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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2010 | ||||||||||
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No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,991.30 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,719.30 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $319.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,505.30 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $529.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $252.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,635.80 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $59.61 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $452.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $150.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $146.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $196.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $26.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $5,297.26 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $560.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $175.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $100.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $97.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $67.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $276.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,805.75 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,255.60 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $518.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $1,496.13 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $20.00 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $741.50 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $149.92 |
196622 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010005 (1); REPOSICION DEL F.R. DE LA DEPENDENCIA AMPARANDO GASTOS DEL 16 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 7167, 28121, 17153, 17154, 7083, 4316, 2612, POSA9 860 994, 240906, 240907, 885, 14887, 84172, 909, 14897, P | $940.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $24.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $368.88 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $316.35 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $777.20 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $422.10 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $3.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $102.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $378.60 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $3.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $24.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $1,106.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $126.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $798.99 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $140.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $84.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $259.99 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $25.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $36.00 |
196621 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600004 (1); REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: CAEY 1882, 322, 266864, 2640973, 339, 262808, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 31305, 41589, 237921, 158571 | $102.00 |
196620 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220007975 (1); A RAZON DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LAS INDEMNIZACIONES A CARGO DEL INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA; FACTURAS: 0009 | $773,465.22 |
196619 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220007972 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: A- 1681 | $94,652.84 |
196618 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220007793 (1); SERVICIO DE ALQUILER DE DOS TOLDOS 3.00X6.00 C/PAREDES, ESPEJOS, RACKS Y VENTILADORES EL 05/JUNIO/10; FACTURAS: 1217 | $5,336.00 |
196617 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 | $330.00 |
196617 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 | $330.00 |
196617 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007752 (1); REEMBOLSO DE PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO/2010 DE VEHICULO PARTICULAR; FACTURAS: 164498, 166011, 166802 | $330.00 |
196616 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220007751 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS CAFETERAS PARA LA DIRECCION DE CATASTRO; FACTURAS: CABY125946 | $1,418.02 |
196615 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220007722 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS EL 10 DE JUNIO DEL 2010 EN LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 171881, RECIBO | $350.00 |
196615 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220007722 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE TAXIS EL 10 DE JUNIO DEL 2010 EN LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 171881, RECIBO | $225.00 |
196614 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220007629 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 004, 003 | $18,919.60 |
196614 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220007629 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA; FACTURAS: 004, 003 | $41,319.20 |
196613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 | $1,224.96 |
196613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 | $150.00 |
196613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 | $609.00 |
196613 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600011 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 237, 28830 A, 749, 241 | $1,224.96 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $178.70 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $388.04 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $33.18 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $184.44 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $93.16 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $52.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $309.85 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $69.60 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $1,299.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $986.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $102.49 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $1,577.50 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $15.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $46.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $112.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $37.96 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $273.90 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $369.40 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $1,260.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $50.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $69.99 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $30.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $31.50 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $69.99 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $622.00 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $769.75 |
196612 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010008 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8 (DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 101385, 2922, 3524, 038794, 3788, 108349, 5501, 5506, 3004, 83054, 1315, 39891, 9584, 17518, 20667, 3787397, 5508, 3112, 17541, 3787424, 40182, | $90.00 |
196610 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA DIAZ ROSALIO | PLASCENCIA DIAZ ROSALIO.- CR 220001604 (1); PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO DENTRO DEL JUICIO 1161/2004-A; FACTURAS: OFICIO | $308,860.52 |
196609 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS | PITA CUADROS JUAN CARLOS.- CR 220007754 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $103,048.84 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $140.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $40.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $100.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $87.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $56.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $126.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $50.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $101.50 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $34.50 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $56.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $106.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $149.98 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $150.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $36.90 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $79.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $109.00 |
196608 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CALDERON MARTINEZ ROBERTO.- CR 24010018 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 03, QUE AMPARA GASTOS DEL 26 DE ENERO AL 07 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 137, 15874, 0064, 31325-A, POSA8,794,028, 31410-A, 97379, G107067, 10505, BADAD-9601, 31520-A, 0046, 2 | $331.99 |
196607 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ MADERA CARLOS | GONZALEZ MADERA CARLOS.- CR 220007801 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: OFICIO | $399.10 |
196606 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220007747 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 1693,1695,1696, | $17,643.99 |
196605 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EMO 27 FILMS S.A DE C.V | EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220007743 (1); PRODUCCION DE VIDEO ESCALETA DOCUMENTAL DE PARTIDA; FACTURAS: 120 | $88,508.00 |
196604 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11303, 11305 | $11,520.89 |
196604 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE | SOLORIO PEREZ HUMBERTO GUADALUPE.- CR 220007730 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 11303, 11305 | $747.04 |
196603 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220007729 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 1062,1063,1059, | $12,852.80 |
196602 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007728 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 235 | $2,668.00 |
196601 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220007713 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 99,98,97,96 | $87,939.60 |
196600 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220007710 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0107,0108,0106, | $115,356.20 |
196599 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220007708 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2405.; FACTURAS: 0463 | $2,030.00 |
196598 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR CRUZ JUAN | AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $974.71 |
196598 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR CRUZ JUAN | AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $388.32 |
196598 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR CRUZ JUAN | AGUILAR CRUZ JUAN.- CR 220007703 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $56.79 |
196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,864.38 |
196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $39.08 |
196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $121.33 |
196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $92.16 |
196597 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA | PEREZ ANDRADE SONIA LILIA.- CR 220007701 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO CON FECHA 07 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,476.00 |
196596 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220007695 (1); COMPRA DE BOLSA DE POLIETILENO; FACTURAS: 19598 | $899.93 |
196595 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ MADRIGAL EDUARDO | RUIZ MADRIGAL EDUARDO.- CR 220007693 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,105.44 |
196594 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CORDOVA JUAN | GONZALEZ CORDOVA JUAN.- CR 220007692 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUN. 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,654.47 |
196593 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,604.68 |
196593 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,040.20 |
196593 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA NOEMI AZUCENA.- CR 220007690 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $260.05 |
196592 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VERONICA DURAN RAUL CUITLAHUAC | VERONICA DURAN RAUL CUITLAHUAC.- CR 220007689 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MZO. 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,570.48 |
196591 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA | GUTIERREZ ACOSTA ADRIANA.- CR 220007688 (1); GASTOS DE MARCHA DE GUTIERREZ VALENCIA FCO. QUIEN FALLECIERA CON FECHA 27 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $16,266.96 |
196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $40.00 |
196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $462.00 |
196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $40.00 |
196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $2,400.01 |
196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $1,812.00 |
196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $1,700.00 |
196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $462.00 |
196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $240.00 |
196590 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CRUCES MADA ANTONIO | CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220007252 (1); VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA, GTEZ. CHIAPAS XVI REUNION NACIONAL D/LA RED MEX. DE MPIOS. P/LA SALUD; FACTURAS: 101463, 101464, 12550, 12551, 005021, 005022, 5520, 243582, 269225 | $240.00 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $755.45 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $208.80 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $184.00 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $306.24 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $577.50 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $812.00 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $18.00 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $144.15 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $812.00 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $57.10 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $188.47 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $315.00 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $592.64 |
196589 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010032 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 5136, 4416, 053, 436557, 9353101, 410646, 28126, 14256, 13155, 15421, 279784, 7400, 7304 | $289.37 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $887.40 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $84.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $296.90 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $637.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $44.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $205.50 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $92.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $290.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $245.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $367.16 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $99.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $32.40 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $1,995.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $118.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $490.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $189.50 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $174.31 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $126.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $73.50 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $1,288.81 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $719.20 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $730.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $556.80 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $98.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $86.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $308.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $2,126.66 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $2,150.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $48.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $49.20 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $29.97 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $98.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $70.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $364.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $656.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $923.00 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $2,424.40 |
196588 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11; FACTURAS: 39803, 25593, 10, 290, 46895, 24965, 7064, 7079, 22170, 28157, 25594, 24381, 301581, S/N, 23701, 23702, 23579, 26341, 11693, 222, 171087, 240449, 32561, 6176, 15, 22169, 250 | $464.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $249.40 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $2,784.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $5,800.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $3,016.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,856.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,792.20 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $986.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $2,842.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,252.80 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $4,582.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $580.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $3,874.40 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,914.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $786.60 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $2,204.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $4,350.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,699.40 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $800.40 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $3,480.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $3,828.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $742.40 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $730.80 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $464.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $5,336.00 |
196587 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220732 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 28, 39, 45, 47, 48, 52, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103 | $1,583.40 |
196567 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ FIGUEROA SERGIO JESUS | LOPEZ FIGUEROA SERGIO JESUS.- CR 220007750 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 22/2010 OFICIO 73/2010; FACTURAS: RECIBO | $447.00 |
196566 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 | $7,208.24 |
196566 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 | $11,832.00 |
196566 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007732 (1); REPARACIONES DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD REFORMA, COMUNICACION SOCIAL Y PLAZA GDL; FACTURAS: 4235, 4243, 4279 | $5,601.01 |
196565 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220007723 (1); VITRINA SECILLA PARA RESGUARDO DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 1370 | $8,700.00 |
196564 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220007712 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN CASA DE SALUD Y OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 714, 716 | $11,080.01 |
196564 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO | AVIÑA RAYGOSA MA. DEL REFUGIO.- CR 220007712 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN CASA DE SALUD Y OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS; FACTURAS: 714, 716 | $10,500.01 |
196563 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 220007687 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO EL ECONOMISTA DEL 15 DE MZO. 2010 AL 15 DE MZO. 2011; FACTURAS: 159473 | $1,800.00 |
196562 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220007672 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO, RENTA MENSUAL A EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 3178 GDL | $214,576.38 |
196561 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220007671 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 71973 | $1,111.85 |
196560 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FLORES SANDOVAL AGUSTIN | FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220007663 (1); FLEXOMETRO.; FACTURAS: A 0310 | $799.82 |
196559 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO | FUENTES HERNANDEZ MARCO VINICIO.- CR 220007655 (1); COMPRA DE PASTO DEL TIPO TAPETE, FINIQUITO DE LA ORDEN 281.; FACTURAS: 0657 | $55,890.00 |
196557 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V..- CR 220007475 (1); COMPRA DE BATA BORDADA; FACTURAS: 11840 | $4,071.60 |
103542 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 156405 | $1,101.99 |
103541 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14131 | $5,220.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,738.84 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $4,750.50 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $712.24 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,379.99 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $2,450.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,480.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $7,927.07 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $6,800.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,002.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,589.20 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $2,790.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $300.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,250.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $5,090.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $7,051.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $2,760.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,235.60 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $329.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,250.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,300.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $2,091.00 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $97.44 |
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103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $3,124.99 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $3,086.79 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $4,937.44 |
103540 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4277, 4278, 4279, 4282, 4283, 4284, 4287, 4289, 4290, 4296, 4297, 4300, 4301, 4303, 4305, 4306, 4313, 4 | $1,647.20 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $1,129.70 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $600.30 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $797.70 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $1,142.60 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $1,129.70 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $236.52 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $1,129.70 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $953.20 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $1,129.70 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $435.00 |
103539 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4974, 5102, 5115, 5116, 5127, 5128, 5129, 5131, 5134, 5136 | $924.20 |
103538 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 | $97.44 |
103538 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 | $678.80 |
103538 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15233, 15453, 15457 | $1,772.20 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,264.40 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $348.00 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $3,346.60 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $3,625.00 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $4,930.00 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,305.00 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,044.00 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $6,838.20 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $2,200.00 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $290.00 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $2,262.00 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $2,350.16 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,264.40 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $2,378.00 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,983.60 |
103537 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609, 6654, 6665, 6741, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 7018, 7022, 7023, 7024, 7026, 7029 | $1,693.60 |
103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $1,798.00 |
103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $97.44 |
103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $97.44 |
103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $1,682.00 |
103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $2,784.00 |
103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $951.20 |
103536 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15518, 15520, 15529, 15530, 15533, 15535, 15536 | $487.20 |
103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $4,750.20 |
103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $5,764.04 |
103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $6,945.00 |
103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $5,782.60 |
103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $5,515.80 |
103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $5,196.80 |
103535 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3188, 3195, 3196, 3197, 3217, 3235, 3236 | $4,941.60 |
103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $11,321.60 |
103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $3,839.60 |
103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $2,795.60 |
103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $9,645.40 |
103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $8,665.20 |
103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $10,764.80 |
103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $11,368.00 |
103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $10,440.00 |
103534 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARCION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 55, 68, 92, 112, 114, 121, 122, 147 | $6,101.60 |
103533 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24220724 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 13199 | $3,406.80 |
103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $1,392.00 |
103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $2,200.01 |
103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $1,000.00 |
103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $1,999.99 |
103532 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220712 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10202, 10483, 10475, 10476, 10473 | $1,392.00 |
103531 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2661, 2678 | $3,091.40 |
103531 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220703 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2661, 2678 | $1,450.00 |
103530 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220687 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4238 | $1,747.45 |
103529 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220678 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 32553 | $2,262.00 |
103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $986.00 |
103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $1,972.00 |
103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $3,491.60 |
103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $7,078.32 |
103528 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220665 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11035, 11024, 11010, 11012, 11030 | $2,668.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $5,423.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $696.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $12,099.96 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $504.60 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $4,077.40 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,334.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,856.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $6,275.60 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,635.60 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $986.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,792.20 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,980.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $7,424.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,972.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $4,800.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $4,000.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,972.00 |
103527 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220661 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6614, 6733, 6754, 6756, 6769, 6783, 6789, 6790, 6795, 6794, 6817, 6818, 6823, 6824, 6825, 6828, 6829, 6830 | $1,885.00 |
103526 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14066, 13583 | $489.52 |
103526 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220635 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14066, 13583 | $1,506.29 |
103525 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220542 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10659 | $387.90 |
103524 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007684 (1); SEREVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2010; FACTURAS: 09199667 | $54,797.70 |
103523 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007683 (1); SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2010; FACTURAS: 09199662 | $221,620.42 |
103522 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007682 (1); SUMINISTRO DE 176 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MPAL..; FACTURAS: 658775 | $820.16 |
103521 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007678 (1); SERVICIO DE TARJETA BAM DE D.G.S.P.G. Y COMUNICACION SOCIAL POR MAYO 2010; FACTURAS: 06016947 | $2,641.63 |
103520 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 | $679.00 |
103520 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 | $783.00 |
103520 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 | $871.00 |
103520 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007676 (1); SERVICIO DE BAM POR MAYO 2010 DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 06032889, 06032887, 06032886, 06032876 | $871.00 |
103519 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220007657 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS Y TRANSMISION DE SOPT EN RADIO POR JUN. 2010; FACTURAS: 0120 | $116,000.00 |
103518 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, | $42,234.18 |
103518 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, | $4,715.33 |
103518 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007652 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 78352,78353, | $8,032.72 |
103517 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007646 (1); ARRENDAMIENTO DE MAYO Y JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2207, 2215 | $11,739.20 |
103517 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ | MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220007646 (1); ARRENDAMIENTO DE MAYO Y JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MANUEL M. DIEGUEZ NO.113; FACTURAS: 2207, 2215 | $11,739.20 |
103516 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220007645 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO.; FACTURAS: 415 | $117,624.00 |
103515 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 220007641 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0537 | $42,337.68 |
103514 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007634 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 556297 | $81,810.72 |
103513 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007633 (1); CUENTRA MAESTRA OQ03344 POR JUN. 2010; FACTURAS: 555499 | $23,395.37 |
103512 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220007631 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 POR JUN. 2010; FACTURAS: 556296 | $39,911.09 |
103511 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220007630 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 PRIMER PISO; FACTURAS: 6209 | $75,219.04 |
103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $29,252.60 |
103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $13,313.03 |
103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $33,237.22 |
103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $5,504.41 |
103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $3,895.22 |
103510 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007627 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 135008, 134975 | $5,973.86 |
103509 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007626 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE JUNIO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 315, 316 | $24,018.96 |
103509 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 220007626 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE JUNIO DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 315, 316 | $24,018.96 |
103508 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, | $63,049.64 |
103508 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, | $7,462.33 |
103508 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007625 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 119081,119082, | $216,067.48 |
103507 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220007619 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO/2010 LIQUIDACION DEL 50%, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS; FACTURAS: 1505 | $123,909.28 |
103506 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007618 (1); SUMINISTRO DE 760 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 658120 | $3,541.60 |
103505 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, | $67,603.01 |
103505 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, | $14,820.84 |
103505 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007603 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN .; FACTURAS: 12320,12322, | $39,334.99 |
103503 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007565 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES FACT. DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199655 | $4,944.49 |
103497 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007553 (1); SUMINISTRO DE 1875 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 658099 | $8,737.50 |
103474 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007513 (1); SUMINISTRO DE 412 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 657948 | $1,919.92 |
103461 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220007496 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FACT. DEL MES DE JUNIO/2010; FACTURAS: B-09199666 | $6,960.50 |
103459 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007494 (1); HP TARJETA LOGICA PARA IMPRESORA; FACTURAS: 4924 | $8,766.07 |
103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $46,315.16 |
103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $25,034.04 |
103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $43,385.79 |
103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $15,069.71 |
103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $11,186.65 |
103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $19,560.53 |
103458 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220007480 (1); SERVICIO DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 134418,134419, 133386, 134590,134595, | $586.80 |
103457 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 5948, 5943 | $1,682.00 |
103457 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220007478 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO Y JUN. 2010; FACTURAS: 5948, 5943 | $1,682.00 |
103456 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007474 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2156, 2157 | $464.00 |
103456 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220007474 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 2156, 2157 | $2,610.00 |
103455 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220007466 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 2836 | $29,232.00 |
103454 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007463 (1); SUMINISTRO DE 454 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 658041 | $2,115.64 |
103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $810.84 |
103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $1,817.40 |
103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $983.26 |
103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $3,439.08 |
103453 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007462 (1); SUMINISTRO DE 1738 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 389047, 388396, 389046, 389049, 389050 | $1,048.50 |
103451 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220007453 (1); SERVICIO DE RECEPCION DE PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL POR ENERO 2010; FACTURAS: 7737 | $22,845.02 |
103450 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220007446 (1); INVITACIONES IMPRESAS CON SOBRE DE CONSULTA CUIDADANA PLAN MPAL. DE DESARROLLO GDL. 2010-2012; FACTURAS: 3905 | $3,248.00 |
103449 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007439 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES EN DELAGACION REFORMA POR JUN. 2010; FACTURAS: 13769 | $11,550.00 |
103448 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PREVENCION SOCIAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220007361 (1); COMPRA DE 43 PLAYERAS POLO BORDADA.; FACTURAS: 5376 | $3,242.20 |
103447 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V. | PRACTIMUEBLES RAM, S.A. DE C.V..- CR 220007277 (1); COMPRA DE 8 TABLON RECTANGULAR 70 X 240 CMS.; FACTURAS: 9559 | $8,352.00 |
103446 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220007128 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 3909,3913,3915, | $26,239.20 |
103445 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220007108 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5332. | $373.87 |
103444 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220007095 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 38993 | $510.40 |
103443 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 220007088 (1); COMPRA DE SENSOR DE OXIGENO PARA FORD.; FACTURAS: 31468 | $3,178.40 |
103442 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 | $301.60 |
103442 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 | $452.40 |
103442 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 | $2,262.00 |
103442 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220007071 (1); COMPRA DE MEZCLA CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA, O.C. ORIGINAL 109, 121, 122 Y 149; FACTURAS: 39847, 39850, 39849, 39848 | $452.40 |
103441 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220006894 (1); COMPRA DE MEZCLA DE ESMALTE BLANCO.; FACTURAS: 2406 G | $22,475.00 |
103440 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 | $2,548.06 |
103440 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 | $919.01 |
103440 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 | $248.53 |
103440 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3388, 3396, 3392, 3394 | $8,686.41 |
103439 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 | $8,908.80 |
103439 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 | $510.40 |
103439 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 | $2,436.00 |
103439 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006393 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 275414, 275699, 277697, 278819 | $6,742.50 |
103438 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006391 (1); COMPRA DE MICAS; FACTURAS: 79716 | $19,743.20 |
103437 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220006358 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59945 | $36,531.30 |
103436 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220006347 (1); TRANSPARENTE KLARITY C/CATALIZADOR; FACTURAS: 52058 | $33,326.80 |
103435 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006344 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 97890 | $1,060.24 |
196555 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA.- CR 220007734 (1); SEGURO DEL HELICOPTERO; FACTURAS: 9370362,363 | $616,014.61 |
196553 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007552 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN MAR ROJO Y MAR EGEO; FACTURAS: 521 | $3,364.00 |
196551 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007548 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN MIRAVALLE; FACTURAS: 518 | $2,784.00 |
196550 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $7,675.36 |
196550 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,351.60 |
196550 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $104.00 |
196550 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ DOMINGUEZ CECILIA DEL CARMEN.- CR 220007482 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 21 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $79.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $1,500.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $700.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $350.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $159.60 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $3,150.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $175.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $700.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $798.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $36.90 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $259.84 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $22.04 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $44.08 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $41.38 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $686.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $36.13 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $197.20 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $798.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $39.16 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $92.20 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $382.80 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $119.49 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $319.66 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $644.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $154.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $50.00 |
196549 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010010 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 62256, 6859, 725211, 692938, 62939, 1153, 63237, 7517, 63238, 1154, 65023, 65107, 63818, 222, 35842, 31564, 31563, 31565, 2393, | $43.99 |
196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $33.00 |
196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $174.00 |
196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $1,332.00 |
196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $176.20 |
196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $176.20 |
196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $165.00 |
196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $313.20 |
196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $232.00 |
196548 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220616 (1); COMPRA DE AGUA, REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: XHB245066, 20866B, 20865B, 3070, DRB57474, 3139, 3135, 3141, 195295 | $174.00 |
196547 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007664 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISTIR A MEXICO A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 1392163106643 | $4,588.68 |
196546 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | BENITEZ ROSALES CARLOS SAUL | BENITEZ ROSALES CARLOS SAUL.- CR 220007662 (1); RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE VARIOS KILOS; FACTURAS: 0011 | $5,047.16 |
196545 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 | $3,340.80 |
196545 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 | $1,670.40 |
196545 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007661 (1); ELABORACION DE CAMISAS DE LOS LUNES CONTIGO Y SABADO COMUNITARIO PARA PRESIDENCIA MPAL.; FACTURAS: 11353, 11354, 11304 | $580.00 |
196544 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007658 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A XLVIII ASAMBLEA GEN.D/LA ORG.DEPORTIVA ODEPA EN MERIDA; FACTURAS: 1322403193712 | $8,400.15 |
196543 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO | MUÑIZ LOPEZ CARLOS EDUARDO.- CR 220007635 (1); RENTA DE PROYECTOR Y PANTALLA; FACTURAS: 647 | $5,800.00 |
196542 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007613 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA EN MEXICO; FACTURAS: 1392163246702, 1322403534121 | $1,682.00 |
196542 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007613 (1); BOLETO DE AVION P/MAURICIO GUDIÑO P/ASISITR A LA GESTION DE DONACION DE MEZCLA ASFALTICA EN MEXICO; FACTURAS: 1392163246702, 1322403534121 | $2,173.26 |
196541 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007598 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE Y LUIS GUDIÑO C/MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FED.ANTE S.H.C.P. E/MEXICO; FACTURAS: 1392163032138, 1392163032137 | $3,821.92 |
196541 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220007598 (1); BOLETO D/AVION P/HUGO MICHEL URIBE Y LUIS GUDIÑO C/MOTIVO D/LA GEST.D/REC.FED.ANTE S.H.C.P. E/MEXICO; FACTURAS: 1392163032138, 1392163032137 | $3,821.92 |
196540 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. | IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220007593 (1); COMPRA DE ETIQUETAS Y ROLLO DE CINTA; FACTURAS: 31408 | $5,223.12 |
196539 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 | $1,473.00 |
196539 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 | $1,108.60 |
196539 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.12 SINDICATURA; FACTURAS: 3687, 9934, 84171 | $3,397.00 |
196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $215.00 |
196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $57.00 |
196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $84.00 |
196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $107.50 |
196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $98.00 |
196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $179.00 |
196538 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010001 (1); ARTICULOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, PAPELRIA Y ALIMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFI.; FACTURAS: POSA9205614, POSA9225875, AAY0012409, A36576, B61017, GMUSB151214, GMUSB | $1,551.40 |
196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $214.00 |
196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $603.50 |
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196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $203.00 |
196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $100.00 |
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196537 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 1494291, TAXI, TAXI, 41208, 12178, 4483, 0069, 4484, 12205, 1455811, 69727, 0131, TAXI, 38962, 12317, 12319, 08469, 4359, 149 | $406.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $93.02 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $272.28 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $10.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $51.55 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $46.40 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $101.66 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $841.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $127.60 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $41.76 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $271.44 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $127.60 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $1,741.45 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $39.44 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $281.39 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $70.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $21.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $506.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $616.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $180.42 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $2,000.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $294.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $124.09 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $1,698.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $27.38 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $64.16 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $256.55 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $90.09 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $832.50 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $13.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $104.11 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $13.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $231.06 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $928.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $928.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $114.73 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $997.90 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $322.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $59.20 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $63.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $91.52 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $103.25 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $323.22 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $68.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $42.73 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $87.17 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $112.00 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $1,061.40 |
196536 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 8; FACTURAS: B 207423, 0023, B287867, B288007, POSA9, 968,513, B 208438, 86504, 925863, 89102, 5762, B287027, 927683, 1467, 7192, 1965, 343324, 71076, 4647, 198178, 0382, 197941, 3389, 17955, 19 | $1,102.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $80.90 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $10.80 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $745.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $809.01 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $249.40 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $13.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $21.50 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $388.68 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $126.15 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $81.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $150.80 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $129.92 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $289.52 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $115.70 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $394.40 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $1,113.60 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $64.70 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $13.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $13.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $286.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $10.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $13.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $17.40 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $309.80 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $406.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $1,997.52 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $1,365.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $112.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $10.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $305.38 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $904.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $167.66 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $107.53 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $1,800.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $52.20 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $780.22 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $231.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $10.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $10.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $1,856.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $140.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $132.65 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $403.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $50.00 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $335.54 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $152.15 |
196535 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010010 (1); FONDO NO. 7; FACTURAS: 925101, 27984, ZTD 163724, 13659, 922585, 923186, 922131, 85147, 84862, 84993, 84477, 10839, 6922, 6920, 157165, 735, AAD 0023730, 3714, 2256, 6591, 157221, AAD 0025529, AAD 0025459, 0022, 041 | $61.50 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,634.62 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $151.76 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $498.93 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,994.04 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,531.20 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $467.48 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $148.00 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,325.59 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,999.83 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,040.61 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $5.39 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $750.00 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $5.39 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $977.62 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $537.47 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $348.00 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,624.00 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $758.01 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $397.00 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,359.23 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $640.32 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,784.88 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $24.30 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $280.97 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $640.00 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,124.82 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $246.63 |
196534 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPARRAMENTAL DE MERCADOS FEB-JUNIO 2010; FACTURAS: 0030, 0052, A 2741, 1842, 385668, 5049B, 75110 B, A 2864, 430569, 3665853, A 2987, 0305, AC 22757, 0264, 3665868, 0266, | $1,969.68 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $2,070.99 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $406.00 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $303.50 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $166.50 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $1,372.00 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $89.40 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $823.02 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $478.50 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $174.00 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $664.10 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $556.80 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $4,176.00 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $1,365.00 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $42.00 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $314.00 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $40.37 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $214.07 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $279.00 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $527.00 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $936.60 |
