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Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2018


Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2018

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1,636 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2018
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
10898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS TORRES CUEVAS CONSUELO CR NO. 220007087.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10898, A FAVOR DE TORRES CUEVAS CONSUELO $20,000.00
10897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SANCHEZ JUAREZ MANUEL CR NO. 220007086.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10897, A FAVOR DE SANCHEZ JUAREZ MANUEL $20,000.00
10896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO CR NO. 220007085.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10896, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ JORGE OSWALDO $20,000.00
10895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MORAN ATILANO JOSE SANTOS CR NO. 220007084.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10895, A FAVOR DE MORAN ATILANO JOSE SANTOS $20,000.00
10894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MENA PEREZ BEATRIZ CR NO. 220007083.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10894, A FAVOR DE MENA PEREZ BEATRIZ $20,000.00
10893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE CR NO. 220007082.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10893, A FAVOR DE MEDINA GUILLEN M. GUADALUPE $20,000.00
10892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO CR NO. 220007081.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10892, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ ANTONIO $20,000.00
10891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ MOJICA ELVIRA CR NO. 220007080.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10891, A FAVOR DE MARTINEZ MOJICA ELVIRA $20,000.00
10890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LECUANDA MORANDO ARACELI CR NO. 220007079.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10890, A FAVOR DE LECUANDA MORANDO ARACELI $20,000.00
10889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007078.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10889, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER $20,000.00
10888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CUARENTA GARCIA PATRICIA CR NO. 220007077.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10888, A FAVOR DE CUARENTA GARCIA PATRICIA $20,000.00
10887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CERVANTES SEGURA HILDA CR NO. 220007076.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10887, A FAVOR DE CERVANTES SEGURA HILDA $20,000.00
10886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES CR NO. 220007075.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10886, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES $20,000.00
10885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ALBA TERRONES ALICIA CR NO. 220007074.- APOYO POR INUNDACION EN COLONIA DEAN JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10885, A FAVOR DE ALBA TERRONES ALICIA $20,000.00
10884 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $214,721.82
10884 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007037.- DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA DE APLICAR LA TARIFA MINIMA DEL 2017 CON JUICIO DE AMPARO 619/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10884, A FAVOR DE STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,655.68
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $149.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $96.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $107.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $165.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $412.50
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $500.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $59.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $250.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,200.60
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $270.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,624.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,784.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $657.02
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $3,944.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,068.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $362.85
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $116.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,436.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,276.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $2,784.00
10883 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DEL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10883, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $327.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10882 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006164.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10882, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10881 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10881 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10881 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006163.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOATRIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10881, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10595 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y RENTA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10595, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,272,531.59
10594 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 220002161.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10594, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $676,095.95
314 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $49,852.22
314 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220007029.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-123-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE MEGAENLACE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-6,653.15
48 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007089.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MAYO, TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E48, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
47 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007088.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE, CALENDARIO 2018-A, MZO A MAY, SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E47, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $49,000.00
46 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007072.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $12,000.00
45 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007071.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEPTIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $24,000.00
44 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007070.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" OCTAVA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $134,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007069.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $226,000.00
43 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006820.- SERVICIO ADICIONAL DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL /18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,045,721.87
42 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006819.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,098,874.96
42 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007068.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" NOVENA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $358,000.00
41 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007067.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA TERCERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $458,000.00
41 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006816.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $3,039,226.02
40 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007066.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA CUARTA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $442,000.00
39 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007065.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA PRIMERA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $590,000.00
38 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007064.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" DECIMA SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $670,000.00
37 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007060.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES ABRIL, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $26,000.00
36 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007059.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MARZO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $26,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007058.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO, GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $26,000.00
34 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007057.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES FEBRERO Y MARZO, GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $72,000.00
33 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007048.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,434,000.00
32 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007047.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,376,000.00
31 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007045.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $343,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007044.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,932,000.00
29 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007043.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,906,000.00
28 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007041.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,684,000.00
27 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007039.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,419,000.00
26 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007038.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $33,000.00
23 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007073.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $120,000.00
22 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007063.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA" SEGUNDA GENERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000.00
21 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007062.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
20 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007061.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE 2018-A, MESES MAYO, GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 29/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220007049.- APOYO AL PROGRAMA BECAS PREPARATE CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018 GENERACION 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,166,000.00
10880 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000051.- JUATIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE JUNIO 2018 CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10880, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $753.77
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $179.86
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $214.00
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $6,000.00
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $5,800.00
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $417.60
10879 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000012.- FONDO REVOLVENTE No. 8 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10879, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $561.27
10877 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007008.- DEVOLUCION DEL PAGO DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON JUICIO DE NULIDAD V-2426/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10877, A FAVOR DE ROMERO MORALES FRANCISCO JAVIER $3,153.00
10876 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. $7,000.00
10876 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006937.- DEVOLUCION DE MULTA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CON EXPEDIENTE V-1668/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10876, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. $306.69
10874 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE CR NO. 220006934.- DEVOLUCION DE MULTA IMPUESTA INSPECCION A REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS CON EXP. I-2394/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10874, A FAVOR DE AGUILAR RUBALCABA MAURO ENRIQUE $2,100.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $266.80
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $69.99
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $390.69
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $163.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $108.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $366.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $535.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $330.60
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $67.50
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $313.73
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $348.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $696.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $522.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $613.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $613.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $613.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $690.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $148.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $148.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $181.48
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $160.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $130.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $74.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $1,953.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $270.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $84.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $165.00
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $116.01
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $166.80
10873 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN JUSTICIA MUNICIPAL FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE CR NO. 75000016.- GASTOS A COMPROBAR DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10873, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE $446.00
10872 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE CULTURA MARTINEZ GARCIA NOAH CR NO. 220006783.- INSTALACION DE CROTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10872, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA NOAH $20,822.00
10871 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220006755.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10871, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10870 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GARCIA ALVAREZ ESTEBAN CR NO. 220006754.- ARRENDAMIENTO DE CALLE CUAUHTEMOC NO. 178 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10870, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ ESTEBAN $12,910.80
10869 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA CR NO. 220006606.- COMPRA DE CAJA DE SUSPENSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10869, A FAVOR DE GONZALEZ SAINZ CARMEN LETICIA $38,164.00
10868 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006585.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10868, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $16,701.76
10867 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 220006582.- SERVICIO DE EVENTOS CON TODO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10867, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $86,652.00
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,443.43
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,738.05
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,866.54
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $579.35
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $27,115.38
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,085.66
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,856.19
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $32,691.51
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $67,009.58
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,971.60
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,158.70
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,360.23
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $9,957.63
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,485.80
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,853.92
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $742.90
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $811.09
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $371.45
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $926.96
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,158.70
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $695.22
10593 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005750.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10593, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,550.95
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $238,189.56
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $185,623.14
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $142,412.75
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $237,768.05
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $218,124.04
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $191,215.03
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $140,125.82
10592 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006245.- COMPRA DE COMBSUTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10592, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $220,025.01
10591 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO JEFATURA DE GABINETE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220005808.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10591, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $541,666.67
10590 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $115,293.65
10590 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $132,610.00
10590 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005391.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10590, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $90,958.84
10589 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10589 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220005128.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10589, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
10588 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220004880.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10588, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10587 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006636.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10587, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10586 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 220006600.- PAGO DE PENSION VITALICIA DEL MES DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPA D 51/40BIS714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10586, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $16,994.00
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17,067.54
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,452.40
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,904.80
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $4,387.87
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,144.66
2272 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006669.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 1ra. QUINCENA DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2272, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,289.32
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,018.34
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $787.39
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,574.79
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,717.80
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,535.07
2271 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006659.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5,070.15
1233 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ $6,300.10
1233 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ $222.54
1233 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ CR NO. 220006919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1233, A FAVOR DE ALBERTO VELAZQUEZ SANCHEZ $-630.01
1232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO GOMEZ SANTOS CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS $7,966.28
1232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO GOMEZ SANTOS CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS $57,357.20
1232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO GOMEZ SANTOS CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS $357.75
1232 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ANTONIO GOMEZ SANTOS CR NO. 220006918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1232, A FAVOR DE ANTONIO GOMEZ SANTOS $-398.31
1231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON $8,280.64
1231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON $59,620.64
1231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON $391.96
1231 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON CR NO. 220006915.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1231, A FAVOR DE JOSE CARLOS RUBEN PIZARRO CALDERON $-414.04
1230 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LETICIA GUZMAN SAAVEDRA CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA $8,264.37
1230 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LETICIA GUZMAN SAAVEDRA CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA $390.19
1230 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LETICIA GUZMAN SAAVEDRA CR NO. 220006914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1230, A FAVOR DE LETICIA GUZMAN SAAVEDRA $-413.21
1229 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOGAN IRMA ALICIA CR NO. 220006913.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GAXIOLA CAMACHO BERNARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1229, A FAVOR DE RUIZ LOGAN IRMA ALICIA $59,840.56
1228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ $10,195.48
1228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ $55,055.58
1228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ $600.29
1228 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ CR NO. 220006907.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MORA MARTINEZ $-509.77
1227 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ $8,912.10
1227 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ $460.66
1227 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220006904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1227, A FAVOR DE JOSE MIGUEL PEREZ HERNANDEZ $-445.60
1226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $8,497.34
1226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $415.53
1226 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ CR NO. 220006903.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1226, A FAVOR DE ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ $-566.49
1225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS $4,330.98
1225 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS CR NO. 220006901.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1225, A FAVOR DE BARBA DIAZ DE LEON JUAN JESUS $96.52
1224 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA $3,747.97
1224 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA CR NO. 220006895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1224, A FAVOR DE GARCIA AGUIRRE PALOMA VANNEZA $59.20
1223 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACOBO GUTIERREZ CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ $11,329.79
1223 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACOBO GUTIERREZ CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ $81,574.48
1223 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACOBO GUTIERREZ CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ $738.17
1223 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FABIOLA JACOBO GUTIERREZ CR NO. 220006890.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1223, A FAVOR DE FABIOLA JACOBO GUTIERREZ $-566.49
40 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006818.- SERV. ADIC DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA Y PAPELERAS , PLATAFORMAS HIDRAULICAS, MARZO/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,014,893.84
25 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006995.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $4,000.00
24 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006992.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $354,000.00
23 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006991.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $70,000.00
22 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006990.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $70,000.00
21 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006989.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $70,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006988.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
17 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006987.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
16 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006986.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $5,000.00
15 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006985.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
14 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006983.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006982.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $13,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006981.- APOYO AL PROGRAMA"BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A ,DEL MES MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,201,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $491,026.35
10 Detalle Factura de click aquí 28/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220006984.- PAGO ESTIMACIÓN No.- 2, SEGUN CONTRATO DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-122,756.59
168536 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $36,485.31
168536 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $34,611.38
168536 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005315.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168536, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $38,382.37
10866 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ AVILA J. JESUS CR NO. 220006978.- RECURSO MPAL Q/SE DESTINARA A AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO MAT.D/21 DE JUN. 2018 EN COL. DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10866, A FAVOR DE MARTINEZ AVILA J. JESUS $20,000.00
10865 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS CR NO. 220006975.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10865, A FAVOR DE PEREZ VAZQUEZ MA. DE JESUS $20,000.00
10864 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA CR NO. 220006974.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10864, A FAVOR DE VARGAS SAN JUAN ALMA DELIA $20,000.00
10863 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LUNA MENA VICTOR MANUEL CR NO. 220006973.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10863, A FAVOR DE LUNA MENA VICTOR MANUEL $20,000.00
10862 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS TORRES MERINO FABIOLA CR NO. 220006972.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10862, A FAVOR DE TORRES MERINO FABIOLA $20,000.00
10861 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA CR NO. 220006971.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10861, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ LAURA LETICIA $20,000.00
10859 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ARIAS DE LOS SANTOS JAIME CR NO. 220006970.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10859, A FAVOR DE ARIAS DE LOS SANTOS JAIME $20,000.00
