA PAG DE INTERNET; FACTURAS: 264 $11,600.00
196661 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220007999 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA INFORMACION CIUDADANA, DIR. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 840 $1,229.60
196660 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ GARCIA JOSE ERNESTO RAMIREZ GARCIA JOSE ERNESTO.- CR 220007998 (1); COMPRA DE PAPELERIA, PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 1983 $1,542.80
196659 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220007995 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 02/MAYO/2010 EN PARQUE SAN JACINTO Y PARQUE EXTREMO; FACTURAS: 0018 $2,784.00
196658 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI.- CR 220007994 (1); SERVICIO DE SIETE PRESENTACIONES DE CUENTA CUENTOS DENTRO DE LA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO; FACTURAS: 0017 $9,744.00
196657 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MAYER KLAUS MAYER KLAUS.- CR 220007988 (1); PRESENTACION DEL GRUPO KM BIG BAND EN PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 050 $8,754.72
196656 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE.- CR 220007982 (1); SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION, BACKLINE, MICROFONIA Y VALLA DE POPOTE EL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0002 $5,800.00
196655 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007957 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 72235, 72288, 72345 $11,547.14
196655 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007957 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 72235, 72288, 72345 $2,996.34
196655 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007957 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 72235, 72288, 72345 $1,136.80
196654 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220007944 (1); COMPRA DE 29 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1873 $12,325.00
196653 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007925 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 11309 $169.94
196652 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V..- CR 220007911 (1); CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SPOTS EN TV. POR CABLE DEL 12 DE FEB. AL 31 DE DIC. 2010, 2DA.PARCIALIDAD; FACTURAS: 5541 $750,000.00
196651 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220007781 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0106,0107,0108, $34,997.20
196650 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS MARTINEZ ROMERO SERGIO CUTBERTO MARTINEZ ROMERO SERGIO CUTBERTO.- CR 220007764 (1); TRASLADOS Y DISPOSICION PARA EL XI CONGRESO DE CDS. EDUCADORAS DEL 19 AL 26 DE ABR. 2010; FACTURAS: 1499 $98,527.96
196649 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220007709 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA GENERACION 88 Y 89; FACTURAS: A 0648, A 0665 $3,375.60
196649 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220007709 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA GENERACION 88 Y 89; FACTURAS: A 0648, A 0665 $3,085.60
196648 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220007617 (1); TRAJES SASTRES; FACTURAS: 0659 $21,576.00
103735 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220008136 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2010; FACTURAS: 1038 $5,641,072.99
103734 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220008134 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO/2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO $1,067,090.04
103727 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0068 (1); OPG-OD-CEG-CI-242/08 REG. URB. BANQUETAS CENTRO HISTORICO (BANQUETAS EN PORFIDO EN SECTOR 2 POL. B ); FACTURAS: 0496, 0554 $1,181.56
103726 Detalle Factura de click aquí 02/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO ALVAREZ CARLOS PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0067 (1); ESTIMACION 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-010/10 IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES; FACTURAS: 2231 $219,468.72
196646 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007768 (1); IMPRESION DE FOLLETOS, BANNER`S, PARABUS PUBLICITARIO, LONA ESPECTARULAR; FACTURAS: 1875 $100,962.92
196645 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220007767 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE LONA ESPECTACULAR.; FACTURAS: 1230 A $118,205.16
196644 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PANCARTA, S.A. DE C.V. PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220007762 (1); IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO; FACTURAS: 688 $98,170.80
196643 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220007650 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JULIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
196642 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220007649 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JULIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
196641 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220007648 (1); APOYO ECONOMICO DEL MES DE JULIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
196640 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220006859 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUL. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
196639 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MAGAÑA VAZQUEZ JUAN MAGAÑA VAZQUEZ JUAN.- CR 220007717 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,642.66
196638 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ BARAJAS JUAN GONZALEZ BARAJAS JUAN.- CR 220007716 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,305.15
196637 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA BARRAGAN JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN JUAN JOSE.- CR 220007715 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $13,482.27
196636 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESPARZA BETANCOURT SAUL ESPARZA BETANCOURT SAUL.- CR 220007714 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,305.15
196635 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS.- CR 220007707 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,827.38
196634 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ARTURO REYES JOSE ARTURO REYES JOSE.- CR 220007706 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,672.51
196633 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS DAVALOS CASTELLON GREGORIO DAVALOS CASTELLON GREGORIO.- CR 220007704 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,652.23
196632 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS.- CR 220007702 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,663.50