196533 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | AYALA NUÑEZ JORGE.- CR 25000017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: 027, 238603, AADD0023649, 0151, GAQSA19233, GMUSB156167, F01838433, 13062, A2641781, A31634, 5837, 38817, 39729, 80526, 6033, POS | $664.10 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $3,712.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $437.10 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $831.43 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $533.60 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $196.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $42.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $132.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $120.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $99.90 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $210.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $115.50 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $97.51 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $150.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $26.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $19.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $37.50 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $24.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $89.90 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $196.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $272.00 |
196532 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400007 (1); ENVIO FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 7 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 2253, HGGBE81599, 000535404, 2142 A, 5748, 61457, 000539716, GMUSB 157240, POSA9679150, G 63260, 5219 D, 5218 D, 240674, 1463 | $174.41 |
196531 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ESTRUCTURAS Y ANUNCIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5575 | $8,769.60 |
196530 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 | $19.00 |
196530 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 | $986.00 |
196530 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 | $1,461.60 |
196530 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 | $19.00 |
196530 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 | $19.00 |
196530 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220733 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 4308, 4307, DRA57063, DRA61234, DRA61418, 188 | $1,740.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $172.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $12.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $111.36 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $54.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $112.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $168.00 |
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196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $48.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $210.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $108.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $992.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $112.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $154.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $126.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $42.90 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $72.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $79.99 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $182.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $210.00 |
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196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $58.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $108.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $36.00 |
196529 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2010; FACTURAS: 12917, 151084, 70181, 809241, S/N, 152042, 152642, S/N, 39554, S/N, 153526, 154464, 10961922, 1895, 155445, S/N, 5498, 17166, 138661 | $440.00 |
196528 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 | $126.00 |
196528 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 | $300.00 |
196528 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 | $56.00 |
196528 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 | $348.00 |
196528 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 | $253.15 |
196528 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 | $56.00 |
196528 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200017 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 153528, 823, 154466, 17169, 23699, 6389, 616 | $28.00 |
196525 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 95892,96175, | $128,158.37 |
196525 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 95892,96175, | $2,598.48 |
196525 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007623 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 95892,96175, | $45,003.59 |
196524 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE.- CR 220007620 (1); 20,000 VOLANTES DE INFORMACION DE UBICACION DE 05 DIFERENTES EVENTOS, FECHAS Y LUGARES DEL MPIO; FACTURAS: 020 | $10,614.00 |
196523 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MERCADO MERCADO EMA | MERCADO MERCADO EMA.- CR 220007615 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 730/2009 OFICIO 560/2010; FACTURAS: RECIBO | $5,872.25 |
196522 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LIMON ROMO NICOLAS | LIMON ROMO NICOLAS.- CR 220007606 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 289/2009 OFICIO 13/2010; FACTURAS: RECIBO | $2,944.25 |
196521 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220007600 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 6401, 6372,6373,6378, | $107,201.00 |
196521 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220007600 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 6401, 6372,6373,6378, | $10,269.60 |
196520 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007592 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 0286 | $3,754.92 |
196520 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007592 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 0286 | $783.00 |
196520 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220007592 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 0286 | $1,809.60 |
196519 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007591 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 0163, 0164 | $50,344.00 |
196519 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. | PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007591 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 0163, 0164 | $8,932.00 |
196518 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 220007589 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRA EN EL SOTONO DE PROM. SOCIAL; FACTURAS: 100443 | $1,500.00 |
196517 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220007584 (1); COMPRA DE TIERRA DE CAMPO, FINIQUITO DE LA ORDEN 1154.; FACTURAS: 0378 | $18,270.00 |
196516 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007582 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN PRESIDENCIA Y AREA DE REGIDORES; FACTURAS: 4251, 4268 | $4,750.20 |
196516 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007582 (1); REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN PRESIDENCIA Y AREA DE REGIDORES; FACTURAS: 4251, 4268 | $2,111.20 |
196515 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220007578 (1); MODIFICACIONES DE MUROS Y PUERTA NUEVA EN TRABAJO SOCIAL EN UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 610 | $5,162.00 |
196514 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | BETANCOURT CASTRO JAVIER | BETANCOURT CASTRO JAVIER.- CR 220007572 (1); REPARACION Y SERV. DE MANTENIMIENTO DE UN RELOJ CHECADOR DEL AREA DE ASEO Y SUPERVISION; FACTURAS: 6059 | $8,015.60 |
196513 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS | AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS.- CR 220007571 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EN REVISION DE PROYECTO DE RAMO 33; FACTURAS: 0023 | $3,950.00 |
196512 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220007570 (1); FOLLETOS CON 40 PAGINAS; FACTURAS: 830 | $10,277.60 |
196511 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220007568 (1); SERV. DE IMPRESION DE FORMATOS DE REQUERIMIENTOS DE PAGO Y EMBARGO P/EL DEPTO DE EJECUCION FISCAL; FACTURAS: 842 | $8,004.00 |
196510 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007567 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN JUSTO SIERRA Y NAPOLEON; FACTURAS: 517 | $2,784.00 |
196509 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220007566 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN EL MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN JAIME NUNO Y COMPOSTELA; FACTURAS: 516 | $2,784.00 |
196508 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220007564 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF7387, PF8243 | $1,583.45 |
196508 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220007564 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF7387, PF8243 | $23,226.57 |
196505 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220007561 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: PF7382 | $6,731.60 |
196493 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | RAMOS ESPINOSA MARCO ANTONIO | RAMOS ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 220007492 (1); GASTOS DE MARCHA DE RAMOS LEMUS JOSE FCO. QUIEN FALLECIERA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $16,267.40 |
196491 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. | MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007486 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 38597 | $15,225.00 |
196490 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | VAZQUEZ MARTINEZ JESUS | VAZQUEZ MARTINEZ JESUS.- CR 220007481 (1); IMPRESIONES DE IMAGENES EN TERCERA DIMENSION PARA UN MERCADO; FACTURAS: 2463 | $4,060.00 |
196489 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN | ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220007476 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 27 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 0454 | $4,234.00 |
196488 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | URIBE LEON JUAN CARLOS | URIBE LEON JUAN CARLOS.- CR 220007471 (1); COMPRA DE FIBRA CERDE PARA LIMPIEZA; FACTURAS: 8451 | $334.08 |
196487 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220007470 (1); LIQUIDACION EVENTO PRIMER INFORME SECETARIA DE LA CONTRALORIA MPAL.; FACTURAS: 17242 | $15,000.01 |
196486 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS.- CR 220007465 (1); COMPRA DE PIN BOTON, LOGOTIPO DEL CONGRESO Y FISTOLES; FACTURAS: 029 | $13,804.00 |
196485 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 220007458 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0436,0433,0434, | $32,787.75 |
196484 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220007455 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0082, 0083, 0086 | $2,784.00 |
196484 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220007455 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0082, 0083, 0086 | $59,856.00 |
196484 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS | CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220007455 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0082, 0083, 0086 | $1,859.53 |
196483 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 220007454 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL.; FACTURAS: 0553,0556,0559, | $43,469.84 |
196482 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220007451 (1); COMPRA DE MUELES DE OFICINA!; FACTURAS: 1328,1329, 1331,1332, 1333,1334 | $12,649.80 |
196482 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220007451 (1); COMPRA DE MUELES DE OFICINA!; FACTURAS: 1328,1329, 1331,1332, 1333,1334 | $12,649.80 |
196482 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL | VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220007451 (1); COMPRA DE MUELES DE OFICINA!; FACTURAS: 1328,1329, 1331,1332, 1333,1334 | $12,649.80 |
196481 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3603 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220007450 (1); PUBLICACION EN EL INFORMADOR TIPO CONDOLENCIA; FACTURAS: 53249 | $2,088.00 |
196480 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220007435 (1); SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELANO POR JUNIO 2010 , DECRETO D83/05/09.; FACTURAS: OFICIO | $8,893.89 |
196479 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220007420 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 1031,1032,1033 | $3,106.48 |
196478 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS.- CR 220007405 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS.; FACTURAS: 028 | $54,575.10 |
196477 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 | $1,989.00 |
196477 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 | $2,019.00 |
196477 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 | $975.00 |
196477 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 | $795.00 |
196477 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 | $1,086.00 |
196477 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 | $933.00 |
196477 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 | $2,019.00 |
196477 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220007364 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 546 | $3,360.00 |
196476 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PREVENCION SOCIAL | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220006284 (1); COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES; FACTURAS: 0666 | $22,146.72 |
196475 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 | $360.00 |
196475 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 | $446.17 |
196475 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 | $221.00 |
196475 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 | $202.53 |
196475 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 | $1,948.80 |
196475 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 | $273.00 |
196475 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 | $180.90 |
196475 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 | $494.00 |
196475 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400006 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 394, 70702, 106949, 7034, 27123, cace105554, 107624, 49003, 30937 | $80.55 |
196474 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600010 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 230, 3899, 35680, B 180165 | $1,336.32 |
196474 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3401 | ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600010 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 230, 3899, 35680, B 180165 | $389.81 |
196474 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600010 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 230, 3899, 35680, B 180165 | $938.44 |
196474 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600010 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 230, 3899, 35680, B 180165 | $516.20 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $93.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $435.50 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $152.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $3,029.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $640.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $5,658.48 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $1,280.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $319.50 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $580.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $45.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $45.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $1,154.20 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $150.00 |
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196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $100.00 |
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196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $230.00 |
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196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $2,208.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $8,000.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $1,949.98 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $58.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $493.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $252.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $3,982.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $339.02 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $9,570.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $154.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $195.90 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $480.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $2,366.40 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $190.01 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $319.50 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $95.00 |
196473 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400012 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 23 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 778, 779, 780, 0045, 3898, 787, 08099, 3840, 0339, 41419, 38370, 9184, 0340, 151, 20458, 155796, 3904, 0 | $329.00 |
103434 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIR OBRAS PUBLICAS | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0050 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-PAV-AD-C05-051/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBICACION. ENTRONQUE; FACTURAS: 0593 | $24,393.40 |
103433 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0048 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EYP-AD-C05-062/10 PROYECTO EJECUTIVO DE ARTE VARIEDADES LARVA. UBIC. OCAMPO; FACTURAS: 0507 | $68,000.00 |
103432 | Detalle Factura de click aquí | 28/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0047 (1); ANTICIPO DE 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-033/10 CONST. EQUIP. CON MIB. URBANO Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE; FACTURAS: 4568 | $267,555.75 |
196472 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CAMARA NAC. DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA.- CR 220007461 (1); SUBSIDIO DEL DECRETO D /10/05/10 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIO; FACTURAS: 110101 | $3,500,000.00 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $946.15 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $87.90 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $19.00 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $1,400.00 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $3.07 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $957.23 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $120.00 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $48.00 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $146.50 |
196471 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010004 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 56646, 6643, 0948, 9,448,088, 7033, CABY131872, CABY131869, 2447, 17453 | $120.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $270.20 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $10.80 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $6,575.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $10,169.02 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $63.75 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $2,281.84 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $1,311.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $2,886.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $8,941.28 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $116.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $299.78 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $95.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $90.50 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $173.51 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $368.78 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $25.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $160.71 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $185.83 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $910.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $1,015.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $72.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $92.80 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $20.01 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $336.40 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $116.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $2,015.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $432.10 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $1,209.00 |
196470 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MÉDICOS.; FACTURAS: BADBE 6025, 7994, IN11339, HGDBE85148, HGGBE65805, 24941, 3075, 10212, 5271, 27806, 09449, 0730, 5670, LF 12759, 06636, 06637, BA | $1,420.50 |
196469 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADOS EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 5507, GMUSB153111 | $1,415.20 |
196469 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510001 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES GENERADOS EN LA U. DEPTAL. DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 5507, GMUSB153111 | $210.00 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $2,900.00 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $8,642.00 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $4,466.00 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $7,134.00 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $2,726.00 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $4,141.20 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $4,350.00 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $11,368.00 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $3,561.20 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $1,102.00 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $2,586.80 |
196468 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24220743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 19, 33, 36, 40, 45, 48, 49, 60, 79, 86, 89, 90 | $11,252.00 |
196467 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 315, 326, 383 | $10,324.00 |
196467 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 315, 326, 383 | $3,132.00 |
196467 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220702 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 315, 326, 383 | $3,214.36 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $208.80 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $98.60 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $98.60 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $98.60 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $98.60 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $208.80 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $98.60 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $208.80 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $208.80 |
196466 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220615 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 2252, 2247, 2251, 2253, 2254, 2255, 2258, 2209, 2208, 2248 | $98.60 |
196465 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARIBAY ROMAN HECTOR | GARIBAY ROMAN HECTOR.- CR 220007642 (1); PAGO POR CONCEPTO DE EMOLUMENTOS QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $34,265.92 |
196464 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DE LEON RIOS ESTHER | DE LEON RIOS ESTHER.- CR 220007448 (1); SERVICIO COMPLETO A LOS RELOJES CHECADORES; FACTURAS: 9758 | $4,732.80 |
196463 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220007442 (1); VOLANTES 1/2 CARTA IMPRESOS Y TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 1314 | $8,450.60 |
196462 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220007437 (1); SEGUROS PARA LAS CARPAS ARABE PARA LOS TOLDOS; FACTURAS: 3699 | $4,176.00 |
196461 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220007110 (1); REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES MPALES. DE GDL. ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE Y TONALA; FACTURAS: 154537 | $3,772.80 |
196460 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BOLAÑOS MATA HUGO RICARDO | BOLAÑOS MATA HUGO RICARDO.- CR 220006863 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO | $15,100.94 |
196459 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 | $80.00 |
196459 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 | $224.00 |
196459 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 | $26.00 |
196459 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 | $202.77 |
196459 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 | $75.70 |
196459 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 | $95.07 |
196459 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 | $70.00 |
196459 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010012 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 239370, 22102, D138272, 39766, 6899, 7078, 6851, 7040 | $26.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $196.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $1,972.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $15.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $812.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $350.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $45.39 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $228.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $15.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $88.99 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $45.39 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $15.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $3.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $870.00 |
196458 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010030 (1); REPOSICIOSN DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 7341, 45920, 46061, 34590, 10391, 1263, 46307, 8220, 6825, 1268, 1269, 21202, 46415, 34726 | $15.00 |
196457 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220742 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 109 | $785.32 |
196456 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220718 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 64 | $5,399.80 |
196455 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 88, 94 | $7,342.80 |
196455 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220707 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 88, 94 | $6,971.60 |
196454 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220699 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 386 | $4,666.91 |
196453 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220698 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 66 | $3,398.80 |
196452 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24220693 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIOND EL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549 | $2,517.20 |
196451 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 41, 57, 62 | $3,155.20 |
196451 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 41, 57, 62 | $5,881.20 |
196451 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220692 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 41, 57, 62 | $2,088.00 |
196450 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 | $5,019.32 |
196450 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 | $3,016.00 |
196450 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 | $4,159.76 |
196450 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 | $4,976.40 |
196450 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 | $3,422.00 |
196450 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220682 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 182, 183, 185, 188, 212, 223 | $4,408.00 |
196449 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 | $1,960.40 |
196449 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 | $1,914.00 |
196449 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 | $1,716.80 |
196449 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 | $1,508.00 |
196449 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 | $1,879.20 |
196449 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 | $3,538.00 |
196449 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220680 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11, 15, 17, 22, 27, 31, 34 | $1,635.60 |
196448 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218, 226, 227, 213 | $4,170.20 |
196448 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218, 226, 227, 213 | $5,626.00 |
196448 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218, 226, 227, 213 | $6,458.88 |
196448 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220674 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 218, 226, 227, 213 | $4,711.92 |
196447 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 | $4,818.40 |
196447 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 | $2,000.00 |
196447 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 | $6,960.00 |
196447 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 | $280.00 |
196447 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 | $7,719.80 |
196447 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 | $1,264.86 |
196447 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220673 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1386, 1215, 1244, 1252, 1255, 1258, 1261 | $4,872.00 |
196446 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14638, 14637, 14619, 14603 | $7,018.00 |
196446 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14638, 14637, 14619, 14603 | $7,656.00 |
196446 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14638, 14637, 14619, 14603 | $5,417.20 |
196446 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220672 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14638, 14637, 14619, 14603 | $2,668.00 |
196445 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220663 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 950 | $2,741.08 |
196444 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 745, 749 | $1,577.60 |
196444 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220659 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 745, 749 | $1,786.40 |
196443 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 589, 591, 608 | $2,726.00 |
196443 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 589, 591, 608 | $2,030.00 |
196443 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220657 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 589, 591, 608 | $4,547.00 |
196442 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24220642 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 104 | $3,526.40 |
196441 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 315, 318, 319, 317 | $4,582.00 |
196441 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 315, 318, 319, 317 | $10,979.40 |
196441 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 315, 318, 319, 317 | $10,938.80 |
196441 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220611 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 315, 318, 319, 317 | $6,612.00 |
196438 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220007429 (1); COMPRA DE CAMISAS BORDADAS PARA DIRECTORES QUE ACUDEN AL PROGRAMA "LUNES CONTIGO"; FACTURAS: 11352 | $2,923.20 |
196437 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V. | NUEVA FARMACIA Y DROGUERIA TOLEDO, S.A. DE C.V..- CR 220007372 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 24504 | $390.00 |
196436 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220007371 (1); PRESENTACION CUATRO TALLERES EN LARVA, LOS DIAS 09,16,23 Y 30 DE MAYO 2010; FACTURAS: 06 | $8,816.00 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196434 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007367 (1); MANTENIMIENTO Y CONEXION MENSUAL POR JUN. 2010 DE DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 4950, 4979, 4980, 4981, 4987, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 | $420.21 |
196433 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220007365 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ITINERANTE DEL 3 AL 7 DE MAYO 2010; FACTURAS: 1532 | $11,600.00 |
196432 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220007358 (1); COMPRA DE LANTANAS Y AJILLOS.; FACTURAS: 2714 | $2,853.00 |
196431 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS | ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220007356 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DEL FOLIO NO. 12598; FACTURAS: OFICIO | $290.00 |
196430 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PARRA ACEVES ANA VICTORIA | PARRA ACEVES ANA VICTORIA.- CR 220007355 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AMPARO 1622/2009-2; FACTURAS: OFICIO | $540.00 |
196429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220007349 (1); ALQUILER DE TOLDO CON ILUMINACION, EVENTO PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE MAYO 2010; FACTURAS: 1210 | $2,784.00 |
196428 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI | CALDERON SANTOS ALEJANDRA NAYELI.- CR 220007348 (1); PRESENTACION COMPAÑIA EXPERIMENTAL MACHINA EL 29 DE MAYO, EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0011 | $13,132.07 |
196427 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220007270 (1); SERVICIO DE TAXIS BALLET FOLCLORICO DE GDL. AL AEROPUERTO, 30 ABRIL 2010 POR VIAJE A PORTLAND,OREGON; FACTURAS: RECIBO | $1,000.00 |
103431 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220608 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3208 | $11,948.00 |
103430 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 813, 822 | $1,351.40 |
103430 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 813, 822 | $1,102.20 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $990.64 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $222.79 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $4,199.20 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $290.00 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $1,450.00 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $567.24 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $1,572.15 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $3,124.50 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $98.59 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $140.01 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $1,850.99 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $232.01 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $4,254.88 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $301.60 |
103429 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13158, 13191, 13206, 13241, 13412, 13440, 16509, 16514 | $4,640.00 |
103428 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1979, 1965 | $2,262.00 |
103428 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1979, 1965 | $1,856.00 |
103427 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 815, 832 | $3,190.00 |
103427 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 815, 832 | $1,999.84 |
103426 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7696 | $4,756.00 |
103425 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220736 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4897 | $976.52 |
103424 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220735 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4158 | $9,860.00 |
103423 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220734 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 64305 | $1,609.96 |
103422 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38189, 38191 | $920.24 |
103422 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220731 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38189, 38191 | $920.24 |
103421 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31940, 32276 | $11,542.00 |
103421 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31940, 32276 | $1,999.99 |
103420 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220725 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2822 | $1,936.04 |
103419 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145, 146, 120 | $11,994.40 |
103419 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145, 146, 120 | $11,994.40 |
103419 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220722 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 145, 146, 120 | $6,472.80 |
103418 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7032, 7034 | $4,627.82 |
103418 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220721 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7032, 7034 | $3,387.20 |
103417 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1362, 1380 | $2,320.00 |
103417 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1362, 1380 | $10,000.00 |
103417 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1367, 1362, 1380 | $9,976.00 |
103416 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14560, 14635 | $9,099.04 |
103416 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220716 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14560, 14635 | $8,212.80 |
103415 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 | $262.24 |
103415 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 | $66.73 |
103415 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 | $351.41 |
103415 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 | $58.00 |
103415 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220711 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANGUERA; FACTURAS: 17262, 16887, 16989, 17075, 16993 | $686.12 |
103414 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220710 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6719 | $2,929.00 |
103413 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9131, 9134 | $2,436.19 |
103413 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220709 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9131, 9134 | $5,880.04 |
103412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 | $475.60 |
103412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 | $319.00 |
103412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 | $649.60 |
103412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 | $324.80 |
103412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 | $324.80 |
103412 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220706 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 438, 2183, 2203, 2834, 2882, 2890 | $1,226.00 |
103411 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220705 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3612 | $1,160.00 |
103410 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2469, 8566, 9005, 58716 | $324.80 |
103410 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2469, 8566, 9005, 58716 | $139.20 |
103410 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2469, 8566, 9005, 58716 | $204.15 |
103410 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220704 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2469, 8566, 9005, 58716 | $174.00 |
103409 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 841, 846 | $2,905.99 |
103409 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220701 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 841, 846 | $5,066.56 |
103408 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220700 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21400 | $4,060.00 |
103407 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220697 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23038 | $2,013.03 |
103406 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220696 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3840 | $2,204.00 |
103405 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220695 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6841 | $7,056.28 |
103404 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220694 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2716 | $2,000.01 |
103403 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 | $1,900.00 |
103403 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 | $9,251.00 |
103403 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 | $1,868.00 |
103403 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 | $6,090.00 |
103403 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220691 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2478, 2489, 2506, 2545, 2546 | $6,950.00 |
103402 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11014, 11063, 11274 | $590.44 |
103402 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11014, 11063, 11274 | $852.60 |
103402 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220689 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11014, 11063, 11274 | $1,392.00 |
103401 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11711, 11713, 11758, 11788 | $11,928.28 |
103401 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11711, 11713, 11758, 11788 | $2,285.20 |
103401 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11711, 11713, 11758, 11788 | $5,142.28 |
103401 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220688 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11711, 11713, 11758, 11788 | $3,426.64 |
103400 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 4373 | $44.08 |
103400 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220684 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 346, 4373 | $3,120.86 |
103399 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2486, 3012 | $475.60 |
103399 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220683 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2486, 3012 | $1,615.00 |
103398 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 | $7,340.48 |
103398 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 | $5,543.64 |
103398 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 | $1,508.00 |
103398 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 | $9,440.08 |
103398 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 | $11,298.40 |
103398 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 | $6,206.00 |
103398 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 | $5,739.68 |
103398 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220681 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 31, 43, 82, 83, 84, 86, 87, 88 | $2,726.00 |
103397 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 176796, 176171 | $1,101.33 |
103397 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. | VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24220679 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 176796, 176171 | $1,331.62 |
103396 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 | $97.44 |
103396 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 | $2,378.00 |
103396 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 | $974.40 |
103396 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 | $1,740.00 |
103396 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 | $97.44 |
103396 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220677 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15521, 15523, 15524, 15483, 15522, 15482 | $2,401.20 |
103395 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8495, 38182 | $1,751.99 |
103395 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220676 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8495, 38182 | $324.80 |
103394 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220675 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3927 | $4,848.80 |
103393 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 | $1,996.29 |
103393 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 | $1,996.29 |
103393 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 | $1,996.29 |
103393 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 | $1,996.29 |
103393 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 | $1,792.49 |
103393 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220668 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23315, 23253, 23260, 23252, 23250, 23251 | $1,996.29 |
103392 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220666 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4155 | $677.44 |
103391 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220664 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4922 | $1,508.50 |
103390 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220662 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1353 | $2,250.40 |
103389 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220660 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2796 | $793.44 |
103388 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3935, 3939, 3972 | $9,419.20 |
103388 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3935, 3939, 3972 | $9,651.20 |
103388 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220658 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3935, 3939, 3972 | $9,813.60 |
103387 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13303, 13326 | $1,990.56 |
103387 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13303, 13326 | $185.60 |
103387 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13303, 13326 | $139.20 |
103387 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220646 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13303, 13326 | $1,492.92 |
103386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 | $1,426.80 |
103386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 | $2,035.99 |
103386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 | $3,080.00 |
103386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 | $1,188.25 |
103386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 | $573.78 |
103386 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220644 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 863, 873, 835, 885, 893 | $1,032.40 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $6,484.40 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $1,270.20 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $3,150.56 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $3,014.84 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $1,711.00 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $2,272.73 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $2,436.00 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $3,690.31 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $7,197.80 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $1,090.40 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $1,910.52 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $798.08 |
103385 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220643 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7099, 6971, 6972, 6981, 6989, 7085, 7084, 7097, 7094, 7100, 7093, 6795, 7098 | $870.00 |
103384 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 | $9,210.40 |
103384 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 | $176.32 |
103384 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 | $290.00 |
103384 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 | $1,357.20 |
103384 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 | $1,185.52 |
103384 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220634 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23370, 23334, 23409, 23408, 23313, 23614 | $903.64 |
103383 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220633 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42450A | $860.00 |
103382 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220632 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1108 | $208.80 |
103381 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24220631 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 59447 | $230.84 |
103380 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220623 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2785 | $2,494.00 |
103379 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 | $2,088.00 |
103379 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 | $2,784.00 |
103379 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 | $2,999.76 |
103379 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 | $6,599.94 |
103379 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24220622 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21391, 21392, 21601, 21390 | $232.00 |
103378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 | $4,250.01 |
103378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 | $8,456.40 |
103378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 | $4,199.20 |
103378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 | $11,576.80 |
103378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 | $3,364.00 |
103378 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220619 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3184, 3141, 3148, 3019, 3126, 3125 | $11,576.80 |
103377 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220617 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2795 | $1,637.45 |
103376 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. | EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 24220614 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 88299 | $4,773.40 |
103375 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220613 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 23758 | $5,199.12 |
103374 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10263, 10262 | $1,275.99 |
103374 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V. | TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V..- CR 24220612 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 10263, 10262 | $4,020.93 |
103373 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220610 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130094, 21808, 130074 | $2,911.60 |
103373 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220610 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130094, 21808, 130074 | $5,950.00 |
103373 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220610 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 130094, 21808, 130074 | $1,774.99 |
103372 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220609 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 59336 | $500.00 |
103371 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220607 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 14303 | $2,610.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $1,670.40 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $1,426.80 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $3,442.88 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $1,508.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $2,291.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $887.40 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $1,044.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $2,900.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $1,113.60 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $3,500.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $1,798.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $1,769.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $1,980.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $481.40 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $3,097.20 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $232.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $8,200.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $2,256.64 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $754.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $800.40 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $3,097.20 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $696.00 |
103370 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220603 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6711, 6712, 6714, 6715, 6718, 6719, 6722, 6728, 6755, 6757, 6762, 6763, 6766, 6767, 6768, 6775, 6776, 6779, 67 | $1,809.60 |
103369 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 | $1,600.80 |
103369 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 | $1,521.17 |
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103369 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 | $2,436.00 |
103369 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 | $4,512.40 |
103369 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 | $11,144.12 |
103369 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220601 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11793, 11802, 11803, 11805, 11811, 11812, 11819 | $2,842.00 |
103368 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 | $0.01 |
103368 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 | $2,482.40 |
103368 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 | $5,724.60 |
103368 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 | $1,940.00 |
103368 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 | $962.80 |
103368 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220579 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6862, 6861, 6864, 6863, 6881, 6882 | $5,962.39 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $11.97 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $576.29 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $603.20 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $194.88 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $1,942.54 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $458.20 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $1,127.72 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $584.06 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $1,118.27 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $46.40 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $358.44 |
103367 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220578 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14574, 14068, 13713, 14093, 14090, 13755, 13756, 14454, 14456, 14516, 14464, 14152 | $692.87 |
103366 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24220560 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112951 | $3,396.02 |
103365 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 | $864.20 |
103365 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 | $464.00 |
103365 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 | $1,612.40 |
103365 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 | $1,571.80 |
103365 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 | $767.92 |
103365 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 | $1,091.12 |
103365 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220556 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10963, 11061, 11065, 11137, 10964, 11001, 11066 | $1,815.40 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $2,204.00 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $2,681.98 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $2,681.98 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $3,260.41 |
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103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $3,375.00 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $2,050.18 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $139.20 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $8,215.93 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $2,001.00 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $110.20 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $610.74 |
103364 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220540 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6569, 6568, 6323, 6571, 7139, 6585, 7134, 6583, 6586, 6578, 6570, 6590, 6591, 6576, 6342, 7137, 7401, 6341, 6573, 6567, 6319, 6320, 7416, 6581, 7348, 6597, 6575, | $1,261.46 |
103363 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220007489 (1); PAGO DE FACTURACION DE MAYO DE 2010, ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 13168 | $2,461,652.00 |
103361 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007449 (1); SUMINISTRO DE 903 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 657411 | $4,207.98 |
103360 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007447 (1); SUMINISTRO DE 211 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA ERNESTO ARIAS; FACTURAS: 426005 | $983.26 |
103359 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220007436 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA NO.290 Y 292 DEL MES DE JUNIO DE 2010; FACTURAS: 378 | $36,691.96 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $501.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $474.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $564.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $5,441.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $477.00 |
103358 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 220007433 (1); SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA BAM POR JUN. 2010; FACTURAS: 6030425, 6030432, 6030426, 6030431, 6030405, 6030428, 6030427, 6030413, 6030406, 6030407, 6030415, 6030411, 6030416, 6030424, 6030429, 3030430 | $443.00 |
103330 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. ADMINISTRACION | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V. | TELECOMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V..- CR 220007374 (1); COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO SOLICITADO E INSTALADO EN SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 12129 | $812.00 |