10858 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS HERNANDEZ GUEVARA SOFIA CR NO. 220006969.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10858, A FAVOR DE HERNANDEZ GUEVARA SOFIA $20,000.00
10857 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BARRERA GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220006968.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10857, A FAVOR DE BARRERA GONZALEZ ROBERTO $20,000.00
10856 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS OLVERA CARDENAS CLAUDIA CR NO. 220006967.- RECURSO MPAL. Q/SE DESTINARA AYUDAR A L/AFECTADOS D/FENOMENO NAT. D/21 DE JUN. 2018 EN COL. EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10856, A FAVOR DE OLVERA CARDENAS CLAUDIA $20,000.00
10855 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS CR NO. 220006859.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D17/DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10855, A FAVOR DE GONZALEZ CANALES RUTH MILAGROS $12,420.00
10854 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN CR NO. 220006845.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10854, A FAVOR DE MIRAMONTES FLORES MARIA BELEN $10,350.00
10852 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS ABUNDIS GARCIA YOLANDA CR NO. 220006840.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10852, A FAVOR DE ABUNDIS GARCIA YOLANDA $18,000.00
10851 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA CR NO. 220006838.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10851, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA AURORA $11,700.00
10850 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA CR NO. 220006836.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10850, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA $4,700.00
10849 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA CR NO. 220006835.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10849, A FAVOR DE VAZQUEZ DEL MERCADO BLANCO GABRIELA $12,780.00
10848 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO CR NO. 220006834.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10848, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ VICTOR HUGO $28,622.30
10847 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA CR NO. 220006833.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10847, A FAVOR DE IÑIGUEZ MARQUEZ MARIA ANTONIA $1,400.00
10846 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO CR NO. 220006832.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10846, A FAVOR DE VELAZQUEZ ESTRADA CORNELIO $28,279.44
10845 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MORALES SOSA MA. BERTA CR NO. 220006831.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10845, A FAVOR DE MORALES SOSA MA. BERTA $24,660.00
10844 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS LOZA MURGUIA JUAN CARLOS CR NO. 220006830.- APOYO ECONOMICO P/LAS AFECTACIONES A SU PATRIMONIO P/LAS LLUVIAS D/17 DE JULIO 2016, COL. SAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10844, A FAVOR DE LOZA MURGUIA JUAN CARLOS $26,040.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,162.32
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,170.44
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $233.16
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $96.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $73.40
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $323.00
10843 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000053.- FONDO REVOLVENTE 10. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10843, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $14,500.00
10842 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $9,112.96
10842 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $16,051.15
10842 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 78000051.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10842, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $3,735.20
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $7,540.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $414.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,160.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $87.89
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $2,479.50
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $870.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $589.99
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $550.00
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $197.20
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $69.46
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $411.02
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $299.97
10841 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10841, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,487.70
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $140.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $90.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $170.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $130.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $150.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,856.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,624.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $162.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,123.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $1,832.80
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $16,700.00
10840 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000043.- 8va COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10840, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $457.13
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $3,944.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $209.99
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $247.90
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $216.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $223.98
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $204.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $358.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $358.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $358.00
10839 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 77000003.- Compra de ventiladores, envio d documentos a la Ciudad de México y compra de alimentos para la reuni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10839, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $358.00
10838 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $2,992.80
10838 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000011.- FONDO REVOLVENTE No. 7 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10838, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $3,126.00
10837 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MARTIN GONZALEZ RICARDO CR NO. 220006880.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LAS LICENCIAS MUNICIPALES 2017 CON AMPARO 1848/2017-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10837, A FAVOR DE MARTIN GONZALEZ RICARDO $78,262.70
10836 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA CR NO. 220006787.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR LAS DEMANDAS 976/2009-B1 y 1016/2014-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10836, A FAVOR DE LEONARDO ESCULAPIO CANTU GARCIA $785,115.40
10834 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006662.- BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10834, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. $2,730.48
10833 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ OJEDA LILIANA CR NO. 220006620.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10833, A FAVOR DE PEREZ OJEDA LILIANA $40,000.00
10832 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA MORA PONCE VIRGINIA CR NO. 220006586.- PRESENTACION DE ARTISTAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10832, A FAVOR DE MORA PONCE VIRGINIA $50,000.01
10831 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220006574.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA 7284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10831, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $9,562.18
10829 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD AGENCIA MISION S.A. DE C.V. CR NO. 220001030.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 Y 23 DE ENERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10829, A FAVOR DE AGENCIA MISION S.A. DE C.V. $94,870.00
10585 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220006692.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10585, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $493,776.04
10584 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000046.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10584, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $503.90
2265 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO TESORERIA FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 220006785.- PAGO DE RENTA 28 DE 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2265, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.41
1222 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO GUERRERO MAGAÑA CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA $7,920.22
1222 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO GUERRERO MAGAÑA CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA $352.74
1222 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO GUERRERO MAGAÑA CR NO. 220006826.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1222, A FAVOR DE ROBERTO GUERRERO MAGAÑA $-396.01
1221 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BETSUA VALENZUELA ANGULO CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO $2,497.87
1221 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BETSUA VALENZUELA ANGULO CR NO. 220006825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1221, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO $103.23
1220 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BETSUA VALENZUELA ANGULO CR NO. 220006824.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1220, A FAVOR DE BETSUA VALENZUELA ANGULO $1,938.00
1219 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ $4,082.64
1219 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ CR NO. 220006822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1219, A FAVOR DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ GONZALEZ $80.62
1218 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURICIO VARELA MEDINA CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA $4,159.38
1218 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURICIO VARELA MEDINA CR NO. 220006817.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1218, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA $85.53
1217 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO $10,096.54
1217 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO $105.48
1217 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO CR NO. 220006815.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROJAS GALLARDO $589.53
1216 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES VELASCO MARIBEL CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL $21,871.60
1216 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES VELASCO MARIBEL CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL $2,861.83
1216 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYES VELASCO MARIBEL CR NO. 220006812.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1216, A FAVOR DE REYES VELASCO MARIBEL $-1,562.25
1215 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA ARACELI OLEA DE ANDA CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA $14,367.03
1215 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA ARACELI OLEA DE ANDA CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA $1,260.96
1215 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONICA ARACELI OLEA DE ANDA CR NO. 220006811.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1215, A FAVOR DE MONICA ARACELI OLEA DE ANDA $-287.34
1214 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO $10,076.01
1214 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO $587.29
1214 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO CR NO. 220006808.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1214, A FAVOR DE MARIA ELENA ALVAREZ DEL CASTILLO MORENO $-201.52
1213 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ $6,655.00
1213 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ CR NO. 220006806.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1213, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ $245.25
1212 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ $720.96
1212 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ CR NO. 220006805.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1212, A FAVOR DE NESTOR DANIEL URTIZ HERNANDEZ $20.23
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $5,580.30
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $176.47
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $-191.56
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $-299.84
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $-18.33
1211 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIBEL MARCIAL PEREZ CR NO. 220006797.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1211, A FAVOR DE MARIBEL MARCIAL PEREZ $-22.33
1210 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURICIO VARELA MEDINA CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA $3,216.58
1210 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MAURICIO VARELA MEDINA CR NO. 220006796.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1210, A FAVOR DE MAURICIO VARELA MEDINA $179.95
1209 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE CUEVAS ROSALES CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES $11,329.79
1209 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE CUEVAS ROSALES CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES $81,574.48
1209 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE CUEVAS ROSALES CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES $738.17
1209 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JORGE CUEVAS ROSALES CR NO. 220006795.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1209, A FAVOR DE JORGE CUEVAS ROSALES $-557.02
312 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $594,847.56
312 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006949.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO, SEGUN CONTRATO DOP-CON-EST-MOD-CI-017-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. $-151,463.56
20 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006916.- PROGRAMA APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA GUADALAJARA SE ALISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,814,000.00
19 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006748.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
18 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006747.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
17 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006746.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $7,000.00
16 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006745.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $52,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006741.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
10 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006740.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
9 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006738.- APOYO PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
8 Detalle Factura de click aquí 27/06/2018 BANAMEX CTA 70106100789 ELECTRONICA PROGRAMAS SOCIALES 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006737.- APOYO AL PROGRAMA SOCIAL "BECAS PREPARATE" CALENDARIO 2018A DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $11,000.00
10583 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $697,288.01
10583 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006240.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10583, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-209,186.40
10582 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $414,294.53
10582 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006239.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10582, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-124,288.36
10581 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $109,326.93
10581 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CUFRA INGENIERIA SA DE CV CR NO. 220006238.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-EYP-MUN-PRO-CI-039-18 SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PLANEACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10581, A FAVOR DE CUFRA INGENIERIA SA DE CV $-32,798.08
10580 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GARCIA GARCIA ARMANDO CR NO. 220006652.- RENTA DE TOLDOS EN EL MERCADO DE SEBASTIAN ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10580, A FAVOR DE GARCIA GARCIA ARMANDO $89,650.00
10579 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005915.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10579, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $130,913.43
10577 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006885.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10577, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,490.00
10576 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $22,449.43
10576 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220006256.- OTROS GASTOS POR RESPASABILIDAD, FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10576, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $22,449.43
2263 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006191.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2263, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,049.88
311 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $246,114.30
311 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS FLORES CHAVEZ ALFREDO CR NO. 220006917.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-113-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ALFREDO $-61,528.57
310 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $184,723.01
310 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006911.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $-82,257.16
309 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $227,317.58
309 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006910.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $-79,561.15
308 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $207,755.39
308 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006908.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $-51,938.85
307 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $494,971.34
307 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Gonzalez Montañez Adriana CR NO. 220006906.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-270-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE Gonzalez Montañez Adriana $-123,742.84
306 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $838,948.62
306 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006900.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-209,760.46
305 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $757,854.45
305 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006899.- PAGO ESTIMACIÓN 5 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-189,463.61
304 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $748,681.21
304 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006898.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-187,170.30
303 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $3,382,151.80
303 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CR NO. 220006886.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-199-17 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CORREDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. $-845,537.99
302 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $228,983.95
302 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE CR NO. 220006864.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-061-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE $-57,246.14
301 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $235,294.27
301 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220006888.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-058-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV $-117,193.71
300 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $755,118.91
300 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006863.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-216,377.94
299 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV CR NO. 220006862.- PAGO ESTIAMCIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-035-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME SA DE CV $194,879.95
298 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $1,340,219.62
298 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220006861.- PAGO ESTIMACIÓN3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $-341,678.16
297 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. 220006860.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $184,729.33
296 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $236,567.62
296 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006850.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-59,141.90
295 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $860,000.59
295 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006849.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-215,000.15
294 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $756,117.75
294 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. CR NO. 220006839.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-EST-CRE-CI-094-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. $-189,029.44
293 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220006800.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $219,675.20
292 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. 220006799.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $1,293,105.34
15 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006925.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 3era. DISPERSION DEL 5to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $36,000.00
14 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006924.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 2da. DISPERSION DEL 6to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $29,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006922.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, 4ta. DISPERSION DEL 4to. GRUPO PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
12 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006921.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, SEGUNDO GRUPO DE PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $34,000.00
11 Detalle Factura de click aquí 26/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220006920.- APOYO PROGRAMA HECHO POR MUJERES, PROYECTOS INDIVIDUALES, MES JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $35,000.00
10575 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. CR NO. 220001989.- SERVICIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10575, A FAVOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOCKJER, S.A. DE C.V. $480,290.30
10574 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006469.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10574, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $797,428.57
10573 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220005906.- APOYO OTORGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10573, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $7,000,000.00
10572 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005706.- SERVICIO DE MANTENIMIENTOA PARQUES Y AREAS VERDES, PRIMER PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10572, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $374,052.58
2261 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006774.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2261, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,581,823.86
291 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BARNSTEN MEXICO SA DE CV CR NO. 220006788.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-004-17 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE BARNSTEN MEXICO SA DE CV $306,628.28
290 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $-51,508.63
290 Detalle Factura de click aquí 25/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV CR NO. 220002020.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO CONV. ADIC. DE DOP-CON-EST-PAV-CI-124-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO SA DE CV $813,375.02
168535 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005965.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE T/NOMINAL 3/8, EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168535, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $159,949.50
168534 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005450.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168534, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $128,165.50
168533 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $19,690.96
168533 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006108.- COMPRA DE PASAJES AEREOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168533, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $32,618.00
168532 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. CR NO. 220002243.- SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEL 14 AL 17 DE FEBROS 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168532, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. $94,748.80
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $150.80
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,598.40
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,828.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.70
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $51.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $160.08
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $32.25
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $224.50
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $196.20
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,299.99
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,624.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,222.06
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,755.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $420.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $199.84
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,500.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $134.61
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,027.60
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $133.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,199.90
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $522.00
10828 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000033.- FONDO REVOLVENTE NO. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10828, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $92.80
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $1,800.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-510.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $311.99
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $3,680.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-1,200.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $159.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $904.00
10825 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000038.- COMPRA DE BATERIA PARA PLANTA DE LUZ, CONEXIONES Y ADAPTADOR, BIRLO ARTILLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10825, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $-255.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,353.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $232.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,755.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $2,078.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $266.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $612.02
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $445.44
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $24.90
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $126.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN ARCHIVO MUNICIPAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $4,524.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $145.71