196631 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO.- CR 220007700 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,304.82
196630 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ LICEAGA JUANA VAZQUEZ LICEAGA JUANA.- CR 220007699 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,010.38
196629 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ANDREA LOPEZ ANDREA.- CR 220007698 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,637.65
196628 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JERONIMO SOSA JUAN JERONIMO SOSA JUAN.- CR 220007697 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,620.98
196627 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CARREON HERNANDEZ JUAN CARREON HERNANDEZ JUAN.- CR 220007696 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,663.50
196624 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V..- CR 220006440 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE; FACTURAS: 12182 $72,745.85
103725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220008093 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220008092 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220008091 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220008090 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220008089 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220008088 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220008087 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220008086 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220008085 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220008084 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220008083 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220008082 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220008081 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220008080 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220008079 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220008078 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220008077 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220008076 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220008075 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220008074 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220008073 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220008072 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220008071 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220008070 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220008069 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220008068 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220008067 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220008066 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220008065 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220008064 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220008063 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220008062 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220008061 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220008060 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220008059 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220008058 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220008057 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220008056 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220008055 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220008054 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220008053 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220008052 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220008051 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220008050 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220008049 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220008048 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220008047 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220008046 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220008045 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220008044 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220008043 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220008042 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220008041 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220008040 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220008039 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220008038 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220008037 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220008036 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220008035 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220008034 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220008033 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220008032 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $5,500.00
103663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220008031 (1); PAGO A BECARIOS MEDICOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y APOYO DIDACTICO $3,050.00
103662 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7413 $450.00
103662 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ALCANTARA BURGOS OMAR ALCANTARA BURGOS OMAR.- CR 24220763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7388, 7413 $120.00
103661 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 $902.88
103661 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 $601.92
103661 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 $1,013.76
103661 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 $2,069.76
103661 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 $1,182.72
103661 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007980 (1); SUMINISTRO DE 1750 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 55910, 55911, 55912, 55914, 55913, 55909 $3,468.96
103660 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007941 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO $3,277,415.41
103660 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007941 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO $1,638,712.16
103659 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007790 (1); FACTURA DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199663 $174,087.49
103658 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007789 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LEON OCHOA ROBERTO; FACTURAS: OFICIO $2,785.00
103658 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007789 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LEON OCHOA ROBERTO; FACTURAS: OFICIO $4,684.25
103658 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007789 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL C. LEON OCHOA ROBERTO; FACTURAS: OFICIO $442.86