103329 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220007369 (1); SERVICIO DE CUATRO CASETAS SANITARIAS DEL 29 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 3187 | $3,016.00 |
103328 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220007366 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 69383 | $8,610.68 |
103327 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220007363 (1); SERVICIO DE CUATRO CASETAS SANITARIAS DEL 22 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 3082 | $3,016.00 |
103326 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007359 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ DEL 29 DE MAYO 2010 EN AV. CHAPULTEPEC; FACTURAS: 2892 | $9,570.00 |
103325 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007354 (1); COMPRA DE TONER HP; FACTURAS: 33747 | $2,146.00 |
103324 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, | $75,952.43 |
103324 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, | $11,667.78 |
103324 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, | $286,017.86 |
103324 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, | $64,042.91 |
103324 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, | $9,122.50 |
103324 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220007352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 117696,117907,, 118602,118603, | $286,605.44 |
103323 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220007347 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ, EVENTO CULTURAL EN VIA RECREATIVA PARQUE SAN JACINTO EL 30 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2893 | $3,480.00 |
103322 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D. | PATRONATO NACIONAL DE LA CERAMICA O.P.D..- CR 220007346 (1); APORTACION PARA LA TRIGESIMA CUARTA EDICION DEL PREMIO NACIONAL DE CERAMICA; FACTURAS: 0314 | $85,000.00 |
103321 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220007295 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 141 | $19,430.00 |
103320 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 220007294 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 140 | $19,430.00 |
103318 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS.- CR 220007292 (1); COMPRA DE FOCOS DE ADITIVOS.; FACTURAS: 5220 | $6,496.00 |
103317 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 36101, 36102, 36106, 36107 | $1,878.32 |
103317 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 36101, 36102, 36106, 36107 | $1,690.90 |
103317 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 36101, 36102, 36106, 36107 | $45,889.60 |
103317 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220007284 (1); COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 36101, 36102, 36106, 36107 | $487.20 |
103316 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220007258 (1); SUBSIDIO DEL SIST. PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA GDL. POR 50% DE JUNIO 2010; FACTURAS: 4744 | $8,972,257.66 |
103315 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007247 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA Y CARPINTERIA; FACTURAS: 3333 | $6,606.20 |
103314 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006890 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADAS.; FACTURAS: 5370 | $797.50 |
103313 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006776 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, FACTURAS 0947, 0949, 0950.; FACTURAS: 0946, 0948, | $17,535.72 |
103312 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006775 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, FACTURAS 0945.; FACTURAS: 0941,0943,0944, | $21,900.80 |
103311 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006771 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36042, 36110, 36111, 36225 | $8,394.92 |
103311 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006771 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36042, 36110, 36111, 36225 | $3,514.80 |
103311 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006771 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36042, 36110, 36111, 36225 | $2,523.00 |
103311 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006771 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 36042, 36110, 36111, 36225 | $2,255.04 |
103310 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 | $1,577.48 |
103310 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 | $2,474.38 |
103310 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 | $325.73 |
103310 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 | $1,073.00 |
103310 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006769 (1); COMPRA DE TONER, ROLLOS DE FAX Y PAPELERIA EN GENERAL PARA VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1177, 1178, 1185, 1191, 1196 | $4,078.20 |
103309 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006753 (1); COMPRA DE 10 LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO.; FACTURAS: A 39288 | $356.58 |
103308 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | STERIMED, S.A. DE C.V..- CR 220006716 (1); SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS GENERADOS 01 AL 31 DE MARZO 2010.; FACTURAS: 57433 | $45,356.00 |
103307 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006597 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 125430 B | $551.46 |
103306 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220006291 (1); RECIIBOS DE PAGO DE PRIMAS; FACTURAS: 23841,42,43,44 | $18,002.04 |
103305 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220006282 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 116775 | $35,276.12 |
103304 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220006245 (1); COMPRA DE BOLSAS; FACTURAS: 17901 | $1,044.00 |
103303 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006244 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 580290, 580829 | $32,015.30 |
103303 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006244 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 580290, 580829 | $2,994.54 |
103302 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006236 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 6289, 6144, 6337 | $884.15 |
103302 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006236 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 6289, 6144, 6337 | $22,789.94 |
103302 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006236 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 6289, 6144, 6337 | $308.05 |
103302 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220006236 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 6289, 6144, 6337 | $509.94 |
103301 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006235 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 13939, 13772 | $822.67 |
103301 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220006235 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 13939, 13772 | $2,800.82 |
103300 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220006222 (1); REFACCIONES PRA REPARACION DE VEHICULOS TALLER MUNICIPAL; FACTURAS: 23887 | $8,914.60 |
103299 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 | $14,441.54 |
103299 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 | $13,613.18 |
103299 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DEPTO. TIANGUIS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 | $6,264.00 |
103299 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 | $7,673.40 |
103299 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006044 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 55932, 55933, 55934, 55935, 56047 | $4,149.32 |
103298 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220006043 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90450 | $9,797.84 |
103297 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 | $2,346.06 |
103297 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 | $255.61 |
103297 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 | $1,603.90 |
103297 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 | $396.14 |
103297 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 | $7,769.10 |
103297 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 | $506.12 |
103297 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 | $7,963.87 |
103297 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220006040 (1); COMPRA DE PAPLERIA; FACTURAS: 234651, 234801,4802, 234994, 234992, 234650, 234995, 10129, 10131 | $478.90 |
103296 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006038 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6580 | $54,409.34 |
103295 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220006028 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8706 | $109,020.86 |
103294 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220005958 (1); SERVICIO DE FUMINGACION MENSUAL POR ABRIL 2010; FACTURAS: 10441 | $1,566.00 |
196426 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1522, 1555 | $9,755.60 |
196426 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220708 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1522, 1555 | $487.20 |
196425 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS.; FACTURAS: 0061, AN 004979 | $45.22 |
196425 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS.; FACTURAS: 0061, AN 004979 | $12,098.80 |
196423 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3405 | COMISIONES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V..- CR 220002343 (1); PAGO DE COMISIONES POR 109 TRANSACCIONES P/EL COBRO DE MULTAS POR COLOCACION DE INMOVILIZADORES DE E; FACTURAS: 7734 | $327.48 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $4,097.08 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $1,727.00 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $2,696.30 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $2,229.99 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $263.55 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $505.71 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $517.00 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $163.50 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $1,805.00 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $1,968.00 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $2,066.60 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $4,117.40 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $3,204.60 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $105.40 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $4,260.60 |
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196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $1,615.00 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $3,345.40 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $2,849.98 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $2,374.80 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $2,076.30 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $286.00 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $3,060.15 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $3,036.30 |
196420 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010011 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE MAYO AL 08 JUNIO 2010; FACTURAS: A325871, A325835, A325834, A325833, A325832, A325831, A325836, 62353B, FGD341744, FGD342577, FGD343623, FGD344446, FGD345689, FGD347 | $3,624.60 |
196419 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 312, 404 | $6,902.00 |
196419 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 312, 404 | $3,828.00 |
196418 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 996, 961, 995 | $4,802.40 |
196418 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 996, 961, 995 | $2,784.00 |
196418 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220621 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 996, 961, 995 | $1,305.00 |
196417 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220606 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 316 | $10,556.00 |
196416 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220605 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 370 | $9,628.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $110.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $432.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $42.84 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $420.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $2,688.88 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $139.20 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $224.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $42.84 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $240.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $153.18 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $134.56 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $77.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $98.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $202.49 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $2,900.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $220.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $1,813.08 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $76.93 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $86.90 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $300.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $55.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $114.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $92.80 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $81.20 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $210.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $156.20 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $164.30 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $390.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $182.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $55.39 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $150.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $774.00 |
196415 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010007 (1); COMPRAS DIRECTASPARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, EN EL PERIODO 07 MAYO * 08 JUNIO 2010; FACTURAS: 1509, 16117, 5298, GMUSB 154628, 1506, 7199, 54410, 1489981, BADBE 7523, 136, 12184, D137961, | $140.00 |
196414 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220007445 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 118 | $10,788.00 |
196413 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220007443 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 117 | $14,111.40 |
196412 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220007438 (1); IMPRESOS DE VOLANTES PARA DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 3851 | $5,846.40 |
196411 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220007345 (1); SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL 15 Y 16 MAYO, EVENTOS VIA RECREATIVA Y PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 132 | $4,060.00 |
196410 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220007344 (1); SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EVENTOS 22 Y 23 MAYO, VIA RECREATIVA Y PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 133 | $4,060.00 |
196409 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. | SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V..- CR 220007343 (1); REPARACION Y FUSION DE FIBRA OPTICA EN OFICINAS DEL RASTRO; FACTURAS: 714 | $5,823.20 |
196408 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220007275 (1); COMPRA DE 10 LAPTOP HP MINI.; FACTURAS: 25208 | $39,900.06 |
196407 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220007266 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA; FACTURAS: 6167 | $46,284.00 |
196406 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. | CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220007111 (1); PRESENTACION D/CONSEJO INTERMUNICIPAL D/PROM. ECONOMICA Y FIRMA D/CONVENIO C/LOS PRESIDENTES MPALES.; FACTURAS: 155205 | $5,030.40 |
196403 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 | $197.49 |
196403 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 | $696.00 |
196403 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 | $832.81 |
196403 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 | $1,490.00 |
196403 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 | $2,103.00 |
196403 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 11 SINDICATURA; FACTURAS: 797, 83742, 30453, 32311, 33747, 41977 | $360.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $696.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $617.58 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $398.20 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $47.08 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $924.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $42.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $30.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $75.40 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $316.50 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $24.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $124.99 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $417.60 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $84.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $126.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $91.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $94.29 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $758.64 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $200.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $107.99 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $70.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $1,160.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $341.04 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $168.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $220.10 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $182.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $280.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $203.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $241.52 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $24.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $180.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $56.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $69.21 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $73.20 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $188.00 |
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196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $252.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $465.18 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $49.30 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $96.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $783.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $928.00 |
196402 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CARVAJAL NOVOA SANDRA.- CR 35010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE MUSEOS Y GALERÍAS.; FACTURAS: 63849, 38311, 008, 32760473, BADCA-18490, 1164, 20588, 3780621, 430905, 6302, 430999, 151580, 21466, CC010096837, 151720, 125712, 151829, 1518 | $528.02 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $106.51 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $200.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $166.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $42.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $928.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $928.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $81.20 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $210.33 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $1,972.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $69.60 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $144.73 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $56.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $172.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $116.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $1,856.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $142.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $84.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $150.80 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $184.44 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $184.51 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $96.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $1,607.76 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $1,502.20 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $504.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $40.02 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $200.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $1,032.40 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $518.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $2,399.99 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $58.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $55.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $57.20 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $3,480.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $391.82 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $92.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $476.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $59.01 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $392.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $1,644.75 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $79.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $50.50 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $186.01 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $445.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $170.40 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $750.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $1,206.40 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $2,134.40 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $242.00 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $34.62 |
196401 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 532154, 45231, 37912, 37783, 6477, 0841, 2275, 0347, 12295, AIN 4606, 0122, 07690, 0897, 152641, 154462, 154463, 153524, 153525, 152041, 152040, 0134 | $150.01 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $19.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $19.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $290.70 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $19.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $17.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $340.75 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $94.05 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $193.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $119.73 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $2,599.28 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $184.39 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $406.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $40.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $46.30 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $510.40 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $19.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $70.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $19.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $17.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $27.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $116.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $17.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $320.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $104.11 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $264.83 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $13.92 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $17.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $23.00 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $529.65 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $6.73 |
196400 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300008 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE DE LOS MES DE MAYO 2010/ OFICIO Nº ADQ/0199/2010; FACTURAS: D135781, 60983, 60830, DISP386528, 103, DISP386840, 91472, 2002, 431947, 61026, 3893, DISP388019, 153535, SIN NUMERO, | $17.00 |
196399 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220007483 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6424 | $2,500,000.00 |
196398 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | OCHOA VALDOVINOS GILBERTO | OCHOA VALDOVINOS GILBERTO.- CR 220007440 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA DIVERSOS PROGRAMAS; FACTURAS: 0132 | $11,425.54 |
103293 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220641 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11277 | $232.00 |
103292 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24220640 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2507 | $1,500.00 |
103291 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220638 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6860 | $10,000.00 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $1,125.20 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $1,252.80 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $1,682.00 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $2,180.80 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $2,784.00 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $4,199.20 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $2,262.00 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $1,379.99 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $1,276.00 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $1,055.60 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $7,134.00 |
103290 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220629 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14161, 14190, 14255, 14256, 14257, 14301, 14302, 14304, 14305, 14307, 14308, 14310 | $4,593.60 |
103289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 | $1,861.75 |
103289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 | $1,815.98 |
103289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 | $4,894.98 |
103289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 | $1,279.99 |
103289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 | $672.80 |
103289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 | $1,577.60 |
103289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 | $1,767.51 |
103289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 | $1,461.97 |
103289 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220628 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6871, 6872, 6880, 6882, 6883, 6884, 6888, 6908, 6914 | $9,105.25 |
103288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 | $104.40 |
103288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 | $754.00 |
103288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 | $454.72 |
103288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 | $185.60 |
103288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 | $518.52 |
103288 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220539 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23742, 23745, 23639, 23741, 23746, 23743 | $1,593.84 |
103287 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220535 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 612, 610 | $1,508.00 |
103287 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220535 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 612, 610 | $1,508.00 |
103286 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220524 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 11272 | $1,899.99 |
103285 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42982A, 43011A, 42917A, 42924A | $860.00 |
103285 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42982A, 43011A, 42917A, 42924A | $860.00 |
103285 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42982A, 43011A, 42917A, 42924A | $2,900.00 |
103285 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220505 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42982A, 43011A, 42917A, 42924A | $412.96 |
103284 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 220007351 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO O.C. 913; FACTURAS: 50318 | $200,000.01 |
103283 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220007279 (1); SUMINISTRO DE 511 LTS. DE GAS LP PARA LA DIR. DE PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 388148 | $2,381.26 |
103281 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220007263 (1); COMPRA DE GASOLINA PREMIUM.; FACTURAS: 80065 | $586.80 |
103280 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA | INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220007257 (1); SUBSIDIO DEL INST. DE ATENCION A LA JUVENTUD POR JUNIO 2010; FACTURAS: 0008 | $200,001.00 |
103279 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220007255 (1); SUBSIDIO DEL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE DE LA 2DA. QNCA. DE JUN. 2010; FACTURAS: 462 | $129,088.44 |
103278 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007246 (1); SUMINISTRO DE 1885 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 657017 | $8,784.10 |
103277 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007244 (1); SUMINISTRO DE 1335 LTS. DE GAS LP PARA UNIDADES MEDICAS DELG.ARAUJO, RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 65965, 656247, 656598 | $3,126.86 |
103277 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007244 (1); SUMINISTRO DE 1335 LTS. DE GAS LP PARA UNIDADES MEDICAS DELG.ARAUJO, RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 65965, 656247, 656598 | $1,048.50 |
103277 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220007244 (1); SUMINISTRO DE 1335 LTS. DE GAS LP PARA UNIDADES MEDICAS DELG.ARAUJO, RIVAS SOUZA Y RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 65965, 656247, 656598 | $2,045.74 |
103274 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007151 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. SILVIA ZARATE CARDENAS PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 07/MAYO/2010; FACTURAS: J 50601, 139 2098818334 | $116.00 |
103274 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007151 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. SILVIA ZARATE CARDENAS PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO EL 07/MAYO/2010; FACTURAS: J 50601, 139 2098818334 | $4,700.84 |
103273 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007150 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA EN LA OFICINA DEL CONSEJO DE COLABORACION; FACTURAS: 3318 | $11,774.00 |
103272 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007149 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA Y CARPINTERIA EN OFICINAS DE LA DIR GRAL DE RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 3329 | $11,814.60 |
103270 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007146 (1); MANTENIMIENTO NECESARIO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL EDIFICIO DE SERVICIOS GRALES; FACTURAS: 12309 | $7,482.00 |
103269 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007145 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA ROCA Y PINTURA EN LA OFICINA DEL 6TO PISO DEL EDIFICIO DE SERVICIO; FACTURAS: 3308 | $8,932.00 |
103268 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007144 (1); REPARACION DE FALLA DE LA PLANTA UBICADA EN EL TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA; FACTURAS: 12310 | $8,294.00 |
103266 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 220007136 (1); REEMPLAZAR CATALIZADOR DERECHO A VEH./SEG. PUBLICA, PLACAS JM40664,ECONOMICO GG004,PATRIMONIAL 4293; FACTURAS: 3878 | $1,914.00 |
103265 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007132 (1); BOLETO D/AVION P/GERMAN FIGUEROA.REUNION D/GRUPO D/TRAB.E/ENLACE Y APOYO E/GESTION E/PTO.VALLARTA; FACTURAS: 50616, 1392098818347 | $116.00 |
103265 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007132 (1); BOLETO D/AVION P/GERMAN FIGUEROA.REUNION D/GRUPO D/TRAB.E/ENLACE Y APOYO E/GESTION E/PTO.VALLARTA; FACTURAS: 50616, 1392098818347 | $4,446.48 |
103262 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220007116 (1); ELABORACION DE FOLLETOS PARA LA PUBLICIDAD EN LARVA POR MAYO 2010; FACTURAS: 39034 | $3,366.67 |
103261 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 | $261.00 |
103261 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 | $870.00 |
103261 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 | $899.00 |
103261 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 | $435.00 |
103261 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 | $1,102.00 |
103261 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220007115 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES.; FACTURAS: 11806, 11844, 11855, 11886, 11904, 11973 | $435.00 |
103260 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007109 (1); BOLETO DE AVION P/EL SR ROBINSON SALAZAR PEREZ P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD DESDE LA CD DE MAZATLAN SI; FACTURAS: FJ 50762, 139 2098898487 | $4,693.86 |
103260 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007109 (1); BOLETO DE AVION P/EL SR ROBINSON SALAZAR PEREZ P/ASISTIR A NUESTRA CIUDAD DESDE LA CD DE MAZATLAN SI; FACTURAS: FJ 50762, 139 2098898487 | $116.00 |
103259 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | REYNOSO ARMENTA MARTIN | REYNOSO ARMENTA MARTIN.- CR 220007106 (1); SERVILLETAS BLANCA, MANTEL TABLON BLANCO Y ROJO, MANTEL REDONDO REDONDO ROJO Y BLANCO; FACTURAS: 6542 | $7,812.60 |
103258 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007105 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 50748, 139 2098898472 | $116.00 |
103258 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220007105 (1); BOLETO DE AVION P/EL LIC. RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: J 50748, 139 2098898472 | $4,753.91 |
103257 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220007103 (1); COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS DE 24 VOLTS; FACTURAS: 12350 | $7,541.86 |
103256 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220007099 (1); FORMATOS DE TECNICAS DE RELAJACION, QUE PRENDE TU IRA? PAG. 1 Y PAG. 2 Y MODOS DE CONTROLAR LA IRA; FACTURAS: 8770 | $5,846.40 |
103255 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007092 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC NECESARIA EN LA CASA DE SALUD 18 DE MARZO; FACTURAS: 3335 | $3,618.30 |
103253 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220007086 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA Y CARPINTERIA NECESARIOS EN LA CASA DE SALUD 18 DE MARZO; FACTURAS: 3320 | $10,730.00 |
103247 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220007080 (1); ELABORACION DE VOLANTES Y CARTELES PARA PROMOCIONAR LA OBRA DE DANZA TEATRO TRAPOTITLAN; FACTURAS: 8747 | $4,292.00 |
103201 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220006850 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABR. 2010, COMITE ORGANIZADOR D/LOS JUEGOS PANAMERICANOS; FACTURAS: 107 | $1,997,341.66 |
103200 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220006846 (1); COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS.; FACTURAS: 17449, 17450 | $435.00 |
103200 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220006846 (1); COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS.; FACTURAS: 17449, 17450 | $3,045.70 |
103199 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 220006677 (1); COMPRA DE FOCOS Y LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS; FACTURAS: 103235 | $33,804.49 |
103198 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220006659 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7089 | $18,478.80 |
103197 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220006640 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5709, 5713 | $501.12 |
103197 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220006640 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5709, 5713 | $856.08 |
103196 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220006634 (1); COMPRA DE MACHETES.; FACTURAS: A 3943 | $2,699.78 |
103195 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 220006624 (1); COMPRA DE 30 RASTRILLO PARA JARDIN CON MANGO DE MADERA.; FACTURAS: 9127 | $1,426.80 |
103194 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220006622 (1); COMPRA DE CAMISAS; FACTURAS: 3719 | $8,004.00 |
103193 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006620 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5093 | $13,804.00 |
103192 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220006619 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL FACT 7662, 7263; FACTURAS: 7232,7220 | $18,715.00 |
103191 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220006611 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0597, 0541 | $4,228.20 |
103191 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220006611 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 0597, 0541 | $2,101.92 |
103190 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220006601 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9825, 9491 | $6,698.27 |
103190 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220006601 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9825, 9491 | $3,424.44 |
103189 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220006600 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 43428 | $7,012.99 |
103188 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220006595 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 4007,4089 | $15,922.16 |
103187 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220006594 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 5592 | $191.17 |
103186 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220006589 (1); SERVICIOS FACT 2803, 2801; FACTURAS: 2813,2802 | $9,180.38 |
103185 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005933 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 10126 | $9,590.60 |
103184 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220005925 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 116713, 116714 | $51,794.00 |
103184 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220005925 (1); COMPRA DE PINTURAS; FACTURAS: 116713, 116714 | $42,041.30 |
103183 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL | ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220005924 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR MAYO 2010; FACTURAS: 17493 | $1,496.40 |
103182 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005921 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 66333 | $69,368.00 |
103181 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005776 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 66077, 66334 | $1,456.50 |
103181 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005776 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 66077, 66334 | $3,530.46 |
103180 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V..- CR 220005775 (1); COMPRA DE GUANTES LATEX NATUAL; FACTURAS: 6863 | $1,177.40 |
103179 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220005772 (1); COMPRA DE REFACCCIONES; FACTURAS: 234878 | $8,999.28 |
196378 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS | JESUS ABRAHAM CASTELLANOS VARGAS.- CR OPB0043 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-EQP-AD-C04-046/10 RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE ESCULTURAS PLAÑIDERAS DE; FACTURAS: 0142 | $73,072.13 |
196377 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB0042 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL; FACTURAS: 1846 | $125,854.38 |
196376 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0041 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-IHS-AD-C04-044/10 VASO REGULADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS UBIC.AV. REYES HERO; FACTURAS: 0008 | $150,700.29 |
196375 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0039 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. D; FACTURAS: 1993 | $267,555.75 |
196374 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0038 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 0143 | $248,178.08 |
196373 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0037 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EYP-AD-C05-054/10 PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE LA ZONA ORIENTE DE; FACTURAS: 005 | $120,000.00 |
196372 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB0035 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EQP-AD-C03-043/10 REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS EN SU INTERIO; FACTURAS: 0144 | $219,400.00 |
196371 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0034 (1); ANTICIPO DE 20 % OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ES; FACTURAS: 799 | $267,555.75 |
196370 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V. | CONSTRUCTORA CABO CORRIENTES S.A DE C.V..- CR OPB0033 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-035/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE; FACTURAS: 006 | $267,555.75 |
196369 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1348, 1351 | $1,624.00 |
196369 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220590 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1348, 1351 | $800.40 |
196368 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 | $522.00 |
196368 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 | $268.48 |
196368 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 | $459.00 |
196368 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 | $349.00 |
196368 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 21051, 19232, TCA84694, 890-A, D136589 | $15.22 |
196367 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | GUZMAN DEYRA SUSANA | GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220007278 (1); COMPRA DE 160 CANDADOS GANCHO LARGO.; FACTURAS: 2045 | $4,736.51 |
196365 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO.- CR 220007271 (1); COMPRA DE 10 GUIA ROJI GUADALAJARA 2010.; FACTURAS: 13633 | $1,490.00 |
196364 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ZARAGOZA MEZA CELIA DE JESUS | ZARAGOZA MEZA CELIA DE JESUS.- CR 220007267 (1); PRESENTACION TRIO DE JAZZ TRIOKER Y RENTA DE BACKLINE, EL 02 MAYO 2010 EN VIA RECREATIVA SAN JACINTO; FACTURAS: 0267 | $7,540.00 |
196363 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220007259 (1); SUBSIDIO DE JUNIO DE 2010, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS; FACTURAS: 1680 | $94,652.84 |
196362 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220007256 (1); DONATIVO ECONOMICO DE JUNIO DE 2010, FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.; FACTURAS: 5433 | $1,250,000.00 |
196361 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | AMAYA JACOBO ALEJANDRO | AMAYA JACOBO ALEJANDRO.- CR 220007254 (1); CONSTRUCCION DE STANDS PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE TU NEGOCIO DEL 26 DE MAYO 2010; FACTURAS: 590 | $11,043.20 |
196360 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007253 (1); RENTA DE TOLDOS TERMICOS ESTRUCTUALES TIPO ARABE DEL 26 DE MAYO 2010 EN EXPO EMPRENDE TU NEGOCIO; FACTURAS: 2763 | $11,437.60 |
196359 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220007251 (1); ELABORACION DE GORRAS Y PLAYERAS PARA EL PERSONAL DE APOYO DURANTE LA CAMPAÑA DEL DENGUE; FACTURAS: 3841 | $12,110.40 |
196358 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220007250 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO.; FACTURAS: L 25282 | $3,814.08 |
196357 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA.- CR 220007248 (1); PRESENTACION DEL BALLET DE LAURA FERNANDEZ EN LA ESTACION UNIVERSIDAD DEL TREN LIGERO EL 30/ABRIL/10; FACTURAS: 052 | $12,000.00 |
196352 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220007130 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ECENARIO DEL 9 DE MAYO 2010; FACTURAS: 524 | $3,596.00 |
196350 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220007123 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SON DEL PATIO DEL 29 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 023 | $1,740.00 |
196349 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER | AUDIRAC GONZALEZ ROSENDO JAVIER.- CR 220007122 (1); PRODUCCION DEL EVENTO CAPITAL DEL ROCK EN LARVA DEL 21 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0030 | $13,132.08 |
196348 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAAT COBIAN ALEJANDRO SHAJAR | SAAT COBIAN ALEJANDRO SHAJAR.- CR 220007121 (1); PRESENTACION MUSICAL DE 3 MOTHER FUNKERS DEL 22 DE MAYO EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 315 | $8,120.00 |
196347 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA BARAY JULIO CESAR | AVILA BARAY JULIO CESAR.- CR 220007120 (1); PRESENTACION DE TEATRO INFANTIL CENICIENTA DEL 15 DE MAYO 2010 PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0067 | $4,002.00 |
196346 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR | CASTRO PEREZ RODRIGUEZ HECTOR.- CR 220007119 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LOS OLVIDADOS ROCKABILLY DEL 15 DE MAYO 2010; FACTURAS: 1501 | $4,640.00 |
196345 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALFARO FLORES MARTIN | ALFARO FLORES MARTIN.- CR 220007118 (1); PRESENTACION DE TONNY FUENTES DEL 9 DE MAYO 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 079 | $4,640.00 |
196344 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MANZO VELEZ MA. TRINIDAD GELACIA | MANZO VELEZ MA. TRINIDAD GELACIA.- CR 220007113 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MINISPLIT; FACTURAS: 0214 | $3,480.00 |
196343 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220007094 (1); TALLER DE REDACCION BASICA DEL 14 AL 21 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0857 | $13,340.00 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,302.12 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $59.56 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $138.66 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,250.00 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $133.33 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $105.33 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,317.29 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,326.59 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $330.93 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
196342 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006793 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GARNICA GUTIERREZ RICARDO CON FECHA 23 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $187.50 |
196341 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220006678 (1); SEGURO DE VEHICULOS NUEVOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.; FACTURAS: FSGDL-114808 | $7,828.18 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $583.21 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $130.67 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $87.49 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $103.90 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $34.16 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $32.14 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $365.11 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $58.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $68.30 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $170.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $27.90 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $1,044.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $16.80 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $41.78 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $52.93 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $94.55 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $1,817.99 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $105.97 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $15.15 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $107.50 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $406.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $60.81 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $51.65 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $65.96 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $32.10 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $395.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $50.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $23.98 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $16.50 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $33.89 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $40.10 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $66.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $1,945.09 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $371.20 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $1,368.80 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $118.32 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $22.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $27.54 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $81.73 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $406.98 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $120.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $233.50 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $10.09 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $54.00 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $62.64 |
196340 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010007 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 7 (DEL 20 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2010); FACTURAS: 12196, 72175, 6228, 20238, 82764, 37169, 67562, 17349, 67574, 0446, 39697, 67586, 7440, 17375, 0012960, 2133, 17376, 70018875, 038504, 2 | $125.28 |
103178 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V..- CR OPB0045 (1); PAGO DE ESTIMACION 1. OPG-OD-EQP-AD-C02-001/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESC. DE ESP. PUBLICOS PA; FACTURAS: 0256 | $1,620,499.55 |
103177 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0044 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-EQP-AD-C02-012/10 REHABILITACION DEL CORREDOR PEDRO LOZA, TRABAJOS CONCIST; FACTURAS: 313 | $126,031.44 |
103176 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | VOG EDIFICACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0040 (1); ANTICIPO DEL 20 % OPG-OD-EQP-CI-C03-038/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE; FACTURAS: 0050 | $267,555.75 |
103175 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0036 (1); ANTICIPO DEL 20% OPG-OD-EQP-AD-C05-061/10 AMPLIACION DE CABINA DE RADIOCOMUNICACIONES PARA INSTALACI; FACTURAS: 1309 | $90,600.00 |
103174 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB0032 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1310 | $255,681.29 |
103173 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB0031 (1); ANTICIPO 20 % OPG-OD-IHS-CI-C03-26/10 DESAZOLVE VASO DEL DEAN , LAZARO CARDENAS Y EL RAMAL DEL FERRO; FACTURAS: 1321 | $584,254.88 |
103172 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB0030 (1); ANTICIPO DE 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE D; FACTURAS: 1028 | $267,555.75 |
103171 | Detalle Factura de click aquí | 21/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0015 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-28/10 REHABILITACION DE FUENTE Y GLORIETA NIÑOS HEROES, UBIC AV. NIÑ; FACTURAS: 0932 | $414,660.39 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $1,140.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $420.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $58.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $174.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $45.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $139.20 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $406.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $864.01 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $160.90 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $45.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $342.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $45.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $420.00 |
196339 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010007 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 531, 6697, POSA9,302,634, 6706, 6718, B55907, B55912, B55910, 41601, 17123, 17122, 17255, 17254, 09876 | $325.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $253.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $555.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $28.00 |
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196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $244.00 |
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196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $843.99 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $802.80 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $154.00 |
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196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $361.50 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $76.56 |
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196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $177.60 |
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196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $95.80 |
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196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $119.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $140.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $235.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $112.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $83.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $389.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $147.20 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $357.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $137.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $482.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $150.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $134.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $212.20 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $361.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $252.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $89.99 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $69.95 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $460.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $78.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $400.00 |
196338 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CUELLAR GARZA JOSE LUIS | CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010004 (1); REPOSICION DE F.R. DE GASTO EFECTUADOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO DE 2010.; FACTURAS: 61566, 152625, 152626, 669, 13393, 153092, 153094, 29422, 108, 2328, 6625, 17892, 29463, 238685, 238686, 238687, 6992, 252 | $539.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $336.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $84.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $85.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $228.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $202.85 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $497.77 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $382.60 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $700.16 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $128.69 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $406.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $560.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $278.40 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $800.01 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $232.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $371.20 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,999.38 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $464.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $46.40 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $2,252.81 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $557.49 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $12,175.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,427.50 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $527.80 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $84.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $56.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $12,175.60 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,972.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $135.58 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $510.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $308.16 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $3,359.36 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,610.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $235.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $154.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $56.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,740.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $70.20 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $46.40 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $160.08 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $2,155.81 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $232.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $60.28 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $98.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $192.56 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $85.60 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $3,937.04 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $479.51 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $182.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $19.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $145.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $336.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $2,610.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,015.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $129.92 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $532.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $58.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $213.05 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,716.80 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $139.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $40.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $133.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $70.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $394.40 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $116.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,438.40 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $464.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $51.02 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $60.28 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $110.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $378.16 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $421.60 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $168.20 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $476.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $547.71 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $302.30 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $850.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $280.72 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,610.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,832.80 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,879.20 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,450.00 |