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $116.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $174.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $150.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $337.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $300.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $148.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $79.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $42.00
10824 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENLACE CON AYUNTAMIENTO ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 75000018.- COMPROBACION DE GASTOS MENORES, EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10824, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $125.00
10823 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS FIDEL MERCADO NIEVES CR NO. 220006181.- ESTIMULO P/RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO,CATEGORIA,MAGISTERIAL J. VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10823, A FAVOR DE FIDEL MERCADO NIEVES $40,000.00
10822 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL CR NO. 220002122.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO Y SU ACTUALIZACION CON EXPEDIENTE RP. 057/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10822, A FAVOR DE EVANGELISTA PLASCENCIA GAMALIEL $170,469.00
10821 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS GERARDO PRIETO LEON CR NO. 220000541.- PAGO POR PENSION VITALICIA DE ENERO 2018 AUTORIZADA EN SESION ORDINARIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10821, A FAVOR DE GERARDO PRIETO LEON $15,809.00
10571 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006761.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10571, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,060.00
10570 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006760.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10570, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $4,030.00
10569 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006759.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10569, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,490.00
10568 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006758.- MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10568, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $4,468.00
10567 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $11,416.32
10567 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006628.- SUMINISTRO DE 1,152 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10567, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-748.80
10566 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
10566 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006625.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10566, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,492.50
10565 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. CR NO. 220006561.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-010-18 REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AV. MÉXICO (JARDINERAS, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10565, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. $1,046,505.44
10564 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. CR NO. 220006557.- PAGO ESTIMACIÓN1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-016-18 RENOVACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10564, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S.A. DE C.V. $225,567.13
10563 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS PRESUPUESTO Y EGRESOS HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005273.- FINIQUITO 50% DE SERVICIO DE PRE PRODUCCION Y PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10563, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,000,000.01
10562 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,675.89
10562 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006474.- SUMINISTRO DE 773 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIOS RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-502.45
10561 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006226.- 150 PZS. LLAVES DESECHABLES C/TUBO EXT. 80 CM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10561, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,619.94
10560 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006176.- IMPRESIONES DE VARIOS VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10560, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,992.00
10559 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006136.- 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M452 DW 256 MB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10559, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $6,057.52
10558 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA RAMOS BARAJAS ALBERTO CR NO. 220006131.- PRESENTACION DE ARTISTAS EN EL PROGRAMA DENOMINADO JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10558, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO $29,928.00
10557 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006073.- 100 RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA DE MEDIO BOTE, ATADO DE POPOTE, CUBETA DE PLASTICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10557, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $31,337.40
10556 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220006062.- ARRENDAMIENTO DE PEDRO LOZA NO. 280, 286, 290, 292 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10556, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $44,259.43
10554 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005961.- 30 CUB. DE PINTURA ESMALTE GRIS, 30 CUB. PINTURA ESMALTE BLANCA, 30 PINTURA VINILICA GRIS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10554, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $125,492.93
10553 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005771.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10553, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $68,672.00
10552 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220005476.- PRESENTACION DE ARTISTAS "ALFONSO ANDRE" DENTRO DEL EVENTO DENOMINADO CENTRICO MES ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10552, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $99,180.00
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10551 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 220005367.- MANTENIMINETO A EVEVADORES POR EL MES DE FEB. MZO. ABR. Y MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10551, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
10550 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005171.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10550, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $168,352.08
10549 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004823.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGUIRDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10549, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $147,356.31
10548 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004249.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 02/04/2018 AL 13/04/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10548, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO, S.A. DE C.V. $116,928.00
10547 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220004816.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10547, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $168,408.80
10546 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 220004751.- 8000 KLS. BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10546, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $194,416.00
10545 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220004498.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10545, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $108,511.00
10544 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002157.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10544, A FAVOR DE ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. $166,600.00
10543 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS NICCO SA DE CV CR NO. 220005387.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-033-18 REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10543, A FAVOR DE NICCO SA DE CV $298,855.57
10542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $688,821.71
10542 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. CR NO. 220004459.- PAGO ESTIMACION 02, DOP-REH-MUN-PRO-AD-026-18 REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO Y PAVIMENTACIÓN DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10542, A FAVOR DE INDUSTRIAS JORMER S.A. DE C.V. $-206,646.51
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $535,018.68
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $533,788.75
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,086.09
2255 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006772.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2255, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,584,898.68
2253 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERRANO BARBA GABRIELA CR NO. 220004828.- COMPRA DE PLAYERAS Y PLANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2253, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA $147,088.00
2252 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004030.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2252, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $162,400.00
2251 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004773.- RECOLECCION, TRANSPORTE Y SISPOSICION DE RESIDUOS POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2251, A FAVOR DE APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $162,400.00
2250 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA CR NO. 220003558.- SERVICIOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA ELABORAR CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2250, A FAVOR DE GONZALEZ HUEZO MARIA ARABELLA $207,176.00
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $7,347.52
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $39,676.62
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $290.43
1206 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS CR NO. 220006781.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1206, A FAVOR DE ALFONSO DE ALBA ESQUIVIAS $-367.38
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $8,247.30
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $59,380.56
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $388.33
1205 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ CR NO. 220006690.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1205, A FAVOR DE YOLANDA SANDOVAL CHAVEZ $-412.36
1204 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE CR NO. 220006689.- PAGO DE FINIQUITO POR PENSION POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1204, A FAVOR DE HECTOR MANUEL IBARRA ZARATE $2,000.00
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $10,857.71
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $61,180.86
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $672.34
1203 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA CR NO. 220006688.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1203, A FAVOR DE JOSE CARLOS HERNANDEZ COBA $-283.25
1202 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA CR NO. 220006686.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1202, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA $2,059.96
1201 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA $6,179.89
1201 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA CR NO. 220006685.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1201, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE CASTELLANOS BECERRA $387.52
1200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALVAREZ MARTINEZ CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ $14,435.48
1200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALVAREZ MARTINEZ CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ $1,443.55
1200 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DIEGO ALVAREZ MARTINEZ CR NO. 220006676.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1200, A FAVOR DE DIEGO ALVAREZ MARTINEZ $1,319.07
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $5,377.41
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $163.49
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $-1,335.08
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $-89.33
1199 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIANA MEDINA MORA DE LEON CR NO. 220006674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1199, A FAVOR DE MARIANA MEDINA MORA DE LEON $-73.33
1198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL FLORES SANTOS CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS $4,610.38
1198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL FLORES SANTOS CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS $461.04
1198 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR MANUEL FLORES SANTOS CR NO. 220006673.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1198, A FAVOR DE VICTOR MANUEL FLORES SANTOS $114.40
289 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. 220006786.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DOP-REH-EST-CRE-CI-046-18 TRABAJOS ADICIONALES EN LA REHABILITACIÓN (ALBAÑILERÍA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $2,216,752.01
288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $1,174,159.93
288 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV CR NO. 220006777.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-052-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV $-293,539.99
287 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006773.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-CON-EST-PAV-CI-117-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. $245,280.46
286 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006771.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $74,366.76
285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $806,464.98
285 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006770.- PAGO ESTIMACÓN 4 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-201,616.25
284 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $806,522.82
284 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006769.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-198-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL JARDÍN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-201,630.70
283 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ACONT S.A. DE C.V. CR NO. 220006766.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-045-18 TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN, BANQUETAS, SEÑALETICA VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. $1,977,076.80
282 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006763.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-038-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $230,231.45
281 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONTROL GRADE S.A. DE C.V. CR NO. 220006756.- PAGO ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-059-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE CONTROL GRADE S.A. DE C.V. $11,680.79
279 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $240,424.01
279 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006753.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $-60,115.20
276 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. $-337,500.00
276 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS SEMEX S.A. CR NO. 220006675.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 UNICA FINIQUITO DE DOP-CON-EST-SEÑ-AD-268-16 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE SEMEX S.A. $385,504.96
275 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $84,977.76
275 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. CR NO. 220006224.- PAGO ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-MOD-AD-029-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN ING. $-31,056.81
274 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $208,687.92
274 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CR NO. 220002018.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-122-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. $-158,301.27
37 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $1,678,207.08
37 Detalle Factura de click aquí 22/06/2018 H.S.B.C. CTA 04060418522 CONSEJO METROPOLITANO 2017 ELEC 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS DIAZ DE LA TORRE RICARDO CR NO. 220004728.- PAGO ESTIMACION 01, DOP-REH-EST-CZM-CI-222-17 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUMBOLDT (CALLE HOSPITAL A C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO $-419,551.77
168531 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005731.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENERO A JULIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168531, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. $69,020.00
10820 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN CR NO. 72000006.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10820, A FAVOR DE OCEGUEDA SANCHEZ MARCO SEBASTIAN $218.99
10818 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN CR NO. 220006641.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE 035/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10818, A FAVOR DE HICKIE GONZALEZ MILDRED DEL CARMEN $2,512.00
10817 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. CR NO. 220006621.- 3ER SUBSIDIO, DECRETO D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10817, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. $60,000.00
10816 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220006212.- CURSO DE "BICIEDUCA MOVILIDAD CICLISTA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10816, A FAVOR DE SORIANO GARCIA JUAN CARLOS $21,437.50
10815 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA CR NO. 220006207.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10815, A FAVOR DE MENDOZA SANDOVAL MARIA CELIA $40,000.00
10814 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS VALADEZ CORREA MARIA INES CR NO. 220006204.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10814, A FAVOR DE VALADEZ CORREA MARIA INES $40,000.00
10813 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AVILEZ LOZANO JOEL CR NO. 220006194.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10813, A FAVOR DE AVILEZ LOZANO JOEL $40,000.00
10812 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA CR NO. 220006192.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10812, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA $40,000.00
10811 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AMELIA CERVANTES SOTO CR NO. 220006184.- ESTIMULO P/SER GALARDONADO C/EL RECONOCIMIENTO EXCELENCIA MAGISTRAL J.VASCONCELOS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10811, A FAVOR DE AMELIA CERVANTES SOTO $40,000.00
10810 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS PETRA GALLO GONZALEZ CR NO. 220006171.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , JORGE MATUTE REMUS EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10810, A FAVOR DE PETRA GALLO GONZALEZ $12,896.00
10809 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220006168.- ESTIMULO POR RECONOCIMIENTO P/AÑOS DE SERVICIO, CATEGORIA , MA. DE LUZ RUIZ GAMA EN SU EDICION 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10809, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA DE JESUS $11,284.00
10808 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005894.- SOLICITUD DE PAGO POR ESCRITURA NO. 65198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10808, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $58,000.00
10807 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FREGOSO CENTENO NATALIA CR NO. 220005479.- EVENTO CULTURAL "FOTO RALLY GDL" QUE SE LLEVA A CABO 20 MAYO EN DIF. PUNTOS CD. GUAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10807, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA $81,200.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10806 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005369.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10806, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10539 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 220006623.- POLIZA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ADMIN POR 9 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10539, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $500,000.01
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $117,408.65
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $124,214.61
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $127,040.38
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $262,756.59
10538 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006246.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10538, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $272,383.21
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $1,656.00
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $130,531.58
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $71,337.79
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $29,036.82
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $14,407.90
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $37,972.28
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $46,312.90
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $27,487.05
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $28,142.34
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $72,502.68
10537 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005914.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10537, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. $41,092.12
10536 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $235,024.77
10536 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $163,240.18
10536 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005737.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10536, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $235,425.57
10535 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005784.- COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10535, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $74,234.20
10534 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220006261.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10534, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,083.33
10533 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14.72
10533 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006150.- COBRO POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTRO PREDIALY TRANSFERENCIAS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10533, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $48.00
10532 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006148.- COBRO DE COMISIONES POR LA RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10532, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $144.80
10531 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $102,591.56
10531 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005188.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10531, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. $405.07
10530 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006092.- SERVICIO DE MANTTO. A PARQUES Y AREAS VERDES M2, CALLONES, GLORIETAS Y PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10530, A FAVOR DE TRALOGIC DE PUEBLA, S.A. DE C.V. $1,013,010.97
10529 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006647.- ANTICIPO AL SUBSIDIO MUNICIPAL EJERCICIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10529, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $650,000.00
39 Detalle Factura de click aquí 21/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006077.- SRECOLECCION, TRANSPORTE DISP. FINAL DE DESECHOS CARNICOS RASTRO MPL. SERVICIO 4/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $141,525.06
168530 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PARQUES Y JARDINES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220005269.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS DE VESTIR ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168530, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $266,336.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $194.50
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $7,528.40
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $9,851.62
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,964.80
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,454.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $780.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $406.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,139.89
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,872.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $453.47
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,981.28
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $219.99
10805 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000031.- FONDO REVOLVENTE NO. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10805, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $112.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,828.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $2,998.21
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $9,124.56
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,758.40
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,900.01
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $240.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $75.01
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $168.50
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $210.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $4,988.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $263.32
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $103.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $928.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $14.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $21.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $290.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,416.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $335.24
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $140.00
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $98.47
10802 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE NO. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10802, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $157.68
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $772.26
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,868.01
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $3,867.09
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $64.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,513.80
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,740.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3130 AGUA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $248.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,304.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $211.00
10801 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ATENCION CIUDADANA RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000044.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 9, MEDIANTE OFICIO CGAIG/JDEA/126/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10801, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,276.00
10800 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $570.00
10800 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL CR NO. 80000040.- COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DE ACELERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10800, A FAVOR DE HERNANDEZ ORDAZ RAFAEL $570.00
10528 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. CR NO. 220006047.- SERVICIO DE RECAUDACION, TRASLADO DE VALORES, CUOTA DE RIESGO POR CADA 1000, SERV. ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10528, A FAVOR DE SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. $630,257.46
10527 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET, S.A. DE C.V. CR NO. 220005732.- 50% DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES STANDARS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10527, A FAVOR DE MEGA TOILET, S.A. DE C.V. $625,240.00
10526 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005351.- 3 EVENTOS CULTURALES "CULTURA ITINERANTE", "VIVE TU MERCADO", "ARTE SIN PAREDES". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10526, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $406,590.91
10525 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220005244.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10525, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