103657 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220007787 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE RETROACTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE EMPLEADOS DEL MPIO; FACTURAS: OFICIO $373,677.26
103656 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 $4,214.80
103656 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 $11,425.62
103656 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 $9,957.10
103656 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 $4,303.61
103656 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 $7,031.42
103656 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 $10,127.08
103656 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 $13,268.17
103656 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 $14,622.40
103656 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220007742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 174831,175521,, 175899, 175536,175897 $19,567.74
103655 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 $19,366.91
103655 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 $27,770.10
103655 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 $90,839.97
103655 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 $3,538.05
103655 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220007738 (1); COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 47912,47915,, 48459,48464 $97,761.76
103654 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TINAJERO BARRERA ALFREDO TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220007736 (1); MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TV, Y PRENSA POR JUN. 2010; FACTURAS: 1160 $52,200.00
103653 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007731 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN; FACTURAS: 27207, 27300, 27330, 27336 $3,780.00
103653 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007731 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN; FACTURAS: 27207, 27300, 27330, 27336 $250.00
103653 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007731 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN; FACTURAS: 27207, 27300, 27330, 27336 $2,025.00
103653 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007731 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE REPARAN; FACTURAS: 27207, 27300, 27330, 27336 $165.00
103652 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007727 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5027, 5028, 5052 $1,330.52
103652 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007727 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5027, 5028, 5052 $272.60
103652 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007727 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES, P/EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 5027, 5028, 5052 $272.60
103651 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007718 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN CASAS DE SALUD PADRE KINO E IRENE RODRIGUEZ; FACTURAS: 3339, 3343 $3,046.39
103651 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007718 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN CASAS DE SALUD PADRE KINO E IRENE RODRIGUEZ; FACTURAS: 3339, 3343 $1,984.02
103650 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007686 (1); COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL BOND; FACTURAS: 129335 $4,370.88
103649 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220007685 (1); REPARACION DE 3 NO-BREAK; FACTURAS: 3643 $3,097.20
103648 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220007656 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5871, 5896 $1,363.00
103648 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ALVAREZ MARTINEZ TANIA ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220007656 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5871, 5896 $12,971.70
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103647 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007637 (1); ESTACIONAMIENTO POR JUN. 2010 DE 18 VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 166789, 166793, 166797, 166806, 166810, 166814, 166831, 166832, 166843, 166864, 166865, 166868, 166870, 166875, 166878, 1668 $330.00
103646 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PROMOCION SOCIAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220007636 (1); PLAYERAS POLO EN ROSA Y ROJO CON BORDADO EN FRENTE Y ESPALDA; FACTURAS: 3731 $3,410.40
103645 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007632 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 36238, B 36242, B 36243 $1,368.80
103645 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007632 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 36238, B 36242, B 36243 $1,368.80
103645 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007632 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: B 36238, B 36242, B 36243 $208.80
103644 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007605 (1); BOLETO DE AVION P/DANIEL GONZALEZ P/ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVADES 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 51283, 1392099234948 $4,365.36
103644 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007605 (1); BOLETO DE AVION P/DANIEL GONZALEZ P/ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVADES 2010 EN MEXICO; FACTURAS: 51283, 1392099234948 $116.00
103643 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007604 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA P/ASISTIR A LA DIRECCION DE AUDITORIA FORENSE EN MEXICO; FACTURAS: 51194, 1392099164085 $116.00
103643 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007604 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA P/ASISTIR A LA DIRECCION DE AUDITORIA FORENSE EN MEXICO; FACTURAS: 51194, 1392099164085 $3,355.00
103642 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007602 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 2833 $309.72
103641 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007601 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE A PRESENTARSE EN LA DIRECCION DE AUDITORIA FORENSE EN MEXICO; FACTURAS: 51195, 1392099164086 $116.00
103641 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007601 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE A PRESENTARSE EN LA DIRECCION DE AUDITORIA FORENSE EN MEXICO; FACTURAS: 51195, 1392099164086 $3,355.00
103640 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA A MEXICO AL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2010; FACTURAS: 51282, 1392099234944 $4,365.36