196337 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10; FACTURAS: 238618, 1494225, 14, 157238, 57571, 4899, 157166, 157701, 157702, 157237, 17118, 17119, 3187, 5468, 3190, 5471, 3194, 5473, 239251, 2740, 55337, 25344, 25337, 25514, 25446, | $1,700.40 |
196336 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, | $920.00 |
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196336 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, | $4,199.20 |
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196336 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, | $1,351.03 |
196336 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, | $638.00 |
196336 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, | $638.00 |
196336 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24220650 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1516, 1518, 1520, 1519, 1515, 1521, 1543, 1534, 1531, 1535, 1532, 1533, 1545, 1553, 1547, 1548, | $638.00 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $5,557.05 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $1,656.48 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $4,572.66 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $2,784.00 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $5,998.14 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $10,307.76 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $614.80 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $1,911.68 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $6,384.00 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $4,044.02 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $7,831.58 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $1,978.96 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $1,344.44 |
196335 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220647 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 | $4,203.04 |
196333 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL | CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220007140 (1); REPARACION VARIAS EN LA UNIDAD ADMVA. REFORMA; FACTURAS: 604 | $6,452.00 |
196332 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS VALLE VICTOR HUGO | MACIAS VALLE VICTOR HUGO.- CR 220007129 (1); IMPRESION DE LONA, VINIL EN ALTA RESOLUCION, INSTALACION; FACTURAS: 0646 | $2,676.73 |
196331 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V. | SERVI COMPUCLIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220007112 (1); REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SECRETARIA; FACTURAS: 4239 | $9,364.68 |
196330 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CATASTRO | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA | GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220007107 (1); ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO, FORMATOS TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 0145 | $5,713.00 |
196329 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220007104 (1); FACTURAS DE SUSCRIPCION SEMESTRAL EMPRESARIAL; FACTURAS: 9679, 70446 | $740.00 |
196329 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 220007104 (1); FACTURAS DE SUSCRIPCION SEMESTRAL EMPRESARIAL; FACTURAS: 9679, 70446 | $750.00 |
196328 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO | SANCHEZ CIBRIAN GUILLERMO.- CR 220007101 (1); MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MAQUINA CONTADORAS DE MONEDAS; FACTURAS: 780 | $2,552.00 |
196317 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MORA PLASCENCIA ANGEL | MORA PLASCENCIA ANGEL.- CR 220006835 (1); DEVOLUCION DEL PAGO INDEBIDO DE FIDEICOMISO POR 4 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: RECIBO | $1,462.50 |
196316 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MOLINA MOLINA FRANCISCO MOCTEZUMA | MOLINA MOLINA FRANCISCO MOCTEZUMA.- CR 220006791 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DE LICENCIA NO.344202 Y COBRADA NUEVAMENTE.; FACTURAS: RECIBO | $1,157.00 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $982.31 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $221.35 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $232.00 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $51.35 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $105.00 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $1,272.00 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $306.61 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $305.40 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $76.60 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $98.60 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $132.52 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $404.63 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $182.75 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $80.10 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $285.00 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $249.79 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $101.32 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $422.96 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $765.00 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $174.18 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $272.15 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $765.00 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $49.85 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $85.71 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $516.02 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $900.00 |
196315 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO.- CR 39400011 (1); RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 107114, 1628, 4586, 36015, 41178, D280711, 5130, 5155, 5111, D280438, ALD73843, ALD72323, BAHM14107, BAHM13507, 188494, 188825, BAHM13671, 190040, D281841, B582549, | $1,120.00 |
196314 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 | $123.54 |
196314 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 | $23.56 |
196314 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 | $301.00 |
196314 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 | $313.20 |
196314 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 | $562.60 |
196314 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 | $107.50 |
196314 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | VISITADURIA | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO | SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400010 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 3781, 30588, CC09781623, 49236, AAY0011702 | $59.51 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $274.45 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $18.00 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $144.00 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $300.00 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $36.00 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $751.27 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $43.15 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $1,104.41 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $246.78 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $634.76 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $191.40 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $754.00 |
196313 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO.03 DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL.; FACTURAS: 0496, Taxi, 0631, 30181, 0639, 25893, 2890, Taxi, 647, BADCB-21765, Taxi, 187352, 3300 | $3,658.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $336.40 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $100.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $422.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $100.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $242.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $339.50 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $264.00 |
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196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $100.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $100.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $617.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $269.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $118.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $35.81 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $100.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $537.00 |
196312 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010014 (1); FONDO REVOLVENTE NO.04 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 08406, 07689, TAXI, TAXI, TAXI, 1463535, 2088, 10191, 10194, AAY 12009, 1465347, 08335, 08336, 12836, 08407, 1475509, | $221.90 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $177.48 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $489.06 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $205.32 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $479.84 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $208.80 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $812.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $951.20 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $87.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $114.58 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $500.01 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $301.60 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $489.05 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $74.24 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $52.99 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $70.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $190.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $63.01 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $81.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $464.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $315.01 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $479.84 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $580.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $84.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $13.52 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $84.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $489.06 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $84.00 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $146.16 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $273.76 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $59.74 |
196311 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 411484, POSA8852696, POSA9058473, POSA9053475, 8057, 2068, 28761, 0016, 0303, 4689, 067, 138325, 147834, 28874, 0051, | $230.00 |
196310 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 | $56.00 |
196310 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 | $98.00 |
196310 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 | $126.00 |
196310 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 | $56.00 |
196310 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 | $140.00 |
196310 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA.- CR 22200015 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 14463, 14505, 14584, 15348, 157160, 22114 | $84.00 |
196309 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENCIA LOPEZ AUGUSTO | VALENCIA LOPEZ AUGUSTO.- CR 220007382 (1); DIFERENCIA SALARIAL AUTORIZADA EL SERVIDOR PUBLICO, YA QUE NO FUE POSIBLE TRAMITAR A TRAVES DE NOMIN; FACTURAS: OFICIO | $9,105.00 |
196307 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SANDOVAL BALLESTEROS FERNANDO ESTEBAN | SANDOVAL BALLESTEROS FERNANDO ESTEBAN.- CR 220006865 (1); VARIOS VINILES MICROPERFORADO CON INSTALACION; FACTURAS: 1001 | $11,936.63 |
196306 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | SERRANO TRUJILLO RUBEN | SERRANO TRUJILLO RUBEN.- CR 220006864 (1); GASTOS DE MARCHA DE TRUJILLO AGUILAR MARTHA ALICIA POR FALLECIMIENTO EL 11 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO | $17,266.44 |
196305 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH | GOMEZ VAZQUEZ MARTHA EDITH.- CR 220006853 (1); IMPRESION DE SOBRES; FACTURAS: 14214 | $11,310.00 |
196304 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 220006848 (1); COMPRA DE 408 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 00644626 | $2,133.83 |
196303 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 | $2,511.00 |
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196303 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 | $2,019.00 |
196303 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 | $2,034.00 |
196303 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006838 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 22823, 23286, 23288, 23291, 23292, 23299, 23300, 23301, 23302, 23303, 23305, 23307, 23308, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23335, 23336, 23337, 23338, 2333 | $750.00 |
196302 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 | $417.01 |
196302 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 | $1,566.00 |
196302 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 | $3,995.04 |
196302 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 | $1,015.00 |
196302 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 | $1,002.24 |
196302 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220006444 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: 11765, 3896, 5504, 5508, 896, 31934 | $4,268.80 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $169.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $1,691.28 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $1,328.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $331.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $30.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $159.20 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $630.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $483.72 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $198.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $126.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $98.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $122.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $51.80 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $108.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $220.00 |
196299 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010014 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.; FACTURAS: 39499, 6801, 6816, 239769, 157242, 6841, 38035, D 0106, 2453 C, 218, 0832, 30547 A, 6286 B, 33372, 034, POSA9,831,003 | $519.00 |
196298 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7699, 100344, 44366 | $269.12 |
196298 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7699, 100344, 44366 | $325.00 |
196298 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 7699, 100344, 44366 | $807.36 |
196297 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72, 74 | $4,332.60 |
196297 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220670 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72, 74 | $6,808.04 |
196296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 | $1,392.00 |
196296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 | $9,071.20 |
196296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 | $4,814.00 |
196296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 | $8,816.00 |
196296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 | $5,312.80 |
196296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 | $696.00 |
196296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 | $7,157.20 |
196296 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24220651 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4, 42, 40, 38, 39, 45, 36, 53 | $2,807.20 |
196295 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 50, 54 | $800.40 |
196295 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220639 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 50, 54 | $1,798.00 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $92.53 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $10.00 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $30.00 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $218.00 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $30.00 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $313.20 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $562.60 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $102.00 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $111.98 |
196294 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010012 (1); 2DO. FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2010; FACTURAS: 1457, BADBI-8970, BADBI-8968, 7515, 64777, 3786, GAQSA 19946, 64800, AHJ0003382 | $723.74 |
196293 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007127 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 95893,95897,95898,95899,95894; FACTURAS: 95895,896 | $73,683.48 |
196293 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007127 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 95893,95897,95898,95899,95894; FACTURAS: 95895,896 | $1,234.32 |
196293 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220007127 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT. 95893,95897,95898,95899,95894; FACTURAS: 95895,896 | $8,883.04 |
196292 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220007114 (1); COMPRA DE 501.81 LTS. DE EMULSION ASFALTICA, ENTREGA PARCIAL O.C. 1168; FACTURAS: 0032 | $538,442.13 |
196291 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GAETA VEGA PEDRO ANTONIO | GAETA VEGA PEDRO ANTONIO.- CR 220007098 (1); SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION Y CONSULTORIA.; FACTURAS: 721 | $114,249.06 |
196290 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 220007097 (1); REPARACION DE VEHICULOS FACT. 1015, 1016, 1017; FACTURAS: 1043,1044 | $10,915.60 |
196289 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220006875 (1); SERVICIO DE CARTELES, FOLLETOS Y BIPTICOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3838 | $18,676.00 |
196288 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | GRUPO DE SERVICIOS GRAFICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006844 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 18767 | $5,394.00 |
196287 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | LABORATORIOS LEROY S.A. DE C.V. | LABORATORIOS LEROY S.A. DE C.V..- CR 220006842 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 4190 | $448.08 |
196286 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006841 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 6000 | $15,136.96 |
196285 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220006839 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0978, 1004, 1081 | $918.40 |
196285 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220006839 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0978, 1004, 1081 | $345.00 |
196285 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V..- CR 220006839 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0978, 1004, 1081 | $76.50 |
196284 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ | HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220006788 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE, FOLIO 69888 ESTACIONOMETROS, PAGADA EN RECAUDADORA Y AL REALIZAR REFRENDO.; FACTURAS: RECIBO | $131.00 |
196283 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PADILLA SINSEL ANA GUADALUPE | PADILLA SINSEL ANA GUADALUPE.- CR 220006785 (1); DEVOLUCION PAGO DOBLE FOLIO 332526 ESTACIONOMETROS, PAGADA EN BANORTE Y EN REFRENDO DE SU VEHICULO.; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
196282 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220006782 (1); SUBSIDIO CONVENIDO DE ENERO A MAYO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN EL MUNICIPIO.; FACTURAS: 444 A | $210,000.00 |
196281 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220006773 (1); APOYO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
196280 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220006748 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA BASE DE BOMBEROS NUMERO 2; FACTURAS: 00653468 | $236.13 |
196279 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. TURISMO | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON.- CR 220006743 (1); CURSO DE "ETIQUETA Y PROTOCOLO" PARA EL PERSONAL DE LA DIR. DE TURISMO; FACTURAS: 0454 | $2,000.00 |
196278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 | $184.23 |
196278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 | $52.00 |
196278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 | $80.00 |
196278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 | $175.00 |
196278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 | $270.00 |
196278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | ADQUISCION DE FORMAS VALORADAS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 | $785.60 |
196278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 | $50.00 |
196278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 | $50.00 |
196278 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220006702 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD.; FACTURAS: 1706, 31153, 2925, 0315, 0020, 433342, 2959, 3488887, 0023, 0025, 0026, 163375 | $30.00 |
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196277 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600009 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 25630, 19927, 225 | $1,614.72 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $812.00 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $187.50 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $258.20 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $290.00 |
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196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $52.20 |
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196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $881.00 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $800.00 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $2,320.00 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $1,644.02 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $301.60 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $1,133.99 |
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196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $1,113.60 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $2,592.24 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $572.80 |
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196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $1,031.98 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $168.00 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $1,358.70 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $1,861.93 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $119.40 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $852.00 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $3,132.00 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $800.00 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $528.00 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $301.60 |
196276 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400011 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 12 DE ENERO AL 29 DE MAYO DE 2010.; FACTURAS: POSA6269049, 35623, POSA6883417, 8954, POSA7325579, POSA7376214, 0738, 4320, POSA7582657, POSA7724124, PO | $4,600.00 |
196275 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220656 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 892 | $1,995.20 |
196274 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2239, 2240 | $1,995.20 |
196274 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | MICHEL MORALES RAMIRO.- CR 24220626 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2239, 2240 | $1,136.80 |
196262 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220007265 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6419 | $2,500,000.00 |
196261 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROMERO CHAVEZ CARLOS RAUL | ROMERO CHAVEZ CARLOS RAUL.- CR 220006834 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DEL FOLIO 411336 DE ESTACIONOMETROS, POR SER IMPROCEDENTE; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
196260 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR SANCHEZ LUIS MANUEL | AGUILAR SANCHEZ LUIS MANUEL.- CR 220006819 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $10,219.24 |
196259 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220006816 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS P/LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LAS AVES RESGUARDADAS EN EL PARQUE AGUA; FACTURAS: 22284 | $190.12 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $3,975.73 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $933.33 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $156.35 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $242.66 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $184.33 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $4,334.39 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $1,732.20 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $349.29 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
196258 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARCIA MA. ELENA | RIVERA GARCIA MA. ELENA.- CR 220006815 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO DE SAAVEDRA ORTIZ FRANCISCO CON FECHA 29/MAR/10; FACTURAS: OFICIO | $187.50 |
196257 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220006802 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE POR EXCEDER 45 DIAS; FACTURAS: 42453, 1587, 7251, 511812 | $719.20 |
196257 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220006802 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE POR EXCEDER 45 DIAS; FACTURAS: 42453, 1587, 7251, 511812 | $146.00 |
196257 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220006802 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE POR EXCEDER 45 DIAS; FACTURAS: 42453, 1587, 7251, 511812 | $942.66 |
196257 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HECTOR MANUEL SALAS BARBA | HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 220006802 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS DECLINADAS DE FONDO REVOLVENTE POR EXCEDER 45 DIAS; FACTURAS: 42453, 1587, 7251, 511812 | $45.24 |
196256 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. ADMINISTRACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220006798 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 12008, 12075 | $812.00 |
196256 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. ADMINISTRACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220006798 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 12008, 12075 | $1,624.00 |
196255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA TORRES ANGEL | PLASCENCIA TORRES ANGEL.- CR 220006795 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,126.14 |
196255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA TORRES ANGEL | PLASCENCIA TORRES ANGEL.- CR 220006795 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,244.80 |
196255 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA TORRES ANGEL | PLASCENCIA TORRES ANGEL.- CR 220006795 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 05 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $249.90 |
196254 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BIZARRO VAZQUEZ LUIS ALBERTO | BIZARRO VAZQUEZ LUIS ALBERTO.- CR 220006794 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,843.88 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $580.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $584.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $126.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $767.56 |
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196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $780.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $2,517.20 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $127.60 |
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196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $280.00 |
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196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $1,431.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $120.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $257.87 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $55.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $3.07 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $143.93 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $434.25 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $556.80 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $82.80 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $69.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $20.35 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $102.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $432.31 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $380.51 |
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196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $246.40 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $176.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $98.40 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $130.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $69.00 |
196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $79.00 |
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196253 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 15445, 39233, AN 005482, D138744, D138683, D137949, D137941, D138280, D135334, CABY129210, 391, 395, 35764, 35825, AAY 0013219, AAY 0013222, 6185, 6124, 6 | $1,504.00 |
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103170 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 | $1,746.59 |
103170 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220686 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13672, 14063, 13535, 13711, 13762, 13761, 14097, 13681 | $1,113.60 |
103169 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220669 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2692 | $1,299.20 |
103168 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220652 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38190 | $920.24 |
103167 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6966, 6897 | $1,200.00 |
103167 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220637 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6966, 6897 | $1,000.00 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $97.44 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $97.44 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $510.86 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $97.44 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $97.44 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $97.44 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $97.44 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $97.44 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $97.44 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $696.60 |
103166 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220636 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15324, 15166, 15326, 15547, 15548, 15546, 15458, 15464, 15449, 15454, 15459 | $1,077.78 |
103165 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8052, 8066 | $2,708.60 |
103165 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220627 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8052, 8066 | $2,024.20 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $4,321.00 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $5,336.00 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $4,558.80 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $10,440.00 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $2,285.20 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $10,440.00 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $7,940.20 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $6,443.80 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $4,263.00 |
103164 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220625 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 90, 81, 89, 66, 113, 71, 115, 91, 106, 77 | $11,031.60 |
103163 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 | $324.80 |
103163 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 | $649.60 |
103163 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 | $475.60 |
103163 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 | $649.60 |
103163 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 | $92.64 |
103163 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220620 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1942, 2782, 2741, 2345, 2034 | $723.00 |
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103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $874.64 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $1,890.80 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $1,740.00 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $638.00 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103161 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220602 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4123, 4130, 4134, 4135, 4140, 4141, 4144, 4146, 4151, 4154, 4158, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4 | $97.44 |
103160 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220596 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6990 | $1,461.60 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $475.60 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $6,920.30 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $1,862.99 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $2,866.70 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $2,448.96 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $2,034.97 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $5,421.56 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $4,149.13 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $1,903.19 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $1,421.60 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $249.40 |
103159 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24220595 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6962, 6992, 7000, 7005, 7023, 7033, 7039, 7040, 7093, 7109, 7118 | $3,729.98 |
103158 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4921, 4923 | $1,997.52 |
103158 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24220592 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4921, 4923 | $1,997.52 |
103157 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9152, 9154 | $621.76 |
103157 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220588 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9152, 9154 | $208.80 |
103156 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 956, 957 | $2,001.00 |
103156 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220584 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 956, 957 | $7,999.36 |
103155 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220583 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1042, 1046 | $580.00 |
103155 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24220583 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1042, 1046 | $1,392.00 |
103154 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220582 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3559 | $348.00 |
103153 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220581 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38628 | $5,191.66 |
103152 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, | $159.94 |
103152 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, | $121.80 |
103152 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, | $121.80 |
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103152 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, | $1,699.99 |
103152 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, | $227.94 |
103152 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, | $870.00 |
103152 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220580 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7145, 7143, 7148, 7160, 7859, 7153, 7144, 7146, 7220, 7168, 7341, 7872, 7410, 7411, 7192, 7206, 7150, 7221, 7418, 7213, 7219, 7869, 7857, 7838, 7218, 7207, 7210, | $508.31 |
103151 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6788, 6789 | $3,688.22 |
103151 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220557 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6788, 6789 | $3,398.00 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $2,320.00 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $11,513.00 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $3,155.20 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $10,753.00 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $8,810.20 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $9,315.00 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $8,734.80 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $7,714.00 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $11,796.04 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $9,535.20 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $5,394.00 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $1,682.00 |
103150 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220546 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 772, 774, 812, 824, 829, 830, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 | $7,215.20 |
103149 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43820A, 43723A, 44016A | $389.76 |
103149 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43820A, 43723A, 44016A | $380.48 |
103149 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220538 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43820A, 43723A, 44016A | $1,682.00 |
103148 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59242, 59248, 59283 | $500.00 |
103148 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59242, 59248, 59283 | $522.00 |
103148 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24220522 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 59242, 59248, 59283 | $878.31 |
103147 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 | $4,002.00 |
103147 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 | $1,705.20 |
103147 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 | $11,832.00 |
103147 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 | $6,936.80 |
103147 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220518 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2946, 3144, 3143, 2957, 3145 | $12,064.00 |
103112 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220007291 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE LOS EMPLEADOS DEL MPI; FACTURAS: OFICIO | $1,038,535.68 |
103111 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007290 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO | $3,190,784.55 |
103111 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220007290 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QUINCENA DE JUNIO/2010; FACTURAS: OFICIO | $1,595,393.24 |
103110 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77286,77287,, 77295,77298, | $94,314.19 |
103110 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220007143 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 77286,77287,, 77295,77298, | $9,977.27 |
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103107 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 | $146,116.95 |
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103107 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220007134 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 73604, 43602,73603, 73844,73845,, 73276 | $17,639.84 |
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103106 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12168, 12227.; FACTURAS: 12131,12167, | $17,873.05 |
103106 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220007131 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 12168, 12227.; FACTURAS: 12131,12167, | $41,914.05 |
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103104 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006830 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 388398, 388394, 386514, 388397, 388395 | $1,742.84 |
103104 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006830 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 388398, 388394, 386514, 388397, 388395 | $1,034.52 |
103104 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006830 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 388398, 388394, 386514, 388397, 388395 | $1,095.10 |
103104 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006830 (1); SUMINISTRO DE 1896 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 388398, 388394, 386514, 388397, 388395 | $3,858.48 |
103103 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006828 (1); SUMINISTRO DE 603 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 656379 | $2,809.98 |
103102 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006827 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 423931 | $1,398.00 |
103101 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220006824 (1); COMPRA DE BOQUILLA, MATERIAL PARA EQUIPO DE PINTURA.; FACTURAS: 43653 | $12,366.81 |
103100 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V. | CALIDAD ARTESANAL TONALTECA, S.A. DE C.V..- CR 220006822 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA.; FACTURAS: 153 A | $145,899.00 |
103099 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220006821 (1); COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE.; FACTURAS: 28503 | $163.56 |
103098 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220006820 (1); COMPRA DE 30 BATERIAS TIPO 75 TORNILLO LATERAL.; FACTURAS: 18736 | $22,933.20 |
103097 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006818 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 5149 | $680.89 |
103096 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220006812 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 56297 | $15,232.66 |
103095 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220006811 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER.; FACTURAS: 1026 | $3,531.04 |
103094 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220006808 (1); SERVICIO DE FUMIGACION.; FACTURAS: 16784 | $2,204.00 |
103093 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220006805 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 34651 | $27,417.60 |
103092 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220006804 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 3403, 3404 | $7,393.17 |
103091 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220006803 (1); PAGO DEL 1% DE FACTURAS YA PAGADAS.; FACTURAS: 23576 | $123.14 |
103090 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220006799 (1); COMPRA DE TOALLA EN ROLLO.; FACTURAS: 39342 | $3,092.56 |
103089 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220006796 (1); SERVICIO DE FUMIGACION.; FACTURAS: 16783, 16778 | $440.80 |
103089 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220006796 (1); SERVICIO DE FUMIGACION.; FACTURAS: 16783, 16778 | $8,052.72 |
103088 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220006790 (1); COMPRA DE PINTURA PARA LAS PUERTAS DE ACCESO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GRAL DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: A 101281 | $5,391.00 |
103087 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220006784 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 14425,14426,, 14436,14438, | $17,278.20 |
103087 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 220006784 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 14425,14426,, 14436,14438, | $21,085.32 |
103086 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006783 (1); COMPRA DE 4 TONER MOD.T644, PARA EL AREA DE EJECUCION FISCAL Y APREMIOS DIR. DE INGRESOS, TESORERIA.; FACTURAS: 33320 | $7,011.04 |
103085 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220006779 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 7204, 7230 | $12,679.00 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $16.21 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $33.68 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $7.58 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $47.47 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $2.70 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $5.40 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $177.56 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $377.51 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $10.80 |
103084 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220006755 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 190589, 190591, 190592, 190593, 195051, 190596, 190599, 190601, 190602, 190604 | $2.70 |
103083 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006752 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE I..V.A. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 2217 Y 2188 DEL 2009.; FACTURAS: 2546, 2547 | $23.00 |
103083 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 220006752 (1); COMPLEMENTO DEL 1% DE I..V.A. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 2217 Y 2188 DEL 2009.; FACTURAS: 2546, 2547 | $38.00 |
103082 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220006749 (1); COMPRA DE PERIODICOS PARA REGIDORES; FACTURAS: 1679 | $7,948.00 |
103081 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220006730 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 1023, 1024, 1025 | $1,756.24 |
103081 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220006730 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 1023, 1024, 1025 | $878.12 |
103081 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | REGISTRO CIVIL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V..- CR 220006730 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 1023, 1024, 1025 | $2,648.28 |
103080 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER.- CR 220006645 (1); SERVICIO DE ILUMINACION ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO "FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO"; FACTURAS: 1901 A | $46,980.00 |
103079 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006642 (1); MANTENIMIENTO A SCANNER KODAK; FACTURAS: 35079 | $5,220.00 |
103078 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220006586 (1); COMPRA DE RAFACCIONES; FACTURAS: 23526 | $7,516.80 |
103077 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220006583 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO.; FACTURAS: 7074,7073,7075, | $28,632.28 |
103076 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006582 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, LAS FACTURAS 1310 Y 1311 TRAEN NOTA DE CREDITO 0720.; FACTURAS: 1310, 1311 Y NC., 1335 | $15,596.49 |
103076 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006582 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ASTILLADORA, LAS FACTURAS 1310 Y 1311 TRAEN NOTA DE CREDITO 0720.; FACTURAS: 1310, 1311 Y NC., 1335 | $35,698.94 |
103075 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006576 (1); COMPRA DE PELICULA PARA FAX.; FACTURAS: 3638 | $1,834.45 |
103074 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220006572 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 261532 | $17,616.29 |
103073 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 220006570 (1); SERVICIOS FACTS. 2730,2732,2762,2724,2726 Y 2729; FACTURAS: 2728,2731, 2727,2725 | $14,678.64 |
103073 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 220006570 (1); SERVICIOS FACTS. 2730,2732,2762,2724,2726 Y 2729; FACTURAS: 2728,2731, 2727,2725 | $14,364.28 |
103072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220006549 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 14610,14609,, 14623,14622,, 14629,14631, | $35,260.95 |
103072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220006549 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 14610,14609,, 14623,14622,, 14629,14631, | $21,697.80 |
103072 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 220006549 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 14610,14609,, 14623,14622,, 14629,14631, | $30,916.90 |
103071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 220006543 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES FACT. 127; FACTURAS: 96,125,140,142, 95,97,105,126 | $35,890.40 |
103071 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 220006543 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES FACT. 127; FACTURAS: 96,125,140,142, 95,97,105,126 | $40,257.80 |
103070 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 220006538 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 2538,2549,2550,, 2566,2597,2569 | $19,113.80 |
103070 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ACOSTA HERNANDEZ RAUL | ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 220006538 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 2538,2549,2550,, 2566,2597,2569 | $23,768.99 |
103069 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006506 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3380, 3389 | $243.60 |
103069 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220006506 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3380, 3389 | $1,126.13 |
103068 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V..- CR 220006502 (1); COMPRA DE 500 BATERIAS DE 9 VOLT.; FACTURAS: 2270 | $24,070.00 |
103067 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220006501 (1); PALA CARBONERA CON CABO DE MADERA; FACTURAS: 43518 | $4,061.86 |
103066 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220006451 (1); SERVICIOS AUTOMOTRICES; FACTURAS: 0906 | $7,647.03 |
103065 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006439 (1); COMPRA DE REFACCIONES FACT. 919; FACTURAS: 916,917,918 | $24,879.68 |
103064 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006433 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49993, 50041 | $278.40 |
103064 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006433 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 49993, 50041 | $1,866.44 |
103063 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006421 (1); COMPRA ROLLO BOND PLOTTER; FACTURAS: 45195 | $1,811.63 |
103062 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 220006254 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0102 | $52,200.00 |
103061 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 91721, 91968, 92106, 92017 | $35,148.00 |
103061 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 91721, 91968, 92106, 92017 | $531.63 |
103061 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 91721, 91968, 92106, 92017 | $1,641.45 |
103061 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005713 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 91721, 91968, 92106, 92017 | $4,435.61 |
103060 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB | $1,992.97 |
103060 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB | $1,516.39 |
103060 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB | $3,460.75 |
103060 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB | $2,160.98 |
103060 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005675 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 234623 BB, 234326 BB, 234330 BB, 234343 BB, 234361 BB | $2,904.00 |
103059 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005632 (1); CONOS REFREJANTES PARA TRAFICO; FACTURAS: 292286 | $29,406.00 |
103058 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220005630 (1); COMPRA DE THINNER ESTANDAR; FACTURAS: 59871 | $12,702.00 |
103057 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 220005624 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 58039 | $24,005.50 |
103056 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005597 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA; FACTURAS: 33157, 32818, 32777, 32776 | $19,953.16 |
103056 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005597 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA; FACTURAS: 33157, 32818, 32777, 32776 | $5,934.56 |
103056 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005597 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA; FACTURAS: 33157, 32818, 32777, 32776 | $32,743.32 |
103056 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005597 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA; FACTURAS: 33157, 32818, 32777, 32776 | $21,805.68 |
103055 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005580 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 234322, 234340, 234321, 234323 | $2,526.15 |
103055 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005580 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 234322, 234340, 234321, 234323 | $1,784.08 |
103055 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005580 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 234322, 234340, 234321, 234323 | $1,870.50 |
103055 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005580 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 234322, 234340, 234321, 234323 | $1,280.80 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $487.20 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $939.60 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $177.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $224.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $140.80 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $308.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $643.80 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $556.80 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $79.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $210.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $324.80 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $167.04 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,805.74 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $403.51 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $81.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $38.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $408.59 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $250.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $250.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $104.40 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $464.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $164.98 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $55.98 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $2,436.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $210.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,173.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $487.20 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $111.12 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $295.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $3,712.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,519.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ACCION COMUNITARIA PAC | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $782.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $782.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $428.38 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $280.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,300.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $49.90 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $51.03 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $246.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $183.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $193.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $157.76 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $148.48 |