10524 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220005178.- APOYO A LA REALIZACION DEL FESTIVAL PAPIROLAS 2018, DEL 16 AL 20 DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10524, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $675,000.00
10523 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220004123.- ADQUISICION DE PLANTA PARA REFORZAR AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10523, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $873,000.00
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $10,196.80
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $97,889.28
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $600.43
1197 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ CR NO. 220006630.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1197, A FAVOR DE JAIME VICENTE MARIN HERNANDEZ $-1,019.68
1196 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE $6,708.06
1196 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE $248.65
1196 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE CR NO. 220006593.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1196, A FAVOR DE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE $-335.40
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $5,306.67
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $50,944.00
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $158.96
1194 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ERNESTINA RAMOS RAMOS CR NO. 220006584.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1194, A FAVOR DE ERNESTINA RAMOS RAMOS $-530.66
1193 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO $9,772.74
1193 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO $554.30
1193 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO CR NO. 220006579.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1193, A FAVOR DE VERONICA SUSANA MARQUEZ VALLEJO $-977.28
1192 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES $2,039.59
1192 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1192, A FAVOR DE MARTHA LETICIA LOPEZ TORRES $203.96
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $9,362.81
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $509.70
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $-509.70
1191 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS HECTOR ZEPEDA PERALTA CR NO. 220006573.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1191, A FAVOR DE HECTOR ZEPEDA PERALTA $-566.49
1190 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $3,216.58
1190 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006556.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1190, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $179.95
1189 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $2,495.63
1189 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA MEDINA IBARRA CR NO. 220006555.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1189, A FAVOR DE MARTHA MEDINA IBARRA $1.49
1188 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL FONSECA FLORES CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES $6,538.89
1188 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL FONSECA FLORES CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES $237.82
1188 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DANIEL FONSECA FLORES CR NO. 220006551.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1188, A FAVOR DE DANIEL FONSECA FLORES $-326.94
1187 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO $4,904.17
1187 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO $47,080.00
1187 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO $133.20
1187 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMONA CASTILLO NAVARRO CR NO. 220006546.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1187, A FAVOR DE RAMONA CASTILLO NAVARRO $-490.41
1186 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE $7,677.43
1186 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE $326.33
1186 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE CR NO. 220006542.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1186, A FAVOR DE TERESITA DE JESUS DE LUNA ANDRADE $-767.74
1185 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERTA ESTRADA GOMEZ CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ $7,422.47
1185 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERTA ESTRADA GOMEZ CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ $53,441.76
1185 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERTA ESTRADA GOMEZ CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ $298.59
1185 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VERTA ESTRADA GOMEZ CR NO. 220006503.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1185, A FAVOR DE VERTA ESTRADA GOMEZ $-371.12
1183 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL VARGAS ZAMORA CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA $3,604.79
1183 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL VARGAS ZAMORA CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA $2,520.63
1183 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISRAEL VARGAS ZAMORA CR NO. 220006020.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE ISRAEL VARGAS ZAMORA $50.04
1182 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH CR NO. 220006532.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE VALLEJO ESPINOZA JUDITH ELIZABETH $5,737.82
1181 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS UH MEDINA ERICK CR NO. 220006531.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE UH MEDINA ERICK $5,737.82
1180 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TORRES SILVA JORGE CR NO. 220006530.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE TORRES SILVA JORGE $5,737.82
1179 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALGADO ENCISO ARTURO CR NO. 220006529.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE SALGADO ENCISO ARTURO $5,737.82
1178 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220006528.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS $5,737.82
1177 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO CR NO. 220006527.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE REYNOSO GARCIA RAUL ALEJANDRO $5,737.82
1176 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE CR NO. 220006526.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ ESMERALDA GUADALUPE $5,737.82
1175 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORENO VILLEGAS GENARO CR NO. 220006525.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE MORENO VILLEGAS GENARO $5,737.82
1174 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA GUERRERO MELISA CR NO. 220006524.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE MORA GUERRERO MELISA $5,737.82
1173 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MORA CONTRERAS EXAU CR NO. 220006523.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE MORA CONTRERAS EXAU $5,737.82
1172 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI CR NO. 220006522.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE MONTAÑEZ GONZALEZ GABRIELA NOEMI $5,737.82
1171 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MOJICA DOMINGUEZ MARLENE CR NO. 220006521.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE MOJICA DOMINGUEZ MARLENE $5,737.82
1170 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEJIA MACIAS FERNANDO CR NO. 220006520.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE MEJIA MACIAS FERNANDO $5,737.82
1167 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAUREGUI AYALA JULIO CESAR CR NO. 220006517.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1167, A FAVOR DE JAUREGUI AYALA JULIO CESAR $5,737.82
1166 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220006516.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
1165 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL CR NO. 220006515.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1165, A FAVOR DE DELGADO SANDOVAL OMAR EMANUEL $5,737.82
1164 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE CR NO. 220006514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1164, A FAVOR DE DELGADILLO ROJAS JESSICA IVETTE $5,737.82
1163 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL CR NO. 220006513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1163, A FAVOR DE CUELLAR SAAVEDRA ALBERTO GABRIEL $5,737.82
1162 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASAS GIRON ROSA ISELA CR NO. 220006512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1162, A FAVOR DE CASAS GIRON ROSA ISELA $5,737.82
1161 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA CR NO. 220006511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE CARRANZA FRANCO GLORIA ESPERANZA $5,737.82
1160 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CANALES ARVIZO KARLA CATALINA CR NO. 220006510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1160, A FAVOR DE CANALES ARVIZO KARLA CATALINA $5,737.82
1159 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA CR NO. 220006509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1159, A FAVOR DE AGUIRRE LOPEZ EVELYN MARIANA $5,737.82
1158 Sin facturas capturadas en el sistema admin 20/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS CR NO. 220006508.- BECARIOS POLICIA GENERACION 108 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE AGUILAR MUÑIZ JUAN CARLOS $5,737.82
273 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006234.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-347,420.94
273 Detalle Factura de click aquí 20/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006234.- PAGO ESTIMACION 3 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $1,389,683.74
168529 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005968.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMETRIA DENSA DE T/NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBREESTABILIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168529, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $85,332.50
168528 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 220006110.- SERVICIO DE COMPORA DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168528, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $50,149.00
168527 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005964.- MEZCLA CALIENTE ASFALTICA GRANULOMERIA DENSA DE TAMAÑO NOMINAL, EMULSION ASFALTICA SOBRE ESTABILIZAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168527, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. $55,926.50
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $849.40
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $4,123.80
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $213.00
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $838.10
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $226.00
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $450.00
10797 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SINDICATURA NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ CR NO. 73000009.- FONDO REVOLVENTE No. 6 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10797, A FAVOR DE NORMA ALICIA DIAZ RAMIREZ $174.00
10794 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA JORGE GONZALEZ GALLEGOS CR NO. 220006149.- PAGO DE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO DE AMPARO 1398/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10794, A FAVOR DE JORGE GONZALEZ GALLEGOS $653,786.00
10793 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL JUSTICIA MUNICIPAL CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005954.- 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1 T.R. SOLO FRIO Y 1 DE 3 T.R SOLO FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10793, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. $39,084.81
10792 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220005773.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES DE FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10792, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
10522 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006254.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10522, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $1,247,135.57
10521 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DESPACHO CGDECD OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006458.- SERVICIO DE EVENTOS Y DEPOSITO EN GARANTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10521, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $238,734.96
10520 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 220006079.- DIPLOMADO DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10520, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $1,497,500.03
10519 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PARQUES Y JARDINES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006213.- 28 CARTUCHOS DE TONERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10519, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $37,566.41
10518 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220004638.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10518, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $461,008.42
10518 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. CR NO. 220004638.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DOP-REH-MUN-PRO-CI-266-17 REHABILITACIÓN DEL PARQUE JOSE CLEMENTE OROZCO, EN JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10518, A FAVOR DE ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. $-138,302.53
10517 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220006160.- 150 CADA CAJA CON 6 PAPEL HIGIENICO T/JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10517, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $6,768.60
10516 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006159.- OJILLO PARA TRIMMER, ARCO PARA SEGUETA METALICO, PALAS CUADRADAS, SEGUETA PARA ARCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10516, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $8,589.96
10515 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220006146.- ARRENDAMIENTO DE LERDO DE TEJADA NO 1887 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10515, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $21,948.36
10514 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006144.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,505.29
10514 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006144.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-229.45
10513 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006141.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-38.35
10513 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006141.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10513, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $584.69
10512 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,042.65
10512 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006140.- SUMINISTRO DE 105 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10512, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-68.25
10511 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DIR. DE PAVIMENTOS LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006126.- 150 LTS. DE ACEITE MULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10511, A FAVOR DE LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. $7,654.26
10510 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006103.- SUMINISTRO DE 1,898 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10510, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,150.82
10509 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220006096.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10509, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
10508 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. CR NO. 220006093.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10508, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. $50,000.00
10507 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO CR NO. 220006039.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10507, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $28,536.00
10506 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220006038.- SERVICIO DE EVENTOS, RENTA DE MOBILIARIO PARA AREA GASTRONOMICA EN LA FIESTA DE MUSICA,PQ.AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10506, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $31,700.00
10505 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADMVA. TESORERIA BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006031.- HOJAS MEMBRETADAS T/C, SELLO AUTOENTINTABLE, IMPRESION DE TARJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10505, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $20,112.66
10504 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 220006006.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10504, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $163,123.00
10503 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION MIREYA OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V. CR NO. 220005972.- SERVICIO DE VIAJE TODO INCLUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10503, A FAVOR DE MIREYA OPERADORA MAYORISTA S.A. DE C.V. $95,468.79
10502 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE MEDIO AMBIENTE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005957.- COMPRA DE BOTAS PEGADA PIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10502, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $26,691.60
10501 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005857.- 30 CUBETAS PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA 19 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10501, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $34,800.00
10500 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10500, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $53,592.00
10499 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005767.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD RADIO METROPOLI GUAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10499, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $32,325.01
10498 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005709.- RENTA DE AUTOS CON CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10498, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $88,809.60
10497 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005381.- IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10497, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $38,106.00
10496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005215.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10496, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $5,278.00
10496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005215.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10496, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $74,000.00
10496 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGCC ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005215.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO Y SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10496, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $31,000.00
10495 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5780 ÁRBOLES Y PLANTAS DIR. DE MEDIO AMBIENTE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. CR NO. 220002016.- COMPRA DE ROSAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10495, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. $139,790.00
2228 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006011.- ESCANER CANON IMAGE FORMULA DR-M160. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2228, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $16,680.80
2227 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005855.- MANTTO. Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO MOD. 5405 BAD. Y UN SERV. MOD 4500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2227, A FAVOR DE CORPORATIVO PETROLINE, S.A. DE C.V. $196,000.00
1157 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. JESUS RAMOS ALCARAZ CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ $7,055.56
1157 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. JESUS RAMOS ALCARAZ CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ $50,800.00
1157 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. JESUS RAMOS ALCARAZ CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ $270.89
1157 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J. JESUS RAMOS ALCARAZ CR NO. 220006549.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE J. JESUS RAMOS ALCARAZ $-352.77
1156 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAMASO BAYARDO PANUCO CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO $9,555.57
1156 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAMASO BAYARDO PANUCO CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO $93,818.32
1156 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAMASO BAYARDO PANUCO CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO $530.67
1156 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAMASO BAYARDO PANUCO CR NO. 220006500.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE DAMASO BAYARDO PANUCO $-977.27
1155 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPELIA TOSCANO MENDOZA CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA $8,402.93
1155 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPELIA TOSCANO MENDOZA CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA $81,574.48
1155 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPELIA TOSCANO MENDOZA CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA $405.26
1155 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AMPELIA TOSCANO MENDOZA CR NO. 220006499.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE AMPELIA TOSCANO MENDOZA $-840.29
1154 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TOSCANO VALDIVIA CR NO. 220006497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE SERGIO TOSCANO VALDIVIA $6,538.89
1154 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TOSCANO VALDIVIA CR NO. 220006497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE SERGIO TOSCANO VALDIVIA $237.82
1154 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SERGIO TOSCANO VALDIVIA CR NO. 220006497.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE SERGIO TOSCANO VALDIVIA $-326.94
1153 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES $4,560.61
1153 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES $456.06
1153 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES $70,363.74
1153 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES CR NO. 220006495.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE CLAUDIA ARACELI VALDES TORRES $111.21
1152 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO $8,189.56
1152 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO $58,316.88
1152 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO $382.05
1152 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO CR NO. 220006494.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE LUIS MIGUEL SANCHEZ LOYO $-269.98
1151 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RAMIREZ PINEDO CR NO. 220006493.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MARIO RAMIREZ PINEDO $6,484.40
1151 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RAMIREZ PINEDO CR NO. 220006493.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MARIO RAMIREZ PINEDO $234.33
1151 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO RAMIREZ PINEDO CR NO. 220006493.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE MARIO RAMIREZ PINEDO $-326.94
1150 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA $6,708.06
1150 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA $48,298.00
1150 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA $248.65
1150 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA CR NO. 220006483.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ VILLANUEVA $-335.40
1149 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS $6,538.89
1149 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS $47,080.00
1149 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS $237.82
1149 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS CR NO. 220006481.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE LAURIANO ZEPEDA BALLESTEROS $-326.94
1148 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO CAMPOS RICO CR NO. 220006480.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE ALFREDO CAMPOS RICO $6,537.42
1148 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO CAMPOS RICO CR NO. 220006480.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE ALFREDO CAMPOS RICO $237.73
1148 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFREDO CAMPOS RICO CR NO. 220006480.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE ALFREDO CAMPOS RICO $-326.87
1147 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ CR NO. 220006477.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ $24,786.47
1147 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ CR NO. 220006477.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ $2,478.65
1147 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ CR NO. 220006477.- PAGO DE FINIQUITO POR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE MIRIAM BERENICE RIVERA RODRIGUEZ $3,700.31
1146 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMPOS VALDIVIA CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE RAFAEL CAMPOS VALDIVIA $4,140.86
1146 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMPOS VALDIVIA CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE RAFAEL CAMPOS VALDIVIA $414.08
1146 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL CAMPOS VALDIVIA CR NO. 220006476.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE RAFAEL CAMPOS VALDIVIA $84.35
1145 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE $1,207.68
1145 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE $8,695.27
1145 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE $647.67
1145 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE CR NO. 220006471.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE AGOSTO GONZALEZ AIDA JACQUELINE $531.67
1144 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS CR NO. 220006228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS $16,622.42
1144 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS CR NO. 220006228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS $1,740.61
1144 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS CR NO. 220006228.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE FRANCISCO JOSE GONZALEZ CARDENAS $-831.12
1143 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ $3,228.31
1143 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ $322.83
1143 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ $46,487.60
1143 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ CR NO. 220006227.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE MARIA ANGELICA LOPEZ GODINEZ $25.94
1142 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR CR NO. 220006221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR $5,595.28
1142 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR CR NO. 220006221.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE SANCHEZ OBREGON ERIK SALVADOR $177.43
1141 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ $7,221.39
1141 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ $51,994.00
1141 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ $281.50
1141 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ CR NO. 220006206.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE JOSE VICTORIANO LARA LOPEZ $-361.07
1140 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ $9,996.43
1140 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ $71,974.32
1140 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ $578.63
1140 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE EULALIA OLIVAREZ RAMIREZ $-499.82
1139 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO PUGA SANTOS CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS $30,000.00
1139 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO PUGA SANTOS CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS $3,431.15
1139 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO PUGA SANTOS CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS $5,703.12
1139 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS ALFREDO PUGA SANTOS CR NO. 220006201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE JESUS ALFREDO PUGA SANTOS $110.23
1138 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORTES ARREOLA CARLA IVETTE CR NO. 220006197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE $2,880.21
1138 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CORTES ARREOLA CARLA IVETTE CR NO. 220006197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE CORTES ARREOLA CARLA IVETTE $158.42