103640 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007599 (1); BOLETO DE AVION P/MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA A MEXICO AL TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2010; FACTURAS: 51282, 1392099234944 $116.00
103639 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007595 (1); BOLETO D/AVION P/LEOBARDO ARREOLA P/ASISTIR AL VII FESTIVAL INTERNAC.D/CIUDADES HRNAS. E/LAREDO TEX.; FACTURAS: 50282, 0012098616057 $10,141.70
103639 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007595 (1); BOLETO D/AVION P/LEOBARDO ARREOLA P/ASISTIR AL VII FESTIVAL INTERNAC.D/CIUDADES HRNAS. E/LAREDO TEX.; FACTURAS: 50282, 0012098616057 $116.00
103638 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007594 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS RAMSSES MACHADO Q/ASISTA A LA XXVIII SESION D/SIST.NAC.DE SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 51148, 1392099164005 $4,818.92
103638 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007594 (1); BOLETO D/AVION P/CARLOS RAMSSES MACHADO Q/ASISTA A LA XXVIII SESION D/SIST.NAC.DE SEG.PUB.E/MEXICO; FACTURAS: 51148, 1392099164005 $116.00
103637 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007585 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4890, 4937, 4948, 4983 $1,519.02
103637 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007585 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4890, 4937, 4948, 4983 $557.67
103637 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007585 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4890, 4937, 4948, 4983 $731.03
103637 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007585 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4890, 4937, 4948, 4983 $4,383.04
103636 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007583 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS, RAFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 27174, 27180, 27213 $74.99
103636 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007583 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS, RAFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 27174, 27180, 27213 $45.01
103636 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220007583 (1); REPARACION DE DOS NO-BREAK Y COMPRA DE DISPOSITIVOS, RAFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTEARIABLES; FACTURAS: 27174, 27180, 27213 $1,350.00
103635 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220007576 (1); DEMOLICION DE MUROS Y TAPAR HUECO DE PUERTA EN SEG. PUB. EN CALZADA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 747 $3,132.00
103634 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220007575 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES TRANSPARENTES EN CASA DE SALUD PADRE QUINO; FACTURAS: 749 $4,530.03
103633 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007574 (1); OFICINA DEL DIRECTOR Y EN EL SITE DE LA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 2145 $1,508.00
103632 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220007569 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 6013 $754.64
103631 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007533 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ.; FACTURAS: 12373, 12375, 12387 $2,146.00
103631 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007533 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ.; FACTURAS: 12373, 12375, 12387 $7,632.80
103631 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007533 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE LUZ.; FACTURAS: 12373, 12375, 12387 $4,350.00
103630 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220007368 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39552 $1,942.88
103629 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220007357 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT 953; FACTURAS: 950,951,952 $17,517.55
103628 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ORTIZ GONZALEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220007286 (1); COMPRA DE 80 JUEGO DE 4 PIEZAS, HERRADURAS.; FACTURAS: 9173 $8,352.00
103627 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR. ADMINISTRACION SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 220007276 (1); COMPRA DE 3 EQUIPOS PORTATIL PARA DETECCION DE METALES.; FACTURAS: 0728 $4,273.44
103626 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220007262 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: SAP 262824 $61,940.55
103625 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007260 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 713669 $3,014.84
103624 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006494 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 188112, 189390 $213.05
103624 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006494 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL.; FACTURAS: 188112, 189390 $213.05
103623 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006493 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACT.188805,190198,189610,189761,186717,188687,187478,190055.; FACTURAS: 191555,186331 $4,713.03
103622 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006492 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACTURAS 186786,186789,187177,187240,187286,187811,187828,189596,; FACTURAS: 184372,186249 $64,872.16
103621 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006491 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACT.187943,188131,189035,189038,189578,190749,190644,190850,190958,; FACTURAS: 186491,187406, $35,259.50
103620 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220006489 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 45866 $30,684.32
103619 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006486 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACT.190745,191431,186328,186566,188181,189331,189919,190590,190919,; FACTURAS: 189580,189871, $19,647.19
103618 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006482 (1); SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL, FACTURAS 186391,186657,187247,187568,187578,188429,188491,188627,1892; FACTURAS: 186046,186312, $18,866.09
103617 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220006475 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO.; FACTURAS: E 116308 $15,979.00
103616 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220006420 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE MAYO 2010; FACTURAS: 10454, 10455 $638.00
103616 Detalle Factura de click aquí 01/07/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220006420 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE MAYO 2010; FACTURAS: 10454, 10455 $406.00
Total Mensual Julio 2010 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:22 hrs.
$146,330,711.95
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