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196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $475.15 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $214.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,300.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $368.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $236.34 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $55.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $732.04 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $215.70 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $364.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,641.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $893.20 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $324.80 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $250.56 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,125.20 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,050.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $288.84 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $120.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $392.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $72.90 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,317.30 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $142.80 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $189.90 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $254.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $35.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $44.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $294.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $608.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,740.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $84.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $105.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $125.28 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $1,050.00 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $198.15 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $108.01 |
196248 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010009 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 504, 213, 155415, 41301, 41300, 708, 0007, 41098, 2816, 00302, 237586, 13602, 41030, 13660, 41302, 154865, 001, 15311, 21808, 3987, 12438, 20724, 0012, 0569, 0 | $812.00 |
196246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ LICEAGA JUANA | VAZQUEZ LICEAGA JUANA.- CR 220007235 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $5,789.92 |
196245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALLE SANDOVAL JOSE LUIS | VALLE SANDOVAL JOSE LUIS.- CR 220007234 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $41,642.44 |
196244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE | TRIGUEROS CARRILLO GUADALUPE.- CR 220007233 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $11,164.44 |
196243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES HERRERA J. REYES | TORRES HERRERA J. REYES.- CR 220007232 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,820.44 |
196242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORIZ RUANO FERNANDO | TORIZ RUANO FERNANDO.- CR 220007231 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,085.76 |
196241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SUAREZ TORRES MARIA CECILIA | SUAREZ TORRES MARIA CECILIA.- CR 220007230 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $9,949.76 |
196240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SILVA GONZALEZ SANTIAGO | SILVA GONZALEZ SANTIAGO.- CR 220007229 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,795.40 |
196239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTOS PALMA RAYMUNDO | SANTOS PALMA RAYMUNDO.- CR 220007228 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $42,077.76 |
196238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO | SANDOVAL SANCHEZ NAZARIO.- CR 220007227 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,038.88 |
196237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ NUÑEZ CARMEN | SANCHEZ NUÑEZ CARMEN.- CR 220007226 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,553.92 |
196236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCIDO HERNANDEZ MA. ROSARIO | SALCIDO HERNANDEZ MA. ROSARIO.- CR 220007225 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $6,556.88 |
196235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ MADRIGAL EDUARDO | RUIZ MADRIGAL EDUARDO.- CR 220007224 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $29,103.68 |
196234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ GAMA MARIA DE LA LUZ | RUIZ GAMA MARIA DE LA LUZ.- CR 220007223 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $13,113.76 |
196233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RICO DELGADO MA. TERESA | RICO DELGADO MA. TERESA.- CR 220007222 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $30,250.00 |
196232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES JOSE ARTURO | REYES JOSE ARTURO.- CR 220007221 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $22,096.88 |
196231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARIA ANGEL | RAMIREZ MARIA ANGEL.- CR 220007220 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $9,551.40 |
196230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE | RAMIREZ JARAMILLO ENRIQUE.- CR 220007219 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,037.92 |
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196227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PALAFOX ALVAREZ ANDREA | PALAFOX ALVAREZ ANDREA.- CR 220007216 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,551.40 |
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196223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO FREGOZO MARIA DE LOS ANGELES | OROZCO FREGOZO MARIA DE LOS ANGELES.- CR 220007212 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $32,941.76 |
196222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROPEZA VIRRUET LOURDES | OROPEZA VIRRUET LOURDES.- CR 220007211 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $20,714.44 |
196221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORNELAS AVALOS MA. CARMEN | ORNELAS AVALOS MA. CARMEN.- CR 220007210 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $33,753.76 |
196220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLIVA PEREZ MA. ELENA | OLIVA PEREZ MA. ELENA.- CR 220007209 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $36,265.76 |
196219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA MARIA DEL ROSIO GUILLERMINA | NAVA MARIA DEL ROSIO GUILLERMINA.- CR 220007208 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,038.88 |
196218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MOSQUEDA HINOJOSA MARTHA LETICIA | MOSQUEDA HINOJOSA MARTHA LETICIA.- CR 220007207 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $18,133.92 |
196217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO | MIRAMONTES GONZALEZ RODOLFO.- CR 220007206 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,037.92 |
196216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA GODINEZ MA. DE JESUS | MEZA GODINEZ MA. DE JESUS.- CR 220007205 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $12,953.40 |
196215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA | MARTINEZ BARRAGAN LUCILA.- CR 220007204 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $47,393.76 |
196214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ PEREZ REYNALDO | MARQUEZ PEREZ REYNALDO.- CR 220007203 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $14,667.92 |
196213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL | MARQUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL.- CR 220007202 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $9,551.40 |
196212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA VAZQUEZ JUAN | MAGAÑA VAZQUEZ JUAN.- CR 220007201 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $26,741.76 |
196211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL NAVARRO HILDA LUZ | MACIEL NAVARRO HILDA LUZ.- CR 220007200 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $12,780.96 |
196210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE | LOZA CASTAÑEDA MA. GUADALUPE.- CR 220007199 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $9,516.88 |
196209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ SANTOS ANGELINA | LOPEZ SANTOS ANGELINA.- CR 220007198 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,037.92 |
196208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ JOSE LEOBARDO | LOPEZ PEREZ JOSE LEOBARDO.- CR 220007197 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,527.92 |
196207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ANDREA | LOPEZ ANDREA.- CR 220007196 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,476.44 |
196206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO | LOMELI MARTINEZ JOSE EDUARDO.- CR 220007195 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,551.40 |
196205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPEZ BARRAGAN ABELARDO | LEPEZ BARRAGAN ABELARDO.- CR 220007194 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $17,037.92 |
196204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JERONIMO SOSA JUAN | JERONIMO SOSA JUAN.- CR 220007193 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $13,308.44 |
196203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | IBAÑEZ FLORES EFRAIN | IBAÑEZ FLORES EFRAIN.- CR 220007192 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $9,419.40 |
196202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL | HERRERA GONZALEZ JOSE MANUEL.- CR 220007191 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $22,867.92 |
196201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO | HERNANDEZ SANCHEZ FLORENCIO.- CR 220007190 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $45,737.76 |
196200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS | HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS.- CR 220007189 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $22,045.76 |
196199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO | HERNANDEZ DUEÑAS MA. DEL REFUGIO.- CR 220007188 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $16,249.92 |
196198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO | HERNANDEZ ALCARAZ FLORENTINO.- CR 220007187 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $13,352.44 |
196197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN GUTIERREZ ROSALIO | GUZMAN GUTIERREZ ROSALIO.- CR 220007186 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $31,753.76 |
196196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GURROLA DIAZ SABINA | GURROLA DIAZ SABINA.- CR 220007185 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,709.40 |
196195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES | GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES.- CR 220007184 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,085.76 |
196194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CORDOVA JUAN | GONZALEZ CORDOVA JUAN.- CR 220007183 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,524.88 |
196193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARAJAS JUAN | GONZALEZ BARAJAS JUAN.- CR 220007182 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,038.88 |
196192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS | GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS.- CR 220007181 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,550.88 |
196191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOLLAZ OROZCO JUAN | GOLLAZ OROZCO JUAN.- CR 220007180 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,669.40 |
196190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARNICA SEVERO | GARNICA SEVERO.- CR 220007179 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $42,077.76 |
196189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA LOMELI ANTONIO | GARCIA LOMELI ANTONIO.- CR 220007178 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,745.92 |
196188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA DELGADO MARIO | GARCIA DELGADO MARIO.- CR 220007177 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,038.88 |
196187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRAGAN JUAN JOSE | GARCIA BARRAGAN JUAN JOSE.- CR 220007176 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $77,657.92 |
196186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA PAZARIN GAVINO | FIGUEROA PAZARIN GAVINO.- CR 220007175 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $42,077.76 |
196185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPARZA BETANCOURT SAUL | ESPARZA BETANCOURT SAUL.- CR 220007174 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $42,077.76 |
196184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENCISO GOMEZ ROSA | ENCISO GOMEZ ROSA.- CR 220007173 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $16,203.40 |
196183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE SANTIAGO TETRO MARIA GUADALUPE | DE SANTIAGO TETRO MARIA GUADALUPE.- CR 220007172 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,037.92 |
196182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | DAVALOS CASTELLON GREGORIO | DAVALOS CASTELLON GREGORIO.- CR 220007171 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,518.44 |
196181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ PALOS JOSE LUIS | CHAVEZ PALOS JOSE LUIS.- CR 220007170 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,608.96 |
196180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GARCIA JUAN | CASTILLO GARCIA JUAN.- CR 220007169 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $25,741.76 |
196179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO | CASTELLANOS RAMIREZ ROGELIO.- CR 220007168 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $56,227.60 |
196178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARREON HERNANDEZ JUAN | CARREON HERNANDEZ JUAN.- CR 220007167 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,550.88 |
196177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANDELAS JIMENEZ SERGIO | CANDELAS JIMENEZ SERGIO.- CR 220007166 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,475.92 |
196176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN | CABALLERO AGUILAR JOSE MARTIN.- CR 220007165 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $11,094.44 |
196175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BERNAL CANELA JUAN MANUEL | BERNAL CANELA JUAN MANUEL.- CR 220007164 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $42,077.76 |
196174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRIOS ALVARADO ANTONIO | BARRIOS ALVARADO ANTONIO.- CR 220007163 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $42,076.00 |
196173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO CASTILLO RAQUEL | ASCENCIO CASTILLO RAQUEL.- CR 220007162 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,553.92 |
196172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARRANIAGA MENDOZA ARTURO BRUNO | ARRANIAGA MENDOZA ARTURO BRUNO.- CR 220007161 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $22,045.76 |
196171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA HERNANDEZ RAQUEL | ARECHIGA HERNANDEZ RAQUEL.- CR 220007160 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,709.92 |
196170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARAUJO FRANCISCO ANTONIO | ARAUJO FRANCISCO ANTONIO.- CR 220007159 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $20,710.96 |
196169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ANGEL DELGADILLO RAQUEL | ANGEL DELGADILLO RAQUEL.- CR 220007158 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $30,673.76 |
196168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AMEZCUA JOSE | AMEZCUA JOSE.- CR 220007157 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,037.40 |
196167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL | ALVAREZ GARZA JOSE FIDEL.- CR 220007156 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,552.44 |
196166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE BLANCAS DOLORES | ALEJANDRE BLANCAS DOLORES.- CR 220007155 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $21,038.96 |
196165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA BASCOS MIGUEL | ALCANTARA BASCOS MIGUEL.- CR 220007154 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $10,524.44 |
196164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUILAR SANCHEZ LUIS MANUEL | AGUILAR SANCHEZ LUIS MANUEL.- CR 220007153 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $102,192.48 |
196163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 16/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO | ACOSTA DE SANTIAGO HIPOLITO.- CR 220007152 (1); EMOLUMENTO POR JUBILACION DE PERSONAL O PENSION DICTAMINADO POR INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010 | $27,099.68 |
196160 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 | $3,970.02 |
196160 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 | $4,829.53 |
196160 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 | $5,075.38 |
196160 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 | $3,749.84 |
196160 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 | $3,341.39 |
196160 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 | $6,672.88 |
196160 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006858 (1); COMPRA DE PAQUETES DE EQUIPO MEDICO.; FACTURAS: 1366, 1368, 1371, 1374, 1377, 1379, 1382 | $3,221.45 |
196159 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 8097, 236802, 7344, 05007 | $812.00 |
196159 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 8097, 236802, 7344, 05007 | $294.87 |
196159 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 8097, 236802, 7344, 05007 | $185.00 |
196159 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 8097, 236802, 7344, 05007 | $84.00 |
196158 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220655 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 330 | $3,480.00 |
196157 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 572, 569, 574 | $6,809.20 |
196157 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 572, 569, 574 | $3,224.80 |
196157 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 24220624 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 572, 569, 574 | $1,972.00 |
196156 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24220597 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 738 | $1,693.60 |
196155 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2532, 2533, 2535, 2566 | $3,422.00 |
196155 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2532, 2533, 2535, 2566 | $8,259.20 |
196155 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2532, 2533, 2535, 2566 | $5,413.72 |
196155 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V. | CAFFYL MOTORES RECONSTRUIDOS, S.A. DE C.V..- CR 24220593 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2532, 2533, 2535, 2566 | $5,012.36 |
196154 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 214, 215, 217, 234 | $4,148.16 |
196154 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 214, 215, 217, 234 | $3,818.72 |
196154 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 214, 215, 217, 234 | $4,408.00 |
196154 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220591 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 214, 215, 217, 234 | $3,649.36 |
196153 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 341, 344 | $5,479.84 |
196153 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24220589 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 341, 344 | $8,700.00 |
196152 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220587 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 30 | $8,827.59 |
196152 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220587 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 29, 30 | $0.01 |
196151 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 | $800.00 |
196151 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 | $3,480.00 |
196151 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 | $9,800.00 |
196151 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 | $3,660.00 |
196151 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 | $1,800.00 |
196151 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO.- CR 24220586 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1384, 1427, 1429, 1431, 1433, 1446 | $1,392.00 |
196150 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 954 | $475.60 |
196150 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220585 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 952, 954 | $928.00 |
196148 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | GOMEZ MIRELES GONZALO | GOMEZ MIRELES GONZALO.- CR 220006826 (1); SERVICIO DE REPARTO DE PERIODICOS INSTITUCIONALES CASA POR CASA.; FACTURAS: 2063 | $22,099.98 |
196147 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220006823 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 20621, 21033 | $223.42 |
196147 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220006823 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 20621, 21033 | $455.58 |
196146 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220006817 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GRAL.; FACTURAS: 0403,0404,0408. | $11,608.12 |
196145 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V..- CR 220006814 (1); COMPRA DE LANTANA Y ANILLOS.; FACTURAS: 2713 | $9,837.00 |
196144 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220006813 (1); COMPRA DE SUSTRATO DE SUNSHINE, TIERRA CAMPO Y FERTILIZANTE.; FACTURAS: 0360, 0363, 0367 | $30,450.00 |
196144 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220006813 (1); COMPRA DE SUSTRATO DE SUNSHINE, TIERRA CAMPO Y FERTILIZANTE.; FACTURAS: 0360, 0363, 0367 | $18,405.63 |
196143 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 220006809 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0507 | $5,724.97 |
196142 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220006806 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE DIVERSA PAPELERIA, FACTURAS 688, 691, 696.; FACTURAS: 680, 683, 686, | $115,744.50 |
196141 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MOYO ELIAS RAFAEL | MOYO ELIAS RAFAEL.- CR 220006789 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 77/2010 OFICIO 570/2010; FACTURAS: RECIBO | $11,339.86 |
196140 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | SELLOFLEX, S.A. DE C.V..- CR 220006781 (1); MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO.; FACTURAS: 671 | $37,468.00 |
196139 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | MARTINEZ GARCIA ARTURO.- CR 220006780 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS, FACTURAS 0652, 0792.; FACTURAS: 0648,0649,0650, | $25,670.80 |
196138 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220006772 (1); APOYO DEL MES DE JUNIO DE 2010 A PERSONAS AFECTADAS DE LA COLONIA MONUMENTAL; FACTURAS: RECIBO | $4,800.00 |
196137 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 | $66.00 |
196137 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 | $1,392.00 |
196137 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 | $126.99 |
196137 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 | $97.09 |
196137 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 | $702.00 |
196137 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 | $99.82 |
196137 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARE; FACTURAS: 7292, 147758, 068, 25494, 1017, 70036, AFL0010087 | $406.00 |
196136 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100009 (1); FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS FACTURA S CON MAS DE 45 DIAS DE EXPEDIDAS; FACTURAS: 918930, 4661, 3150 | $160.00 |
196136 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100009 (1); FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS FACTURA S CON MAS DE 45 DIAS DE EXPEDIDAS; FACTURAS: 918930, 4661, 3150 | $603.20 |
196136 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100009 (1); FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS FACTURA S CON MAS DE 45 DIAS DE EXPEDIDAS; FACTURAS: 918930, 4661, 3150 | $24.82 |
196136 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100009 (1); FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS FACTURA S CON MAS DE 45 DIAS DE EXPEDIDAS; FACTURAS: 918930, 4661, 3150 | $158.47 |
196135 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 | $105.20 |
196135 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 | $60.00 |
196135 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 | $67.51 |
196135 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 | $42.00 |
196135 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 | $181.05 |
196135 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 | $18.00 |
196135 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 | $248.00 |
196135 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | RAMIREZ GARCIA LYDIA | RAMIREZ GARCIA LYDIA.- CR 24030007 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA "LOS COLORINES"; FACTURAS: H 326036, 6835, BABJI-10173, H 327670, 29292, 6859, 56958, BAHM14085 | $39.00 |
196116 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220006847 (1); CUOTAS PATRONALES DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $6,702,834.89 |
196115 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 | $510.40 |
196115 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 | $34.00 |
196115 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 | $145.46 |
196115 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 | $31.50 |
196115 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 | $153.12 |
196115 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 | $140.00 |
196115 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 220006754 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS; FACTURAS: 6793, 14443, 132701, 131314, 230607, 1238, 13606 | $626.40 |
196114 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 | $1,532.47 |
196114 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 | $2,661.78 |
196114 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 | $5,900.34 |
196114 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 | $1,527.14 |
196114 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 | $1,359.16 |
196114 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006557 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 412, 438, 439, 440, 441, 442 | $2,020.96 |
103054 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3610, 3609 | $580.00 |
103054 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24220671 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3610, 3609 | $580.00 |
103053 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7044, 7047, 7063 | $1,460.00 |
103053 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7044, 7047, 7063 | $3,383.00 |
103053 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24220654 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7044, 7047, 7063 | $1,846.00 |
103052 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 | $638.00 |
103052 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 | $1,774.99 |
103052 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 | $1,572.42 |
103052 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 | $638.00 |
103052 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 | $638.00 |
103052 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220653 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 21562, 21581, 21806, 21415, 21561, 21629 | $638.00 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $9,952.80 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $9,860.00 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $8,964.85 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $6,045.92 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $5,568.00 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $1,647.20 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $2,784.00 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $1,044.00 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $1,972.00 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $2,030.00 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $9,430.80 |
103051 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24220600 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3918, 3931, 3936, 3940, 3942, 3944, 3945, 3947, 3950, 3951, 3957, 3976 | $3,201.60 |
103050 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10946, 11022 | $10,321.56 |
103050 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220599 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10946, 11022 | $9,393.56 |
103049 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 69, 80 | $11,996.72 |
103049 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 69, 80 | $9,778.80 |
103049 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220598 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 69, 80 | $11,707.00 |
103048 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1190, 1354, 1355, 1366 | $3,143.60 |
103048 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1190, 1354, 1355, 1366 | $3,781.60 |
103048 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1190, 1354, 1355, 1366 | $3,190.00 |
103048 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220594 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1190, 1354, 1355, 1366 | $4,002.00 |
103047 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 | $421.08 |
103047 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 | $1,339.80 |
103047 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 | $4,681.76 |
103047 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 | $75.40 |
103047 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 | $187.92 |
103047 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 | $2,103.08 |
103047 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 | $986.00 |
103047 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220574 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23474, 23525, 23625, 23846, 23847, 23826, 23855, 23833 | $2,374.52 |
103046 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); COMPRA DE LAMINA Y SOLERA; FACTURAS: 444, 410 | $376.42 |
103046 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24220563 (1); COMPRA DE LAMINA Y SOLERA; FACTURAS: 444, 410 | $1,702.88 |
103045 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220561 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 8843 | $1,062.56 |
103044 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220537 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 6560 | $1,723.53 |
103043 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 | $232.00 |
103043 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 | $174.00 |
103043 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 | $137.30 |
103043 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 | $172.10 |
103043 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220536 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14037, 14026, 13812, 13981, 14034 | $638.00 |
103042 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220534 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2165, 2161 | $4,477.60 |
103042 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220534 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2165, 2161 | $5,243.20 |
103041 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220533 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: Z13250 | $4,728.16 |
103040 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRACSA, S.A. DE C.V. | TRACSA, S.A. DE C.V..- CR 24220530 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: GDT8710 | $4,234.00 |
103039 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220529 (1); CODO GIRATORIO; FACTURAS: 14375 | $5,261.76 |
103038 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220515 (1); COMPRA DE CNADADO Y CADENA; FACTURAS: 21633 | $871.74 |
103037 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220514 (1); COMPTRA DE MANGUERA PARA EL AREA DE LLANTAS; FACTURAS: 17123 | $314.36 |
103036 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220513 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2786 | $1,231.34 |
103035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23627, 23619, 23365, 23407 | $1,305.00 |
103035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23627, 23619, 23365, 23407 | $842.16 |
103035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23627, 23619, 23365, 23407 | $278.40 |
103035 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220506 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23627, 23619, 23365, 23407 | $2,378.00 |
103034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220007055 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220007054 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220007053 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220007052 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220007051 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220007050 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220007049 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220007048 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220007047 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220007046 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220007045 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220007044 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220007043 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220007042 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220007041 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220007040 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220007039 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220007038 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220007037 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220007036 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220007035 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220007034 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220007033 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220007032 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220007031 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220007030 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220007029 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220007028 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220007027 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220007026 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220007025 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220007024 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220007023 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
103001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220007022 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
103000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220007021 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220007020 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220007019 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220007018 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220007017 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220007016 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220007015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220007014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220007013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220007012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220007011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220007010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220007009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220007008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220007007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220007006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220007005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220007004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220007003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220007002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220007001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220007000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220006999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220006998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220006997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220006996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220006995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220006994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $4,500.00 |
102972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220006993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIME QUINCENA DE JUNIO DEL 2010 | $2,250.00 |
102899 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220006849 (1); ENERGIA ELECTRICA MAYO/2010 SERVS ALUMB PUB. CONV A PORTEO DE ENERGIA SEGUN HIDROELECTRICIDAD PACIF.; FACTURAS: 13425 | $5,482,588.03 |
102898 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220006825 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 0118 | $116,000.00 |
102897 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3306 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V..- CR 220006801 (1); SERVICIOS DE RAYOS X A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 1570, 1572 | $235,426.64 |
102896 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006787 (1); SERV. TELEFONICO DE LA UNIDAD REFORMA, EDIFICIO DE MARSELLA, PALACIO MUNICIPAL, TESORERIA Y OBRAS PU; FACTURAS: EST0514619 | $353,407.53 |
102895 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 220006786 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD; FACTURAS: 0007 | $200,001.00 |
102894 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220006777 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2010 SERVICIOS GENERALES; FACTURAS: 13165 | $3,260,341.00 |
102893 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ESCUELA IDOLINA GAONA DE COSIO | ESCUELA IDOLINA GAONA DE COSIO.- CR 220006768 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC DEL EJERCICIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $25,000.00 |
102892 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ESCUELA ELISA CASTILLO | ESCUELA ELISA CASTILLO.- CR 220006766 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC DEL EJERCICIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $20,000.00 |
102891 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006760 (1); SUMINISTRO DE 2103 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 656214 | $9,799.98 |
102890 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 76388, 76389, 76390.; FACTURAS: 76385,76387 | $58,866.24 |
102890 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 76388, 76389, 76390.; FACTURAS: 76385,76387 | $5,114.18 |
102890 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006756 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 76388, 76389, 76390.; FACTURAS: 76385,76387 | $17,099.54 |
102889 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006751 (1); SUMINISTRO DE 747 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 656114 | $3,481.02 |
102888 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 117523.; FACTURAS: 117013,117353, | $29,893.43 |
102888 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 117523.; FACTURAS: 117013,117353, | $3,854.41 |
102888 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006742 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 117523.; FACTURAS: 117013,117353, | $98,753.24 |
102887 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006741 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS 48210, 48211, 48217,48223, 48229, 48230.; FACTURAS: 48246,48209 | $81,527.80 |
102887 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006741 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS 48210, 48211, 48217,48223, 48229, 48230.; FACTURAS: 48246,48209 | $2,107.40 |
102887 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006741 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, FACTURAS 48210, 48211, 48217,48223, 48229, 48230.; FACTURAS: 48246,48209 | $86,461.57 |
102879 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220006663 (1); SERV. DE REPARACION DE PUERTA DE MADERA CON MEDIDAS 2.40X3.00MTS INSTALADO EN EL INMUEBLE DE OCAMPO; FACTURAS: 0175 | $5,916.00 |
102878 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006657 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ, AUDIO, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE EL 01/MAYO/2010 EN "PASEO CHAPULTEPE; FACTURAS: 2882 | $9,570.00 |
102877 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220006644 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DAIRIOS POR EL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1668, 1673 | $568.00 |
102877 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220006644 (1); EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DAIRIOS POR EL MES DE ABRIL 2010; FACTURAS: 1668, 1673 | $3,428.00 |
102876 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220006643 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 224 | $23,490.00 |
102875 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220006632 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 1100 | $7,203,536.00 |
102874 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006504 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.; FACTURAS: 12324 | $9,802.00 |
102873 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PREVENCION SOCIAL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006434 (1); COMPRA DE BOTAS; FACTURAS: 29323 | $12,789.00 |
102872 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006413 (1); COMPRA DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, P/BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39788, 39786, 39750 | $121,800.00 |
102872 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006413 (1); COMPRA DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, P/BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39788, 39786, 39750 | $17,945.20 |
102872 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006413 (1); COMPRA DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, P/BACHEO Y PAVIMENTOS; FACTURAS: 39788, 39786, 39750 | $18,246.80 |
102871 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006412 (1); 2,360 LTS. EMULSION ASFALTICA, PARA LA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, PAGO PARCIAL DE O.C. 122; FACTURAS: 39576, 39789 | $4,524.00 |
102871 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006412 (1); 2,360 LTS. EMULSION ASFALTICA, PARA LA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, PAGO PARCIAL DE O.C. 122; FACTURAS: 39576, 39789 | $13,270.40 |
102870 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006411 (1); 1,360 LTS. EMULSION ASFALTICA, PARA LA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, FINIQUITO DE O.C. 121; FACTURAS: 39596, 39787 | $10,254.40 |
102870 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006411 (1); 1,360 LTS. EMULSION ASFALTICA, PARA LA DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS, FINIQUITO DE O.C. 121; FACTURAS: 39596, 39787 | $5,730.40 |
102869 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220006390 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS ENROLLADAS; FACTURAS: 3303 | $25,404.00 |
102868 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006389 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 36112, 36113, 36038 | $32,499.72 |
102868 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006389 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 36112, 36113, 36038 | $11,136.00 |
102868 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006389 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 36112, 36113, 36038 | $16,947.60 |
102867 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220006369 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE MAYO 2010; FACTURAS: 5939 | $9,860.00 |
102866 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MEDI CUR, S.A. DE C.V. | MEDI CUR, S.A. DE C.V..- CR 220006355 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 13147 | $461.45 |
102865 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220006349 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23415 | $111.36 |
102864 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220006300 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 21713 | $101.85 |
102863 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220006296 (1); COMPRA DE BOTAS; FACTURAS: 11825, 11826 | $16,824.64 |
102863 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220006296 (1); COMPRA DE BOTAS; FACTURAS: 11825, 11826 | $89,125.12 |
102862 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006285 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP; FACTURAS: 36040, 36041, 36044, 36039 | $22,417.00 |
102862 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006285 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP; FACTURAS: 36040, 36041, 36044, 36039 | $5,178.24 |
102862 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. TURISMO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006285 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP; FACTURAS: 36040, 36041, 36044, 36039 | $10,380.84 |
102862 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220006285 (1); COMPRA DE TONER Y TINTA HP; FACTURAS: 36040, 36041, 36044, 36039 | $3,547.28 |
102861 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006283 (1); COMPRA PAPERLERIA; FACTURAS: 3599 | $4,465.54 |
102860 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220006281 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18587 | $19,111.00 |
102859 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006280 (1); COMPORA DE LLANTAS; FACTURAS: 38778 | $10,614.00 |
102858 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220006273 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 45018 | $8,069.31 |
102857 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220006272 (1); COMPRA DE MALLA; FACTURAS: 38945 | $27,478.08 |
102856 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220006271 (1); SERVICIOS DE REPARACION; FACTURAS: 3392,95,94 | $13,925.22 |
102855 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220006265 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23413, 23412 | $504.60 |
102855 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220006265 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23413, 23412 | $1,691.16 |
102854 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220006264 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4344 | $17,353.66 |
102853 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 220006262 (1); COMPRA DE REFACCIONES FACT 7265, 7264; FACTURAS: 7268,7267 | $27,671.00 |
102852 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220006248 (1); EXTENSION ELECTRICA; FACTURAS: 33309 | $450.94 |
102851 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 | $7,984.16 |
102851 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 | $4,938.82 |
102851 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 | $911.88 |
102851 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 | $964.24 |
102851 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006041 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 125758, 125757, 125759, 126063, 126176 | $9,139.87 |
102850 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220005978 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 53270, 54825, 55290 | $4,165.56 |
102850 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR DE MERCADOS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220005978 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 53270, 54825, 55290 | $7,847.40 |
102850 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220005978 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 53270, 54825, 55290 | $1,628.64 |
102849 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005567 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: FIA 00044097, FIA 00046543, FIA 00047124 | $918.26 |
102849 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005567 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: FIA 00044097, FIA 00046543, FIA 00047124 | $9,329.42 |
102849 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005567 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES.; FACTURAS: FIA 00044097, FIA 00046543, FIA 00047124 | $11,499.08 |
102848 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220005561 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 10400 | $3,190.00 |
102847 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005552 (1); SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS.; FACTURAS: 6693 | $58,120.52 |
102846 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005517 (1); COMPORA DE BOLSA REC.; FACTURAS: 17727 | $348.00 |
102845 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220005516 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4001 | $11,252.00 |
102844 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220005515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43029, 42817 | $10,614.00 |
102844 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220005515 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43029, 42817 | $7,669.92 |
102843 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220005301 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR ABR. 2010; FACTURAS: 16762 | $440.80 |
102842 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220003120 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DEL MES DE MARZO DE 2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS; FACTURAS: 106 | $1,997,341.66 |
196113 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. | JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006770 (1); COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO TIPO PINOL.; FACTURAS: 223 | $464.00 |
196112 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010012 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 15059 | $5,780.00 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196111 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220517 (1); VERIFICACION; FACTURAS: 2212, 2210, 2231, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2220, 2221, 2225, 2226, 2227, 2228, 2211, 2222 | $98.60 |
196109 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | ESCUELA DOLORES ALVAREZ DIEGUEZ | ESCUELA DOLORES ALVAREZ DIEGUEZ.- CR 220006767 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PEC DEL EJERCICIO 2010; FACTURAS: OFICIO | $25,000.00 |
196102 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOLLAZ OROZCO JUAN | GOLLAZ OROZCO JUAN.- CR 220001658 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $740.93 |
196102 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOLLAZ OROZCO JUAN | GOLLAZ OROZCO JUAN.- CR 220001658 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $295.18 |
196102 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOLLAZ OROZCO JUAN | GOLLAZ OROZCO JUAN.- CR 220001658 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $72.90 |
196101 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SUAREZ TORRES MARIA CECILIA | SUAREZ TORRES MARIA CECILIA.- CR 220001657 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $345.47 |
196101 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SUAREZ TORRES MARIA CECILIA | SUAREZ TORRES MARIA CECILIA.- CR 220001657 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $137.63 |
196101 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SUAREZ TORRES MARIA CECILIA | SUAREZ TORRES MARIA CECILIA.- CR 220001657 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $33.99 |
102841 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ITERACION S.A. DE C.V. | ITERACION S.A. DE C.V..- CR OPB0029 (1); ANTICIPO 20 % OPG-OD-EQP-AD-C02-011/10 CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL MERCADO JOSE MARIA CUELLAR UBIC.; FACTURAS: 208 | $94,356.00 |
102840 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB0028 (1); ANTICIPO 20 % OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLIC; FACTURAS: 055 | $300,000.00 |
102839 | Detalle Factura de click aquí | 14/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB0026 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD.IHS-CI-C03-27/10 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA EL TEMPORAL DE LLU; FACTURAS: 1418 | $646,021.51 |
196099 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO | HERNANDEZ RAMIREZ OSCAR FERNANDO.- CR 24220531 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3243 | $1,540.48 |
196098 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220528 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 97, 51 | $1,682.00 |
196098 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220528 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 97, 51 | $1,914.00 |
196097 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220527 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 111 | $232.00 |
196096 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220521 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 266, 264 | $10,419.12 |
196096 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220521 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 266, 264 | $3,480.00 |
196095 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220520 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: C21679, C21686 | $638.00 |
196095 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220520 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: C21679, C21686 | $2,200.00 |
196094 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 434, 431 | $1,624.00 |
196094 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220519 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 434, 431 | $1,753.86 |
196093 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006761 (1); AMPLIACION DE LA POLIZA DE PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: PH 410928 | $379,083.11 |
196092 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ASCANIO ROMERO GONZALO | ASCANIO ROMERO GONZALO.- CR 220006759 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0007 | $77,834.26 |
196091 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220006750 (1); EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL INFORME 102 DIAS; FACTURAS: 2870 | $98,600.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $406.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $85.40 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $25.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $324.80 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $214.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $1,024.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $1,474.13 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $359.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $100.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $957.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $160.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $453.80 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $1,044.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $624.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $130.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $640.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $217.25 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $816.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $100.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $430.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $157.30 |
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196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $359.60 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $1,050.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $79.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $1,832.80 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $79.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $198.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $232.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $1,392.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $437.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $800.40 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $264.50 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $184.00 |
196086 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100008 (1); GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; FACTURAS: 34885, 90513, 9356320, 9558405, 8834832, 6633, 6634, 6635, 29432, 6980, 50090, 23340, 23301, 10644, 10661, 024, 032, 3469, 3657, 3603, 3613, 3735, 3 | $512.00 |
196085 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220006778 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 11331, 341, 7965 | $172.00 |
196085 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220006778 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 11331, 341, 7965 | $151.00 |