1137 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ $6,538.89
1137 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ $47,080.00
1137 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ $237.82
1137 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE JOSE DOMINGO GORDILLO HERNANDEZ $-326.94
1136 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO $6,538.89
1136 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO $47,080.00
1136 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO $237.82
1136 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO CR NO. 220006185.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE ROBERTO EDUARDO ALVAREZ ROBLEDO $-326.94
1135 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR LOPEZ GOMEZ CR NO. 220006177.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE OSCAR LOPEZ GOMEZ $1,652.64
1134 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ARELY RUIZ ROSALES CR NO. 220006174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE BLANCA ARELY RUIZ ROSALES $3,454.53
1134 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BLANCA ARELY RUIZ ROSALES CR NO. 220006174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE BLANCA ARELY RUIZ ROSALES $129.47
1133 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE CR NO. 220006170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE $14,367.03
1133 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE CR NO. 220006170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE $1,436.70
1133 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE CR NO. 220006170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS MAYRA GUADALUPE $1,303.12
272 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220006485.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $884,542.39
272 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. 220006485.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-MOD-CI-039-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE ALTHEN CONSTRUCTORA SA DE CV $-288,282.46
271 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220006484.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $385,204.76
271 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS VANT EXGON SA DE CV CR NO. 220006484.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-032-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE VANT EXGON SA DE CV $-96,301.19
270 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $1,207,890.50
270 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CR NO. 220006482.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DOP-CON-EST-CRE-CI-091-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. $-303,491.22
34 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005759.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,259,346.52
34 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220005759.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-204-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-377,803.96
3 Detalle Factura de click aquí 19/06/2018 BANORTE CTA 0592800615 FORTASEG 2018 FEDERAL 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 220006478.- COMPRA DE CHALECOS BALISTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $986,000.00
10789 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MACEDO OMAR CR NO. 80000041.- JUSTIFICACIÓN DE FONDO REVOLVENTE 8, MEDIANTE OF. CGAIG/JDEA/125/2018, CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10789, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACEDO OMAR $1,119.01
10788 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220006143.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10788, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $16,994.62
10787 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PRESUPUESTO Y EGRESOS CORELLA ESPINOZA JAIME CR NO. 220006137.- PAGO POR REPARACION DE DAÑOS A SU VEHICULO OCASIONADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10787, A FAVOR DE CORELLA ESPINOZA JAIME $7,500.00
10786 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SALAS VAZQUEZ ELSA BELEN CR NO. 220006121.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10786, A FAVOR DE SALAS VAZQUEZ ELSA BELEN $40,000.00
10494 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 220006058.- ARRENDAMIENTO DE FRANCISCO DE QUEVEDO NO. 338 POR EL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10494, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $34,019.96
2072 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006151.- CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2072, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $747,956.12
2070 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006157.- PAGO DE LAS CUENTAS PATRONALES DE ABRIL 2018 POR DIFERENCIAS DE ALTAS DE FORMA RETROACTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2070, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,530.20
2069 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220006156.- PAGO DE LAS CUENTAS PATRONALES DE MAYO 2018 CON REGISTRO PATRONAL R 13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2069, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $10,705,421.83
269 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220005353.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $90,362.84
269 Detalle Factura de click aquí 18/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220005353.- PAGO DE ESTIMACIÓN 7 DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-22,590.71
168526 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005718.- COMPRA DE SACAS DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168526, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $7,429.80
10785 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA USELA VERONICA KAREL ALOIS CR NO. 220006461.- DEVOLUCION DE LA MULTA POR INSPECCION Y VIGILANCIA CON JUICIO DE NULIDAD V-2837/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10785, A FAVOR DE USELA VERONICA KAREL ALOIS $10,000.00
10784 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220006225.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON AMPARO 981/2017 DE LA CUENTA 1-U-13676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10784, A FAVOR DE MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA $73,453.91
10784 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA CR NO. 220006225.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA DEL PREDIAL 2017 CON AMPARO 981/2017 DE LA CUENTA 1-U-13676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10784, A FAVOR DE MEDINA HERNANDEZ MARIA ELENA $3,781.78
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $218.94
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $80.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $99.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $150.80
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $235.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $330.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $92.80
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $306.95
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $128.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $4,512.40
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGGIC GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $119.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $75.49
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,044.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $477.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $812.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $300.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,368.80
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $1,508.00
10783 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA CR NO. 79000009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, AMPARANDO GASTOS DEL 08 DE FEBRERO AL 16 DE MAYO DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10783, A FAVOR DE GARCIA JOYA NORMA ANGELICA $139.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $269.70
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $151.40
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $377.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,999.84
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $243.60
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $65.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $118.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $285.36
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $130.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $290.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $800.01
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $3,480.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $375.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $95.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $270.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $470.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,644.64
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $299.28
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $180.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. EDUCACION CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $24.50
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $105.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $64.50
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $468.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $60.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $160.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $234.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $78.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $120.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $140.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $100.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $254.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $240.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $73.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.50
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $56.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $69.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $52.50
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $150.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $184.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $265.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $158.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $121.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $316.68
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $1,129.84
10782 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA CHAVEZ BRANDON SUSANA CR NO. 78000041.- FONDO REVOLVENTE 8. DIRECCIÓN DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10782, A FAVOR DE CHAVEZ BRANDON SUSANA $75.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10779 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006085.- SOLICITUD DE DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10779, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10778 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220006075.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10778, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10777 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220006045.- SOLICITUD DE PAGO POR GASTO EFECTUADO, EN LAS UNIDADES FUNCIONALES SAN ANDRES Y BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10777, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $9,280.00
10777 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS CR NO. 220006045.- SOLICITUD DE PAGO POR GASTO EFECTUADO, EN LAS UNIDADES FUNCIONALES SAN ANDRES Y BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10777, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS $9,280.00
10776 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL AGUILA CERVANTES ALBERTO CR NO. 220006043.- 9 ALUMBRADOS PUBLICOS DECORATIVOS, ARCOS D/MILENIO,GLORIETA ESTAMPIDA,STA.ELENA ALCALDE, MINERVA ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10776, A FAVOR DE AGUILA CERVANTES ALBERTO $66,805.56
10775 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005955.- 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 1 TR SOLO FRIO 220 VOLTS. Y 1 DE 1.5 TR SOLO FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10775, A FAVOR DE CLIMAS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. $27,708.92
10774 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA CR NO. 220005945.- SERVICIO DE EXPOSICION MISTICIMO SECUENCIAS ETC. POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10774, A FAVOR DE ORTEGA GARCIA JAZMIN GIOVANNA $70,000.00
10773 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA FREGOSO CENTENO NATALIA CR NO. 220005911.- EVENTO CULTURAL DENOMINA EL 1er ENCUENTRO DE HIP-HOP VERSOS AL VIENTO EL 26 MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10773, A FAVOR DE FREGOSO CENTENO NATALIA $29,348.00
10772 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. CR NO. 220005723.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PAGO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10772, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. $54,520.00
10771 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. CR NO. 220005722.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10771, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. $60,320.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10770 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005710.- HONORARIOS P/NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10770, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10769 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10769 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10769 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10769 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005704.- HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO No.69 DEL PROGRAMA HECHO POR MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10769, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10768 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005252.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTATIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10768, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10767 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PRODUCTORA MEXICANA DE BOTANAS SALUDABLES ICHI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002320.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10767, A FAVOR DE PRODUCTORA MEXICANA DE BOTANAS SALUDABLES ICHI, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10766 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO CAFETERO & SPA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002317.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10766, A FAVOR DE GRUPO CAFETERO & SPA, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10765 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CENTRO INTEGRAL ADITI, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006089.- APOYO AL PROGRAMA HECHO P/MUJERES,SE REALIZA NVO.C.R. DDPS/290/2018 TENIA ANOTADO MAL IMPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10765, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL ADITI, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
10493 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DESPACHO TESORERIA AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV CR NO. 220004863.- CONTRAPRESTACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10493, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV $1,070,559.72
10492 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220006018.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10492, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.14
10491 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005997.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10491, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,177.60
10491 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005997.- SUMINISTRO DE 320 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10491, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-208.00
10490 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005996.- IMPRESIONES VINIL AUTOADHERIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10490, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,992.00
10489 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220005966.- MONITORIO INFORMATIVO DE MEDIOS, PAGO PARCIALIDADES POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10489, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
10488 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005952.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10488, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,389.06
10488 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005952.- SUMINISTRO DE 442 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10488, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-287.30
10487 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005928.- ARRENDAMIENTO DE PINO SURAEZ NO. 254 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10487, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
10486 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220005927.- ARRENDAMIENTO DE PINO SUAREZ NO. 254 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10486, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $27,187.27
10485 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005920.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10485, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,248.00
10484 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005912.- 10 LENTES DE PROTECCION POLICARBONATO, 5 MASCARILLA P/ POLVO Y VAPORES ORGANICOS, 7 TAPONES AUDITIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10484, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,260.26
10483 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005815.- 3 MILLAS HOJAS MEMBRETAS T/C, 2 HOJA MEMBRETADA T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10483, A FAVOR DE BEST MULTISERVICIOS GRAFICOS, S. DE R.L. DE C.V. $3,208.56
10482 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005806.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10482, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,445.28
10482 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005806.- SUMINISTRO DE 353 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10482, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-229.45
10481 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADMVA. TESORERIA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220005796.- 6000 PZS. ROLLO PARA SUMADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10481, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $19,070.40
10480 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- 11 PZS. ARRANCADOR TENSION PLENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10480, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $21,725.05
10479 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005786.- COMPRA DE LENTE DE SEG. Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10479, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $2,639.00
10478 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PAVIMENTOS F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005785.- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10478, A FAVOR DE F. DOMENE Y SOCIOS, S.A. DE C.V. $15,641.68
10477 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005783.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10477, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $22,525.91
10476 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005774.- SUMINISTRO DE 2,421 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10476, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $23,604.73
10475 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005770.- SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD, XEAD- FM BUENA ONDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10475, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $12,528.00
10474 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005766.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO HASTA EL TERMINO DE ESTA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10474, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $17,539.20
10473 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO CR NO. 220005754.- 3100 JERINGAS PLASTICAS SIN AGUJA 20 ML. CADUCIDAD MIN. 18 MESES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10473, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $7,803.32
10472 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005739.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10472, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $32,866.28
10471 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005711.- 25 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE, 30 EXTENSIONES P/RODILLO, 60 RODILLO C/RESPUESTO, MANERAL P/RODILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10471, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $27,466.37
10470 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. CR NO. 220005708.- COMPRA DE KIT HECHO POR MUJERES, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10470, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. $21,113.16
10469 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005702.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10469, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,001.68
10468 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005507.- COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10468, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $5,400.29
10467 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005504.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10467, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $12,087.14
10466 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO TESORERIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005484.- 20 FRASCOS DE AEROSOL DE AMBIENTE EN ATOMIZADOR, 20 CAJAS DE PAÑUELOS KLEENEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10466, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $4,524.00
10465 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220005477.- RENTA DE TOLDOS PARA LA FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO D/ 4 AL 20 MAYO 2018 ANDADOR PEDRO LOZA CTRO.HIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10465, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $72,774.92
10464 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ADQUISICIONES SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. CR NO. 220005470.- 2 SILLAS DE VISITA ,2 SILLON EJECUTIVO, 5 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10464, A FAVOR DE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE, S.A. DE C.V. $22,348.56
10463 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005441.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10463, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. $26,922.35
2066 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005814.- TARJETA DE ASISTENCIA , PARTE MEDICO DE LESIONES, CERTIFICADO MEDICO ,SELLO AUTOENTINTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2066, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $16,054.40
268 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006470.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL DOP-CON-EST-PAV-CI-170-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. $209,988.78
267 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220006244.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $262,352.58
267 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV CR NO. 220006244.- PAGO ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-CRE-CI-057-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV $-65,588.15
266 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006243.- PAGO ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $-33,827.34
266 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006243.- PAGO ESTIMACION 8 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-CON-EST-PAV-CI-177-16 PAVIMENTACIÓN CON CONC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE INGENIEROS PAVIMENTOS S.A. DE C.V. $300,363.65
265 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006242.- PAGO ESTIMACION 6 CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO) DE DOP-REH-EST-CRE-CI-036-17 REHABILITACIÓN, AMPLIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. $278,070.06
264 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006241.- PAGO ESTIMACION 7 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-060-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS INDUCID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $691,990.29
263 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV CR NO. 220006223.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-MOD-CI-252-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDICOS EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV $88,296.79
262 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $340,412.43
262 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. CR NO. 220002032.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-120-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS S.A. DE C.V. $-89,626.01
261 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002000.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $227,361.06
261 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220002000.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-MOD-CI-053-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-56,840.63
260 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARED URBANA S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. $453,715.13
260 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PARED URBANA S.A. DE C.V. CR NO. 220001747.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-001-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE PARED URBANA S.A. DE C.V. $-154,044.69
259 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $1,134,916.33
259 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. CR NO. 220006187.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-112-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINGTON-AV. 8 DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. $-283,729.08
258 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006183.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $94,419.48
258 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CR NO. 220006183.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-EST-CRE-CI-033-17 REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. $-23,604.87
257 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220006182.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $37,646.37
257 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V CR NO. 220006182.- PAGO ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-071-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V $-9,418.27
256 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA CR NO. 220006180.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-021-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA $133,767.93
255 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006179.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $70,648.63
255 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006179.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-33,011.47
254 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006178.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $466,558.86
254 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006178.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-EST-CRE-CI-092-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTONG-AV. CHAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-116,639.72
253 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220006175.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $209,681.15
253 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. 220006175.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRE-CI-093-17 TRABAJOS PARA CRUCE SEGURO EN AV. WASHINTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-52,420.29
252 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006173.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $81,017.65
252 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006173.- PAGO ESTIMACIÓN 8 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-181-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE I + A INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.DE R.L. DE C.V. $-21,169.05
251 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $304,674.72
251 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006172.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-206-17 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MONTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-134,383.41
250 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220006169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $109,305.18
250 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 220006169.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-CI-284-16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MODULOS LUDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-50,257.57
249 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CR NO. 220006167.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO CONVENIO ADIC. DE DOP-CON-EST-MOD-CI-040-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. $143,083.76
248 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220006166.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $159,924.08
248 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV CR NO. 220006166.- PAGO ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-CRD-AD-007-17 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LÚDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5392 SA DE CV $-63,694.74
247 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006165.- DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HID DOP-CON-EST-PAV-CI-128-16 PAVIMENTACIÓN CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $790,652.87
246 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 INTERACCIONES CTA 00300174777 CREDITO ESTATAL OBRAS DECRETO 25528/LX/15 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS MIRELES NAVARRO SAUL CR NO. 220006162.- PAGO ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO DE DOP-CON-EST-PAV-CI-173-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE MIRELES NAVARRO SAUL $170,463.31
33 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220005740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $1,337,414.31
33 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. CR NO. 220005740.- PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-202-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA OBLATOS, GRUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. $-212,830.13
32 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220006214.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $385,205.29
32 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220006214.- PAGO ESTIMACIÓN 11 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-115,561.59
31 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006233.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $3,395,846.33
31 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220006233.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-200-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $-1,018,753.90
30 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220006216.- PAGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $42,196.82
30 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. CR NO. 220006216.- PAGO ESTIMACIÓN 12 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-201-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO SEBASTIÁN ALLENDE, EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. $-12,659.05
9 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006465.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,507,176.16
9 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006465.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $-376,794.04
8 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220006463.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $2,051,424.82
8 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220006463.- PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $-512,856.20
7 Detalle Factura de click aquí 15/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006044.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-FCC-LP-042-18 CONSTRUCCIÓN DE "PUNTOS LIMPIOS" PLATAFORMAS SOTERRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS S.A. DE C.V. $4,804,792.39
261914 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES LAVANDERIA EXPRESS GDL, S. DE.R.L. DE C.V. CR NO. 220001130.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261914, A FAVOR DE LAVANDERIA EXPRESS GDL, S. DE.R.L. DE C.V. $200,000.00
261913 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES CORPORATIVO ARTE EN REPUJADO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220001015.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL SEMILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261913, A FAVOR DE CORPORATIVO ARTE EN REPUJADO, S. DE R.L. DE C.V. $300,000.00
261912 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 SERFIN CTA 65500749440 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MARIEL POSTRERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220000427.- CAPITAL SEMILLA DEL PROGRAMA SOCIAL HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261912, A FAVOR DE MARIEL POSTRERIA, S.A. DE C.V. $300,000.00
168525 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220005919.- SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA MATERIA ADVA. PARCIALIDAD 2 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168525, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $46,400.00
168524 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA JAG SAR CONSULTORES S.C. CR NO. 220005719.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168524, A FAVOR DE JAG SAR CONSULTORES S.C. $46,400.00
10462 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220006195.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10462, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $14,800,000.00
10461 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL CR NO. 220005180.- APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA A LA AGENCIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD (2 DE 4) SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10461, A FAVOR DE AGENCIA METROPOLITANA DE SEG PUB DEL AREA M DE GDL $400,000.00
10460 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220004752.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10460, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.33
38 Detalle Factura de click aquí 14/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006070.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,429,781.34
168523 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005325.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168523, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $50,396.20
168523 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005325.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168523, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $46,745.85
168523 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005325.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168523, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $53,812.86
10761 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC CR NO. 220004857.- FINIQUITO PARA EL PROYECTO 002/2018 EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10761, A FAVOR DE FUNDACION JALISCIENSE PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AC $225,000.00
10760 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC CR NO. 220004856.- FINIQUITO DEL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10760, A FAVOR DE CASA HOGAR PUEBLO DE DIOS AC $225,000.00
10759 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. CR NO. 220004855.- FINIQUITO AL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN SITUACION DE CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10759, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. $225,000.00
10757 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. CR NO. 220006015.- 2DO SUBSIDIO DECRETO MUNICIPAL D 87/47/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10757, A FAVOR DE MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, AC. $60,000.00
10458 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. CR NO. 220005971.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10458, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. $35,250.00
10457 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS PRESUPUESTO Y EGRESOS AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. CR NO. 220005895.- OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10457, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. $74,842.42
10456 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA GUERRA MACIAS CESAR OMAR CR NO. 220005190.- SERVICIO DE EXPOSICION ENCUENTRO NACIONAL DE ARTE FIGUERATIVO DEL 4 DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10456, A FAVOR DE GUERRA MACIAS CESAR OMAR $98,800.00
1090 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 220005962.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $41,746.50
1089 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE CR NO. 220006122.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1089, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE $2,248.78
1088 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ $8,733.38
1088 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ $703.18
1088 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ $3,398.93
1088 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ $50.00
1088 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ $134.00
1088 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ $110.00
1088 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ CR NO. 220006114.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE SILVIA SAYANI PEREZ RUIZ $-542.88
1086 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE LOPEZ PASCUAL CR NO. 220006112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE ENRIQUE LOPEZ PASCUAL $15,040.02
1086 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE LOPEZ PASCUAL CR NO. 220006112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE ENRIQUE LOPEZ PASCUAL $1,402.61
1086 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUE LOPEZ PASCUAL CR NO. 220006112.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE ENRIQUE LOPEZ PASCUAL $-472.07
1085 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $12,466.82
1085 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $920.44
1085 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220006111.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE ALONSO LOPEZ MARIA GUADALUPE $-1,246.68
1084 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR AMAYA SALINAS CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE OSCAR AMAYA SALINAS $6,649.72
1084 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR AMAYA SALINAS CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE OSCAR AMAYA SALINAS $47,878.00
1084 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR AMAYA SALINAS CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE OSCAR AMAYA SALINAS $244.91
1084 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS OSCAR AMAYA SALINAS CR NO. 220006109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE OSCAR AMAYA SALINAS $-332.49
1083 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA $7,240.75
1083 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA $282.74
1083 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA CR NO. 220006107.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE VICTOR EDUARDO GARCIA GARCIA $-241.35
1082 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO CR NO. 220006106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO $12,856.32
1082 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO CR NO. 220006106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO $990.24
1082 Detalle Factura de click aquí 13/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO CR NO. 220006106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE GUZMAN OCHOA JOSE FRANCISCO $-257.13
10755 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DESPACHO SINDICATURA LOZANO MONTERO RICARDO CR NO. 220006084.- DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DEL PREDIAL 2017 DE LA CUENTA 4-R-95 CON FOIO 1786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10755, A FAVOR DE LOZANO MONTERO RICARDO $258,652.61
10455 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $221,189.96
10455 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $173,261.65
10455 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,547.53
10455 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $203,831.84
10455 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005736.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $222,660.29
10454 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $328,691.78
10454 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $156,361.48
10454 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $153,015.35
10454 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $264,949.05
10454 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005509.- COMPRA DE COMSBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $215,151.65
10453 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005412.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10453, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $32,649.11
10453 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005412.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10453, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $53,634.32
10452 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005411.- COMPRA DEMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10452, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $22,151.40
10452 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005411.- COMPRA DEMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10452, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $17,201.17
10452 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005411.- COMPRA DEMBUSTBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10452, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $23,139.64
10451 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $71,660.54
10451 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $64,886.54
10451 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $60,376.28
10451 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $43,144.90
10451 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $22,564.05
10451 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005410.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $75,984.94
10450 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISASADAI CR NO. 220005382.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10450, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI $56,656.25
10449 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. CR NO. 220005331.- ESPECTACULOS PUBLICOS "GALA DE BALLET CLASICO Y DANZA CONTEMPORANEA PARA TODOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10449, A FAVOR DE CENTRO DE FORMACION Y PROMOCION DE DANZA CLASICA ISAAC Y ESTEBAN HERNANDEZ, A.C. $58,000.00
10448 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004815.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS POR MARZO Y ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10448, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $133,423.21
1081 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ CR NO. 220006069.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ $695.50
1081 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ CR NO. 220006069.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ $1,418.83
1081 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ CR NO. 220006069.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE JUAN CARLOS AVIÑA RODRIGUEZ $-500.76
1080 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO DANIEL ZAVALA SALCEDO CR NO. 220006068.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE ALVARO DANIEL ZAVALA SALCEDO $25,419.99
1080 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARO DANIEL ZAVALA SALCEDO CR NO. 220006068.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE ALVARO DANIEL ZAVALA SALCEDO $3,619.77
1079 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ IRERI PAULINA CR NO. 220006067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ IRERI PAULINA $2,726.53
1079 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS MARTINEZ IRERI PAULINA CR NO. 220006067.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE RIOS MARTINEZ IRERI PAULINA $148.58
1078 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA CR NO. 220006066.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA $3,105.67
1078 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA CR NO. 220006066.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA $18.09
1077 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL LARA ELIZONDO CR NO. 220006065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE RAFAEL LARA ELIZONDO $6,594.31
1077 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL LARA ELIZONDO CR NO. 220006065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE RAFAEL LARA ELIZONDO $241.37
1077 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAFAEL LARA ELIZONDO CR NO. 220006065.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE RAFAEL LARA ELIZONDO $-332.49
1076 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAVIER OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220006063.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE JAVIER OROZCO GUTIERREZ $6,278.11
1076 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAVIER OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220006063.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE JAVIER OROZCO GUTIERREZ $45,202.40
1076 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAVIER OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220006063.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE JAVIER OROZCO GUTIERREZ $221.13
1076 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAVIER OROZCO GUTIERREZ CR NO. 220006063.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE JAVIER OROZCO GUTIERREZ $-313.91
1075 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS VARGAS ETHNNALI CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI $-452.27
1075 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS VARGAS ETHNNALI CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI $5,285.60
1075 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS VARGAS ETHNNALI CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI $230.31
1075 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS VARGAS ETHNNALI CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI $2,746.33
1075 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS VARGAS ETHNNALI CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI $156.33
1075 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS VARGAS ETHNNALI CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI $128.33
1075 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS RIOS VARGAS ETHNNALI CR NO. 220006060.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE RIOS VARGAS ETHNNALI $56.03
1074 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS CR NO. 220006057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS $147,000.00
1074 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS CR NO. 220006057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS $1,761.94
1074 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS CR NO. 220006057.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE SANTIAGO MENDOZA ZENDEJAS $7,845.27
1073 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO REYES SALAZAR CR NO. 220006055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE BENITO REYES SALAZAR $57,000.00
1073 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO REYES SALAZAR CR NO. 220006055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE BENITO REYES SALAZAR $2,040.14
1073 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO REYES SALAZAR CR NO. 220006055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE BENITO REYES SALAZAR $3,032.39
1073 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BENITO REYES SALAZAR CR NO. 220006055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE BENITO REYES SALAZAR $-166.91
1072 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ HUERTA ALEJANDRO DANIEL CR NO. 220006054.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE GONZALEZ HUERTA ALEJANDRO DANIEL $2,132.88
163 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220004789.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $2,826,626.38
163 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BANCO DEL BAJIO 15762719 CONSEJO METROPOLITANO 2015 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. CR NO. 220004789.- PAGO ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-CZM-CI-170-17 REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA UNIDAD JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO S.A. DE C.V. $-706,656.60
6 Detalle Factura de click aquí 12/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. CR NO. 220006042.- PAGO ANTICIPO 50% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-072-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE JUEGOS INFAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE S.B. Ingenieros Civiles S. A. de C.V. $2,153,863.89
10754 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CHIO SOLORIO MANUEL CR NO. 220005932.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V 307/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10754, A FAVOR DE CHIO SOLORIO MANUEL $317,988.56
10754 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA CHIO SOLORIO MANUEL CR NO. 220005932.- DEVOLUCION DEL PAGO EN DEMASIA EN LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V 307/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10754, A FAVOR DE CHIO SOLORIO MANUEL $26,163.34
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $883.28
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $3,231.97
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $329.02
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $1,073.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $205.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $25.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $460.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $357.28
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $80.02
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO URBANO MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $354.77
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $102.80
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $554.27
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $689.41
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $888.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $780.68
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $348.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $469.99
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $399.97
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $42.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $56.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $49.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $35.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $84.00
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $524.99
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $134.62
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $24.90
10753 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM MORENO VERA ISRAEL ANTONIO CR NO. 83000028.- FONDO REVOLVENTE NO. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10753, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO $68.30
10752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $165.01
10752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGCC ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $77.00
10752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $40.00
10752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $577.50
10752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $207.64
10752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $552.00
10752 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000044.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10752, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $405.07
10751 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARTICIPACION CIUDADANA PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- 7MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10751, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $12,473.25
10751 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO CR NO. 78000042.- 7MA COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10751, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO $11,700.00
10750 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10750, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $638.00
10750 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10750, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $58.00
10750 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ALATORRE GOMAR ADRIANA CR NO. 78000037.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10750, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA $1,392.00
10747 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220005949.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10747, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,833.33
10745 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES IBARRA LUNA GLORIA CR NO. 220005942.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10745, A FAVOR DE IBARRA LUNA GLORIA $40,000.00
10744 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES VALDEZ MURILLO MARIA ANTONIA CR NO. 220005941.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10744, A FAVOR DE VALDEZ MURILLO MARIA ANTONIA $40,000.00
10743 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PEREZ GAITAN MA. LOURDES CR NO. 220005940.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10743, A FAVOR DE PEREZ GAITAN MA. LOURDES $40,000.00
10742 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BECERRA VALDEZ ALMA YOLANDA CR NO. 220005939.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10742, A FAVOR DE BECERRA VALDEZ ALMA YOLANDA $40,000.00
10741 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. CR NO. 220005891.- SOLICITUD DE PAGO PA COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA NO. 57770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10741, A FAVOR DE MORENO TALAMANTES Y ABAGADOS, S.C. $29,000.00
10740 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES MELGOZA FLORES MARIA CONCEPCION CR NO. 220005889.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10740, A FAVOR DE MELGOZA FLORES MARIA CONCEPCION $40,000.00
10739 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET CR NO. 220005888.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10739, A FAVOR DE PARRA ESPINOZA VERONICA ELIZABET $40,000.00
10738 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES BENITEZ ZAMORA SANDRA MARGARITA CR NO. 220005887.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10738, A FAVOR DE BENITEZ ZAMORA SANDRA MARGARITA $40,000.00
10737 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES DELGADO CASTRO TERESA CR NO. 220005886.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10737, A FAVOR DE DELGADO CASTRO TERESA $40,000.00
10736 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES AMEZCUA SUAREZ MARIA SOCORRO CR NO. 220005885.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10736, A FAVOR DE AMEZCUA SUAREZ MARIA SOCORRO $40,000.00
10735 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RANGEL BARAJAS GRACIELA CR NO. 220005884.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10735, A FAVOR DE RANGEL BARAJAS GRACIELA $40,000.00
10734 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SANCHEZ FLORES HILDA VICTORIA CR NO. 220005883.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10734, A FAVOR DE SANCHEZ FLORES HILDA VICTORIA $40,000.00
10733 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA CR NO. 220005882.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10733, A FAVOR DE GALVAN MEZA ALEXIS ESTEFANIA $40,000.00
10732 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SANCHEZ GUTIERREZ MARIA TERESA CR NO. 220005880.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10732, A FAVOR DE SANCHEZ GUTIERREZ MARIA TERESA $40,000.00
10731 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SANDOVAL BLANCO MARIA GUADALUPE CR NO. 220005878.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10731, A FAVOR DE SANDOVAL BLANCO MARIA GUADALUPE $40,000.00
10730 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SANTILLAN HERNANDEZ SILVIA YOLANDA CR NO. 220005877.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10730, A FAVOR DE SANTILLAN HERNANDEZ SILVIA YOLANDA $40,000.00