196085 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARCIA RAMIREZ VICTOR | GARCIA RAMIREZ VICTOR.- CR 220006778 (1); REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO; FACTURAS: 11331, 341, 7965 | $98.00 |
196084 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | VIRGO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. | VIRGO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V..- CR 220006758 (1); SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA PARA 17 STANDS EN "EXPO EMPRENDE TU NEGOCIO"; FACTURAS: 270 | $9,367.00 |
196083 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | DOCUPRO, S.A. DE C.V. | DOCUPRO, S.A. DE C.V..- CR 220006757 (1); COMPRA DE PELICULA KODAK, REVELADOR Y FIJADOR PARA EL AREA DE MICROFILMACION; FACTURAS: 4758 | $8,282.40 |
196081 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | RAMIREZ GOMEZ GLORIA | RAMIREZ GOMEZ GLORIA.- CR 220006746 (1); GASTOS DE MARCHA DERECHO DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERV. PUB. GARNICA GUTIERREZ RICARDO; FACTURAS: OLFICIO | $17,265.92 |
196080 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | MALDONADO NAVARRO TORIBIO | MALDONADO NAVARRO TORIBIO.- CR 220006745 (1); GASTOS DE MARCHA DERECHO DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERV. PUB.NUÑEZ CERVANTES JUAN MANUEL; FACTURAS: OFICIO | $9,552.44 |
196079 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | CASTILLO CORTES SALVADOR | CASTILLO CORTES SALVADOR.- CR 220006744 (1); GASTOS DE MARCHA DERECHO DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL SERV. PUB. CASTILLO CORTES JORGE ALEJANDRO; FACTURAS: OFICIO | $15,980.44 |
196074 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220006715 (1); COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR LISA PARAA ADULTO.; FACTURAS: 130 A | $5,052.96 |
196073 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220006646 (1); HOSPEDAJE DE ROBINSON SALAZAR PEREZ DEL 14 AL 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: 120619 | $1,898.60 |
196072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 | $80.70 |
196072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 | $3,425.50 |
196072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 | $1,442.00 |
196072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 | $71.72 |
196072 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 10 SINDICATURA; FACTURAS: 13232, 40064, 13602, 138553, ALU830902ST5 | $433.63 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $42.50 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $722.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $250.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $80.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $535.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $84.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $250.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $180.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $6.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $90.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3111 | CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $417.60 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $820.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $600.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $392.00 |
196071 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA.- CR 25000016 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: CC09215868, 330783, 2346E, 35386, 17686, M09120, S/N, S/N, C90906, M11541, 11514A, 019, CC010672601, 5837, C91365 | $458.00 |
196070 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | CEJA LIBORIO CONSUELO | CEJA LIBORIO CONSUELO.- CR 220006721 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE TRUJILLO OCHOA FILIBERTO CON FECHA 14 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: RECIBO | $17,037.92 |
196069 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 220006700 (1); DEDUCIBLE DE UN CRISTAL DEL VEHICULO V.W. TIPO SEDAN PLACAS HYT-3118, SUSTITUYE AL CR. 220006560; FACTURAS: 23125 | $462.00 |
196068 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IMAGEPRINT, S. DE R.L. DE C.V. | IMAGEPRINT, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006699 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESION 2 X 1 4 NOMBRES DIFERENTES.; FACTURAS: 3662 | $1,252.80 |
196067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 174817, 174829 | $11,794.63 |
196067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 174817, 174829 | $16,484.32 |
196067 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006698 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 174817, 174829 | $18,198.18 |
196066 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | MORA GONZALEZ RAFAEL | MORA GONZALEZ RAFAEL.- CR 220006697 (1); 8 IMPRESIONES SOBRE VINIL EN ALTA CALIDAD, MEDIDAS 3.20X1.10 "BIENVENIDOS CIUDADES EDUCADORAS"; FACTURAS: 0604 | $7,888.00 |
196064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDELLIN REED ANA LOURDES | MEDELLIN REED ANA LOURDES.- CR 220006693 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 1429, 1421 | $15,033.60 |
196064 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MEDELLIN REED ANA LOURDES | MEDELLIN REED ANA LOURDES.- CR 220006693 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 1429, 1421 | $499.50 |
196063 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA | VILLAFAN GARCIA GABRIELA.- CR 220006688 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 2300 | $57,153.20 |
196062 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ JARA FLORECITA GUADALUPE | HERNANDEZ JARA FLORECITA GUADALUPE.- CR 220006687 (1); PAGO DE REQUERIMIENTO CON EXPEDIENTE II-223/2009.; FACTURAS: OFICIO | $136.00 |
196061 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RAMOS DULCE JULIETA | SANCHEZ RAMOS DULCE JULIETA.- CR 220006686 (1); DEVOLUCION DIFERENCIA,PAGO EN DEMASIA, YA QUE SE TRATO DE UN EVENTO DE DANZA Y NO EVENTO DE MUSICA.; FACTURAS: 00000358534 | $2,385.00 |
196060 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 220006684 (1); BOLETO DE AVION PARA LEOPOLDO PEREZ MAGAÑA SECRETARIO PARTICULAR P/ASISTIR A CIUDAD DE CHICAGO.; FACTURAS: 132 2403322877 | $15,964.84 |
196059 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR 220006681 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION.; FACTURAS: 075,076,079,084,092 | $168,675.60 |
196057 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RIVERA MORA IVIS ARELI | RIVERA MORA IVIS ARELI.- CR 220006675 (1); FUNCION DE TITERES, MUSEO DE PALEONTOLOGIA, 22 MAYO 2010, POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD; FACTURAS: 0917 | $4,060.00 |
196056 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS | AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS.- CR 220006672 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS PARA PROYECTO RAMO 33; FACTURAS: 0019, 0016, 0011 | $1,829.00 |
196056 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS | AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS.- CR 220006672 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS PARA PROYECTO RAMO 33; FACTURAS: 0019, 0016, 0011 | $1,156.00 |
196056 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS | AYALA GARIBAY MARIA DE JESUS.- CR 220006672 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO HORAS EXTRAORDINARIAS PARA PROYECTO RAMO 33; FACTURAS: 0019, 0016, 0011 | $1,744.00 |
196055 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA.- CR 220006670 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA Y OFICIO, FORMATOS P/MEMORANDUM, SOLICITUD DE ORDEN DE SERV; FACTURAS: 3044 | $7,917.00 |
196054 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | SOLIS GARCIA FERNANDO | SOLIS GARCIA FERNANDO.- CR 220006669 (1); ESTUDIO DE DISEÑO DE MERCADOTECNIA PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL MERCADO ALCALDE; FACTURAS: 010 | $5,057.60 |
196053 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V. | PANIAGUA PROTECCION TOTAL, S.A. DE C.V..- CR 220006668 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA LA PROTECCION DE LOS MERCADOS IRINEO PAZ Y 5 DE MAYO; FACTURAS: 8560 | $8,800.00 |
196052 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO | MARQUEZ HERNANDEZ EDMUNDO.- CR 220006666 (1); EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA PUBLICA 19642; FACTURAS: 2041 | $4,350.00 |
196051 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220006665 (1); RENTA DE ENTARIMADO 9 X 6 Y RENTA DE EQUIPO DE SONIDO P/EVENTO "VIERNES SOCIAL PARA ELLAS"; FACTURAS: 255 | $9,280.00 |
196050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006654 (1); COMPRA DE MATERIAL P/COSTRUCCION Y REPARACION, MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LAS FLORES; FACTURAS: 0279 | $4,435.84 |
196050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006654 (1); COMPRA DE MATERIAL P/COSTRUCCION Y REPARACION, MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LAS FLORES; FACTURAS: 0279 | $1,779.44 |
196050 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006654 (1); COMPRA DE MATERIAL P/COSTRUCCION Y REPARACION, MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE LAS FLORES; FACTURAS: 0279 | $4,674.80 |
196049 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION INGRESOS | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V. | IMPRESIONES Y BORDADOS MEGA, S.A. DE C.V..- CR 220006648 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS BORDADAS CON EL LOGO SABADO COMUNITARIO; FACTURAS: 11294 | $4,918.40 |
196048 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220006226 (1); REPARACIONES MECANICAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO, TALLER PATRIA; FACTURAS: 93,89,91,90,92, 53,51,52,50 | $20,068.00 |
196048 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220006226 (1); REPARACIONES MECANICAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO, TALLER PATRIA; FACTURAS: 93,89,91,90,92, 53,51,52,50 | $30,705.20 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $532.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $228.70 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $286.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $615.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $651.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $114.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $560.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $60.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $348.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $186.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $191.01 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $359.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $574.24 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $619.44 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $127.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $370.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $1,189.80 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $171.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $325.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $464.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $284.40 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $943.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $67.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $204.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $117.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $314.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $111.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $132.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | VINCULACION POLITICA | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $26.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $414.20 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $556.80 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $161.00 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $214.60 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $614.80 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $1,928.01 |
196047 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO.- CR 20200011 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 64836, 3571, 2806, 8736485, 145812, 2305, 25631, 249492, 036, 3383, 2092, 3893, 0343, 2910B, 40825, 3079, 0266, 3823, 1474375, 12145, 3900, 3933, 39601, 15532 | $85.49 |
196046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 | $26.00 |
196046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 | $30.00 |
196046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 | $201.00 |
196046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 | $1,030.00 |
196046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 | $294.40 |
196046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 | $111.80 |
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196046 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO | FRIAS SANCHEZ ALBERTICO.- CR 34010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES; FACTURAS: 4296 B, POSA7,592,726, 233409, 37331, 37273, 170, 330, 12211, 211, 37143, POSA7,653,051, 30996, 235704, D 0078, 235031, 6672, D 0083, 2 | $3.03 |
196042 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006710 (1); 48,857.29 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN AREA DE TRANSFERENCIA RELLENO SANITARIO MAYO/10; FACTURAS: 6427 | $11,439,380.11 |
196041 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006709 (1); ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6420 | $2,500,000.00 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $445.36 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $1,799.69 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $174.00 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $104.40 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $272.60 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $160.66 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $87.00 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $83.28 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $511.56 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $177.48 |
102838 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220508 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7177, 7189, 7188, 7870, 8034, 8200, 8197, 8246, 8186, 8188, 8192 | $243.60 |
102837 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220006763 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DE JUNIO DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA; FACTURAS: 4743 | $8,972,257.66 |
102836 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006708 (1); SUMINISTRO DE 1252 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 30002, 338333 | $3,583.62 |
102836 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006708 (1); SUMINISTRO DE 1252 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 30002, 338333 | $2,227.48 |
102835 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006707 (1); SUMINISTRO 391 LTS. DE GAS LP PARA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 655927 | $1,822.06 |
102834 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006706 (1); SUMINISTRO DE 285 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 386301 | $1,328.10 |
102833 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006705 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 655626, 655388 | $251.64 |
102833 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006705 (1); SUMINISTRO DE 380 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 655626, 655388 | $1,519.16 |
102831 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 | $3,658.10 |
102831 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 | $983.26 |
102831 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 | $978.60 |
102831 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 | $936.66 |
102831 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006703 (1); SUMINISTRO DE 1616 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 387733, 387729, 387731, 387730, 387732 | $973.94 |
102830 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006701 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 134345.; FACTURAS: 134136,134346, | $10,381.94 |
102830 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006701 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 134345.; FACTURAS: 134136,134346, | $5,067.60 |
102830 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006701 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 134345.; FACTURAS: 134136,134346, | $13,796.75 |
102829 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 12090.; FACTURAS: 12089, 12109, | $58,010.00 |
102829 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 12090.; FACTURAS: 12089, 12109, | $11,325.43 |
102829 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006695 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURA 12090.; FACTURAS: 12089, 12109, | $24,278.23 |
102828 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL..- CR 220006689 (1); SUBSIDIO DEL 50% DE JUNIO DE 2010, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE; FACTURAS: 1503 | $123,909.28 |
102827 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | TINAJERO BARRERA ALFREDO | TINAJERO BARRERA ALFREDO.- CR 220006635 (1); MONITOREO INFORMATIVO DE RADIO, TV Y RENSA POR MAYO 2010; FACTURAS: 1040 | $52,200.00 |
102826 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220006605 (1); ADECUACION DE OFICINA EN AREA DE SISTEMAS EN UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 746 | $5,466.50 |
102825 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006604 (1); SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA Y DIASNOSTICO A TRANSPORMADOR; FACTURAS: 12342 | $11,136.00 |
102824 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220006603 (1); REPARACIONES VARIAS EN SECRETARIA GRAL, SINDICATURA Y SALA DE REGIDORES EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 742 | $8,819.48 |
102823 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 220006585 (1); SERV. DE MENSAJERIA P/ENTREGA DE LICENCIAS MPALES A CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON SU PAGO VIA INTERN; FACTURAS: 11766 | $2,552.00 |
102822 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006566 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27071, 27079, 27096 | $4,401.76 |
102822 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006566 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27071, 27079, 27096 | $270.00 |
102822 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006566 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27071, 27079, 27096 | $806.95 |
102821 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 220006559 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 35980 | $3,897.60 |
102820 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220006555 (1); IMPRESION DE LONAS CON MOTIVO DEL LA GRADUACION DE LA GENERACION 88; FACTURAS: 8756 | $11,600.00 |
102818 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006498 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, AUDIO, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE EL 15 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 2873 | $9,570.00 |
102817 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006485 (1); SERV. DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, AUDIO, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE EL 08/MAYO/2010 "PASEO CHAPULT; FACTURAS: 2867 | $9,570.00 |
102815 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220006464 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 69365 | $8,610.68 |
102814 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006462 (1); SERV. DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ EL 09 DE MAYO/2010 EN PASEO SAN JACINTO DENTRO DE VIA RECREATIVA; FACTURAS: 2868 | $3,480.00 |
102813 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220006461 (1); SERVICIO DE RENTA DE PLANTA LUZ EL 16 DE MAYO/2010 EN EL PASEO SAN JACINTO DENTRO DE "VIA RECREATIVA; FACTURAS: 2874 | $3,480.00 |
102812 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220006460 (1); SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 08 DE MAYO DE 2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 2827 | $3,016.00 |
102811 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220006459 (1); SERVICIO DE RENTA DE CUATRO CASETAS SANITARIAS EL 15 DE MAYO DE 2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: E 2952 | $3,016.00 |
102810 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE | ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220006454 (1); FUMINGACIONES DE MAYO 2010; FACTURAS: 5941 | $3,248.00 |
102809 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220006445 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y SERVICIO DE REHABILITACION Y PINTURA; FACTURAS: 3291, 3296 | $11,442.24 |
102809 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220006445 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS Y SERVICIO DE REHABILITACION Y PINTURA; FACTURAS: 3291, 3296 | $10,231.20 |
102808 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006438 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PERMIUM FACT 48191, 48192, 48193, 48194; FACTURAS: 48189,48190 | $58,233.85 |
102808 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006438 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PERMIUM FACT 48191, 48192, 48193, 48194; FACTURAS: 48189,48190 | $2,443.03 |
102808 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006438 (1); MAGNA SIN, DIESEL Y PERMIUM FACT 48191, 48192, 48193, 48194; FACTURAS: 48189,48190 | $54,192.98 |
102807 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220006431 (1); IMPRESONES DE TRIPTICOS; FACTURAS: 17442 | $19,929.96 |
102806 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006424 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y MAYO/2010 DE LOCALES 6 Y 7 F EN PLAZA EXHIMOD; FACTURAS: 3534, 3749, 3821 | $1,403.88 |
102806 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006424 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y MAYO/2010 DE LOCALES 6 Y 7 F EN PLAZA EXHIMOD; FACTURAS: 3534, 3749, 3821 | $1,403.88 |
102806 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. | ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220006424 (1); CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y MAYO/2010 DE LOCALES 6 Y 7 F EN PLAZA EXHIMOD; FACTURAS: 3534, 3749, 3821 | $1,403.88 |
102805 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO.- CR 220006268 (1); COMPRA PASTO ALFOMBRA; FACTURAS: 7436 | $12,000.00 |
102804 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220006250 (1); COMPRA DE SILLAS; FACTURAS: 2631 | $22,643.20 |
102803 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220006234 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 580000, 580001, 580003, 580005 | $402.20 |
102803 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220006234 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 580000, 580001, 580003, 580005 | $403.92 |
102803 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220006234 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 580000, 580001, 580003, 580005 | $321.65 |
102803 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220006234 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 580000, 580001, 580003, 580005 | $413.11 |
102802 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006231 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 19667 | $6,110.88 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $1,461.60 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $139.20 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $217.50 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $1,183.28 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $79.78 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $328.45 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $117.87 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $1,466.70 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $610.97 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $2,902.29 |
102801 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006230 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS; FACTURAS: 1149, 1147, 1141, 1123, 1125, 1124, 1122, 1121, 1116, 1161, 1163 | $20,144.56 |
102800 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220006229 (1); BASES PARA FOTOCELDA, ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 20301 | $3,389.06 |
102799 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006228 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA PAPELERIA; FACTURAS: 1162 | $521.81 |
102798 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006227 (1); COMPRA DE METERIAL PARA PAPELERIA; FACTURAS: 1135 | $685.21 |
102797 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006225 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA; FACTURAS: 1153 | $787.17 |
102796 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220006224 (1); COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA; FACTURAS: 1129 | $496.94 |
102795 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 220006057 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2685,2690,2691 | $21,249.99 |
102794 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220006046 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4009,4011,4012, 4030,4031,4032 | $38,798.52 |
102794 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 220006046 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4009,4011,4012, 4030,4031,4032 | $40,597.68 |
102793 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220006036 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39053, 39055 | $1,751.60 |
102793 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220006036 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 39053, 39055 | $258.10 |
102792 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 220006030 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 13119 | $1,331.10 |
102791 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220005984 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 388 | $1,275.00 |
102790 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005970 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3444 | $263.48 |
102789 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005798 (1); COMPRA DE PAPELEERIA; FACTURAS: 124480 | $132.59 |
102788 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005765 (1); PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 121755 | $3,459.12 |
102787 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220005351 (1); COMPRA DE ACEITE MULT. DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1602.; FACTURAS: 93055 | $33,762.96 |
102786 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220005348 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 17728 | $3,201.60 |
102785 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005326 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CIRUGIAS DE GATOS Y PERROS.; FACTURAS: 113666, 113667 | $9,936.00 |
102785 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005326 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CIRUGIAS DE GATOS Y PERROS.; FACTURAS: 113666, 113667 | $15,000.00 |
102784 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220005239 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 65833 | $946.21 |
102783 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | SKOG, S. DE R.L. DE C.V. | SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005235 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6452 | $57,924.60 |
102782 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 | $3,801.18 |
102782 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 | $5,787.80 |
102782 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 | $1,553.40 |
102782 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 | $232.01 |
102782 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 | $2,435.29 |
102782 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 | $1,308.94 |
102782 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005188 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 233769, 233766, 233764, 233763, 233759, 233765, 233760 | $1,233.66 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $294.00 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $1,400.07 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $473.69 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $185.13 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $490.72 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $114.17 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $1,194.80 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $605.43 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $604.36 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $262.16 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $403.68 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $612.00 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $198.20 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $1,939.75 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $754.00 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $481.40 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $205.88 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $1,392.00 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $1,999.84 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $1,341.90 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $232.00 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $556.80 |
196040 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | MENDOZA CURIEL MA LETICIA.- CR 25520009 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS; FACTURAS: 0883, 0047, A 2788, 0049, 0899, 01436, 0258, S. FGD, F. 026017, 3889, 3665840, 0261, GMUSB151202, 3665843, 0263, 1840, 102851, 51495, 430568 | $566.98 |
196038 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DIVERTICIENCIA, S.C. | DIVERTICIENCIA, S.C..- CR 220006661 (1); SERVICIO DE SEIS TALLERES PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CONFERENCIA "EL MENSAJE DEL AGUA"; FACTURAS: 0513 | $7,540.04 |
196037 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | DESCUENTOS E IMAGEN PUBLICITARIA, S.A. DE C.V..- CR 220006653 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN VALLA MOVIL.; FACTURAS: 1804 | $120,640.00 |
196036 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220006638 (1); ESCRITORIO EN " L " PENINSULAR; FACTURAS: 835 | $3,317.60 |
196035 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220006636 (1); LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPINION DEL MES DE MAYO 2010; FACTURAS: 0046 | $87,000.00 |
196034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006633 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP; FACTURAS: 5939, 5972 | $13,133.36 |
196034 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006633 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP; FACTURAS: 5939, 5972 | $5,360.04 |
196033 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GRAJEDA OSCAR | JIMENEZ GRAJEDA OSCAR.- CR 220006616 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $4,188.30 |
196033 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GRAJEDA OSCAR | JIMENEZ GRAJEDA OSCAR.- CR 220006616 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,672.59 |
196032 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220006588 (1); SERVICIO DE VALUACIONES.; FACTURAS: 4243 A | $1,856.00 |
196031 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V. | ANDREE MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006540 (1); COMPRA DE 2 LIBREROS PARA ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 0055 | $4,756.00 |
196030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 | $613.70 |
196030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 | $238.84 |
196030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 | $2.65 |
196030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 | $94.83 |
196030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 | $129.82 |
196030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 | $52.54 |
196030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 | $264.47 |
196030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 | $152.80 |
196030 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200014 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 38146, 237953, 596418, 3515, CABY129401 | $59.50 |
196028 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BORBON ALVARADO JESUS | BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220006682 (1); COMPLEMENTO DE FESTEJOS TAURINOS 06, 07,13 Y 14 DE FEBRERO Y 07 DE MARZO/2010; FACTURAS: 0004 | $10,868.98 |
196027 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE | RAYGOZA FLORES HECTOR VICENTE.- CR 220006664 (1); RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ DEL 16 DE MAYO 2010; FACTURAS: 2125 | $4,408.00 |
196026 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. | GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220006662 (1); DISEÑO, DIAGRAMACION, TIPOGRAFICA, CORRECCION ORTOGRAFICA; FACTURAS: 1256 | $11,600.00 |
196025 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220006660 (1); RENTA DE UN BACKLINE DEL 22 DE MAYO 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 006 | $6,380.00 |
196024 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220006658 (1); RENTA DE BAKLINE DEL 23 DE MAYO 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 007 | $5,104.00 |
196023 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006656 (1); COMPRA DE 12 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE P/APLICACION EN MERCADOS MPALES PEDRO VELEZ, DE LAS FLORES; FACTURAS: 0271 | $10,996.80 |
196022 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006655 (1); COMPRA DE PINTURA GRIS PERLA PARA EL CAMBIO DE IMAGEN DE LOS MERCADOS IRENEO PAZ Y MANUEL DOBLADO; FACTURAS: 0284 | $10,996.80 |
196021 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | CASASOLA CUEVAS JULIO | CASASOLA CUEVAS JULIO.- CR 220006637 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MED. FOLIO 224/2010 OFIC. 486/2010; FACTURAS: RECIBO | $293.00 |
196020 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ MEJIA ALVARO | FERNANDEZ MEJIA ALVARO.- CR 220006618 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,977.52 |
196020 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ MEJIA ALVARO | FERNANDEZ MEJIA ALVARO.- CR 220006618 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $94.00 |
196020 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ MEJIA ALVARO | FERNANDEZ MEJIA ALVARO.- CR 220006618 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $64.00 |
196020 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ MEJIA ALVARO | FERNANDEZ MEJIA ALVARO.- CR 220006618 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 22 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,582.85 |
196019 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SANDOVAL RICARDO | SALCEDO SANDOVAL RICARDO.- CR 220006615 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $3,389.58 |
196018 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES HUESO GONZALO | CERVANTES HUESO GONZALO.- CR 220006614 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,113.40 |
196017 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTES SALAS IRMA RAQUEL | MONTES SALAS IRMA RAQUEL.- CR 220005969 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CERVANTES ELENA ALEXANDER CON FECHA 15 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $5,950.00 |
196015 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5401 | EQUIPO DE MEDICO Y DE LABORATORIO | DIR. ADMINISTRACION | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES | NEGRETE PANDURO MARIA LOURDES.- CR 220006598 (1); COMPRA DE PAQUETE MEDICO; FACTURAS: 1365 | $6,803.40 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $104.41 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $75.59 |
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196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $135.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $42.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $964.09 |
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196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $458.20 |
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196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $150.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $470.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $27.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $470.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $690.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $208.80 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $260.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $144.67 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $266.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $19.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $36.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $1,038.50 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $299.70 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $528.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $1,334.23 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $1,485.03 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $99.99 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $243.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $670.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $228.00 |
196014 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300004 (1); GASTOS REALIZADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE MARZO AL 24 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 55226, 6384, 15877, CC08856714, 6660, 3045, 1954, 4241A, 3048, 0519, XAG35075, 2768, 1019, 6788, 15733, BADBF11527, 044, 3058 | $20.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $31.50 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $25.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $104.40 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $943.13 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $2,726.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $235.60 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $139.70 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $99.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $30.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $54.73 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $34.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $348.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $25.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $120.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $25.00 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $27.68 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $235.60 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $81.20 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $24.71 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $301.60 |
196013 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL.- CR 34010008 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 64388, 0001, 6724, EE 64033, 39266, 15063, 39074, POSA9,536,577, POSA9,538,363, 38513, 38528, 38460, 39302, 239770, 6967, 35015 | $12.84 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $741.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $2,505.60 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $284.99 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $213.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $445.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $95.60 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $611.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $223.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $306.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $299.97 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $400.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $455.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $550.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $429.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $195.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $850.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $533.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $351.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $146.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $255.20 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $702.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $823.60 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $707.60 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $39.90 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $442.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $741.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $260.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $850.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $195.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $400.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $676.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $116.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $828.02 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $234.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $284.99 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $559.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $689.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $572.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $1,508.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $780.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $728.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $416.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $260.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $280.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $312.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $520.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $775.85 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $728.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $113.45 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $556.42 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $195.00 |
196012 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO.- CR 26010005 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: No. 17327, No. 1804, GMUSC 15565, GMUSC 15597, GMUSC 15598, No. 1528 A, GDLPP 105399, GMUSC 15636, No. 9121, GMUSC 15676, GMUS | $190.40 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $313.20 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $72.60 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $112.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $250.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $149.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $112.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $255.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $143.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $232.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $110.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $112.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $67.00 |
196011 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS.- CR 25000015 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION; FACTURAS: GMUSB151073, 30809, 265375, AILF22878, GMUSB151834, 12118, GMUSB152932, 3022B, 1309, 1699, AIN0004779, 2394, 2308 | $250.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $90.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $950.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $180.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $98.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $135.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $186.15 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $500.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $1,217.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $500.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $928.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $136.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $135.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $120.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $696.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $1,750.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $400.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $500.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $140.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $145.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $1,508.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $19.99 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $400.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $920.00 |
196010 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000014 (1); GASTOS MENORES NECESARIOS PARA LA OERACION DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 630, 6876, 6861, B55502, B55503, 6864, 12422, 517, 12371, 153478, 53345D, 155266, 3565, 7012, 1405, RECIBO, RE | $76.00 |
196009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, | $1,265.00 |
196009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, | $1,224.99 |
196009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, | $2,200.00 |
196009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, | $4,000.03 |
196009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, | $1,265.00 |
196009 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220543 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 129486, 129685, 129741, 21333, 21332, 21338, 21347, 21410, 21486, 21580, 21609, 21644, 21645, | $5,255.04 |
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196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $345.00 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $387.47 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $1,502.20 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $1,444.20 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $243.81 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $1,740.00 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $1,700.00 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $480.00 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $68.99 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $214.00 |
196008 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210012 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 13412, 1588, 0534, 0537, 67376, 5728, 13439D, 13440D, 91460, GMUSB157704, B41784, 5152, 5151, 11146, 2189, 6304, 0283, 0287, 13517D, 67486 | $1,670.40 |
196007 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. | BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V..- CR 220006627 (1); COMPRA DE CAMARAS PARA VEHICULO.; FACTURAS: 79849 | $6,612.00 |
196006 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | INMOBILIARIA DARTAGNAN, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA DARTAGNAN, S.A. DE C.V..- CR 220006626 (1); DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 209/2010 OFICIO 443/2010; FACTURAS: RECIBO | $4,312.69 |
196005 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220006625 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 379,377,382 | $19,947.36 |
196004 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 71120, 71163 | $1,206.28 |
196004 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006608 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 71120, 71163 | $4,642.90 |
196003 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. | MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220006596 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 64578 | $2,299.00 |
196002 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220006592 (1); SERVICIO DE PINTURA NECESARIO EN LA CASA DE SALUD PADRE QUINO; FACTURAS: 513 | $3,190.00 |
196001 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO | MICHEL URIBE HUGO ALBERTO.- CR 220006591 (1); BOLETOS ATLAS VS JAGUARES P/LOS PARTICIPANTES D/XI CONGRESO INTERNAC. DE CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: 6904 | $6,000.00 |
196000 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220006580 (1); SUBSIDIO EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO D79/06 BIS/09 POR JUN. 2010; FACTURAS: RECIBO | $4,300.96 |
195999 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220006562 (1); COMPRA DE DESPENSAS; FACTURAS: 0656 | $108,800.00 |
195998 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220006547 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 114 | $425.00 |
195997 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220006546 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE; FACTURAS: 0209 | $425.00 |
195996 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220006545 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 244 | $425.00 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $482.72 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $844.28 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $10,660.98 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $13,690.58 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $14,862.91 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $663.81 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $690.20 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $609.00 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $9,991.70 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $12,242.11 |
195995 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220006505 (1); MAGNA SIN Y PREMIUM; FACTURAS: 174504,4504, 174079,4767, 174498,4496, 174223,4222 | $12,392.33 |
102779 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006641 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 1025 | $5,535,615.49 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $324.80 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $174.00 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $324.80 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $324.80 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $116.00 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $167.01 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $100.00 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $3,909.15 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $475.60 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $174.00 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $324.80 |
102778 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220573 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 360, 436, 3011, 1117, 2627, 2527, 2655, 2712, 2713, 2947, 2964, 3014 | $324.80 |
102777 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 | $1,137.99 |
102777 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 | $1,913.79 |
102777 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 | $978.99 |
102777 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 | $1,501.20 |
102777 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 | $1,529.99 |
102777 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24220571 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 832, 840, 850, 849, 859, 858 | $1,044.00 |
102776 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 24220569 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2753 | $2,651.76 |
102775 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220567 (1); PAGO DE MANO DE OBRA YR EFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1377 | $9,976.00 |
102774 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3192 | $3,770.00 |
102774 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220566 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3189, 3192 | $8,900.00 |
102773 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3367, 3368, 3381, 3383 | $1,552.08 |
102773 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3367, 3368, 3381, 3383 | $9,744.00 |
102773 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3367, 3368, 3381, 3383 | $4,617.96 |
102773 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE | CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24220553 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3367, 3368, 3381, 3383 | $7,399.64 |
102772 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3839, 3877 | $3,816.40 |
102772 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220549 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3839, 3877 | $1,914.00 |
102771 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 | $475.60 |
102771 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 | $2,650.00 |
102771 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 | $475.60 |
102771 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 | $2,575.20 |
102771 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 | $1,239.99 |
102771 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 | $4,721.20 |
102771 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 | $1,067.20 |
102771 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 | $870.00 |
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102771 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220512 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8114, 8118, 8120, 8186, 8220, 8222, 8245, 8286, 8305, 8309, 8486, 8555 | $3,774.96 |
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102769 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220500 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15308, 15310, 15246, 15403, 15405, 15406, 15411, 15412, 15414, 15416, 15417, 15418, 15419, 15425, 1542 | $487.20 |
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102767 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 810, 811, 817, 828 | $1,658.80 |
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102767 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 810, 811, 817, 828 | $4,999.60 |
102767 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220491 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 808, 810, 811, 817, 828 | $1,357.20 |
102766 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220472 (1); HOLOGRAMA; FACTURAS: 2942 | $174.00 |
102765 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220006631 (1); SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 459 | $7,203,536.00 |
102763 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220006551 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 121706 | $41,695.72 |
102763 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220006551 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 121706 | $772.00 |
102763 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V. | SERVICIO NUEVA ESPAÑA, S.A. DE C.V..- CR 220006551 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 121706 | $5,249.60 |
102762 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006550 (1); SUMINISTRO DE 516 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 655593 | $2,404.56 |
102761 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220006510 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/2010 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN DEL R; FACTURAS: 17763 | $13,855.04 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $17,169.08 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $5,119.83 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $15,291.28 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $7,908.56 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $6,243.67 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $13,434.78 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $16,906.33 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $10,959.77 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $17,499.01 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $29,468.62 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $9,659.88 |
102760 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220006509 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 133383,133379, 133996,133999, 133384,133385, 134092,134132 | $33,838.88 |
102759 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220006477 (1); SUBSIDIO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 461 | $129,088.44 |
102758 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006474 (1); SUMINISTRO DE 919 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 655040 | $4,254.97 |
102757 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006473 (1); SUMINISTRO DE 851 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 388657 | $3,940.13 |
102756 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006470 (1); SERV. TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA, MARSELLA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y MERCAD; FACTURAS: B-08861657 | $197,109.13 |
102755 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220006469 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE LA DIR. GRAL DE SEGURIDAD, MAYO/10; FACTURAS: EST0515118 | $80,638.20 |
102754 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 220006458 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA UBICADA EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292; FACTURAS: 377 | $36,691.96 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $14,357.87 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $738.60 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $730.80 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $2,513.79 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $109,587.92 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $8,220.25 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $19,434.41 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $78,694.57 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $7,308.24 |