10729 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SIERRA GONZALEZ MONICA CR NO. 220005875.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10729, A FAVOR DE SIERRA GONZALEZ MONICA $40,000.00
10728 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SIORDIA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220005874.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10728, A FAVOR DE SIORDIA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS $40,000.00
10727 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES COLOR MARIA TERESA CR NO. 220005871.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10727, A FAVOR DE COLOR MARIA TERESA $40,000.00
10726 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES RAMOS URIBE IMELDA GUADALUPE CR NO. 220005870.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10726, A FAVOR DE RAMOS URIBE IMELDA GUADALUPE $40,000.00
10725 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES URIBE VALDEZ IMELDA CR NO. 220005869.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10725, A FAVOR DE URIBE VALDEZ IMELDA $40,000.00
10724 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES SALAS IBARRA MONICA CR NO. 220005868.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10724, A FAVOR DE SALAS IBARRA MONICA $40,000.00
10723 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO DEL PRESIDENTE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. CR NO. 220005801.- SERVICIO DE EVENTOS (MOBILIARIO Y BANQUETES PARA 200 PERSONAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10723, A FAVOR DE VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V. $61,375.60
10722 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220005776.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10722, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
10721 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 220005775.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10721, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $28,125.00
10720 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $444.56
10720 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $480.00
10720 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $639.00
10720 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $309.00
10720 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $1,000.00
10720 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $927.55
10720 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $755.88
10720 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220005705.- ALIMENTACION DE CONFERENCISTAS Y SERVIDORES,CONFERENCIA "DERECHOS NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10720, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ LUIS EDUARDO $418.00
10719 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 220005498.- CURSOS DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10719, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $37,668.75
10718 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10718 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10718 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10718 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10718 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10718 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10718 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005446.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIO A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10718, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10717 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10717 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10717 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10717 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10717 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10717 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10717 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES NUEVO ESCRIBANO, S.C. CR NO. 220005444.- SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10717, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. $9,860.00
10716 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES ROSA ELENA PEREZ GAITAN CR NO. 220005249.- SOLICITUD DE PAGO DE CAPITAL IMPULSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10716, A FAVOR DE ROSA ELENA PEREZ GAITAN $40,000.00
10447 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005989.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL (PORCENTAJE) Y (FOLIO PRACTICADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10447, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $695,018.81
10446 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004472.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10446, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $385,909.14
10446 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220004472.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-017-18 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRADOR (TRABAJOS COMPLEMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10446, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-115,772.74
10445 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005443.- REPARACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO A 3 EQUIPOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10445, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $25,392.40
10444 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4690 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PRESUPUESTO Y EGRESOS BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220005212.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10444, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
10443 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS PRESUPUESTO Y EGRESOS EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005807.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10443, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
10442 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005794.- GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10442, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $742.00
10442 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005794.- GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10442, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $277.80
10441 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTO Y EGRESOS INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. CR NO. 220005402.- SUBSIDIO PARA PROGRAMAS DE APOYO EDUCATIVO (1ER PAGO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10441, A FAVOR DE INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS A.C. $100,000.00
10440 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO CR NO. 220004743.- ABATELENGUAD, AGUAJAS HIPODERMICAS, APOSITO, BOLSA PARA ESTERILIZAR CON GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10440, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $171,174.24
10440 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD URIBE RUVALCABA LEOPOLDO CR NO. 220004743.- ABATELENGUAD, AGUAJAS HIPODERMICAS, APOSITO, BOLSA PARA ESTERILIZAR CON GAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10440, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL $595.78
2058 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005938.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE SUELDO DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2058, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,170.70
2057 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005937.- PAGO DE LAS APORTACIONES POR RETROACTIVO DE ANTIGUEDAD DE LA 2da. QUINCENA DE MAYO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2057, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $5,109.76
1071 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA MARGARITA MIRANDA PASQUEL CR NO. 220006030.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA MIRANDA PASQUEL $3,826.63
1071 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS GABRIELA MARGARITA MIRANDA PASQUEL CR NO. 220006030.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA MIRANDA PASQUEL $218.99
1070 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN JOEL MANZANO GONZALEZ CR NO. 220006029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE JUAN JOEL MANZANO GONZALEZ $1,359.26
1069 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ROBLES HERRERA CR NO. 220006028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE JAIME ROBLES HERRERA $1,811.37
1069 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JAIME ROBLES HERRERA CR NO. 220006028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE JAIME ROBLES HERRERA $90.01
1068 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARICRUZ SANCHEZ CABRAL CR NO. 220006027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE MARICRUZ SANCHEZ CABRAL $1,745.37
1068 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARICRUZ SANCHEZ CABRAL CR NO. 220006027.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE MARICRUZ SANCHEZ CABRAL $71.63
1067 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS AURORA NADIR SANTACRUZ GONZALEZ CR NO. 220006026.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE AURORA NADIR SANTACRUZ GONZALEZ $6,888.96
1067 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS AURORA NADIR SANTACRUZ GONZALEZ CR NO. 220006026.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE AURORA NADIR SANTACRUZ GONZALEZ $503.62
1066 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARIELA DEL ROCIO ANTIMO ANGEL CR NO. 220006022.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE ARIELA DEL ROCIO ANTIMO ANGEL $4,393.52
1066 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ARIELA DEL ROCIO ANTIMO ANGEL CR NO. 220006022.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE ARIELA DEL ROCIO ANTIMO ANGEL $241.11
1061 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS PASCUAL PLASCENCIA MARIA DEL CARMEN CR NO. 220005898.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. DIAZ REYES ROBERTO CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE PASCUAL PLASCENCIA MARIA DEL CARMEN $23,540.00
1060 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ CR NO. 220005896.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ $4,482.86
1060 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ CR NO. 220005896.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ $448.29
1060 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ CR NO. 220005896.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ $64,553.20
1060 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ CR NO. 220005896.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE J GUADALUPE GUSTAVO CALZADA GUTIERREZ $106.24
1059 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA CR NO. 220005893.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA $3,440.46
1059 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA CR NO. 220005893.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA $344.05
1059 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA CR NO. 220005893.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE FAVIOLA CRISTINA PEREZ BELICA $39.52
1058 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO CORTES ARELLANO CR NO. 220005881.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE GUSTAVO CORTES ARELLANO $1,371.66
1057 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS CR NO. 220005873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS $14,544.62
1057 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS CR NO. 220005873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS $1,296.79
1057 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS CR NO. 220005873.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE LUIS CUAUHTEMOC MIRAMONTES VARGAS $-1,038.90
1056 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTOPHER VALENTIN CARRILLO AVILA CR NO. 220005872.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE CHRISTOPHER VALENTIN CARRILLO AVILA $4,991.25
1056 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTOPHER VALENTIN CARRILLO AVILA CR NO. 220005872.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE CHRISTOPHER VALENTIN CARRILLO AVILA $138.77
1055 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON CR NO. 220005864.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1055, A FAVOR DE JOSE DE JESUS SEGURA DE LEON $1,663.75
1054 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELIAS ALEJANDRO BARBA GONZALEZ CR NO. 220005863.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE ELIAS ALEJANDRO BARBA GONZALEZ $6,600.54
1054 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ELIAS ALEJANDRO BARBA GONZALEZ CR NO. 220005863.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1054, A FAVOR DE ELIAS ALEJANDRO BARBA GONZALEZ $241.77
1053 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN SAUL CHAVIRA CABRERA CR NO. 220005861.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE JUAN SAUL CHAVIRA CABRERA $5,362.21
1053 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS JUAN SAUL CHAVIRA CABRERA CR NO. 220005861.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE JUAN SAUL CHAVIRA CABRERA $162.51
1052 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO CR NO. 220005858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO $12,466.82
1052 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO CR NO. 220005858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO $920.44
1052 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO CR NO. 220005858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE SAULO ALBERTO NAVARRO NAVARRO $-1,246.68
1051 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MORA ROSA MARIA CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA $3,616.99
1051 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MORA ROSA MARIA CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA $361.71
1051 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MORA ROSA MARIA CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA $103.72
1051 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MORA ROSA MARIA CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA $3,720.33
1051 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MORA ROSA MARIA CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA $186.76
1051 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MORA ROSA MARIA CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA $223.33
1051 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MORA ROSA MARIA CR NO. 220005856.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CASTELLANOS MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1051, A FAVOR DE ROJAS MORA ROSA MARIA $183.34
37 Detalle Factura de click aquí 11/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220005715.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $4,692,910.75
10715 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ CR NO. 220005812.- PAGO DE CONVENIO (2do. PAGO) CON EXPEDIENTE 523/2008-C1 Y ACUMULADOS 585/2008-A 598/2008-B y 781/200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10715, A FAVOR DE DELIA MICAELA PEREZ YEPEZ $208,154.17
10439 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL KIPER S.A. DE C.V. CR NO. 220005730.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN EL CAMELLON D/AV. CHAPULTEPEC RETIRO MOSAICO Y COLOCACION NVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10439, A FAVOR DE KIPER S.A. DE C.V. $598,848.84
1049 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS $12,632.98
1049 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS $68,218.08
1049 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS $950.21
1049 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS CR NO. 220005995.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE SARA ISABEL GONZALEZ VARGAS $-631.65
1048 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS $14,960.18
1048 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS $89,761.08
1048 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS $1,385.55
1048 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS $-997.34
1048 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS CR NO. 220005994.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE PALOMA DE BELEN QUINTERO SOLIS $-11,968.14
1047 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ $7,228.94
1047 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ $69,397.84
1047 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ $281.98
1047 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1047, A FAVOR DE ALMA ANGELICA CERVANTES GODINEZ $-722.90
1046 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES CR NO. 220005992.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES $8,589.01
1046 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES CR NO. 220005992.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES $61,840.88
1046 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES CR NO. 220005992.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES $425.51
1046 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES CR NO. 220005992.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO GAYTAN MORALES $-429.45
1045 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO AGUILAR PATLAN CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE ALFONSO AGUILAR PATLAN $2,281.69
1045 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO AGUILAR PATLAN CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE ALFONSO AGUILAR PATLAN $228.17
1044 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ $205.35
1044 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ $1,478.51
1044 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ $111.67
1044 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ CR NO. 220005988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE RODOLFO RUBEN IBARRA ALVAREZ $91.67
1043 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SANCHEZ ANDREA CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA $5,743.57
1043 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SANCHEZ ANDREA CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA $574.36
1043 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SANCHEZ ANDREA CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA $526.97
1043 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SANCHEZ ANDREA CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA $7,364.36
1043 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SANCHEZ ANDREA CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA $138.74
1043 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SANCHEZ ANDREA CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA $290.33
1043 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SANCHEZ ANDREA CR NO. 220005987.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA $238.33
1042 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA SANCHEZ ANDREA CR NO. 220005985.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MENDOZA BERMUDEZ SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE MENDOZA SANCHEZ ANDREA $33,989.36
1041 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA VILLEGAS ELADIA CR NO. 220005983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE MEZA VILLEGAS ELADIA $1,207.68
1041 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA VILLEGAS ELADIA CR NO. 220005983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE MEZA VILLEGAS ELADIA $8,695.28
1041 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA VILLEGAS ELADIA CR NO. 220005983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE MEZA VILLEGAS ELADIA $647.67
1041 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA VILLEGAS ELADIA CR NO. 220005983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE MEZA VILLEGAS ELADIA $531.66
1040 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LLAMAS GONZALEZ CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ $3,210.11
1040 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LLAMAS GONZALEZ CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ $321.01
1040 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LLAMAS GONZALEZ CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ $62.73
1040 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LLAMAS GONZALEZ CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ $4,078.72
1040 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LLAMAS GONZALEZ CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ $64.03
1040 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LLAMAS GONZALEZ CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ $134.00
1040 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIO LLAMAS GONZALEZ CR NO. 220005981.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE MARIO LLAMAS GONZALEZ $110.00
1039 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS JIMENEZ GUTIERREZ CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ $2,360.37
1039 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS JIMENEZ GUTIERREZ CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ $236.04
1039 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS JESUS JIMENEZ GUTIERREZ CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ $67,978.72
1038 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PONCE DIANA MIREYA CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE MENDOZA PONCE DIANA MIREYA $1,207.68
1038 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PONCE DIANA MIREYA CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE MENDOZA PONCE DIANA MIREYA $8,695.28
1038 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PONCE DIANA MIREYA CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE MENDOZA PONCE DIANA MIREYA $647.66
1038 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIR. DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA PONCE DIANA MIREYA CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE MENDOZA PONCE DIANA MIREYA $531.67
1037 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL SEGURA ACOSTA CR NO. 220005923.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE MANUEL SEGURA ACOSTA $8,920.96
1037 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL SEGURA ACOSTA CR NO. 220005923.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE MANUEL SEGURA ACOSTA $461.62
1037 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MANUEL SEGURA ACOSTA CR NO. 220005923.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE MANUEL SEGURA ACOSTA $-892.09
1036 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS $7,614.67
1036 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS $41,119.26
1036 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS $319.50
1036 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS CR NO. 220005913.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE BRAULIO NAHUM BRAVO BAÑUELOS $-380.73
1035 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ $4,248.63
1035 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ $424.87
1035 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ $61,180.32
1035 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ $91.24
1035 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ CR NO. 220005813.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE MARTHA ELBA ESQUIVEL ORTIZ $-2,370.94
1034 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN GUERRERO GONZALES CR NO. 220005763.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE MARTIN GUERRERO GONZALES $9,584.60
1034 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN GUERRERO GONZALES CR NO. 220005763.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE MARTIN GUERRERO GONZALES $67,978.72
1034 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN GUERRERO GONZALES CR NO. 220005763.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE MARTIN GUERRERO GONZALES $533.83
1034 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTIN GUERRERO GONZALES CR NO. 220005763.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE MARTIN GUERRERO GONZALES $-708.11
1033 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN JAIR ALVAREZ ANDRADE CR NO. 220005757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE ALAN JAIR ALVAREZ ANDRADE $5,769.00
1033 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALAN JAIR ALVAREZ ANDRADE CR NO. 220005757.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE ALAN JAIR ALVAREZ ANDRADE $188.55
1032 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO PEÑA MONTES CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE ALFONSO PEÑA MONTES $5,036.35
1032 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO PEÑA MONTES CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE ALFONSO PEÑA MONTES $456.34
1032 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALFONSO PEÑA MONTES CR NO. 220005755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE ALFONSO PEÑA MONTES $141.66
1031 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN ENRIQUE ESCUDILLO RAMIREZ CR NO. 220005742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE CHRISTIAN ENRIQUE ESCUDILLO RAMIREZ $4,078.26
1031 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHRISTIAN ENRIQUE ESCUDILLO RAMIREZ CR NO. 220005742.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE CHRISTIAN ENRIQUE ESCUDILLO RAMIREZ $80.34
1030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO CR NO. 220005738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO $21,544.44
1030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO CR NO. 220005738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO $2,791.95
1030 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO CR NO. 220005738.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE LUZ PILAR GONZALEZ MERCADO $-1,538.89
1029 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA GALLEGOS ALVARADO CR NO. 220005250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE YOLANDA GALLEGOS ALVARADO $4,103.92
1029 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. DE RECURSOS HUMANOS YOLANDA GALLEGOS ALVARADO CR NO. 220005250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE YOLANDA GALLEGOS ALVARADO $81.98
1028 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA CR NO. 220005248.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE MARIA DEL MAR RUIZ AGUIÑAGA $1,663.75
36 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005936.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, MATATLAN DEL 1 AL 30 JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
35 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005935.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, MATATLAN DEL 1 AL 30 JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
34 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005934.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, 1 AL 30 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
33 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 INTERACCIONES CTA 0030026963 FORTAMUN 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005933.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LAURELES, MATATLAN, DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.64
29 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220005744.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $2,453,183.01
29 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 BANCO DEL BAJIO CTA 19773423 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017, CONVENIO D 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. CR NO. 220005744.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-FED-PDR-LP-203-17 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA ZONA CRUZ DEL SUR, GR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. $-735,954.90
5 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006041.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-077-18 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $1,325,932.33
4 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 220006040.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-078-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INGRESO Y OBRA CIVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $811,690.21
3 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. CR NO. 220006037.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-075-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES LEVISA S.A. DE C.V. $874,689.78
2 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 220006036.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-076-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE TROTE SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. $747,381.52
1 Detalle Factura de click aquí 08/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 1114423923 FOCOCI 2018 ELECTRONICA 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 220006034.- PAGO ANTICIPO 25% DE DOP-REH-EST-FCC-CI-074-18 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GIMNASIO EN EL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $1,246,026.21
168522 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $31,540.40