102753 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220006455 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 75481,75482, 75790, 75474,75475, 74748,74749 | $15,731.04 |
102752 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220006443 (1); COMPLEMENTO POR PAGO ERRONEO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO 2A QNA. DE ABRIL; FACTURAS: 443 copia | $1,000.00 |
102751 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO.- CR 220006427 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE LOCALES 6 Y 7 ZONA F EN PLAZA EXHIMODA; FACTURAS: 369 | $19,810.48 |
102750 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C. | ACCEDDE DESARROLLO LOCAL, A.C..- CR 220006426 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, COL. SANTA CECILIA Y SAN MIGUEL DE H.; FACTURAS: 405 | $37,120.00 |
102749 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006401 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, 116693,116695,116727,116829,117012,117014; FACTURAS: 116691,6692 | $80,053.24 |
102749 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006401 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, 116693,116695,116727,116829,117012,117014; FACTURAS: 116691,6692 | $11,940.02 |
102749 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006401 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, 116693,116695,116727,116829,117012,117014; FACTURAS: 116691,6692 | $259,738.16 |
102748 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006395 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27000, 27011, 27018 | $254.99 |
102748 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006395 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27000, 27011, 27018 | $1,423.99 |
102748 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220006395 (1); DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27000, 27011, 27018 | $920.01 |
102747 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220006380 (1); COMPRA DE PLAYERAS; FACTURAS: 1811 | $5,568.00 |
102746 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220006376 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 35769 | $5,864.84 |
102744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006341 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA AQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4851, 4869 | $571.65 |
102744 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006341 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA AQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 4851, 4869 | $1,931.63 |
102742 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006256 (1); COMPRA DE PLAYERAS POLO; FACTURAS: 5333, 5334 | $1,160.00 |
102742 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220006256 (1); COMPRA DE PLAYERAS POLO; FACTURAS: 5333, 5334 | $1,522.50 |
102741 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006246 (1); COMPRA DE MANDILES; FACTURAS: 29382 | $417.60 |
102740 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 | $1,809.60 |
102740 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 | $1,218.00 |
102740 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 | $1,438.40 |
102740 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 | $12,006.00 |
102740 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 | $2,378.00 |
102740 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220006045 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 12318,19,20, 123212, 12326, 12314, 12322, 12317 | $4,315.20 |
102739 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220005923 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 38305 | $141.29 |
102738 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220005918 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5628, 5627, 5606, 5605 | $301.60 |
102738 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220005918 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5628, 5627, 5606, 5605 | $1,583.40 |
102738 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220005918 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5628, 5627, 5606, 5605 | $229.68 |
102738 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220005918 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 5628, 5627, 5606, 5605 | $1,365.78 |
102737 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005876 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 17528 | $1,110.12 |
102736 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005868 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3366 | $15,138.00 |
102735 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220005867 (1); COMPRA DE BOTAS DE HULE; FACTURAS: 0647 | $11,977.00 |
102734 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220005844 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 3852 | $1,129.99 |
102733 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 125424 B, 125425 B | $434.71 |
102733 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005721 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 125424 B, 125425 B | $115.30 |
102732 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220005181 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 325935 | $836.36 |
102731 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220005173 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23773 | $7,122.40 |
102730 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005172 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 38868, 38945, 38879, 38992, 39066; FACTURAS: 39315,39250 | $185,590.50 |
102729 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220005166 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 222109, 206542, N/C 33733; FACTURAS: 206535 | $148,858.80 |
102728 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220005164 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 76954 | $6,288.36 |
102727 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220005139 (1); IMPER. ACRILICO 3 AYOS; FACTURAS: 576684 | $5,307.00 |
102726 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005121 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 315285, 315286 | $1,995.20 |
102726 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005121 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 315285, 315286 | $2,639.00 |
102725 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V..- CR 220005110 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 1267525,1267958 | $65,948.00 |
102724 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220005095 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 184807,185073,185139,185489,185799,185022,184364,184506,185201,185050; FACTURAS: 184491,185223 | $24,131.83 |
195992 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PELAYO RAMIREZ JORGE | PELAYO RAMIREZ JORGE.- CR 220001665 (1); RESOLUCION EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EXP. III-49/2009; FACTURAS: OFICIO | $9,281.47 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $140.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $129.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $556.80 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,560.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $182.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,856.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $34.31 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $249.99 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $154.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,998.10 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $112.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $50.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $185.60 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $150.80 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $348.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $350.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $174.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $359.60 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $893.20 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $3,000.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $67.60 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $48.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $322.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $101.10 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,160.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $2,048.80 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $65.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $456.27 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $348.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $960.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $55.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $40.58 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $364.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $127.60 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $61.80 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $591.60 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $400.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $704.47 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $88.80 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $98.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $83.86 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,967.25 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,392.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $50.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $49.90 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $280.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $222.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $92.80 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $74.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,671.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $140.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $69.60 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $126.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $736.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $98.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $197.95 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $53.36 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $42.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $616.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,100.80 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $771.40 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $206.90 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $50.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $380.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $162.52 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $213.05 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $91.27 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $373.54 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $98.00 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,997.50 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $1,020.80 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $3,236.40 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $24.20 |
195991 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL ANIMAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100009 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 09; FACTURAS: 4150, 441901, 4, 6, 959, 6714, 156137, 4956, 24150, 6789, 1493283, 157168, 6003, 1572, 5982, 206456, 7028, 39230, 41136, 153536, 153477, 156135, 154564, 154563, 3181, 5411, | $219.11 |
195990 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 | $317.99 |
195990 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 | $1,667.80 |
195990 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 | $2,829.15 |
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195990 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 | $3,204.60 |
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195990 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2010; FACTURAS: A322747, A322748, A322749, A322751, A322750, FGD337089, FGD338248, FGD339020, FGD339946, 3299, 67820A, 159892XHA, 67977, CE192466 | $3,960.00 |
195989 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24220568 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1353 | $3,596.00 |
195988 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62, 63 | $1,972.00 |
195988 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24220564 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 62, 63 | $4,442.80 |
195987 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220559 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 885 | $2,528.80 |
195986 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 | $2,644.80 |
195986 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 | $1,566.00 |
195986 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 | $6,496.00 |
195986 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 | $974.40 |
195986 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 | $1,784.08 |
195986 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24220558 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 302, 304, 317, 313, 318, 303 | $1,229.60 |
195985 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 86, 87, 100 | $604.36 |
195985 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 86, 87, 100 | $742.40 |
195985 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24220555 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 86, 87, 100 | $680.00 |
195984 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 | $290.00 |
195984 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 | $11,948.00 |
195984 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 | $2,146.00 |
195984 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 | $8,154.80 |
195984 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 | $2,644.80 |
195984 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 | $1,670.40 |
195984 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 | $8,108.40 |
195984 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24220544 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERN0S POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 24, 44, 66, 67, 68, 69, 70, 76 | $4,466.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $231.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $1,099.99 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $556.80 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $79.50 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $231.60 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $585.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $11.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $881.60 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $889.08 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $691.88 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $11.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $11.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $11.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $21.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $343.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $1,057.99 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $58.00 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $23.25 |
195983 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010013 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES REALIZADOS ATRAVES DEL FONDO REVOLVENTE PARA ESTA DGA; FACTURAS: 430461, D20353, D135958, POSA8819228, 430533, 14577, 10628, 432348, 500600, 499970, 499925, 500389, 501331, 2 | $11.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $200.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $161.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $75.40 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $1,106.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $259.55 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $198.52 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $257.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $84.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $24.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $480.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $180.06 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $213.50 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $96.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $464.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $123.15 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $60.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $1,368.80 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $36.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $127.25 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $24.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $25.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $1,386.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $224.00 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $46.40 |
195982 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE MAYO; FACTURAS: 26065, 445715, 24399, 150158, 265088, 0984, 0986, 593912, 0013726, 154961, 254641, 57862, 434148, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 989, 24635, 15257 | $214.25 |
195981 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | ASSETEL, S.A.DE C.V. | ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220006590 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 8425 | $21,896.76 |
195980 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220006587 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 109389 | $99,300.01 |
195979 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | GUZMAN DEYRA SUSANA | GUZMAN DEYRA SUSANA.- CR 220006575 (1); ESCOBA METALICA REFORZADA Y PALA CARBONERA GRANDE; FACTURAS: 2004 | $6,753.81 |
195978 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1405 | CUOTAS PARA SEGUROS DE VIDA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B..- CR 220006574 (1); SEGUROS DE VIDA; FACTURAS: 396619,6620 | $1,057,875.00 |
195977 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006569 (1); COMPRA DE TONER Y TAMBOR O BRUM BROTHER; FACTURAS: 5934, 5977, 5891 | $4,786.16 |
195977 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006569 (1); COMPRA DE TONER Y TAMBOR O BRUM BROTHER; FACTURAS: 5934, 5977, 5891 | $13,238.89 |
195977 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. CONTRALORIA | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006569 (1); COMPRA DE TONER Y TAMBOR O BRUM BROTHER; FACTURAS: 5934, 5977, 5891 | $3,578.00 |
195976 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220006568 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0066,0070,0069,, 0071,0065,0067, 0077,0076,0078, 0085,0087 | $31,718.00 |
195976 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220006568 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0066,0070,0069,, 0071,0065,0067, 0077,0076,0078, 0085,0087 | $37,955.20 |
195976 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220006568 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0066,0070,0069,, 0071,0065,0067, 0077,0076,0078, 0085,0087 | $13,792.40 |
195976 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CUEVAS LARA GLORIA.- CR 220006568 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0066,0070,0069,, 0071,0065,0067, 0077,0076,0078, 0085,0087 | $24,058.40 |
195975 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIR. ADMINISTRACION | MOREXPORT, S.A. DE C.V. | MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220006563 (1); COMPRA DE UN SERVIDOR.; FACTURAS: 7696 | $39,324.00 |
195974 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220006561 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9438, 9446 | $741.24 |
195974 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220006561 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIBALES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 9438, 9446 | $1,856.00 |
195972 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220006558 (1); SERVICIOS FACTS. 197,196,174,194,198,206,189,188,175,178 Y 204; FACTURAS: 183,182,181, 187,190,192, 184,205,185, 180,179,177 | $10,753.20 |
195972 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220006558 (1); SERVICIOS FACTS. 197,196,174,194,198,206,189,188,175,178 Y 204; FACTURAS: 183,182,181, 187,190,192, 184,205,185, 180,179,177 | $15,926.80 |
195972 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220006558 (1); SERVICIOS FACTS. 197,196,174,194,198,206,189,188,175,178 Y 204; FACTURAS: 183,182,181, 187,190,192, 184,205,185, 180,179,177 | $11,495.60 |
195972 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 220006558 (1); SERVICIOS FACTS. 197,196,174,194,198,206,189,188,175,178 Y 204; FACTURAS: 183,182,181, 187,190,192, 184,205,185, 180,179,177 | $17,678.40 |
195971 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220006556 (1); PAGO DE FORMAS IMPRESAS PARA LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 219 | $6,298.80 |
195970 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 220006553 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA; FACTURAS: 3070 | $3,440.10 |
195969 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220006552 (1); SERV. DE 2,000 SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES EL 30 DE ABRIL DE 2010 EN PLAZA DE TOROS NVO PROGRESO; FACTURAS: 884 | $11,600.00 |
195968 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA LANDEROS LORENA | MURGUIA LANDEROS LORENA.- CR 220006500 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 194/2010 OFICIO 431/2010; FACTURAS: RECIBO | $409.53 |
195967 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MUSARTETI, S.C. | MUSARTETI, S.C..- CR 220006499 (1); SERV.PRESENTACION D/RECORRIDO ITINERANTE E/LAS INSTALACIONES D/MUSEO D/PALEONTOLOGIA DEL 18/MAYO/10; FACTURAS: 607 | $5,800.00 |
195966 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220006497 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE EL 15 DE MAYO DE 2010 EN "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 0004 | $3,828.00 |
195965 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220006496 (1); SERV. DE RENTA DE EQUIPO DE BACKLINE EL 16 DE MAYO/2010 EN PASEO SAN JACINTO "VIA RECREATIVA"; FACTURAS: 0005 | $3,828.00 |
195964 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ JALILI LILIANA | VAZQUEZ JALILI LILIANA.- CR 220006495 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TAPATIOS DE LA BAHIA" EL 27/ABRIL/2010 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIU; FACTURAS: 018 | $5,220.00 |
195963 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006490 (1); PRODUCCION DEL CINECLUB EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES LARVA DURANTE MARZO DE 2010; FACTURAS: 0048 | $11,600.00 |
195962 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO | PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220006487 (1); IMPRESOS DE VARIOS TIPOS DE POSTERS; FACTURAS: 807 | $21,019.20 |
195961 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL | CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220006483 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "SON DEL PATIO" EL 11 DE ABRIL DE 2010 EN "VIA RECREATIVA"; FACTURAS: 021 | $1,740.00 |
195960 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN.- CR 220006481 (1); PRESENTACION DEL GRUPO "TLAKUACHE" CON EL TEATRO DE TITERES EL 02 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 184 | $4,060.00 |
195959 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | VAZQUEZ JALILI LILIANA | VAZQUEZ JALILI LILIANA.- CR 220006480 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TAPATIOS DE LA BAHIA" EL 09 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 020 | $5,220.00 |
195958 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS | SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS.- CR 220006479 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $2,045.45 |
195958 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS | SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS.- CR 220006479 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $817.01 |
195958 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS | SANCHEZ ZAVALA HECTOR ELIAS.- CR 220006479 (1); PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO 2010; FACTURAS: OFICIO | $164.70 |
195957 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ULLOA LOPEZ ISRAEL | ULLOA LOPEZ ISRAEL.- CR 220006478 (1); PRESENTACION MUSICAL EN EL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL EL 18 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 0094 | $8,754.72 |
195956 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEJIA RUIZ MONICA ROCIO | MEJIA RUIZ MONICA ROCIO.- CR 220006472 (1); PRESENTACION MUSICAL "DEL CELLO SOLO" EL 29/ABRIL/2010 EN "FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO"; FACTURAS: 0004 | $1,094.34 |
195955 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MARTINEZ MACIAS RODRIGO | MARTINEZ MACIAS RODRIGO.- CR 220006471 (1); UNA PRESENTACION MUSICAL BARRIO TRIANA DEL 24 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0106 | $4,377.35 |
195954 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MORENO TERAN FORTUNATO | MORENO TERAN FORTUNATO.- CR 220006467 (1); VINILES MONTADO EN COROPLAS Y HOJAS DE COROPLAS; FACTURAS: 0752 | $2,580.88 |
195953 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CORONA ORTIZ ALMA ROCIO | CORONA ORTIZ ALMA ROCIO.- CR 220006466 (1); UNA HORA DE MARIACHI UNIDAD ADMVA. SAN ANDRES DEL 15 DE MAYO 2010; FACTURAS: 0350 | $3,500.00 |
195952 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220006457 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE EN INSPECCION Y VIGILANCIA; FACTURAS: 837 | $9,473.85 |
195951 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | BALDERAS MORAN JUPITER | BALDERAS MORAN JUPITER.- CR 220006456 (1); DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL; FACTURAS: 207 | $11,600.00 |
195950 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR | GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220006449 (1); REP. Y MODIFICACION A DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE GRAL DE PROMOCION; FACTURAS: 0206 | $4,582.00 |
195949 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220006447 (1); APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA SEGUN DECRETO D83/05/09 POR JUNIO 2010; FACTURAS: RECIBO | $23,441.61 |
195948 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. | MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006436 (1); IMPRESION Y MONTAJE PARA LA MUESTRA DEL MENSAJE AGUA INAUGURADA EN GALERIA CHAPULTEPEC; FACTURAS: 09697 | $9,771.86 |
195947 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220006432 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL, PIZARRONES Y ENMICADORA; FACTURAS: 7405520, Y 956535, 13117 | $1,972.00 |
195947 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220006432 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL, PIZARRONES Y ENMICADORA; FACTURAS: 7405520, Y 956535, 13117 | $1,537.00 |
195947 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220006432 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL, PIZARRONES Y ENMICADORA; FACTURAS: 7405520, Y 956535, 13117 | $169.00 |
195947 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220006432 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE CAMARA DIGITAL, PIZARRONES Y ENMICADORA; FACTURAS: 7405520, Y 956535, 13117 | $489.00 |
195946 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | INMOBILIARIA RODBA, S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA RODBA, S.A. DE C.V..- CR 220006430 (1); DEVOLUCION DE PAGO DE LICENCIA MAYOR DE CONSTRUCCION CON NUMERO DE CONTROL M-0019-2010; FACTURAS: OFICIO | $50,935.29 |
195945 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARCIA MARQUEZ GLORIA | GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220006429 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA ENROLLABLE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO; FACTURAS: 833 | $10,782.64 |
195944 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SKINFIELD MADRIGAL HECTOR | SKINFIELD MADRIGAL HECTOR.- CR 220006422 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $118,160.05 |
195943 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220006357 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE ESTANCIAS INFANTILES RANCHO NUEVO Y ARBOLEDAS DEL SUR; FACTURAS: 00331849, 00254907, 00412738 | $404.80 |
195943 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220006357 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE ESTANCIAS INFANTILES RANCHO NUEVO Y ARBOLEDAS DEL SUR; FACTURAS: 00331849, 00254907, 00412738 | $-37.50 |
195943 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 220006357 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE GAS DE ESTANCIAS INFANTILES RANCHO NUEVO Y ARBOLEDAS DEL SUR; FACTURAS: 00331849, 00254907, 00412738 | $787.50 |
195942 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220006266 (1); SERV. DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA ALFOMBRA ROJA DE 2.40X30.00MTS EL 22 DE ABRIL/2010; FACTURAS: 1199 | $5,011.20 |
195941 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RIOS GARCIA JULIAN | RIOS GARCIA JULIAN.- CR 220006050 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 02320 | $1,275.00 |
195940 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,135.89 |
195940 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $266.66 |
195940 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $62.66 |
195940 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $42.66 |
195940 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $21.30 |
195940 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS | FLORES MENDOZA JORGE LUIS.- CR 220005971 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $7,499.75 |
195939 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | COLIN CAMARENA PEDRO | COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $636.99 |
195939 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | COLIN CAMARENA PEDRO | COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $14.89 |
195939 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | COLIN CAMARENA PEDRO | COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $62.66 |
195939 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | COLIN CAMARENA PEDRO | COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $42.66 |
195939 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | COLIN CAMARENA PEDRO | COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,083.78 |
195939 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | COLIN CAMARENA PEDRO | COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $433.15 |
195939 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | COLIN CAMARENA PEDRO | COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $108.28 |
195939 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | COLIN CAMARENA PEDRO | COLIN CAMARENA PEDRO.- CR 220005968 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE FONSECA VILLANUEVA ESTHER CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,592.49 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $11,327.40 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $250.00 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $5,000.00 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $6,960.00 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $6,960.00 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $207.00 |
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195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $135.00 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $2,113.15 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $2,992.80 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $2,552.00 |
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195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $8,137.40 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $100.00 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $4,054.20 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $90.00 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $1,160.00 |
195938 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400010 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE CON MOTIVO DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS.; FACTURAS: 49999, 4399, 50013, 0117, 2843, 0599, 2708, 9159, 2844, 0120, 55436, 8365, 0118, 4407, 2704, 2702, 7860, | $5,510.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $9,887.98 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $32.97 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $19.50 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $102.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $134.60 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $37.12 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $64.76 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $79.99 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $119.94 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $682.28 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $292.74 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $60.02 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $994.00 |
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195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $43.99 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $105.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $119.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $34.01 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $5.49 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $18.94 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $349.16 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $46.60 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $116.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $250.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $105.60 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $24.04 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $47.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $85.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $65.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $67.02 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $107.86 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $250.56 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $258.74 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $63.36 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $46.00 |
195937 | Detalle Factura de click aquí | 07/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 6 (DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2010); FACTURAS: 1318, 4244, 36910, 36932, 17168, 6022, 0012127, 17182, 17191, 40238, 9039033, 1331, 5222, 6805, 37029, 37035, 3531, 17243, 187193, 1348, | $93.96 |
195934 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PUBLICACIONES EL SERI, S.C. | PUBLICACIONES EL SERI, S.C..- CR 220006465 (1); INSERCIONES DE PUBLICIDAD EN EL "SEMANARIO CRITICA"; FACTURAS: 414 | $117,624.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $55.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $98.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $980.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $54.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $300.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $17.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $182.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $995.28 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $28.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $469.80 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $50.33 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $182.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $22.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $116.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $174.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $17.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $255.20 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $21.43 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $22.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $464.00 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $373.79 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $1,021.70 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $43.10 |
195933 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPALES; FACTURAS: 1211, 42300, 23911, 680, 3352, 2187, 262, 38437, 114, 312, 63588, 151082, 325, 38022, 35392, 329, POSA8,94 | $459.36 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $126.45 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $286.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $104.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $182.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $336.40 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $747.40 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $61.48 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $118.50 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $1,592.99 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $18.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $25.98 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $638.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $1,351.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $126.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $99.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $1,937.25 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $182.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $471.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $281.51 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $394.40 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $280.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $57.65 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $43.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $97.70 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $30.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $232.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $20.30 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $13.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $82.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $72.38 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $64.20 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $178.90 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $597.17 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $182.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $13.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $111.36 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $1,260.02 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $13.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $420.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $13.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $208.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $137.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $293.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $416.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $426.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $125.70 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $38.85 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $101.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $10.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $104.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $650.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $1,998.85 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $238.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $130.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $434.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $975.01 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $228.75 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $1,624.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $99.26 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $127.37 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $24.01 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $13.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $1,051.03 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $204.19 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $169.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $91.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $338.00 |
195931 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010009 (1); FONDO NO. 6; FACTURAS: 39433, 656685, 656686, 135476, 918803, 919048, 919348, ZTD 155070, 3141, 920541, 1,483,994, GMUSB 156134, 921464, B 203740, FV 01751, 79960, 32897 A, STE 6305, ZTD 152041, 238753, 3850, GAQSA | $69.95 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $11.50 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $196.00 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $108.05 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $111.00 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $154.00 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $98.60 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $129.00 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $266.09 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $1,274.50 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $950.00 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $154.00 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $132.93 |
195930 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 24400006 (1); FACTURAS DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 00000341087, 34770, 15067, GMUSD 15364, 61419 A, 3450, POSA 9283385, HGGBE81600, GMUSB 156136, 434181, POSA 9452223, GMUSB 157169, | $870.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $27.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $19.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $18.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $219.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $19.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $55.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $1,487.73 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $1,774.80 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $64.96 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $19.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $290.71 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $1,487.73 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $5,927.60 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $19.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $18.00 |
195929 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220541 (1); COMPRA DE VINIL, PAGO DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: DRB56259, DRA61023, DRB56776, 2180, B33055, B34364, 6831, DRA60774, DRA60814, 6818, DRA60747, 98575, XHB238520, 20823B, 20822B, 20674 | $456.00 |
195925 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220006508 (1); COMPRA DE ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0066 | $425.00 |
195924 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220006507 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1862 | $425.00 |
195923 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. | GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220006488 (1); SERVICIO DE EDICION E IMPRESION DEL TITULO GEOGRAFIA DE VOCES DE LA AUTORA CARMEN VIDAURRE.; FACTURAS: 1288 | $119,770.00 |
195922 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | LOMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220006468 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 125217,218,225 | $731.69 |
195921 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006453 (1); IMPRESION EN SISTEMA DIGITAL EN CAMA PLANA; FACTURAS: 01852 | $118,981.20 |
195920 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220006452 (1); IMPRESION DE LONA ESPECTACULAR; FACTURAS: 1204 | $118,438.32 |
195919 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | BECERRA GUTIERREZ ADRIANA DE JESUS | BECERRA GUTIERREZ ADRIANA DE JESUS.- CR 220006448 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 1097, 1098 | $505.90 |
195919 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | BECERRA GUTIERREZ ADRIANA DE JESUS | BECERRA GUTIERREZ ADRIANA DE JESUS.- CR 220006448 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 1097, 1098 | $472.24 |
195918 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006446 (1); COMPRA DE FRANELA; FACTURAS: 33798 | $336.40 |
195917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220006441 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94969, 95285,95286 | $1,392.02 |
195917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220006441 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94969, 95285,95286 | $15,762.02 |
195917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220006441 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94969, 95285,95286 | $201.00 |
195917 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220006441 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 94969, 95285,95286 | $884.40 |
195916 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220006437 (1); SERVICIO DE BANQUETES COMIDA DEL 4 DE JUNIO 2010; FACTURAS: 17198 | $46,000.01 |
195915 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ALVARADO MALAGON ARIEL | ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220006435 (1); SERVICIO DE UNIDAD MOVIL DE DOS PANTALLAS; FACTURAS: 2940 | $87,000.00 |
195914 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ALVAREZ LOPEZ LUCIA ELIZABETH | ALVAREZ LOPEZ LUCIA ELIZABETH.- CR 220006425 (1); SERVICIO DE DESAYUNOS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO; FACTURAS: 070 | $13,340.00 |
195913 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220006419 (1); SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO DE 2010, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO A.C; FACTURAS: 0265 | $4,250.00 |
195912 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220006418 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA BASE NUMERO 4; FACTURAS: RECIBO | $1,475.20 |
195911 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220006417 (1); SERVICIO DE INTERNET; FACTURAS: 3034664,108916 | $67,702.60 |
195910 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CAMPA JIMENEZ CYNTIA BERENICE | CAMPA JIMENEZ CYNTIA BERENICE.- CR 220006416 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE TOMOGRAFIA DE CRANEO REALIZADA, EN VIRTUD DE QUE NO SE REQUERIA; FACTURAS: RECIBO | $668.00 |
195908 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CARCAMO PEREZ DUNIA | CARCAMO PEREZ DUNIA.- CR 220006409 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO HEY CHICA DEL 25 DE ABR. 2010; FACTURAS: 0135 | $2,320.00 |
195907 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | MUSARTETI, S.C..- CR 220006408 (1); SERVS. PRESENTACION DEL GRUPO MUSARTI DEL 2 DE MAYO 2010; FACTURAS: 603 | $4,640.00 |
195906 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220006407 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN DR R. MICHEL NO.564 DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 112 | $14,111.40 |
195905 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220006406 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50 DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 113 | $10,788.00 |
195904 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220006383 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN DR R. MICHEL NO.564 DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 108 | $14,111.40 |
195903 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MEZA HECTOR MANUEL | SANCHEZ MEZA HECTOR MANUEL.- CR 220006373 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO. 332015 EL DIA 22 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
195902 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE.- CR 220005981 (1); COMPRA DE OVEROLES Y PANTALONES; FACTURAS: 2566 | $35,844.00 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $39.00 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $53.90 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $195.00 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $50.00 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $85.80 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $81.36 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $200.11 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $172.80 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $249.89 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $45.00 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $1,392.00 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $135.00 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $34.00 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $71.82 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $27.00 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $53.90 |
195901 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200006 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE PEERIODO DEL 04 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2010; FACTURAS: 89571, 29041, 4053, 60319, 198518, CC08827457, 36042, BADBC-33498, 0425, 2516, B210891, O 929463, 8364, O 929478, 33699, | $165.00 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $25.50 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $783.00 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $363.54 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $32.50 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $129.36 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $562.60 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $313.20 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $79.90 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $26.00 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $60.00 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $92.70 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $18.90 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $111.85 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $22.90 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $273.09 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $59.00 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $35.80 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $225.00 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $26.90 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $134.70 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $57.48 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $74.64 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $150.00 |
195900 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS | FLORES JIMENEZ JOSE DE JESUS.- CR 21200004 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE ARCHIVO MUNICIPAL PERIODO 11 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO; FACTURAS: 84785, 3761, 25607, 226811, 25944, CC07603578, 85598, CC07420351, 24009, CC07603559, CC07603526, 86096, 27689, 18 | $135.00 |
195899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010009 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8851930, 156138, 14538 | $84.00 |
195899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010009 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8851930, 156138, 14538 | $84.00 |
195899 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010009 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8851930, 156138, 14538 | $223.90 |
195898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 | $556.80 |
195898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 | $1,113.60 |
195898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 | $1,280.64 |
195898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 | $313.02 |
195898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 | $67.03 |
195898 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTACTO CIUDADANO | TORRES OROZCO JUAN JOSE | TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600008 (1); GASTOS MINIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: GMUSB150705, 217, 39454, WACU8732, 220, 3892 | $84.00 |
102718 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V..- CR 220006629 (1); TRABAJOS REALIZADOS A LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER MODELO AS350B3; FACTURAS: 8438 | $5,000,000.00 |
102717 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB0018 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 052 | $300,000.00 |
102716 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB0017 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB.; FACTURAS: 326 | $300,000.00 |
102715 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0016 (1); ANTICPO 20% OPG-OD-IHS-AD-C03-25/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR 5 DE MAYO UBIC. AV DE LA PATRIA Y DOM; FACTURAS: 0931 | $97,761.85 |
102714 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB0014 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-EQP-CI-C03-016/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 050 | $263,180.21 |
102713 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB0013 (1); ANTICIPO 20% OPG-OD-IHS-AD-C03-014/10 DESAZOLVE DEL CANAL DEL SUR UBIC.: LUIS COVARRUBIAS ENTRE D; FACTURAS: 1328 | $183,977.94 |
102712 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V.- CR OPB0012 (1); OPG-OD-IHS-AD-CO3-13/10 DESAZOLVE VASO REGULADOR BALCONES DEL 4 UBIC. REYES HEROLES Y RAFAEL MOLINA; FACTURAS: 1207 | $159,913.53 |
195894 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CARRANZA TELLES ANA ROSA MARIA | CARRANZA TELLES ANA ROSA MARIA.- CR 220006290 (1); DEV. POR PAGO DE LA EXHUMACION Y CREMACION DE LOS RESTOS DE LUIS FERNANDO GONZALEZ YA QUE NO SE LLEV; FACTURAS: RECIBO | $862.00 |
195893 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 292, 294, 295 | $8,871.68 |
195893 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 292, 294, 295 | $2,192.40 |
195893 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 292, 294, 295 | $4,463.68 |
195893 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220576 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221, 292, 294, 295 | $7,138.64 |
195892 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 962, 963 | $649.60 |
195892 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220572 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 962, 963 | $649.60 |
195891 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220548 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14584 | $8,410.00 |
195884 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO LOPEZ MARIA TERESA | OROZCO LOPEZ MARIA TERESA.- CR 220006403 (1); TALLERES INFANTILES DE GISES Y CAMELLONES DE LECTURA, 27 DE MZO. 3,10,17,24 DE ABR. Y 8 DE MAYO 10.; FACTURAS: 0012 | $7,656.00 |
195882 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220006385 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50 DEL MES DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 109 | $10,788.00 |
195881 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220006379 (1); SERVICIO DE TOLDOS Y SILLAS EL 17 DE ABRIL DEL 2010 DENTRO DE EVENTO "UN DIA POR LA TIERRA"; FACTURAS: 869 | $11,600.00 |
195880 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA MARIN FERNANDO | GARCIA MARIN FERNANDO.- CR 220006377 (1); FUNCION DE TITERES DEL GRUPO TRICICLO EL 02/MAYO/2010 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 0443 | $4,060.00 |
195879 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA BARAY JULIO CESAR | AVILA BARAY JULIO CESAR.- CR 220006374 (1); PRESENTACION DE LA FUNCION DE TEATRO INFANTIL "LA MISION" EL 17 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0061 | $4,002.00 |
195878 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEDINA ROJO ENRIQUE | MEDINA ROJO ENRIQUE.- CR 220006371 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI PERLA DE JALISCO EL 08 DE MAYO DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0652 | $4,377.40 |
195877 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES | HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES.- CR 220006367 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "DOLORES DE SAN JUAN" EL 08/MAYO/2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0004 | $4,640.00 |
195876 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA | RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA.- CR 220006366 (1); PRESENTACION INFANTIL DEL "CUENTACUENTOS" EL 08 DE MAYO DE 2010 EN EL PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0006 | $530.00 |
195875 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ HERRERA GUADALUPE | PEREZ HERRERA GUADALUPE.- CR 220006364 (1); PRODUCCION DEL EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA EL 08 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 007 | $11,600.00 |
195874 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATHAN.- CR 220006362 (1); PRESENTACION DE LA OBRA DE TITERES DEL GRUPO TLAKUACHE "ESE ES MI GALLO" EL 08/MAYO/2010; FACTURAS: 185 | $4,640.00 |
195873 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RENDON GAYTAN CRISPIN | RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220006361 (1); PRODUCCION DEL EVENTO DENOMINADO "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA EL 25 DE MARZO 2010; FACTURAS: 049 | $11,600.00 |
195872 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RENDON GAYTAN CRISPIN | RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220006360 (1); PRODUCCION DEL EVENTO DENOMINADO "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA EL 25 DE FEB. 2010; FACTURAS: 047 | $11,600.00 |
195870 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220006299 (1); SERV. DE ESCENARIO EN LA EXPLANADA DEL EXPIATORIO LOS DIAS 24,25,26,27 Y 28 DE ABRIL/2010 FESTIVAL D; FACTURAS: 521 | $12,064.00 |
195869 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ ARMENTIA CARLOS CESAR | GOMEZ ARMENTIA CARLOS CESAR.- CR 220006293 (1); DEVOLUCION DE PAGO DOBLE DEL FOLIO NO.368953 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO | $540.00 |
195868 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GIBLAS VELA ANTIOCO | GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR 220006267 (1); RENTA DE SILLAS PLEGABLES, UN CAMERINO DE 6.00X6.00, AUDIO E ILUMINACION EL 29 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 0150 | $11,600.00 |
195867 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 220006037 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $1,947.96 |
195867 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 220006037 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $778.40 |
195867 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR | RODRIGUEZ LABRADOR LUIS OMAR.- CR 220006037 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2010; FACTURAS: OFICIO | $156.18 |
102711 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8631, 8730 | $400.20 |
102711 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | MORA NOLASCO IRENE.- CR 24220618 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8631, 8730 | $324.80 |
102710 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15453, 15454, 15455 | $3,356.69 |
102710 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15453, 15454, 15455 | $3,130.78 |
102710 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220577 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15453, 15454, 15455 | $6,061.42 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,102.00 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,102.00 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,009.21 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $2,193.63 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,339.98 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,339.98 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,339.98 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,102.00 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,339.98 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,466.24 |
102709 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220575 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 155015, 155242, 155744, 156337, 154977, 155838, 155130, 155058, 155837, 156406, 155290 | $1,339.98 |
102708 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24220570 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 131 | $6,519.20 |
102707 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4100, 4270 | $3,378.24 |
102707 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220562 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4100, 4270 | $2,782.40 |
102706 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220552 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2527, 2588, 2613 | $1,755.08 |
102706 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220552 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2527, 2588, 2613 | $842.16 |
102706 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220552 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2527, 2588, 2613 | $2,598.40 |
102705 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 | $324.80 |
102705 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 | $324.80 |
102705 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 | $324.80 |
102705 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 | $475.60 |
102705 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 | $324.80 |
102705 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 | $324.80 |
102705 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 | $475.60 |
102705 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220551 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58526, 58514, 38037, 58439, 58419, 58416, 58409, 58410 | $324.80 |
102704 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220550 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1967 | $812.00 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $844.48 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $197.20 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $7,860.16 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $324.80 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $1,182.04 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $58.00 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $3,546.12 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $174.00 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $3,942.84 |
102703 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220463 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13199, 13205, 13258, 13261, 16515 | $325.96 |
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102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $1,210.09 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $235.38 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $1,542.38 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $452.40 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $81.20 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $69.60 |
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102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $580.00 |
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102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $253.34 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $662.39 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $81.20 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $40.60 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $1,628.54 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $1,507.42 |
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102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $40.60 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $1,006.88 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $203.00 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $879.99 |
102702 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220432 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7175, 7182, 7180, 7181, 7162, 7163, 7165, 7342, 7340, 7386, 6588, 6592, 7347, 6598, 6599, 6600, 7133, 7193, 7186, 7187, 7170, 7173, 7414, 7343, 7166, 7184 | $621.99 |
102701 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 | $406.00 |
102701 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 | $1,610.08 |
102701 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 | $348.00 |
102701 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 | $150.80 |
102701 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 | $1,856.00 |
102701 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 | $408.32 |
102701 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 | $556.80 |
102701 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA | GONZALEZ GONZALEZ JULIA ESPERANZA.- CR 24220431 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1115, 1117, 1114, 1116, 1107, 1118, 1106, 1112 | $278.40 |
102700 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220363 (1); COMPRA DE RERACCIONES; FACTURAS: 43512A, 43502A, 43482A | $389.76 |
102700 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220363 (1); COMPRA DE RERACCIONES; FACTURAS: 43512A, 43502A, 43482A | $389.76 |
102700 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220363 (1); COMPRA DE RERACCIONES; FACTURAS: 43512A, 43502A, 43482A | $406.00 |
102698 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220006304 (1); COMPRA DE TONER PARA LAS RECAUDADORAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 33240 | $5,707.20 |
102697 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006303 (1); FACTURA DEL MES DE MAYO DE 2010; FACTURAS: 08497876 | $214,699.79 |
102696 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 823, 831, 874 | $6,629.40 |
102696 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 823, 831, 874 | $1,897.76 |
102696 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24220509 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 823, 831, 874 | $6,380.00 |
102695 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220502 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2790 | $1,432.60 |
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102694 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, | $97.44 |
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102694 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, | $97.44 |
102694 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, | $146.09 |
102694 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220499 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15061, 15097, 15098, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175, 15176, 15178, 15179, 15225, | $97.44 |
102693 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220498 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42723A | $860.00 |
102692 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1081, 2866, 3844 | $504.72 |
102692 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1081, 2866, 3844 | $2,259.66 |
102692 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1081, 2866, 3844 | $344.52 |
102692 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220497 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1079, 1081, 2866, 3844 | $5,730.40 |
102691 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220494 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1165, 1174, 1180, 1192, 1205, 1209, 1212, 1213, 1243, 1365 | $6,043.60 |
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102687 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A | $380.48 |
102687 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A | $2,399.99 |
102687 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220481 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 42944A, 42945A, 43049A, 42840A, 42845A, 42745A, 42841A, 43481A | $860.00 |
102686 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24220474 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 6760 | $3,804.80 |
102685 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 10534, 10646 | $1,313.32 |
102685 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220469 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 10534, 10646 | $3,868.80 |
102684 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220468 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 11141 | $1,899.99 |
102683 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 24220464 (1); COMPRA DE LIJAS; FACTURAS: B10335 | $1,156.33 |
102682 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2559, 2633 | $701.80 |
102682 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24220454 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2559, 2633 | $1,556.72 |
102681 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13868, 13436, 13459 | $69.60 |
102681 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13868, 13436, 13459 | $235.03 |
102681 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220439 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13868, 13436, 13459 | $25.52 |
102680 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. | SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24220438 (1); COMPRA DE TORRETAS; FACTURAS: 611 | $1,508.00 |
102679 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220437 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43235A | $1,392.00 |
102678 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220436 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 4889 | $1,128.68 |
102677 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220435 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 32227 | $1,859.48 |
102676 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220434 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 5626 | $1,128.68 |
102675 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220429 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2166, 2160 | $371.20 |
102675 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220429 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2166, 2160 | $730.80 |
102674 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220428 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151241, 151091 | $866.18 |
102674 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220428 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151241, 151091 | $576.51 |
102673 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10305, 10129 | $1,000.00 |
102673 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220427 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10305, 10129 | $1,392.00 |
102672 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220417 (1); REPARACION DE ASIENTO; FACTURAS: 7194, 7130 | $1,392.00 |
102672 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220417 (1); REPARACION DE ASIENTO; FACTURAS: 7194, 7130 | $464.00 |
102671 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24220409 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 2774 | $1,943.00 |
102670 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43279A, 43120A | $232.00 |
102670 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43279A, 43120A | $860.00 |
102669 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220390 (1); COMPRA DE MANGUERA CONEXXIONES COPLES PARA REPARACION DE COMPRESOR; FACTURAS: 16667 | $1,691.71 |
102668 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 24220354 (1); IMPRESION DE VALES DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 56532 | $9,372.80 |
102667 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43123A, 43050A | $11.60 |
102667 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24220344 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 43123A, 43050A | $860.00 |
102666 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220342 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10190, 10244, 10243 | $1,160.00 |
102666 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220342 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10190, 10244, 10243 | $1,999.01 |
102666 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220342 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 10190, 10244, 10243 | $1,160.00 |
102642 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006423 (1); SUMINISTRO DE 270 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 654508 | $1,258.20 |
102641 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006399 (1); SUMINISTRO DE 472 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 654851 | $2,185.36 |
102640 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220006397 (1); IMPRESION DE ARTE PARABUS SOBRE SOBRE ESTIRENO VIRGEN DE CALIBRE; FACTURAS: 1812 | $20,879.72 |
102639 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006386 (1); SPOTS DE RADIO DEL 11 AL 15 DE ENE., 26 AL 21 DE DIC. Y 5 AL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 10686, 09745, 09966 | $73,080.00 |
102639 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006386 (1); SPOTS DE RADIO DEL 11 AL 15 DE ENE., 26 AL 21 DE DIC. Y 5 AL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 10686, 09745, 09966 | $114,051.20 |
102639 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220006386 (1); SPOTS DE RADIO DEL 11 AL 15 DE ENE., 26 AL 21 DE DIC. Y 5 AL 13 DE FEB. 2010; FACTURAS: 10686, 09745, 09966 | $61,074.00 |
102638 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 | $35,649.66 |
102638 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 | $8,446.66 |
102638 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 | $25,039.44 |
102638 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 | $89,638.30 |
102638 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 | $12,244.16 |
102638 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220006372 (1); COMPRA DE MAGNA SIN FACT. 11940, 11984, 11985; FACTURAS: 12039,12040, 11987,11920 | $46,385.84 |
102637 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220006356 (1); RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL 25 DE MAYO 2010; FACTURAS: 6794 | $14,500.00 |
102608 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIR. ADMINISTRACION | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220006289 (1); COMPRA DE 10 AUDIFONOS C/MICROFONO DE SOLAPA DE 2 VIAS P/ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DEL PRESIDE; FACTURAS: 17744 | $16,820.00 |
102607 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006279 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48060,61,62,64 | $42,458.91 |
102607 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006279 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48060,61,62,64 | $2,273.60 |
102607 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006279 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 48060,61,62,64 | $41,055.22 |
102606 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | DREY, S.A. DE C.V..- CR 220006255 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 14617 | $1,392.00 |
102604 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR.- CR 220006237 (1); COMPRA DE BALATAS; FACTURAS: 899 | $13,920.00 |
102603 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220006233 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7043,7038,7042, 7037,7036,7035 | $24,887.80 |
102603 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220006233 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7043,7038,7042, 7037,7036,7035 | $16,962.68 |
102602 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 | $116.00 |
102602 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 | $116.00 |
102602 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 | $1,288.39 |
102602 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 | $580.00 |
102602 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 | $2,391.05 |
102602 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 | $6,131.56 |
102602 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006062 (1); BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES S. A CD. DE MEX.Y MERIDA CLAUSURA ASAMBLEA GRAL ORD.ODEPA; FACTURAS: 50530, 2098780800, 50546, 2098780834, 2011528533, 2098745813, 50482 | $116.00 |
102601 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006061 (1); BOLETO DE AVION PARA BIOL. MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA CD. MEX. GESTIONAR EXPOSICION AGUAS, RIOS,PUEB; FACTURAS: 50837, 2098976741 | $116.00 |
102601 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006061 (1); BOLETO DE AVION PARA BIOL. MARIA MAGDALENA RUIZ MEJIA CD. MEX. GESTIONAR EXPOSICION AGUAS, RIOS,PUEB; FACTURAS: 50837, 2098976741 | $3,724.99 |
102600 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006060 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. VICTOR URREA STETTNER A CD. MEX. ATENDER SOLICITUD FONDO SUBSEMUN; FACTURAS: 50817, 2098934980 | $116.00 |
102600 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220006060 (1); BOLETO DE AVION PARA EL LIC. VICTOR URREA STETTNER A CD. MEX. ATENDER SOLICITUD FONDO SUBSEMUN; FACTURAS: 50817, 2098934980 | $4,753.91 |
102599 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | RADIO MEXICO GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220006055 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, FINIQUITO O.C. 922; FACTURAS: 9317 | $400,000.01 |
102598 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | VERIFICACION VEHICULAR | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V..- CR 220006047 (1); SERVICIOS DE MAQUINAS DE RENTA; FACTURAS: 119669 | $12,992.00 |
102597 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V..- CR 220006024 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL REGISTRO CIVIL NO.1, DEL 09 AL 30 DE ABRIL DE 2010; FACTURAS: 5235 | $3,657.48 |
102596 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220006023 (1); REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE BODEGA TABASCO; FACTURAS: 740 | $9,436.60 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $11,802.00 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $7,570.77 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $33,314.40 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $1,889.40 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $76,726.32 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $1,512.00 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $568.40 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $9,145.07 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $6,911.64 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $6,138.32 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $479.00 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $5,269.70 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $22,025.60 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $643.36 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $12,036.17 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $6,894.36 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $402.00 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $1,336.97 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $63,868.54 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $1,787.62 |
102595 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220006015 (1); COMPRA DE MAGNA SIN , PREMIUM Y DIESEL; FACTURAS: 47900, 47806,47807, 47448,47456, 47539, 47790, 47460,47461, 47336,47337 | $51,909.84 |
102594 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005987 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMNESTRAL; FACTURAS: 12316, 12315, 12323, 12325,12328 | $1,624.00 |
102594 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005987 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMNESTRAL; FACTURAS: 12316, 12315, 12323, 12325,12328 | $9,860.00 |
102594 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005987 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMNESTRAL; FACTURAS: 12316, 12315, 12323, 12325,12328 | $4,263.00 |
102594 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005987 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMNESTRAL; FACTURAS: 12316, 12315, 12323, 12325,12328 | $3,567.00 |
102592 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220005802 (1); COMPRA DE SACOS DE PEGAMENTO; FACTURAS: 0569 | $1,169.28 |
102591 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 220005799 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCIVHO MUERTO; FACTURAS: 15824 | $794.60 |
102590 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005793 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3429 | $202.93 |
102589 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005778 (1); COMPRA DE TRAPEADORES; FACTURAS: 19545 | $2,156.44 |
102588 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR DE MERCADOS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220005777 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI; FACTURAS: 11639 | $18,812.88 |
102587 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220005770 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 23404 | $1,405.92 |
102586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005768 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3350, 3374 | $324.80 |
102586 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220005768 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3350, 3374 | $901.32 |
102585 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | URVET MEXICO, S.A. DE C.V. | URVET MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220005725 (1); COMPRA 40 LBS. DE PREMIUM; FACTURAS: 66654 | $22,900.00 |
102584 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005719 (1); COMPRA MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 5032 | $538.67 |
102583 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220005682 (1); COMPRA DE TAPON AUDITIVO Y RESPIRADORES DE MEDIA CARA.; FACTURAS: P 11590 | $6,124.80 |
102582 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005072 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 230287 BB, 233380 BB | $5,018.26 |
102582 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005072 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 230287 BB, 233380 BB | $2,946.46 |
102581 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR DE MERCADOS | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220005025 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MERCADO FELIPE ANGELES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2010.; FACTURAS: 16761 | $2,204.00 |
102580 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220005023 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO A DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 10334, 10338, 10339 | $3,190.00 |
102580 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220005023 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO A DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 10334, 10338, 10339 | $406.00 |
102580 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 220005023 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE MARZO A DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 10334, 10338, 10339 | $638.00 |
195866 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220006503 (1); ANTICIPO DE JUNIO/2010 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6416 | $2,500,000.00 |
195865 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220545 (1); COMPRA DE FUSIBLES Y SOLDADURA; FACTURAS: 316276, 235345, 10633, 10312 | $67.00 |
195865 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220545 (1); COMPRA DE FUSIBLES Y SOLDADURA; FACTURAS: 316276, 235345, 10633, 10312 | $36.28 |
195865 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220545 (1); COMPRA DE FUSIBLES Y SOLDADURA; FACTURAS: 316276, 235345, 10633, 10312 | $699.32 |
195865 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24220545 (1); COMPRA DE FUSIBLES Y SOLDADURA; FACTURAS: 316276, 235345, 10633, 10312 | $417.60 |
195864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12186, 12197 | $11,275.20 |
195864 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24200006 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 12186, 12197 | $8,769.60 |
195863 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150353, 474, 152044, 153137 | $200.00 |
195863 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150353, 474, 152044, 153137 | $84.00 |
195863 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150353, 474, 152044, 153137 | $84.00 |
195863 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 150353, 474, 152044, 153137 | $70.00 |
195862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PADILLA TAMAYO IGNACIO | PADILLA TAMAYO IGNACIO.- CR 220006410 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 33,34 Y 35 EN MERCADO PEDRO OGAZON; FACTURAS: RECIBO, RECIBO | $175.00 |
195862 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PADILLA TAMAYO IGNACIO | PADILLA TAMAYO IGNACIO.- CR 220006410 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 33,34 Y 35 EN MERCADO PEDRO OGAZON; FACTURAS: RECIBO, RECIBO | $350.00 |
195861 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MONTES ORTIZ JUAN JOSE | MONTES ORTIZ JUAN JOSE.- CR 220006392 (1); DEVOLUCION DEL 50% POR EL PAGO DE PROPIEDAD EN EL CEMENTERIO JARDIN; FACTURAS: RECIBO | $1,175.00 |
195860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220006388 (1); SERVICIO DE FUMINGACION; FACTURAS: 2975, 2977 | $2,387.28 |
195860 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220006388 (1); SERVICIO DE FUMINGACION; FACTURAS: 2975, 2977 | $1,670.40 |
195859 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220006384 (1); UN LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE OPION DEL MES DE ABR. 2010; FACTURAS: 0042 | $116,000.00 |
195858 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220006382 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 6938 | $3,798.42 |
195857 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEÑA LOPEZ RICARDO | PEÑA LOPEZ RICARDO.- CR 220006381 (1); SERVICIO DE COCTEL PARA 200 PERSONAS; FACTURAS: 0114 | $16,240.00 |
195856 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220006378 (1); CAPTURA TIPOGRAFICA Y CORRECCION AUTOR-EDITOR DEL LIBRO "MUESTRARIO DE POETAS DE JALISCO"; FACTURAS: 3740 | $11,600.00 |
195855 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RENDON GAYTAN CRISPIN | RENDON GAYTAN CRISPIN.- CR 220006375 (1); PRODUCCION DEL EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EN LARVA EL 15 DE ABRIL 2010; FACTURAS: 054 | $11,600.00 |
195854 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V. | GRAFISMA EDITORES, S.A. DE C.V..- CR 220006368 (1); COORD., EDITORIAL, DISEÑO, DIAGRAMACION D/INTERIORES, CORRECCION ORTOG. LIBRO "MEMORIAL DE GDL."; FACTURAS: 1262 | $11,600.00 |
195853 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FIGUEROA GONZALEZ ARMIN | FIGUEROA GONZALEZ ARMIN.- CR 220006365 (1); PRESENTACION INFANTIL DEL "CUENTACUENTOS" EL 25/ABRIL/2010 EN PARQUE SAN JACINTO "VIA RECREATIVA"; FACTURAS: 0045 | $580.00 |
195852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 | $954.52 |
195852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 | $269.63 |
195852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 | $1,415.04 |
195852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 | $327.12 |
195852 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220006363 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 70983, 70701, 70970, 70973, 69625 | $1,386.39 |
195851 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V..- CR 220006354 (1); COMPRA DE; FACTURAS: 1051 | $49,555.20 |
195850 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | REX FARMA, S.A. DE C.V. | REX FARMA, S.A. DE C.V..- CR 220006352 (1); COMPRA DE BUSCAPINA FEM Y TESALON; FACTURAS: 15132 | $646.46 |
195849 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS | LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220006343 (1); RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO DE AUDIO PARA EL 24 DE ABR. 2010; FACTURAS: 881 | $11,600.00 |
195846 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GOMEZ GODINEZ RAUL | GOMEZ GODINEZ RAUL.- CR 220006312 (1); EVENTOS TAURINOS LOS DIAS 6,7, 13 Y 14 DE FEB. Y 07 DE MZO. 2010; FACTURAS: 213 | $18,111.32 |
195845 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HCA DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006295 (1); COMPRA DE 65 TAMBOS DE BASURA PARA 14 MERCADOS MUNICIPALES; FACTURAS: 0268 | $9,802.00 |
195844 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220006292 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0060 | $1,275.00 |
195843 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220006288 (1); COMPRA DE LTS DE ABRILLANTADOR PARA ALBERCA; FACTURAS: 0124 | $9,566.52 |
195842 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER | TORRES HERNANDEZ ALDO JAVIER.- CR 220006278 (1); RENTA DE TOLDOS FIPO ARABE; FACTURAS: 001 | $40,600.00 |
195841 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006277 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33518, 33746 | $442.66 |
195841 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006277 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 33518, 33746 | $613.99 |
195840 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO.- CR 220006276 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE VOZ INSTITUCIONAL; FACTURAS: 1018 | $62,640.00 |
195839 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORAPLANT, S.A. DE C.V. | FLORAPLANT, S.A. DE C.V..- CR 220006274 (1); COMPRA DE FLORES; FACTURAS: 30186 | $58,160.00 |
195838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220006270 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 0410, 0423 | $13,902.60 |
195838 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220006270 (1); SERVICIO DE REPARACION; FACTURAS: 0410, 0423 | $21,808.00 |
195837 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220006239 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 1860 | $1,275.00 |
195836 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BORBON ALVARADO JESUS | BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220006067 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 6, 7, 13, 14 DE FEB. Y 7 DE MZO. 2010; FACTURAS: 0002 | $2,717.24 |
195835 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220006022 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 0208 | $850.00 |
195834 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14, 20, 21 | $1,890.80 |
195834 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14, 20, 21 | $1,925.60 |
195834 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24220490 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14, 20, 21 | $1,937.20 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $-85.75 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $638.00 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $638.00 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $2,200.00 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $638.00 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $2,200.00 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $929.63 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $2,200.00 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $1,264.99 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $2,200.00 |
195833 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24220487 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 20986, 25565, 21107, 21164, 21229, 21247, 129420, 129394, 129397, 129401, 129413 | $638.00 |
195832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 | $3,364.00 |
195832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 | $1,276.00 |
195832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 | $9,303.20 |
195832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 | $3,132.00 |
195832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 | $4,048.40 |
195832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 | $6,535.44 |
195832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 | $3,497.40 |
195832 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24220486 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 880, 881, 883, 884, 886, 887, 889, 891 | $3,213.20 |
195831 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220471 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 235 | $12,156.80 |
195830 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24220470 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 108239 | $11,200.00 |
195829 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALAZAR LUQUIN MONICA | SALAZAR LUQUIN MONICA.- CR 24220453 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 503 | $3,433.07 |
195827 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ ZEPEDA CLAUDIA CATALINA | SANCHEZ ZEPEDA CLAUDIA CATALINA.- CR 220006442 (1); DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION POR PAGO REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $39,678.65 |
195826 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRE BLANCAS DOLORES | ALEJANDRE BLANCAS DOLORES.- CR 220006394 (1); PENSION Y/O JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO REPOSICION DE CHEQUE 0195637; FACTURAS: OFICIO | $10,000.00 |
195824 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220473 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 424, 422, 409 | $986.00 |
195824 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220473 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 424, 422, 409 | $3,610.98 |
195824 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24220473 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 424, 422, 409 | $1,624.00 |
195823 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14583, 14588, 14590 | $10,189.44 |
195823 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14583, 14588, 14590 | $2,591.44 |
195823 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. | SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24220455 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14583, 14588, 14590 | $4,851.12 |
195822 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220290 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 207, 206, 208, 205 | $11,948.00 |
195822 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220290 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 207, 206, 208, 205 | $10,741.60 |
195822 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220290 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 207, 206, 208, 205 | $4,408.00 |
195822 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24220290 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 207, 206, 208, 205 | $10,010.80 |
195821 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.- CR 220006359 (1); APOYO DESTINADO AL EVENTO DEL DIA DEL PADRE; FACTURAS: RECIBO | $9,000.00 |
195820 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220006223 (1); COMPRA DE TONER PARA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 5750 | $91,556.02 |
195819 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PANTEONES | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220004938 (1); COMPRA DE BATAS INDUSTRIAL CORTE MUJER Y HOMBRE.; FACTURAS: A 0639 | $4,993.80 |
195818 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | OROZCO LARIOS BERNARDO | OROZCO LARIOS BERNARDO.- CR 24220510 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15172 | $848.06 |
195817 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RUBIO GARCIA CRISTINA | RUBIO GARCIA CRISTINA.- CR 24220467 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2732A | $791.12 |
195816 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | REPARACIONES Y CONVERSIONES DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V..- CR 24220466 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2757 | $4,616.22 |
195815 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 | $98.60 |
195815 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 | $98.60 |
195815 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 | $98.60 |
195815 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 | $98.60 |
195815 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 | $98.60 |
195815 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 | $98.60 |
195815 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24220465 (1); VERIFICACIONES; FACTURAS: 2160, 2194, 2195, 2197, 2198, 2199, 2164 | $98.60 |
195814 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN | ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 24220425 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151 | $1,247.00 |
195813 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220006232 (1); COMPRA DE BALASTRO ELECTRONICO; FACTURAS: 58805 | $4,292.00 |
102579 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150995, 151285 | $3,980.55 |
102579 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220504 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 150995, 151285 | $1,994.90 |
102578 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220503 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 416 | $4,665.98 |
102577 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 | $627.56 |
102577 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 | $863.04 |
102577 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 | $2,242.28 |
102577 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 | $1,083.44 |
102577 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 | $5,558.72 |
102577 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 | $896.68 |
102577 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 | $2,697.00 |
102577 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220480 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23473, 23399, 23475, 23453, 23637, 23465, 23432, 23401 | $2,644.80 |
102576 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7871, 7877, 7136, 7183 | $121.80 |
102576 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7871, 7877, 7136, 7183 | $81.20 |
102576 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7871, 7877, 7136, 7183 | $342.78 |
102576 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24220479 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 7871, 7877, 7136, 7183 | $1,256.02 |
102575 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151281, 151283 | $22.84 |
102575 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 24220478 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 151281, 151283 | $2,436.52 |
102574 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24220477 (1); COMPRA DE HULE PATIN; FACTURAS: 3373 | $6,264.00 |
102573 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220476 (1); COMPRA DE RADIADOR; FACTURAS: 10310 | $1,740.00 |
102572 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220475 (1); REPARACION DE ASIENTO; FACTURAS: 7122 | $1,392.00 |
102571 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | OCHOA ARAMBULA JOSE.- CR 24220445 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 63366 | $830.56 |
102570 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 24220444 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 50350 | $689.04 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $348.00 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $817.80 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $1,595.00 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $380.48 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $23.20 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $73.08 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $1,508.00 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $1,330.52 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $516.20 |
102569 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220430 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 23436, 23485, 23612, 23522, 23384, 23356, 23410, 23435, 23486, 23487 | $939.60 |
102568 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 | $606.32 |
102568 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 | $794.08 |
102568 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 | $131.58 |
102568 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 | $410.48 |
102568 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 | $350.89 |
102568 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24220426 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 16768, 16685, 16618, 16302, 16397, 16209 | $1,910.06 |
102567 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 52509 | $2,454.37 |
102566 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 | $54.52 |
102566 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 | $69.60 |
102566 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 | $99.76 |
102566 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 | $439.81 |
102566 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13810, 13870, 13827, 13806, 14029 | $241.28 |
102565 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOZA AGUILAR EDUARDO | LOZA AGUILAR EDUARDO.- CR 24220404 (1); RE´PARACION DE ASIENTO; FACTURAS: 7146 | $1,392.00 |
102564 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220006402 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJAR; FACTURAS: OFICIO | $1,037,823.49 |
102563 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220006400 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO/10; FACTURAS: OFICIO | $4,782,816.85 |
102562 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220006351 (1); 50% SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0005 | $381,860.00 |
102561 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220006350 (1); 50% SUBSIDIO DEL MES DE MAYO DE 2010, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA; FACTURAS: 0004 | $381,860.00 |
102560 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 | $4,014.21 |
102560 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 | $1,805.70 |
102560 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 | $800.99 |
102560 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 | $879.70 |
102560 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220006323 (1); SUMINISTRO DE 1822 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 386512, 386517, 386516, 386513, 386515 | $935.26 |
102559 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006321 (1); SUMINISTRO DE 308 LTS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 654253 | $1,426.04 |
102558 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 220006259 (1); COMPRA DE REFACCIONES FACT. 1539; FACTURAS: 1536,1537,1538 | $22,654.80 |
102557 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 220006258 (1); COMPRA DE FOTOCELDA; FACTURAS: 9913 | $12,064.00 |
102555 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006241 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22772 | $924.60 |
102555 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220006241 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 22772 | $7,276.20 |
102554 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006240 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 62431 | $7,453.98 |
102554 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006240 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 62431 | $10,749.48 |
102554 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220006240 (1); COMPRA DE MAGNA SIN; FACTURAS: 62431 | $20,051.76 |
102553 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006238 (1); SUMINISTRO DE 782 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 654554, 653987 | $3,389.16 |
102553 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220006238 (1); SUMINISTRO DE 782 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 654554, 653987 | $231.50 |
102552 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006066 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR MAYO 2010; FACTURAS: 08497875 | $4,411.64 |
102551 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006065 (1); SERVICIO TELEFONICO POR MAYO 2010; FACTURAS: 08497874 | $53,097.90 |
102550 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220006064 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR MAYO 2010; FACTURAS: 08497873 | $6,308.94 |
102549 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220006063 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2010 DE FINCA MARCADA CON EL NUM. 1521 PRIMER PISO; FACTURAS: 6184 | $75,219.04 |
102548 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 220006059 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 93654 | $24,116.40 |
102547 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220006051 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $1,612,776.52 |
102546 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220006049 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A NOMINAS ADICIONALES DEL 2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $176,218.84 |
102545 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 | $16,313.16 |
102545 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 | $4,261.20 |
102545 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 | $48,616.20 |
102545 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 | $13,582.80 |
102545 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 | $67,081.59 |
102545 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 | $8,989.90 |
102545 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220006014 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT . 116463, 116464, 116466, 116467,116468,; FACTURAS: 115005, 116462,6524 | $225,948.95 |
102544 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220006008 (1); MTS. DE CABLE DE USO RUBIO; FACTURAS: 66478 | $3,051.96 |
102543 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220005992 (1); PAGO DE FACTURA DEL MES DE MAYO/2010 CUENTA MAESTA 0V33503; FACTURAS: EST0512117 | $39,911.09 |
102542 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220005985 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 5819, 5821 | $62.40 |
102542 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 220005985 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 5819, 5821 | $29.58 |
102541 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220005966 (1); IMPRESION DE PANCARTA; FACTURAS: 1803 | $57,558.66 |
102540 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005962 (1); COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TONER P/LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS OFICINAS DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 32688, 32687 | $3,781.60 |
102540 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220005962 (1); COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TONER P/LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS OFICINAS DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 32688, 32687 | $3,886.00 |
102539 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005960 (1); COMPRA DE UN FOLIADOR, PAPELERIA Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 2797, 2800, 2810 | $1,711.70 |
102539 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005960 (1); COMPRA DE UN FOLIADOR, PAPELERIA Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 2797, 2800, 2810 | $1,122.88 |
102539 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220005960 (1); COMPRA DE UN FOLIADOR, PAPELERIA Y ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO; FACTURAS: 2797, 2800, 2810 | $208.80 |
102538 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220005959 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES POR MAYO 2010; FACTURAS: 13659 | $11,550.00 |
102537 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005931 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35676 | $1,294.56 |
102536 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005930 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35672, 35673, 35675, 35678 | $503.44 |
102536 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005930 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35672, 35673, 35675, 35678 | $179.80 |
102536 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005930 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35672, 35673, 35675, 35678 | $1,143.18 |
102536 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005930 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 35672, 35673, 35675, 35678 | $509.70 |
102534 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005866 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; FACTURAS: 12313, 12329, 12335 | $10,219.89 |
102534 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005866 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; FACTURAS: 12313, 12329, 12335 | $1,595.00 |
102534 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220005866 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; FACTURAS: 12313, 12329, 12335 | $4,350.00 |
102533 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220005861 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 35597 | $3,018.29 |
102532 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220005727 (1); SERVICIO DE FUMINGACION DE LOS REGISTRO CIVILES POR MAYO 2010; FACTURAS: 2398 | $3,248.00 |
102531 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220005724 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05%; FACTURAS: 31021 | $119,840.01 |
102530 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005685 (1); COMPRA DE PINTARRON BLANCO.; FACTURAS: 3478 | $794.36 |
102529 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220005684 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 21302, 21553 | $962.97 |
102529 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 220005684 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 21302, 21553 | $995.21 |
102528 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220005683 (1); COMPRA DE TUBOS DE PVC.; FACTURAS: 28479 | $7,787.57 |
102527 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220005658 (1); GUANTE DESECH. P/EXPLORACION; FACTURAS: 13163 | $458.20 |
102526 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220005657 (1); COMPRA DE PELICULA PARA FAX.; FACTURAS: B 32121 | $957.00 |
102525 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005653 (1); COMPRA DE TONER Y CABEZAL DE IMPRESION.; FACTURAS: 35613, 35616, 35417 | $21,251.20 |
102525 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005653 (1); COMPRA DE TONER Y CABEZAL DE IMPRESION.; FACTURAS: 35613, 35616, 35417 | $61,758.40 |
102525 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220005653 (1); COMPRA DE TONER Y CABEZAL DE IMPRESION.; FACTURAS: 35613, 35616, 35417 | $5,780.28 |
102524 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 220005648 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE.; FACTURAS: 158 | $7,650.00 |
102523 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005614 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 44453, 44452 | $2,255.09 |
102523 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220005614 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 44453, 44452 | $998.93 |
102522 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220005602 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 21721 | $2,444.26 |
102521 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220005588 (1); ATADOS DE POPOTES; FACTURAS: 386 | $7,650.00 |
102520 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005563 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3443, 3376 | $765.60 |
102520 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220005563 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3443, 3376 | $802.60 |
102519 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005555 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38749, 38795, 38831, 38880 | $417.60 |
102519 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005555 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38749, 38795, 38831, 38880 | $797.50 |
102519 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005555 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38749, 38795, 38831, 38880 | $696.00 |
102519 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220005555 (1); COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 38749, 38795, 38831, 38880 | $382.80 |
102518 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220005547 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 19391 | $1,044.00 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $398.57 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $132.59 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $227.59 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $1,470.25 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $360.74 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $418.17 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $1,206.40 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $355.66 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $3,737.98 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $32,202.18 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $256.24 |
102517 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220005269 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA,; FACTURAS: 121756 B, 122105 B, 122195 B, 123400 B, 123758 B, 123759 B, 123883 B, 124318 B, 124479 B, 124485 B, 124486 B, 124597 B | $1,691.10 |
102516 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220005192 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 90263 | $2,690.62 |
102515 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL.- CR 220005189 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 17125 | $2,486.00 |
102514 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220005185 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 13023,24,25,26 | $266,562.54 |
102513 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220005175 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: R 4953 | $50,680.40 |
102512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 | $2,432.96 |
102512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 | $18,792.00 |
102512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 | $5,459.89 |
102512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 | $3,802.94 |
102512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. CONTRALORIA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 | $2,588.66 |
102512 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220005009 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 90603, 91225, 91080, 90331, 90328, 91081 | $4,308.02 |
102511 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233078 BB, 233382 BB, 233383 BB | $1,760.30 |
102511 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233078 BB, 233382 BB, 233383 BB | $368.19 |
102511 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220005003 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233078 BB, 233382 BB, 233383 BB | $1,636.78 |
102510 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB | $626.42 |
102510 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB | $150.05 |
102510 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB | $373.24 |
102510 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB | $472.04 |
102510 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220004964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 233084 BB, 233091 BB, 233079 BB, 233077 BB, 233080 BB | $183.98 |
102509 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2010 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220004939 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO BLANCO.; FACTURAS: 51608 | $26,917.10 |
Total Mensual Junio 2010 acumulado a la fecha de consulta: 21/11/2024 - 15:43 hrs. |
$145,614,373.26 |