168522 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. CEMENTERIOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $43,662.40
168522 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $29,220.40
168522 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $54,255.52
168522 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $47,096.00
168522 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. DE PAVIMENTOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 220004490.- 50% ANTICIPO POR LA COMPRA DE CALZADO, PLAYERA TIPO POLO, PANTALON DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168522, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $33,553.00
10714 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA RAMIREZ ZANABRIA MARIA ISABEL CR NO. 220006017.- DEVOLUCION DE SENTENCIA Y RESOLUCION CON JUICIO DE NULIDAD V-1885/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10714, A FAVOR DE RAMIREZ ZANABRIA MARIA ISABEL $88,843.78
10438 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS DESPACHO TESORERIA TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220006007.- PAGO DE MULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10438, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $8,490.00
10437 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220005991.- PAGO FACT A122117 OPERADORA DE SERV MEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10437, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
10436 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220005811.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10436, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
10435 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 4510 PENSIONES PRESUPUESTO Y EGRESOS RANDLE CHESTER COULSON PONCE CR NO. 220005809.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JUNIO 2018 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10435, A FAVOR DE RANDLE CHESTER COULSON PONCE $16,994.62
10434 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PADILLA RON TANIA RAQUEL CR NO. 220005726.- VIATICOS A LA CD. MEXICO EL VIERNES 18 MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10434, A FAVOR DE PADILLA RON TANIA RAQUEL $200.00
10434 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PADILLA RON TANIA RAQUEL CR NO. 220005726.- VIATICOS A LA CD. MEXICO EL VIERNES 18 MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10434, A FAVOR DE PADILLA RON TANIA RAQUEL $300.00
10434 Detalle Factura de click aquí 07/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PADILLA RON TANIA RAQUEL CR NO. 220005726.- VIATICOS A LA CD. MEXICO EL VIERNES 18 MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10434, A FAVOR DE PADILLA RON TANIA RAQUEL $250.00
10709 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005944.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL REFRENDO DE LICENCIAS MUNICIPALES E IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10709, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $169,923.00
10709 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220005944.- DEVOLUCION DEL PAGO DEL REFRENDO DE LICENCIAS MUNICIPALES E IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10709, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $19,288.58
10433 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005741.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10433, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $43,398.12
10432 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220004026.- 450 CARTUCHOS DE TONER HP 98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10432, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $173,930.40
10431 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $71,406.09
10431 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $195,728.51
10431 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $193,847.66
10431 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $164,984.01
10431 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $34,613.29
10431 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005753.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $106,751.32
10430 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005510.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $99,945.17
10430 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005510.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $249,695.28
10430 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005510.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $114,444.84
10430 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005510.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $131,070.92
10429 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $203,021.93
10429 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $213,111.86
10429 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $143,730.30
10429 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $176,558.28
10429 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005405.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $104,640.39
10428 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005404.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10428, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $217,647.38
10428 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 220005404.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10428, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $259,347.24
10427 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005403.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10427, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $287,250.00
10426 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 220005803.- SERVICIOS PROFESIONALES (REGISTRO MANEJO, ENVIO DE INFORMACION Y USO DE PLATAFORMA DE LOS CAJONES ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10426, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $463,696.43
10425 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220003901.- 20 PUBLICACION DE LA UNION EDITORIALISTA DE DIF. FECHAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10425, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,146,390.11
10424 Detalle Factura de click aquí 06/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. CR NO. 220005480.- PIEZA DE ARTE ALEGRIA PARCIALIDAD DEL 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10424, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 501, S.A. DE C.V. $1,030,149.40
10423 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA NAVARRO MACIAS ANTONIO CR NO. 220005170.- ESPECTACULOS PUBLICOS FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10423, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO $99,998.96
10422 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO TESORERIA OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER CR NO. 220005166.- RENTA 23 DE 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10422, A FAVOR DE OPERADORA DE SERVICIOS MEGA, S.A. DE C.V. SOFOM ER $2,555,386.12
10421 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIR. MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004238.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10421, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $33,980.00
10421 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220004238.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10421, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $19,600.00
2040 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5910 SOFTWARE CATASTRO INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002926.- DRON MODULO UAV, WORKSTATION HP KIT DE ANTEN , SOFWARE AGISOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2040, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. $43,500.00
2040 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CATASTRO INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002926.- DRON MODULO UAV, WORKSTATION HP KIT DE ANTEN , SOFWARE AGISOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2040, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. $37,236.00
2040 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5690 OTROS EQUIPOS CATASTRO INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002926.- DRON MODULO UAV, WORKSTATION HP KIT DE ANTEN , SOFWARE AGISOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2040, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. $27,144.00
2040 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5430 EQUIPO AEROESPACIAL CATASTRO INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220002926.- DRON MODULO UAV, WORKSTATION HP KIT DE ANTEN , SOFWARE AGISOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2040, A FAVOR DE INBRIGHT CORPORATION S DE R.L. DE C.V. $589,686.00
1027 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220005890.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO $111,520.01
1027 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO CR NO. 220005890.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE VILLALOBOS GONZALEZ ARMANDO $-1,894.24
1026 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DIR. DE RECURSOS HUMANOS YADIRA HAYDEE ALBA PEREZ CR NO. 220005862.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE YADIRA HAYDEE ALBA PEREZ $111,520.01
1026 Detalle Factura de click aquí 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE RECURSOS HUMANOS YADIRA HAYDEE ALBA PEREZ CR NO. 220005862.- PAGO DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE YADIRA HAYDEE ALBA PEREZ $-1,894.24
1025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS CR NO. 220005854.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE VAZQUEZ MONJE JUAN ALEXIS $5,737.82
1024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE CR NO. 220005853.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MIRIAM GUADALUPE $5,737.82
1023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE CR NO. 220005852.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1023, A FAVOR DE TRUJILLO VILEGAS MARIO ENRIQUE $5,737.82
1022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANTIAGO ROBLES GERARDO CR NO. 220005851.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE SANTIAGO ROBLES GERARDO $5,737.82
1021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA CR NO. 220005850.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ MONICA FERNANDA $5,737.82
1020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RUIZ CALDERON RICARDO CR NO. 220005849.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE RUIZ CALDERON RICARDO $5,737.82
1019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA CR NO. 220005848.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ GISELA AYMARA $5,737.82
1018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO CR NO. 220005847.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE RANGEL MAGALLANES JOSE EDUARDO $5,737.82
1017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO CR NO. 220005846.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE RAMIREZ CABRAL JONATHAN EDUARDO $5,737.82
1016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO CR NO. 220005845.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE PEREZ ANDALON DIEGO ALEJANDRO $5,737.82
1015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE CR NO. 220005844.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1015, A FAVOR DE MARTINEZ NAVA ANDRES ENRIQUE $5,737.82
1014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JACINTO OSWALDO CR NO. 220005843.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1014, A FAVOR DE MARTINEZ JACINTO OSWALDO $5,737.82
1013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO CR NO. 220005842.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE HERNANDEZ SERRATOS GILBERTO LEOPOLDO $5,737.82
1012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN CR NO. 220005841.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE GUERRERO AVALOS ZAIRA JAZMIN $5,737.82
1011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL CR NO. 220005840.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1011, A FAVOR DE ENRIQUEZ MEJIA ERNESTO DANIEL $5,737.82
1010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CRUZ MENA LEONARDO CR NO. 220005839.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1010, A FAVOR DE CRUZ MENA LEONARDO $5,737.82
1009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI CR NO. 220005838.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE CHAPITAL MIRANDA IXCEL SINAI $5,737.82
1008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH CR NO. 220005837.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE CERPA ROSAS PAOLA ELIZABETH $5,737.82
1007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AVALOS ISLAS SALVADOR CR NO. 220005836.- BECARIOS POLICIA GENERACION 107 CORRESPONDIENTEN AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE AVALOS ISLAS SALVADOR $5,737.82
1006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO CR NO. 220005835.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE VALENCIA LOPEZ CHRISTIAN SERVANDO $5,737.82
1005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR CR NO. 220005834.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE SANDOVAL GARIN DANIEL ALDEMAR $5,737.82
1004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS MEZA MORA MOISES CR NO. 220005833.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE MEZA MORA MOISES $5,737.82
1003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS LARIOS AYALA JULIO CESAR CR NO. 220005832.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR $5,737.82
1002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS HARO LEON KARLA ELIZABETH CR NO. 220005831.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE HARO LEON KARLA ELIZABETH $5,737.82
1001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS FARIAS MARTINEZ RICARDO CR NO. 220005830.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE FARIAS MARTINEZ RICARDO $5,737.82
1000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON CR NO. 220005829.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1000, A FAVOR DE DAVALOS RAMOS ANGEL RAMON $5,737.82
999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS CR NO. 220005828.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 999, A FAVOR DE CHAVARRIA ACOSTA EDUARDO LUIS $5,737.82
998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA CR NO. 220005827.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 998, A FAVOR DE CASTELLANOS JIMENEZ JOSE MARIA $5,737.82
997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI CR NO. 220005826.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE BERMUDEZ LOPEZ GIOVANNI $5,737.82
996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALVARADO ALVARADO MOISES CR NO. 220005825.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 996, A FAVOR DE ALVARADO ALVARADO MOISES $5,737.82
995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO CR NO. 220005824.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 995, A FAVOR DE ALMAGUER ARANDA JUAN ANTONIO $5,737.82
994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUIRRE QUINTERO EDUARDO CR NO. 220005823.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 994, A FAVOR DE AGUIRRE QUINTERO EDUARDO $5,737.82
993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR PEREZ EFRAIN CR NO. 220005822.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 993, A FAVOR DE AGUILAR PEREZ EFRAIN $5,737.82
992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL CR NO. 220005821.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 992, A FAVOR DE AGUILA HERNANDEZ JUAN MANUEL $5,737.82
991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA CR NO. 220005820.- BECARIOS POLICIA GENERACION 106 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 991, A FAVOR DE ACEVES CANO CLAUDIA VALERIA $5,737.82
990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL CR NO. 220005819.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 990, A FAVOR DE IBARRA TORNERO GLORIA ISABEL $5,737.82
989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA DANIEL CR NO. 220005818.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 989, A FAVOR DE GUERRA LARA DANIEL $5,737.82
988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN GARCIA MOISES CR NO. 220005817.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 988, A FAVOR DE BARRAGAN GARCIA MOISES $5,737.82
987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DIR. DE RECURSOS HUMANOS BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO CR NO. 220005816.- BECARIOS POLICIA GENERACION 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 987, A FAVOR DE BALLESTEROS MONTAÑO ALEJANDRO $5,737.82
168521 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005320.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168521, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $12,106.80
168521 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005320.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168521, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $10,375.51
168521 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD BIODIST, S.A. DE C.V. CR NO. 220005320.- SERV PRUEBAS D/ DIAG, QUIMICA CLINICA, PRUEBA DE T. PROMTOMBINA, PRUEBA TROMBOPLASTINA, PRUEBA HIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168521, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. $13,579.43
10706 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ CR NO. 220004091.- GASTOS P/VIATICOS P/ REALIZAR VISITA TECNICA,REVISION Y LIB.CALZADO CD.LEON GUANAJUATO EL 4 ABRIL/18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10706, A FAVOR DE CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ $180.00
10705 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ CR NO. 220004013.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10705, A FAVOR DE CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ $176.00
10705 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ CR NO. 220004013.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10705, A FAVOR DE CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ $180.00
10705 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS DESPACHO CGDECD CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ CR NO. 220004013.- VIATICOS A LA CD. DE LEON, GTO. DEL 15 Y 16 DE MARZO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10705, A FAVOR DE CESAR ARTURO GARNICA HERNANDEZ $143.50
10703 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA VACA VACA DAVID CR NO. 220005800.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V 935/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10703, A FAVOR DE VACA VACA DAVID $48,530.48
10703 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES DESPACHO SINDICATURA VACA VACA DAVID CR NO. 220005800.- DEVOLUCION Y ACTUALIZACION DE LA TRANSMISION PATRIMONIAL CON EXPEDIENTE V 935/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10703, A FAVOR DE VACA VACA DAVID $2,582.63
10699 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220005272.- SERVICIOS NOTARIALES ESCRITURA PUBLICA NO. 3316, EXP. 2607, ESC, 3317 EXP. 3442, Y 3318 EXP. 3443. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10699, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $58,000.00
10699 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220005272.- SERVICIOS NOTARIALES ESCRITURA PUBLICA NO. 3316, EXP. 2607, ESC, 3317 EXP. 3442, Y 3318 EXP. 3443. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10699, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $57,609.37
10699 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. CR NO. 220005272.- SERVICIOS NOTARIALES ESCRITURA PUBLICA NO. 3316, EXP. 2607, ESC, 3317 EXP. 3442, Y 3318 EXP. 3443. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10699, A FAVOR DE GATT CORONA Y ABOGADOS ASOCIADOS S.C. $58,000.00
10419 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 220005332.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD CON CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMATICA VIAL E INCLUSION CON HABILID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10419, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $39,506.25
2037 Detalle Factura de click aquí 04/06/2018 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 220005347.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2037, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $500.00
10698 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. CR NO. 220005392.- TRANSMISION DE SPOT, PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10698, A FAVOR DE GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. $34,079.99
10697 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. CR NO. 220004706.- PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO 001/2018 POR EL 50% PARA LA ATENCION A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10697, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO SOCIAL CONSTRUYENDO ESPERANZAS, A.C. $225,000.00
10418 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220005493.- PRESENTACION DE ARTISTAS (ESCRITORES) EN EL 50 ANIV.DE LA FERIA MPL.DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10418, A FAVOR DE HQ EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. $208,452.00
10417 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005103.- SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10417, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,261,227.70
10416 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005469.- SUMINISTRO DE 2,004 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10416, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $19,538.98
10415 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. CR NO. 220005442.- CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10415, A FAVOR DE CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL, A.C. $19,293.75
10414 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005494.- SUMINISTRO DE 683 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10414, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-443.95
10414 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005494.- SUMINISTRO DE 683 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10414, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,666.08
10413 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DIVERTICIENCIA, S.C. CR NO. 220005191.- SERVICIO DE EXPOSICION ESPECIES PRIORITARIAS DEL MES DE ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10413, A FAVOR DE DIVERTICIENCIA, S.C. $75,400.00
10412 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS KILKER, S.A. DE C.V. CR NO. 220005339.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10412, A FAVOR DE KILKER, S.A. DE C.V. $38,454.00
10411 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PARQUES Y JARDINES REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 220004860.- 3 ROLLOS DE SOGA MAT. IXTLE 1", 3 ROLLOS DE SOGA DE 3/4, 8 ROLLOS DE SOGA 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10411, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $84,448.00
10410 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 220005384.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10410, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $68,906.25
10409 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE CONTROL Y ANALISIS DEL GASTO ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005261.- SERVICIO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10409, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $36,238.40
10408 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220005408.- ARRENDAMIENTO DE MARSELLA NO. 75 POR EL MES DE JUNIO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10408, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $33,266.71
10407 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. ADQUISICIONES INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- COMPRA DE MOBILIARIO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10407, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $4,634.20
10407 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE OBRAS PUBLICAS INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- COMPRA DE MOBILIARIO VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10407, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $13,359.72
10406 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005167.- SUMINISTRO DE 2,353 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10406, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,659.31
10405 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI CR NO. 220005407.- ARRENDAMIENTO DE CALLE BELEN NO. 245 POR EL MES DE MAYO 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10405, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN SANDRA ARELI $18,919.14
10404 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JUSTICIA MUNICIPAL CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005340.- IMPRESOS DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10404, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $8,816.00
10404 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. ADQUISICIONES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005340.- IMPRESOS DE VARIOS TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10404, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $4,796.60
10403 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 220005253.- SERVICOS DE ALIMENTOS PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10403, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $12,290.20
10402 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE RECURSOS HUMANOS ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005099.- COMPRA DE DISCO FURO ECTERNO USB Y REGULARDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10402, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $11,663.80
10401 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 220005445.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10401, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $8,719.67
10400 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA CR NO. 220005429.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10400, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA $2,399.90
10399 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220005383.- AZUCAR ESTANDAR BOLSA DE 1 KILO, GALLETAS, REFRESCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10399, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,708.43
10398 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. CR NO. 220004594.- PAGO ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DEDOP-REH-MUN-PRO-AD-119-17 REHABILITACIÓN DE ESCUELAS EN SECUNDARIA PRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10398, A FAVOR DE DESARROLLADORES MARSOL S.A. DE C.V. $104,523.13
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,388.52
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,624.35
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $5,522.79
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $347.13
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $13,471.29
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $22,063.51
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,777.04
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $866.32
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,904.58
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,082.90
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $29,069.88
10396 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005337.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $694.26
10395 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR BERNAL BELMAN FIDEL CR NO. 220005203.- PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI POR DOS HORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10395, A FAVOR DE BERNAL BELMAN FIDEL $34,336.00
10394 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220000979.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-184-17 REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10394, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $265,645.80
10394 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV CR NO. 220000979.- PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DE DOP-REH-MUN-PRO-AD-184-17 REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LAS VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10394, A FAVOR DE EDIFICACIONES SAN JULIAN SA DE CV $-79,693.74
10393 Detalle Factura de click aquí 01/06/2018 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR DESPACHO TESORERIA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005447.- COMISIONES DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL POR EL MES E ABRIL 2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10393, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $1,127.94
Total Mensual Junio 2018 acumulado
a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 16:21 hrs.
$266,347,945.62
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